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查收当年的增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
181楼
2023-02-16 12:35:29
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 羞涩的砖头 发表的提问:
7.某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为20万元,增值税额为3.4万元,当月认证增值税额2万元,该部分税额只有1.8万元符合抵扣要求,另外0.2万元增值税未能通过认证,其余增值税在下一个纳税期限内认证,当月销售产品一批,取得不含税收入100万元,增值税税率9%,当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录 (1)购入原材料时分录 (2)认证后会计分录 (3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 8.某企业为增值税一般纳税人,当月交纳上个月的消费税100万元和企业所得税500万元。请代该企业进行会计处理
你好 11)购入原材料时分录 借,原材料20 借,应交税费一应增进1.8 借,应交税费一待认证进项税管员 1.6 贷,银行存款23.4 (2)认证后会计分录 借,应交税费一应增进1.6 贷,应交税费一待认证时项税管员 1.6 (3)销售货物时会计分录 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销9 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10 8.某企业为增值税一般纳税人,当月交纳上个月的消费税100万元和企业所得税500万元。请代该企业进行会计处理 借,应交税费一应交消费税100 借,应交税费一应交所得税500 贷,银行存款600
182楼
2023-02-16 13:04:14
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师:补交以前年度增值税会计分录怎么做
(1)提取时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-评估补税 (2)结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳时 借 :应交税金-应交增值税-评估补税 贷:银行存款
183楼
2023-02-16 13:09:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 舒心的季节 发表的提问:
更正以前年度增值税,会计分录怎么做
同学你好 是什么会计准则
184楼
2023-02-16 13:23:59
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ Vicky 发表的提问:
请问老师,我司是小规模纳税人,代开专票的增值税当月交款的,计提增值税和增值税交款时的会计分录怎么做呢?
你好,给代开发票单独写分录就行的啊
185楼
2023-02-19 14:14:28
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Vicky:回复龙枫老师 不计提的话应交税费期末有余额这样对吗?
2023-02-19 14:27:07
龙枫老师:回复Vicky你好,如果没计提不应该有的啊
2023-02-19 14:55:36
Vicky:回复龙枫老师 那要是借方:应交税费 100 贷方:银行存款 100 那不是应交税费借方有100的余额吗
2023-02-19 15:10:09
龙枫老师:回复Vicky所以要先计提的才能冲掉的啊
2023-02-19 15:27:01
Vicky:回复龙枫老师 那计提的分录怎么写呢
2023-02-19 15:54:11
龙枫老师:回复Vicky借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2023-02-19 16:11:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 俊逸的茉莉 发表的提问:
缴纳增值税应怎么做会计分录分当月缴纳和本月计提次月缴纳
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
186楼
2023-02-19 14:33:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Vicky 发表的提问:
请问老师,我司是小规模纳税人,代开专票的增值税当月交款的,计提增值税和增值税交款时的会计分录怎么做呢?
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
187楼
2023-02-19 14:46:46
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Vicky:回复bamboo老师 小规模纳税人也要把价税分开写分录吗
2023-02-19 15:04:51
bamboo老师:回复Vicky小规模纳税人也要把价税分开写分录
2023-02-19 15:17:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
这样做会计分录对吗?当期预交增值税比简易增值税多,(比如,简易20万,预交增值税23万,)
你好,同学,分录是对的
188楼
2023-02-19 15:12:00
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人生&精彩:回复陈诗晗老师 徐老师说一般销项不会成负数的呢
2023-02-19 15:49:00
陈诗晗老师:回复人生&精彩特殊情况就有,比如退货冲红作废等
2023-02-19 16:16:34
人生&精彩:回复陈诗晗老师 但是我这个不是退货冲红,全是简易交完,又预交了一部分税。
2023-02-19 16:27:04
陈诗晗老师:回复人生&精彩你这个销项负数是怎么来的?
2023-02-19 16:52:02
人生&精彩:回复陈诗晗老师 就是当期销账简易20万。销账一般18万。预交23万。进项13万,次月又要缴纳当期的5万税大慨就是这样来的。预交的当期需要转入。
2023-02-19 17:14:48
陈诗晗老师:回复人生&精彩你当时预缴记的是销?
