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福利费进项税转出会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
你好老师进项税转出会计分录怎么做
您好,借:相关成本费用科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。
226楼
2023-03-02 14:26:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 洁净的钻石 发表的提问:
我们单位5月有进项税转出39元,5月进项税7651元(765.1元),期初有8963元留底,加计抵减会计分录怎么做,谢谢老师!
借应交税费-增值税-加计扣除 贷其他收益
227楼
2023-03-05 15:27:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 张家瑜 发表的提问:
老师,进项税转出的会计分录怎么做?
你好,具体地什么业务的进项转出
228楼
2023-03-05 15:57:34
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张家瑜:回复郭老师 采购原材料,已经抵扣了,对方单位失控,税务局要求做进项转出
2023-03-05 16:13:15
郭老师:回复张家瑜你好,借应付贷原材料 应交税费-应交增值税-进项
2023-03-05 16:39:53
郭老师:回复张家瑜贷应交税费-应交增值税-进项转出,不是进项,刚才写错了
2023-03-05 16:54:40
张家瑜:回复郭老师 那我的原材料也要减少
2023-03-05 17:20:06
郭老师:回复张家瑜你好,领用了吗?今年的入库吗?成本也得减少的,然后做暂估入库,汇算清缴调增
2023-03-05 17:32:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张老师 发表的提问:
进项税转出如何做会计分录? 备案是去前台大厅备案还是去哪里? 转出是当月转吗还是?
你好!要看是什么原因要转出。备案是需要去税局。 当月转出
229楼
2023-03-05 16:05:08
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张老师:回复宋生老师 就是认证了 一共可以抵扣多少钱了
2023-03-05 16:29:58
宋生老师:回复张老师你好!你认证的金额减去转出的金额就是可以抵扣的金额。 你是材料的进项要转出还是招待费的进项要转出
2023-03-05 16:51:48
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 糟糕的糖豆 发表的提问:
你好 进项税转出 怎么写会计分录
你好,借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
230楼
2023-03-05 16:11:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ selinawing 发表的提问:
进项税转出会计分录怎么做
税务局要求做的进项税转出会计分录如下: 借:应交税金-应交增值税-进项税转出 贷:应交税金-应交增值税-进项税
231楼
2023-03-05 16:20:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ CY 发表的提问:
老师,进项税转出,销售方开出专票负票,怎么进行财务处理,怎么录入账,做会计分录
  1、取得企业的增值税专用发票,并且认证,会计处理:   借:库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷:应付账款   2、取得税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,将当期的进项税额转出,会计处理   借:库存商品   贷:应交税费-应交增值税(转出进项税额)   3、收到销售方开具的增值税红字发票,不需要进行认证(注:如果认证了,会计处理和未认证相同),会计处理   借:库存商品(红字冲减)   贷:应付账款(红字冲减)
232楼
2023-03-06 13:07:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 亦凡 发表的提问:
公司宿舍用洗衣机,进项税转出,折旧怎么做会计分录?
你好,转出借;固定资产 贷;应交税费(进项税额转出) 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;累计折旧
233楼
2023-03-06 13:27:11
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亦凡:回复邹老师 如固定资产2000,则借管理费用-福利费 是一次计入2000,还是每个月计提折旧的金额这么做分录?
2023-03-06 13:57:26
邹老师:回复亦凡你好,借;管理费用等科目2000 贷;应付职工薪酬-福利费 2000 借;应付职工薪酬-福利费 2000 贷;累计折旧2000
2023-03-06 14:12:22
亦凡:回复邹老师 您的意思是一次摊销完,不用按月分摊?
2023-03-06 14:27:03
邹老师:回复亦凡你好,是的,一次性计提折旧的
2023-03-06 14:51:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
工程施工进项税转出应该怎么做会计分录
你好!借工程施工-合同成本-材料费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
234楼
2023-03-06 13:36:53
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沐浴阳光:回复宋生老师 我开的增值税专用发票还没有抵扣,会计分录应该怎么处理
2023-03-06 13:55:51
宋生老师:回复沐浴阳光你好!借借工程施工-合同成本-材料费等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2023-03-06 14:22:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师给个进项税转出的会计分录
你好,你是什么业务的进项转出
235楼
2023-03-06 13:52:50
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一直很安静:回复郭老师 改变用途
2023-03-06 14:12:51
郭老师:回复一直很安静借库存商品,贷进项转出
2023-03-06 14:25:40
一直很安静:回复郭老师 还有就是生产成本要结转产成品吗?
2023-03-06 14:47:16
一直很安静:回复郭老师 车间产生的费用要结转到什么地方?
2023-03-06 15:11:31
郭老师:回复一直很安静完工了吗 没有完工的不结转 有的话需要
2023-03-06 15:39:10
一直很安静:回复郭老师 没有完工,意思生产成本要等有产品出来了才结转吗?像折旧呀!各种费用呀!等车间产生的费用?
