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查收当年的增值税会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 吴羊羊 发表的提问:
今年补申报去年的收入,产生增值税、附加税和滞纳金,会计分录要怎么处理
您好,计提分录,借:预收账款等科目,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税。借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交附加税。交税时的分录,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交附加税,营业外支出-滞纳金,贷;现金或者银行存款。
196楼
2023-02-22 12:22:45
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
2019年增值税和附加税在年末12月未缴纳,是否需要计提?计提增值税的会计分录怎么做
你好,增值税不需要计提,是销售时,我们在确认收入时确认的, 比如,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增(销) 附加税在月末是需要计提的,借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 ——应交教育费附加
197楼
2023-02-22 12:49:28
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 吴会计 发表的提问:
2、X建筑公司为增值税一般纳税人,2020年2月承建Y县乡村公路工程,8月收到工程款654000元,开具增值税发票。要求:做出会计分录,计算当月增值税及附加税。
学员你好,分录如下 借:银行存款654000 贷:主营业务收入600000 应交税费54000 增值税54000 附加税=54000*0.12
198楼
2023-02-22 13:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ living 发表的提问:
缴纳当月增值税的会计分录借:应交税费-应交税费-销项税 贷:银行存款,这分录正确吗?
你好,是小规模还是一般纳税人?
199楼
2023-02-23 11:30:33
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living:回复邹老师 是小规模
2023-02-23 11:55:58
邹老师:回复living你好,那就是错误的 缴纳应当是 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2023-02-23 12:07:19
living:回复邹老师 老师,不好意思我看错了,18年的时候已经转为一般纳税人了
2023-02-23 12:21:54
living:回复邹老师 代理记账当月没有计提直接就做借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:银行
2023-02-23 12:39:11
邹老师:回复living你好,一般纳税人缴纳就需要做这个调整分录 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费-应交税费-销项税
2023-02-23 13:00:30
living:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 13:14:09
living:回复邹老师 计提那部分省掉也是可以的对吧
2023-02-23 13:39:47
邹老师:回复living你好,在缴纳分录之前需要做一笔结转未交增值税分录的
2023-02-23 13:52:15
living:回复邹老师 这是发生在18年3月份的经济业务,代理记账会计也没有做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税这部分结转的分录,怎么办?现在还能调吗?
2023-02-23 14:03:49
邹老师:回复living你好,补做这个分录就是了
2023-02-23 14:15:05
living:回复邹老师 已经跨年度了,还可以补做18年的啊?
2023-02-23 14:33:13
邹老师:回复living你好,之前没有结转,那只能是现在补结转的
2023-02-23 14:58:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Miss&米 发表的提问:
自查补交以前年度增值税,分录怎么做?
你好,是之前少确认了收入导致补交增值税? 是小规模还是一般纳税人补交增值税?
200楼
2023-02-23 11:52:32
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Miss&米:回复邹老师 一般纳税人,税务稽查补交
2023-02-23 12:15:35
邹老师:回复Miss&米你好 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(增值税检查调整) 借;应交税费—应交增值税(增值税检查调整),贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-02-23 12:31:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
自查补税时销售收入要做会计分录吗 具体怎么做呢
这个需要看是补什么时候的收入,是小规模还是一般纳税人
201楼
2023-02-23 12:12:47
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 过中级 发表的提问:
今年查补的增值税,会计账务上如何处理?
1、结转查补税款 借:应交税费——应交增值税(查补税款) 贷:应交税费——未交增值税
202楼
2023-02-23 12:40:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ cindy 发表的提问:
老师,当月补缴了前面某个月欠缴的增值税,会计分录怎么做?
你好 是小规模还是一般纳税人?
