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增值税多提少交的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做? 2021-10-14,12:00:54 你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 2021-10-14,12:01:55 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录 2021-10-14,12:06:17 你好,是多计提了增值税吗? 能给个正面回复吗 我答:7月相当于多计提抵减额,少交了增值税,9月补交了7月少交的增值税,分录怎么写? 2021-10-14,15:10:25 你好,多
你的问题是什么呢
16楼
2022-12-13 01:51:28
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-----美好:回复朴老师 老师你能看到我之前的提问记录吗?我真是无语了,我就是想问我增值税这样计提,分录对吗,不到对该怎么写?
2022-12-13 02:16:27
朴老师:回复-----美好增值税是不用计提的 你是要月底结转吗 有加计扣除吗
2022-12-13 02:28:49
-----美好:回复朴老师 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录(注:加计抵减计提是生活服务蕾,计提进项税的15%)
2022-12-13 02:45:37
-----美好:回复朴老师 就相等于税局检查,说你上个月少交了增值税,现在扣了,我该怎么做分录呢?
2022-12-13 03:01:41
朴老师:回复-----美好借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
2022-12-13 03:12:40
-----美好:回复朴老师 就直接借应交税费-未交增值税,那未交增值税不是负数了吗?前面不用转一下?
2022-12-13 03:30:55
朴老师:回复-----美好前面多抵扣的冲减了就行 转到未交增值税
2022-12-13 03:56:28
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 化妆猫 发表的提问:
2018年12月做了一个无票收入,多交了7分钱增值税销项税额,2019年1月开了发票,如何写会计分录,多交的7分钱增值税,少计提的营业收入7分钱,分别怎么处理
你好 借:主营业务收入 贷:应交税费-增值税
17楼
2022-12-13 03:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
增值税少交抹零款,会计分录
你好 借应交税费 贷银行 营业外收入 
18楼
2022-12-13 04:46:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,之前少计提增值税3分,这个月补计提应交税金比实际应交多3分,怎么调整这笔分录 计提: 借应交税费-增值税-转车未交增值税 贷:应交税费-未交税金 缴纳 借:应交税费 贷:银行
同学你好 收入有变化吗
19楼
2022-12-13 06:11:07
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11876948484884:回复朴老师 收入没有
2022-12-13 06:37:30
朴老师:回复11876948484884同学你好 那就计入营业外
2022-12-13 07:02:50
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ lixiao 发表的提问:
我们交税的时候增值税比我们的实际计提的要多一分或者少一分,收入如果少一分或者不少的情况我调账的会计分录和摘要怎么写呢
你好,摘要增值税实缴和账面差异调整,做营业外收入或营业外支出
20楼
2022-12-13 07:30:58
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lixiao:回复徐阿富老师 可以配个仔细的分录吗,比如增值税税多或少一分,收入是对的;增值税多或少一分,收入不对
2022-12-13 07:48:46
徐阿富老师:回复lixiao你好,是增值税转营业外收入或支出,收入多少不用管的
2022-12-13 08:13:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
小规模如果增值税多交了一分钱 会计分录怎么处理
借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款,按实缴缴款金额账务处理
21楼
2022-12-13 16:49:54
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A会计学堂-孙老师:回复辜老师 那账上有1分钱的余额 怎么处理
2022-12-13 17:02:40
辜老师:回复A会计学堂-孙老师可以留在以后抵减
2022-12-13 17:18:46
A会计学堂-孙老师:回复辜老师 这个是小规模,能用借 营业外支出 贷:应缴税费-未交增值税 吗
2022-12-13 17:34:48
辜老师:回复A会计学堂-孙老师可以的,可以这样吧差额结平
2022-12-13 17:53:32
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 叶子 发表的提问:
期末计提应交增值税会计分录
你是小规模还是一般纳税人?
22楼
2022-12-13 17:16:34
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叶子:回复文文老师 一般纳税人
2022-12-13 17:45:09
文文老师:回复叶子借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-13 18:08:22
叶子:回复文文老师 如果上期有留底呢?
2022-12-13 18:24:59
文文老师:回复叶子意思是不用交税?那就不用做分录了
2022-12-13 18:51:50
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
计提增值税的会计分录是怎样的?交了增值税每月都要先计提吗?
计提:借:应交税金-----应交增值税----进项税额贷:应交税金---------应缴增值税(销项减进项差额)###一般是月末计算,下月初申报缴纳。月末计算时借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税贷:应缴税费--未交增值税下月初缴纳时借:应缴税费--未交增值税贷:银行存款
23楼
2022-12-13 17:25:17
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恬淡如水 :回复小黎老师 我们是交上个月的增值税,是销项税额!如果这个月计提的话,会计分录是怎样的?
2022-12-13 17:43:54
恬淡如水 :回复小黎老师 我们是交上个月的增值税,是销项税额!如果这个月计提的话,会计分录是怎样的?
2022-12-13 18:07:27
小黎老师:回复恬淡如水 您好,就是第一个分录啊,借:应交税金---------应缴增值税(销项减进项差额)贷 应缴税费--应交增值税--转出未交增值税
2022-12-13 18:19:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
上月少计提增值税, 现在要补提增值税应该怎样做会计分录?
你好!你当时确认收入如何做的分录
24楼
2022-12-13 17:30:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 简兮 发表的提问:
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
同学你好 本年少计提一分就可以了
25楼
2022-12-13 17:47:59
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简兮:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-13 18:02:29
朴老师:回复简兮满意请给五星好评,谢谢
2022-12-13 18:22:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
冲减多提的增值税会计分录怎样做?
你好,做你之前计提增值税相反分录就是了
26楼
2022-12-18 17:32:02
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快乐学习:回复邹老师 我之前是借:现金,贷:主营收入/应交税费; 现在是借:现金/应交税费(多提的部分)贷:主营收入(算少的部分)?
