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暂估工资的会计分录怎么做
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 重新出发 发表的提问:
装修公司分包成本暂估怎么做会计分录
借主营业务成本外包服务 贷应付账款暂估
61楼
2022-12-27 15:26:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
暂估人工费的分录怎么做
借;管理费用或劳务成本 贷;应付职工薪酬
62楼
2022-12-27 15:52:56
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招财猫:回复邹老师 我的会计软件里没有应付职工薪酬这个科目,可以用哪个科目代替
2022-12-27 16:19:23
邹老师:回复招财猫应付工资
2022-12-27 16:44:20
招财猫:回复邹老师 预估劳务费就是借:管理费用-劳务费 贷:应付工资
2022-12-27 17:03:12
邹老师:回复招财猫借;劳务成本 贷;应付工资
2022-12-27 17:32:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
建筑工程公司暂估入账,次月发票来了一部分,还需要继续暂估入账会计分录怎么做啊
你好!跟你第一次暂估是一样的分录了。你之前第一次暂估怎么做的?
63楼
2022-12-27 16:08:09
全部回复
海↑彩虹:回复宋生老师 我第一次暂估是借工程施工材料费126万,借人工费84万,贷应付账款 暂估款
2022-12-27 16:28:03
海↑彩虹:回复宋生老师 次月来了材料票30万,人工费抵了135000,然后增加了个机械燃油费,请问老师现在我的会计分录应该怎么做才是正确的呢?
2022-12-27 16:56:10
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你先红字冲减暂估的金额,然后做正确的分录。借工程施工-合同成本-材料/人工 贷应付账款。 然后继续做暂估的分录就好了
2022-12-27 17:24:40
海↑彩虹:回复宋生老师 老师我做正确的分录时,因为是现金支付的可以直接做贷库存现金吗?
2022-12-27 17:50:43
宋生老师:回复海↑彩虹你好!可以的。可以贷现金了。
2022-12-27 18:04:30
海↑彩虹:回复宋生老师 老师出现了红色数字是什么意思啊?成本暂估少了吗?还是…
2022-12-27 18:21:17
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你冲减了成本就会是红色了。是减少了。
2022-12-27 18:39:27
海↑彩虹:回复宋生老师 您好老师这样是对的吗老师?o(^o^)o
2022-12-27 18:59:33
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你有没有做负数冲减?
2022-12-27 19:27:44
海↑彩虹:回复宋生老师 没有呐,请教一下老师负数冲减怎么做啊?
2022-12-27 19:41:28
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你如果没有做负数,为什么会红色呢 你看下明细账。
2022-12-27 20:08:52
海↑彩虹:回复宋生老师 好的,因为之前暂估的是210万,这个月来了30万的材料票,那么这个月应该继续暂估180万,但是我这个月并没用暂估到180万,只暂估了170多万
2022-12-27 20:25:02
宋生老师:回复海↑彩虹你好!没关系,不一定说一定要暂估180万,你可以只估算170万
2022-12-27 20:46:14
海↑彩虹:回复宋生老师 所以说就出现了主营业务成本是负数这种情况,我不知道这样做对不对老师?
2022-12-27 21:06:25
宋生老师:回复海↑彩虹你好!对不对要看明细账的。你之前210万冲减了,然后重新估了170万是吗?
2022-12-27 21:20:20
海↑彩虹:回复宋生老师 是的按照你说的方法,先冲减之前的暂估,然后做正确的分录,然后又继续暂估的
2022-12-27 21:44:32
宋生老师:回复海↑彩虹你好!这样跟成本没关系啊。只是暂估的数啊。你暂估怎么做的分录。
2022-12-27 22:01:28
海↑彩虹:回复宋生老师 请老师看一下!
2022-12-27 22:12:20
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你如果是暂估与实际的差异的话,这样也是可以的。成本确实是可能出现负数
2022-12-27 22:34:46
海↑彩虹:回复宋生老师 好的,谢谢您宋老师!
2022-12-27 23:00:43
宋生老师:回复海↑彩虹你好!不客气的。
2022-12-27 23:24:25
海↑彩虹:回复宋生老师 老师您好!请教一下工程类的人工工资分录是挂在工程施工人工费里的,企业所得税汇算清缴的时候可以记入职工薪酬吗?
2022-12-27 23:43:17
宋生老师:回复海↑彩虹您好!麻烦不同的问题不要再一个上面不停的追问,谢谢! 可以的。可以计入职工薪酬。
2022-12-28 00:12:18
海↑彩虹:回复宋生老师 好的老师,谢谢您!
2022-12-28 00:28:25
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了,怎么做会计分录?
你好, 借:主营业务成本 负数 贷:其他应付款 负数
64楼
2022-12-27 16:17:59
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ A~陌唸° 发表的提问:
一般纳税人,暂估入库和暂估冲回会计分录怎么做?现在账面上挂了79万的暂估入库
1、暂估入库凭证 借:原材料或库存商品 贷:应付账款--暂估材料 2、次月冲回暂估入库凭证 借:原材料或库存商品(红字) 贷:应付账款--暂估材料(红字) 收到发票按正常账务处理就行。
65楼
2022-12-28 15:49:01
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A~陌唸°:回复糖果老师 正常账务怎么处理?
2022-12-28 16:06:44
糖果老师:回复A~陌唸°借:原材料或库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2022-12-28 16:21:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 阿花 发表的提问:
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
66楼
2022-12-28 16:06:33
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阿花:回复邹老师 老师,这样做是对的吗?