203楼
2023-02-23 13:08:59
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cindy:回复邹老师 一般纳税人
2023-02-23 13:40:07
邹老师:回复cindy你好 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-23 14:08:23
cindy:回复邹老师 老师,补了多少,余额就有多少的负数,老师帮忙看看什么问题
2023-02-23 14:23:13
邹老师:回复cindy你好,那你之前有做结转未交增值税分录吗
2023-02-23 14:48:43
cindy:回复邹老师 补缴的没有做,正常缴的做了,补缴的在补缴当月做吗?
2023-02-23 15:16:24
邹老师:回复cindy你好,是的,补交就做交税分录就是了
2023-02-23 15:39:21
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 「 Tea 」° 发表的提问:
2019年1季度销售收入265000,增值税7950免征,这7950会计分录处理?
你好, 借:应交税费-增值税 贷:营业外收入
204楼
2023-02-24 12:22:18
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「 Tea 」°:回复小惑老师 接刚才的问题,那1季度的生产、经营所得个人所得税纳税申报表:收入总额为多少?
2023-02-24 12:50:03
「 Tea 」°:回复小惑老师 另外,原本应该要计提的城建税、教育附加现在还要计提吗?账务又应该如何处理?
2023-02-24 13:05:34
小惑老师:回复「 Tea 」°收入总额是不含增值税金额。没有增值税就不用计提附加税了
2023-02-24 13:15:47
小茵老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
房产企业当月有预收账款,需要预交增值税,请问当月计提预交增值税吗?如何做分录?
不需要计提 缴纳的时候借方:应缴税费——预缴增值税 贷方:银行存款。
205楼
2023-02-24 12:38:12
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 焦小糖、 发表的提问:
疫情期间重点物资企业收到增值税期末留底退税会计分录是什么啊
你好 借记“应收留抵税额退税款”科目, 贷记“应交税费——应交增值税(留抵税额退税)”科目, 收到留抵税额退税时, 借记“银行存款”科目, 贷记“应收留抵税额退税款”科目。
206楼
2023-02-24 13:02:45
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焦小糖、:回复立红老师 那没有应收留底退税额这个科目怎么记啊,还需要先计提吗
2023-02-24 13:27:11
立红老师:回复焦小糖、你好,如果没有,可以先计入他应收款,用其他应收款代替“应收留抵税额退税款”科目。
2023-02-24 13:40:22
焦小糖、:回复立红老师 可以用进项税转出代替留底税额退税吗
2023-02-24 14:10:05
立红老师:回复焦小糖、你好,如果没有这个科目,是可以的。
2023-02-24 14:26:12
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ A0会计学堂-费老师????已认证 发表的提问:
您好老师,销售旧货增值税3%减按2%征收,会计分录怎么做?
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-简易计税 (2%)
207楼
2023-02-24 13:14:59
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A0会计学堂-费老师????已认证:回复文文老师 1%的减免不用计入营业外收入,直接计入收入就可以呗?
2023-02-24 13:37:02
文文老师:回复A0会计学堂-费老师????已认证1%的减免不用计入营业外收入,直接按2%确认应交税费
2023-02-24 13:47:09
A0会计学堂-费老师????已认证:回复文文老师 网上有说:借:应交税费简易计税3% 贷:银行 贷:营业外收入1%
2023-02-24 13:59:54
文文老师:回复A0会计学堂-费老师????已认证二种处理方式均可,均不影响纳税与利润总额
2023-02-24 14:11:40
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到增值税收入423300元,款项已存入银行的会计分录
收到增值税收入423300元,款项已存入银行的会计分录
208楼
2023-02-27 12:28:56
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李老师:回复爱笑的流沙借银行存款423300 贷应收账款423300
2023-02-27 12:53:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 汪莲 发表的提问:
年末怎么做结转增值税未交增值税与增值税销项进项等会计分录
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
209楼
2023-02-27 12:38:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 迷人的水蜜桃 发表的提问:
支付金穗公司当年增值税税控系统专用设备技术维护费800元,取得该公司开具的增值税专用发票价税合计800元的会计分录
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
210楼
2023-02-27 13:05:59
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