2022-12-18 17:49:20
快乐学习:回复邹老师 报税时发现以前的税计多了,现怎样改好?
2022-12-18 18:15:38
邹老师:回复快乐学习你好,你可以在你之前分录基础上做这个调整分录 借应交税费——应交增值税 贷;主营业务收入
2022-12-18 18:44:52
快乐学习:回复邹老师 摘要怎么写呢?
2022-12-18 18:56:15
邹老师:回复快乐学习你好,可以是调整某某月份第多少号凭证
2022-12-18 19:07:50
快乐学习:回复邹老师 这里己结账了,怎样改呀?
2022-12-18 19:21:03
邹老师:回复快乐学习你好,你可以在2019年1月份做调整分录
2022-12-18 19:43:18
快乐学习:回复邹老师 那会影响18年的利润吗?
2022-12-18 20:12:08
快乐学习:回复邹老师 调账要附件吗?
2022-12-18 20:38:57
邹老师:回复快乐学习你好,不影响18年的利润 调账的附件可以是之前错误分录的复印件
2022-12-18 21:07:51
快乐学习:回复邹老师 好的,谢谢您!
2022-12-18 21:36:29
邹老师:回复快乐学习不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-18 21:47:56
快乐学习:回复邹老师 老师,您说不影响18年的利润,这句话我好像不太理解?
2022-12-18 22:07:25
邹老师:回复快乐学习你好,因为你冲销分录是在1月份,而不是在2018年12月份,所以不影响2018年的,影响的是2019年度数据
2022-12-18 22:31:19
快乐学习:回复邹老师 那18年的税没有这么多,我提多了,不是利润就减少了吗,或者是净利润减少了?
2022-12-18 22:48:24
快乐学习:回复邹老师 或者是说我的税提多了,那收入就少了?
2022-12-18 23:03:24
邹老师:回复快乐学习你好,从现在来看是2018年收入少了,但是如果在2018年当年没有做调整分录之前,或者没有发现错误之前,收入是没有错误的 只是到2019年做了调整分录,才知道2018年收入少了,在2019年增加了
2022-12-18 23:19:23
快乐学习:回复邹老师 但现在是在报税的时候就发觉上面的税费和我算的不一样。我算的比电脑上算的多几块钱。
2022-12-18 23:43:38
邹老师:回复快乐学习你好,能提供一下你算的过程? 以及你企业所得税申报表是如何填写的?
2022-12-19 00:11:52
快乐学习:回复邹老师 我这是申报增值税,报表我明天发给你帮看看
2022-12-19 00:28:01
邹老师:回复快乐学习好的,明天找到了申报表可以继续追问
2022-12-19 00:38:54
快乐学习:回复邹老师 老师,我的增值税和报税系统里的税有出入,是因为小数点的数,一个季度下来就出现了几块钱的出入
2022-12-19 01:08:52
邹老师:回复快乐学习你好,以你申报表数据为准,对账面处理数据做调整,使得二者数据一致就是了
2022-12-19 01:31:07
快乐学习:回复邹老师 那全部要调了?要精确到几位?并且我算出的数还是差1块多
2022-12-19 01:48:02
邹老师:回复快乐学习你好,保留小数点2位数 既然是根据申报表调整账面数据,怎么还会有差额呢 比如你申报收入100,你账面收入99.99,账面增加收入0.01,这样二者数据就一致 了啊
2022-12-19 02:06:44
快乐学习:回复邹老师 是保留2位数合计后还和报税上的差I元
2022-12-19 02:26:41
快乐学习:回复邹老师 差0.15
2022-12-19 02:36:49
邹老师:回复快乐学习你好,你申报表收入,税额是多少,你账面收入,税额是多少?
2022-12-19 03:02:08
快乐学习:回复邹老师 我算的税和税局的增值税差0.15
2022-12-19 03:18:56
邹老师:回复快乐学习你好,以申报表为准,对账面税额做调整 比如你账面少了0.15的税款,就做0.15税款的调整分录 借;相关科目 贷;应交税费 0.15
2022-12-19 03:34:35
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 如梦佳期 发表的提问:
计提增值税附加怎么做分录,交税时又怎么做,共有多少步骤,他们在报表应交税费那会体现出来吗?
你好,计提:借税金及附加贷应交税费,缴纳:借应交税费贷银行存款。
27楼
2022-12-18 17:59:58
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如梦佳期:回复小宋老师 会在报表体现出来吗,我的报表又负数跟这个有关联
2022-12-18 18:16:50
小宋老师:回复如梦佳期你好,会在应交税费的表现的。负数的话你要看应交税费的明细账看看是什么情况
2022-12-18 18:39:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 发表的提问:
计提应交税金-应交增值税(已交税金)的会计分录是什么?我知道缴纳的分录,请问计提时的分录是?
你好,这个一交税金是当月缴纳当月的,你们是吗?
28楼
2022-12-18 18:12:40
全部回复
翼:回复郭老师 是的,我知道缴纳时分录是借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款,请问计提时的分录是?
2022-12-18 18:23:49
郭老师:回复借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税已交税金
2022-12-18 18:34:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Bucx 发表的提问:
老师。我想问一下就上个季度计提的普通发现增值税应交税费。计提的时候多了3分钱,这个月交的时候比计提少3分钟, 交税费的时候分录 应交税费~应交增值税 566.33 银行存款 566.30 0.03 还有3分钱应该计入什么分录
这个做贷方,贷营业外收入0.03
29楼
2022-12-18 18:29:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,请问,上个月计提少了增值税,已交税,这个月怎么出需要增加的增值税和减少的业务收入? 会计分录怎么出
你好,调整的分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税
30楼
2022-12-19 16:00:33
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