2023-02-19 17:26:27
人生&精彩:回复陈诗晗老师 对啊,预交的时候会计分录是借应交税费预交增值税贷银行或者其他,月底在预交增值税转入销账,借应交增值税销账,贷预交增值税
2023-02-19 17:50:36
陈诗晗老师:回复人生&精彩预缴不用转销项 是直接抵扣销项
2023-02-19 18:19:47
人生&精彩:回复陈诗晗老师 之前老师说需要预交增值税转入。所以我做了这个分录。现在是转未交增值税时销项为负数对不?怎么改?
2023-02-19 18:39:55
陈诗晗老师:回复人生&精彩把你那个预缴转销的分录冲红 然后再做预缴转未交增值税
2023-02-19 19:09:50
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ruby燕 发表的提问:
交增值税时,开票系统交的年费,抵扣了增值税,怎么做会计分录
借应交税费--减免税 贷其他收益/营业外收入 然后在做个结转 借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-减免税
189楼
2023-02-20 12:10:24
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ruby燕:回复马老师 支付费用的时候,我已经做了一笔费用,借管理费用-办公费。贷银行存款哦,这样做对吗?
2023-02-20 12:44:42
马老师:回复ruby燕对着呢,我给你写的是抵扣时候的
2023-02-20 12:57:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ lwulala 发表的提问:
2019年更正申报2018年增值税,更正申报后退增值税和附加税,退税的会计分录?
你好 借;银行存款,贷;应交税费——应交增值税,附加税
190楼
2023-02-20 12:31:08
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lwulala:回复邹老师 需要填结转分录吗?以前年度损益?
2023-02-20 12:56:07
邹老师:回复lwulala你好,附加税部分需要这样做分录 借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整——税金及附加 借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;利润分配—未分配利润
2023-02-20 13:21:17
lwulala:回复邹老师 增值税需要结转吗?
2023-02-20 13:48:53
邹老师:回复lwulala你好,增值税之前缴纳计入借方,现在退回计入贷方,不需要做其他结转的
2023-02-20 14:18:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 魏哲 发表的提问:
请教下当月交代开增值税专票,怎么做会计分录,谢谢!
发票做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 交税,借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
191楼
2023-02-20 12:50:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Shadow 发表的提问:
请问老师,收到增值税缴款回单,我需要怎么做会计分录,
你好 借方应交税费-应交增值税 贷方银行或者现金
192楼
2023-02-20 13:15:02
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 霸气的裙子 发表的提问:
增值税上月未开票收入,本月已开票,增值税会计分录怎么做
你好,上月即便未开票也要确认增值税的,如果有确认本月开票就不用做会计处理了,如果没确认那么这个月补做下,借:预收账款(上个月你收了钱是包括增值税的部分,所以计预收) 贷:应交税费-应交增值税
193楼
2023-02-21 12:42:40
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霸气的裙子:回复宇飞老师 上月已经确认未开票增值税及其附加税了。那那这个开票了,是借主营业务收入-未开票;贷主营业务收入-已开票 么?那这样主营业务收入会不会多记一笔?
2023-02-21 13:10:17
宇飞老师:回复霸气的裙子不会,你这个不是一借一贷平了嘛。
2023-02-21 13:27:17
霸气的裙子:回复宇飞老师 哦,那我只要借贷收入在未开票和已开票之间结转,增值税不用再计提了是吧
2023-02-21 13:56:14
宇飞老师:回复霸气的裙子不用了,这个本身金额就没有影响。
2023-02-21 14:20:11
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 从春到秋 发表的提问:
税务稽查补交2015年增值税,应该做什么样的分录?
1、稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录是: 补计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 支付时: 借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款
194楼
2023-02-21 12:58:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,增值税及附加税以前年度当时已交款,但没有写会计分录做账,这怎样调账
借应交税费,未交增值税附加税,贷银行存款。
195楼
2023-02-21 13:14:59
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