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应付未付的保险费会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小团团 发表的提问:
老师,我写的会计分录是 借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 答案是 借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 答案解析说借方是其他应付款或者贷方其他应收款,为什么?
你好,用其他应收应付都可以的,都是正确的
91楼
2023-01-08 17:18:11
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小团团:回复小云老师 老师,我不懂为什么用其他应收款的时候,要在贷方呢
2023-01-08 17:34:22
小云老师:回复小团团如果是先扣再交就用其他应付款,先交再扣就是其他应收款
2023-01-08 18:04:10
小团团:回复小云老师 老师,这道题是当月缴纳当月社保,然后次月发工资,我不明白为什么答案解析说是借其他应付款或者贷其他应收款,我不懂这里
2023-01-08 18:30:45
小云老师:回复小团团那就是先交后扣了,是借:其他应收款,这个就是正确答案 你说的解析我也不清楚是什么情况,答疑老师是没有权限看课程内容的,你可以找班主任咨询一下
2023-01-08 18:46:10
小团团:回复小云老师 老师,这是答案解析。
2023-01-08 19:02:48
小云老师:回复小团团同学,你的解析告诉你了要结合其他业务一起去看,你可以去看看那些业务
2023-01-08 19:13:10
小团团:回复小云老师 老师,我写的会计分录对不对?
2023-01-08 19:33:33
小云老师:回复小团团就以先交后扣来说你的分录是正确的
2023-01-08 19:51:59
小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,医疗机构购买的医疗事故险,发生医疗事故后,保险公司会赔付给医院保险款,医院会赔付给病人,赔付完后,保险款还有溢价,应放在哪一个会计科目呢?从购买保险到病人赔付,会计分录怎么样做呢?
您好,购买保险时 借:管理费用-医疗事故险 贷:银行存款 收到保险款:借:其他应收款-医疗事故险赔付 贷:营业外收入 借:银行存款 贷:借:其他应收款-医疗事故险赔付
92楼
2023-01-08 17:46:38
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彩:回复小丽老师 赔付给病人的款,会计分录怎么样做呢?
2023-01-08 18:21:10
小丽老师:回复您好,赔付给病人, 借:管理费用-医疗事故赔付  贷:其他应付款-医疗事故赔付    借:其他应付款-医疗事故赔付  贷:银行存款
2023-01-08 18:42:43
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
老师帮我看一下会计分录正确不?交社保费用 个人363 公司1018.47 银行付款 借:管理费用 1018.47 其他应付款 363 贷:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 借:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
93楼
2023-01-08 17:59:51
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65sdibenxa:回复庄老师 在交纳时候可以直接计提分录和交纳分录一起做吗
2023-01-08 18:25:22
庄老师:回复65sdibenxa你好,要分开的,计提时做一张分录,缴交做一张分录
2023-01-08 18:40:42
65sdibenxa:回复庄老师 哦 好的 计提的时候我自己做个凭证 交纳的时候直接附银行回单及缴费凭证就可以了吧
2023-01-08 19:00:40
庄老师:回复65sdibenxa你好,是的,是这样的处理的,
2023-01-08 19:13:06
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 喜悦的楼房 发表的提问:
五险代缴个人部分时,财务会计是借:其他应付款-xx保险 贷:银行存款 那对应的双分录预算会计怎么做分录?
缴纳社保:借管理费用 (公司部分)其他应收(个人部分)贷银行存款
94楼
2023-01-08 18:05:59
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 诚心的金毛 发表的提问:
老师你好!支付本月社会保险费的单位部分借方是管理费用-社会保险费,为什么不是应付职工薪酬-社会保险费呢
两种做法都可以,如果计入应付职工薪酬,最后还是要转入管理费用的
95楼
2023-01-09 14:29:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 霸气的哈密瓜,数据线 发表的提问:
企业一月支付全年的财产保险费应计入什么分录
同学你好 计入管理费用
96楼
2023-01-09 14:58:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 春兰. 发表的提问:
1、计提单位社会保险: 借:管理费用-社会保险    贷:应付职工薪酬-社会保险(单位承担)   2、上交社保时: 借:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) 应付职工薪酬-社会保险(个人承担部分) 贷:银行存款3、 计提工资时: 借:管理/销售/生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 4、发放工资时 :借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应付职
你好,你想问的问题具体是?