2023-03-06 16:06:03
郭老师:回复一直很安静你好,是的生产成本就是半成品
2023-03-06 16:26:55
一直很安静:回复郭老师 那等产品出来了全部结转还是要分摊?
2023-03-06 16:39:20
一直很安静:回复郭老师 跨年也不管吗?
2023-03-06 17:01:39
郭老师:回复一直很安静不分摊 一块结转到库存商品
2023-03-06 17:24:26
一直很安静:回复郭老师 跨年也不管?
2023-03-06 17:44:05
郭老师:回复一直很安静跨年的没有问题 这个不是损益
2023-03-06 17:59:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ fighting 发表的提问:
老师您好,拿到票后直接做进项税转出吗,会计分录是和原来相反分录对吧
您好 请问您当时分录怎么写的
236楼
2023-03-06 14:20:58
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fighting:回复bamboo老师 借:原材料 应交税费进项税 贷:银行存款
2023-03-06 14:38:39
bamboo老师:回复fighting借:原材料 借方红字 贷:其他应收款 贷方红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借方蓝字 再收到蓝字发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款
2023-03-06 14:56:16
fighting:回复bamboo老师 这里没明白,其他应收款是我的银行存款,原材料和库存商品是一样吧,在这里
2023-03-06 15:18:07
fighting:回复bamboo老师 我上月抵扣了,这月转出,麻烦篮子发票需要继续认证抵扣吗
2023-03-06 15:39:38
bamboo老师:回复fighting对方不会给您退银行存款 所以用其他应收款代替走账的 原材料和库存商品是一样意思 您改为库存商品科目就好了 您上月抵扣了 根据红字发票做进项税额转出 再收到蓝字发票的话 继续认证抵扣
2023-03-06 15:58:30
fighting:回复bamboo老师 老师,是这样,是本月开具的红字发票,会计分录没写入账,然后也没申报,如何处理呢
2023-03-06 16:28:05
bamboo老师:回复fighting您前面蓝字发票是什么时候收到的
2023-03-06 16:55:53
fighting:回复bamboo老师 就是本月
2023-03-06 17:17:30
bamboo老师:回复fighting蓝字跟红字都是当月收到的话 分录别写蓝字分录跟红字分录 然后勾选认证做进项税额转出
2023-03-06 17:28:44
fighting:回复bamboo老师 那我收到正确的发票后再做一个正确的分录就可以了吧,申报时附表二里填进项税额转出
2023-03-06 17:48:21
bamboo老师:回复fighting收到 收到正确的发票后再做一个正确的分录就可以 申报时附表二里填进项税额转出
2023-03-06 18:05:32
fighting:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 18:29:49
bamboo老师:回复fighting不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-06 18:57:32
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 吴姗珊 发表的提问:
进项税转出贷方余额如何处理,会计分录怎么做
 在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)   借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)   贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
237楼
2023-03-07 13:17:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Lulu 发表的提问:
公司买了金币,在进项税转出时填哪一栏?会计分录怎么做?
送人的吗?个人消费一栏里面的。
238楼
2023-03-07 13:40:23
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Lulu:回复郭老师 老板主要收藏用,要怎么做?
2023-03-07 13:54:33
郭老师:回复Lulu那就在福利费个人消费一栏。
2023-03-07 14:12:32
Lulu:回复郭老师 会计分录要怎么做?
2023-03-07 14:41:15
郭老师:回复Lulu借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
2023-03-07 15:07:50
Lulu:回复郭老师 到了汇算清缴,可以全额扣除吗?
2023-03-07 15:32:35
郭老师:回复Lulu按工资的14%抵扣所得税,如果有发票。
2023-03-07 15:48:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ sake 发表的提问:
老师,我们16年的劳务合同,当时税是17%税,现在是13%,上个月我们开了13%的票,钱未付。收到后,他们觉得亏了,但是上月对方已入账。这个月让我们开了张红字票(他们需要减下来的金额,就是税率差额),购买方这个月需要怎样做进项税转出了会计分录了?谢谢
上月做了成本是吗 借主营业务成本负数,应付帐款,贷进项转出
239楼
2023-03-07 13:54:30
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sake:回复郭老师 做了成本
2023-03-07 14:23:24
郭老师:回复sake冲成本,做上面分录就可以
2023-03-07 14:40:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问老师进项税转出如何做作结转?会计分录应该怎么写?
你们为啥转出是为啥情况可以说下么
240楼
2023-03-07 14:17:59
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梅:回复maize老师 对方给我们开了红字发票
2023-03-07 14:43:15
maize老师:回复你们之前蓝字做啥分录可以说下么
2023-03-07 15:06:21
梅:回复maize老师 借原材料,借进项税,代应付货款
2023-03-07 15:26:32
maize老师:回复借原材料 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2023-03-07 15:54:52
梅:回复maize老师 能写明白些吗?如果这发票是以前年份的呢?
2023-03-07 16:18:11
maize老师:回复借原材料 负数 10贷应付账款 负数12 进项税额转出2
2023-03-07 16:41:48

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