2022-12-28 16:29:58
邹老师:回复阿花你好,把原材料明细根据材料名称设置,而不是暂估 工程施工——合同成本 就可以了
2022-12-28 16:44:22
阿花:回复邹老师 工程施工-合同成本 是不是要结转到主营业务成本里去
2022-12-28 16:55:56
邹老师:回复阿花你好,取得收入是需要结转到主营业务成本核算的
2022-12-28 17:08:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 老迟到的宝贝 发表的提问:
我想问下,调增去年的暂估怎么做会计分录
去年的分录怎么做的 实际有业务吗 调增应该在汇算清缴调的
67楼
2022-12-28 16:14:59
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老迟到的宝贝:回复郭老师 去年分录:借:库存商品,贷:应付账款 -暂估,有,现在确认票没有办法开 汇算清缴已经调增了,现在要处理这边分录
2022-12-28 16:31:17
郭老师:回复老迟到的宝贝你结转成本了吗 你有业务暂估可以 账上不调整 汇算清缴调增,填写调增表就可以
2022-12-28 16:49:09
老迟到的宝贝:回复郭老师 有结转成本了,汇算清缴已经调增了表已经填了,账上不用调整吗?这样不是账上会挂一笔应付账款-暂估吗?到时候资产负债表的利润分配-未分配利润的数据对不上吗?没有事情吗?
2022-12-28 17:05:02
郭老师:回复老迟到的宝贝你付钱不就可以了 借应付-暂估贷应付-xx公司 可以
2022-12-28 17:31:13
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,借工程施工, 贷应付账款—暂估应付款,现在成本发票回来了,会计分录该怎么做?
借应付账款~暂估应付款 应交税费~增值税~进项 贷 应付账款
68楼
2022-12-29 14:50:58
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沉浮:回复陈老师 这样就是把成本发票直接用了2019年了的意思是吧?因为暂估了
2022-12-29 15:10:48
陈老师:回复沉浮是的,同学。工作愉快,记得好评哟
2022-12-29 15:37:39
沉浮:回复陈老师 老师,还得麻烦问您一下,暂估的发票只用了一个二级明细科目,比如1万元的暂估发票里包含了机械与人工,但是做账时只做了 借工程施工1万,但是现在回来的发票是7万元的机械和3万元的人工费,这时候该怎么进行账务处理?
2022-12-29 15:55:50
陈老师:回复沉浮你把之前暂估的冲红,然后再做一笔正确的分录就可以了
2022-12-29 16:25:09
沉浮:回复陈老师 好的,谢谢老师
2022-12-29 16:42:11
陈老师:回复沉浮祝工作愉快,帮我好评哟
2022-12-29 17:04:17
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 科邦胡荣根 发表的提问:
老师您好!暂估运输费会计分录怎么做?
这个运输费,是成本还是费用,用途是什么呢?
69楼
2022-12-29 15:09:46
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胡老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 酷炫的毛巾 发表的提问:
,自行建造的固定资产完工按暂估价值入账,竣工决算价值小于暂估价值,差额怎么处理?会计分录
借在建工程,贷固定资产就可以了。
70楼
2022-12-29 15:33:39
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 王丽芳 发表的提问:
这些暂估的发票来了,我该怎么做会计分录
你好,如果金额没有出入就直接将发票贴在后面
71楼
2022-12-29 15:57:49
全部回复
王丽芳:回复小惑老师 金额有出入的
2022-12-29 16:28:53
小惑老师:回复王丽芳那你就冲减之前分录,或者调整差额
2022-12-29 16:40:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 发表的提问:
冲以前暂估成本的会计分录怎么做啊?老师?
你好,之前分录是怎么做的?
72楼
2022-12-29 16:11:59
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娟:回复郭老师 2020年是,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估
2022-12-29 16:37:38
郭老师:回复这个已经抵扣了企业所得税吗?如果是的话,借应付账款,借主营业务成本负数。
2022-12-29 17:01:37
娟:回复郭老师 2021年3月份成本票才回来
2022-12-29 17:24:36
娟:回复郭老师 已经抵了,跨年了才冲
2022-12-29 17:40:32
郭老师:回复借主营业务成本,贷应付账款或者是银行存款。
2022-12-29 18:00:28
娟:回复郭老师 我是做了一笔红冲暂估的,再按发票做了一笔发票的分录
2022-12-29 18:17:08
娟:回复郭老师 这样是正确的吧
2022-12-29 18:41:57
郭老师:回复好对的是的是这么做的。
2022-12-29 19:00:53
娟:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-29 19:23:41
郭老师:回复不用客气,工作愉快。
2022-12-29 19:52:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 可以一起暂估,可以分项暂估。 发票回来冲红暂估分录,然后做正常分录。
73楼
2023-01-03 15:13:21
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 这个根据你实际情况,你可以分项暂估,也可一笔暂估。 然后你发票回来,你冲之前的暂估,然后做正常分录。
74楼
2023-01-03 15:34:10
全部回复
ttkx:回复陈诗晗老师 好的,老师,那分录借方就是工程施工-暂估,是不是? 材料和劳务要不要分开暂估呢? 麻烦老师2个问题都解答下,感谢
2023-01-03 15:58:33
ttkx:回复陈诗晗老师 如果是一笔的话,贷方应该做到哪个科目呢
2023-01-03 16:27:08
陈诗晗老师:回复ttkx这个看你情况 你可以分项,可以一起 都不影响 分录 是对的
2023-01-03 16:37:17
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,一般一笔的话贷方科目做成什么合适?
2023-01-03 16:52:51
陈诗晗老师:回复ttkx借:工程施工-合同成本-材料-暂估 这样处理
2023-01-03 17:19:55
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,贷方呢
2023-01-03 17:46:08
陈诗晗老师:回复ttkx贷 应付账款-暂估 你分开就是 这样分明细暂估
2023-01-03 18:05:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 吗喽 发表的提问:
暂估成本的会计分录怎么写
你好 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估
75楼
2023-01-03 15:55:13
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