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福利费进项税转出会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ DORIS 发表的提问:
我公司需要退5月的货2万元,对方已开票,我要做进项税转出,完整的会计分录是什么
你好,退货应当是做进项负数,而不是转出的 借;应付账款等科目,贷;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
241楼
2023-03-08 13:00:07
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DORIS:回复邹老师 那报税时是不是填在进项税转出那列?
2023-03-08 13:15:56
邹老师:回复DORIS你好,不是,是在进项税额栏次按负数填写
2023-03-08 13:35:28
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 桐媚???????????? 发表的提问:
已经认证的进项税额用于集体福利的会计处理 借:管理费用 100 进项税额。10 贷:现金 110 用于集体福利后 借:管理费用10 贷:进项税额转出10 这样对吗?
你好,是的,借:管理费用10,贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出10
242楼
2023-03-08 13:18:12
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桐媚????????????:回复庄老师 如果是以前年度发生的需要调整到以前年度损益调整吧
2023-03-08 13:40:29
庄老师:回复桐媚????????????你好,是的,是这样处理的,
2023-03-08 14:08:29
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Emma 发表的提问:
老师 我们现在买了月饼是要送给员工的,会计分录要怎么处理,一开始买进的时候就直接进项税转出吗
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
243楼
2023-03-08 13:28:26
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Emma:回复紫藤老师 进项税这部分,的会计分录呢
2023-03-08 13:50:04
紫藤老师:回复Emma进项税不可以抵扣,计入管理费用
2023-03-08 14:11:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
进项税转出会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
244楼
2023-03-08 13:51:00
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
费用票当月做进项税额转出的会计分录
你好,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
245楼
2023-03-08 14:14:59
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장 신 영:回复陈静老师 月末结转的时候怎么过分录?????
2023-03-08 14:36:54
陈静老师:回复장 신 영你好,月未结转税时,销十进项转出-进项-上期留抵=期末应交增值税
2023-03-08 14:48:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 敏感的大地 发表的提问:
生产用电电费的进项税额转出会计分录
你好  借制造费用 贷进项转出 
246楼
2023-03-09 13:09:42
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 橘子 发表的提问:
老师,像这种做福利费的进项发票在勾选时没有进项转出,那我现在怎么做分录?
你好,您按发票价税合计数计入福利费,在申报是选择不抵扣项就可以。
247楼
2023-03-09 13:24:18
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 紧张的冬日 发表的提问:
进项转出的会计分录和缴纳转出税款的会计分录怎么做呢
借相关成本费用科目 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 需要结转到未交增值税科目,然后在一起处理,如果就这一笔在没有其他余额是可以的
248楼
2023-03-09 13:44:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
员工福利费进项税额已经认证了,账务是不是这样处理:借 管理费用-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款 进项转出时:借 管理费用-福利费 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
249楼
2023-03-09 14:07:21
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 富贵法则 发表的提问:
老师,请问一下,有一笔是职工福利费开的专票,已经抵扣,我需要做进项税转出,分录做成:借:管理费用—福利费 530.09 应交税金—应交增值税—进项税额68.91 贷:现金 599 再借:管理费用—福利费 68.91 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出68.91,麻烦老师帮我看一下对吗?
你好 是的 同学的分录是非常正确的。
250楼
2023-03-09 14:14:59
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富贵法则:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师。
2023-03-09 14:40:18
富贵法则:回复答疑苏老师 老师,我还想补问一下,是不是还需做一笔结转呢?借:应交税金—应交增值税转出68.91 贷:应交税金—未交增值税68.91呢?
2023-03-09 14:51:55
答疑苏老师:回复富贵法则不客气 祝工作顺利哦!
2023-03-09 15:11:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ House. 发表的提问:
您好我想问一下,有张发票需要入职工福利,我给认证了,现在需要转出,借:管理费用-福利费,贷,应交税费-进项转出,本月有足够的进项票,请问这边分录的进项税转出还需要月末结转吗?要是转的话,是转应交税费-未交增值税?还是转应交税费-转出未交增值税?
当月认证的当月转出 借进项转出贷转出未交增值税
251楼
2023-03-10 15:58:50
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问:
像福利费之类的进专票认证不能抵扣,如何做进项转出呢,分录是怎么做
借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出
252楼
2023-03-10 16:13:22
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录 急 急
一张普通进项发票在输入数据是出现错误不应抵扣金额80万税额10.4万 做进项转出 会计分录怎么做
253楼
2023-03-10 16:30:00
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!将税金转入商品成本里 借:库存商品(或原材料) 贷:应交税金--增值税(进项税转出)
2023-03-10 16:56:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
老师,请教进项税转出正确的会计分录怎么做?
费用发票,借xx费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出 材料发票,借,原材料,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
254楼
2023-03-12 15:04:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 王晓露 发表的提问:
老师,我们去年10月份有一批货赠送给客户了,现在税局让做进项税转出了,也缴了税款和滞纳金,该怎么做会计分录
借;应交税费 营业外支出 贷;银行存款
255楼
2023-03-12 15:17:39
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王晓露:回复邹老师 老师,应交税费是账不就凭空多出来一笔了么
2023-03-12 15:45:38
邹老师:回复王晓露借:销售费用等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款 这是整个过程
2023-03-12 16:08:25

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