97楼
2023-01-09 15:06:40
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春兰.:回复邹老师 4、发放工资时 : 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应付职工薪酬-社会保险(个人承担部分) 问题是:1、我把个人承担的社会保险列入了应付职工薪酬-社会保险这个科目核算,我也知道有将第2个分录个人承担的社保做:借:其他应收款-社会保险(个人承担) 第4个分录做:贷:其他应收款-社会保险(个人承担) 老师:如果考虑到企业所得税汇算清缴,我要按照哪个方法做比较好,将个人社保列入应付职工薪酬还是做其他应收/应付? 老师:本来我的问题都打完整了,可能是字体太多了,受限制了没有显示完。所以您可以和会计学堂反应情况
2023-01-09 15:18:57
邹老师:回复春兰.你好,个人社保可以计入其他应收款
2023-01-09 15:31:43
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 危机的季节 发表的提问:
给工程建造师交的社保这样做行吗? 单位部分计提时:借工程施工-合同成本 贷应付职工薪酬-应付社保保险费 发放时:借应付职工薪酬-应付社保保险费 贷:银行存款 个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款 个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
98楼
2023-01-09 15:21:22
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危机的季节:回复佟老师 直接从工资里扣的,可以这样吗?
2023-01-09 15:43:14
佟老师:回复危机的季节个人 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-01-09 16:07:11
危机的季节:回复佟老师 工程师的工资本身就是进的工程施工-合同成本
2023-01-09 16:22:26
危机的季节:回复佟老师 能完整的把分录写一遍吗?谢谢
2023-01-09 16:40:17
佟老师:回复危机的季节借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-01-09 16:54:28
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,计提企业承担的社会保险费,我是借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-应付社会保险费 这样可以吗
是的,可以这样做分录的。
99楼
2023-01-09 15:47:59
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青春侠:回复张艳老师 那这样企业承担的社会保险就通过应付职工薪酬反应了
2023-01-09 16:07:45
张艳老师:回复青春侠是的,是这里理解的,通过应付职工薪酬科目反映了。
2023-01-09 16:21:32
青春侠:回复张艳老师 那这样会不会产生错误?因为个税系统上的工资也是按照会计科目的借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬 来反映的,这里企业承担的社保如果也通过应付职工薪酬反映,是不是和个税的工资也对应不上了
2023-01-09 16:36:29
张艳老师:回复青春侠不会的,因为是分别通过应付职工薪酬--工资和应付职工薪酬--应付社保费明细科目核算的。
2023-01-09 16:48:16
青春侠:回复张艳老师 但是资产负债表的科目只有应付职工薪酬
2023-01-09 17:02:26
青春侠:回复张艳老师 只是明细科目不一样,总的还是反映到资产负债表了
2023-01-09 17:17:07
张艳老师:回复青春侠只是明细科目不一样,总的还是反映到资产负债表了----是这样的,按应付职工薪酬总账科目余额填写资产负债表的。
2023-01-09 17:30:14
青春侠:回复张艳老师 对的,所以这个汇算清缴里面的职工薪酬纳税调整明细表里的工资薪金支出的账载金额是要根据资产负债表里的应付职工薪酬填写还是会计科目里的应付职工薪酬--工资来填写呢
2023-01-09 17:48:02
张艳老师:回复青春侠是要根据应付职工薪酬--工资的贷方累计金额填写账载金额的。
2023-01-09 18:10:22
青春侠:回复张艳老师 那税收金额是不是和账载金额一致的
2023-01-09 18:39:33
张艳老师:回复青春侠账载金额就是会计账簿上的数字,应付职工薪酬--工资科目的贷方 实际发放额是应付职工薪酬--工资科目的借方 税收金额就是税法上允许扣除的金额,一般和实际发放额一致。
2023-01-09 19:07:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 学海无涯永不回头 发表的提问:
老师,请看下发工资时我的会计分录做的对吗 公司工资需发20000元(个人部分扣除前),社保单位承担1000(1个人),个人承担500(1个人),假设就2个人 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 2000 其他应收款——社会保险费 1000 贷:银行存款 3000 发工资前计提时: 借:管理费用(按部门分)——社会保险费 2000 管理费用——工资 18000 贷:应付职工薪酬——社会保险费 2000 应付职工薪酬——工资 18000 发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——工资 18000 贷:其他应收款——社会保险费 1000 银行存款 17000 老师,我这样写分录和计算对吗,有简便的办法吗
第二个分录金额不对,工资应该是2万,包含个人负担的社保。你们实际发下去的应该是19000吧。
100楼
2023-01-10 15:06:10
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学海无涯永不回头:回复郭老师 是的
2023-01-10 15:32:20
学海无涯永不回头:回复郭老师 1.缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 2000 其他应收款——社会保险费 1000 贷:银行存款 3000 2.发工资前计提时: 借:管理费用(按部门分)——社会保险费 2000 管理费用——工资 20000 贷:应付职工薪酬——社会保险费 2000 应付职工薪酬——工资 20000 3.发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——工资 20000 贷:其他应收款——社会保险费 1000 银行存款 19000 老师,这样算对吗
2023-01-10 15:57:52
郭老师:回复学海无涯永不回头借管理费用-工资2000 管理费用-社保2000 贷应付职工薪酬-社保2000/工资20000 发工资借应付职工薪酬-工资20000 贷其他应收款1000 银存19000 目前简便的方法是没有的
2023-01-10 16:14:54
学海无涯永不回头:回复郭老师 借管理费用-工资2000 管理费用-社保2000 贷应付职工薪酬-社保2000/工资20000, 老师,管理费用-工资2000?20000?
2023-01-10 16:40:13
郭老师:回复学海无涯永不回头不好意思写错了 两万
2023-01-10 17:08:41
学海无涯永不回头:回复郭老师 感谢老师的详细解答
2023-01-10 17:27:23
郭老师:回复学海无涯永不回头不用客气的、
2023-01-10 17:49:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
老师您好,昨天咨询的会计分录有些不是很明白,1.保险费和保险保证金那个是其他应付那个是其他应收,我认为保险费不会收回来了,英应该是其他应付款,保证金可以退回应该是其他应收款
你好,你保险费不是会向下游客户收取吗
101楼
2023-01-10 15:15:54
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糖糖:回复邹老师 我们就是一家像一样的公司,我们找客户找保险公司帮客户找PTP(第三方)借款,我们收客户保证金,打给保险公司,外加一笔保险费用,客户把钱还到我的账户方时候我在把保险停掉,保险费不收回,保险保证金收回,支付PTP服务及利息费,在剪掉我们的费用,余额还换给客户
2023-01-10 15:31:08
糖糖:回复邹老师 保险费是我们公司承担的,PTP的服务及利息是从退回保证金扣除的
2023-01-10 15:44:04
邹老师:回复糖糖保险费你们承担计入管理费用 PTP的服务及利息是从退回保证金扣除: 借;相关科目 贷;其他应收款
2023-01-10 15:55:44
糖糖:回复邹老师 你越解释,我越不懂了
2023-01-10 16:22:08
邹老师:回复糖糖看看昨天给你解释的分录
2023-01-10 16:49:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 勤奋的花卷 发表的提问:
保险公司赔款6900,付修理费6900,发票是保险公司给的专票,会计分录怎么做
您的意思是修理厂给保险公司开具了专票,是吗?还是?
102楼
2023-01-10 15:21:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 学堂用户_ph887006 发表的提问:
老师,我去年12月份计提社保费的时候用错会计科目了,现在调整分录怎么做,原分录:借:管理费用-社保费用2000 贷:应付职工工资2000,贷方应该是应付职工薪酬-保险费2000,
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付职工薪酬—工资 2000 贷:应付职工薪酬—保险费  2000
103楼
2023-01-10 15:39:22
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学堂用户_ph887006:回复邹老师 这个不涉及利润的话就这样调整是没有问题的吧
2023-01-10 16:02:37
邹老师:回复学堂用户_ph887006你好,是的,是这样的 
2023-01-10 16:20:00
学堂用户_ph887006:回复邹老师 那摘要就写更正xxx年XXX号凭证就可以吧
2023-01-10 16:40:43
邹老师:回复学堂用户_ph887006你好,是的,是这样的 
2023-01-10 17:01:12
学堂用户_ph887006:回复邹老师 谢谢老师的快速解答
2023-01-10 17:29:17
邹老师:回复学堂用户_ph887006不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-01-10 17:43:57
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师个人承担359.64,分录是借:应付职工薪酬-社会保险费 其他应收款-社会保险费 贷:银行存款,是吗
同学,你们的社保是发工资前还是发工资够缴纳?
104楼
2023-01-10 15:47:59
全部回复
文静老师:回复向日葵同学,你们的社保是发工资前还是发工资后缴纳?
2023-01-10 16:16:33
向日葵:回复文静老师 工资还没有发
2023-01-10 16:36:51
向日葵:回复文静老师 前后有区别吗?是第一次交保险,老师
2023-01-10 17:01:19
文静老师:回复向日葵有区别,同学。你们工资还没有发已经交了社保,相当于垫付359.64。在发工资时借应付职工薪酬-工资,贷其他应收款-个人社保359.64(你这笔垫付平账),应交税费-个税,贷银行存款。如果是先发工资后交社保,在发工资时,因为社保还没交借应付职工薪酬-工资,贷其他应付款-个人社保,应交税费-个税,贷银行存款。
2023-01-10 17:17:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 蓝天 发表的提问:
支付2月社保,公司重复打款,打款2次,有1笔已经退回账户,分录如下,这样对吗? 借:应付职工薪酬_社会保险费(公司负担) 其他应付款_社会保险费(个人负担) 贷:银行存款 退回 借银行存款,贷:应付职工薪酬_社会保险费(公司负担)其他应付款_社会保险费(个人负担)
你好 可以这么做的。
105楼
2023-01-11 14:31:39
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