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福利费进项税转出会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 活泼的早晨 发表的提问:
如果认证了福利费 会计分录是借管理费用 贷应付福利费 然后借应付福利费 借 进项 贷库存现金还是 借 管理费用 借进项 贷 应付福利费 然后借应付福利费 贷库存现金
您好,福利费的进项税不得抵扣。
211楼
2023-02-27 14:35:59
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活泼的早晨:回复小林老师 我知道 我下个月会转出 当月我要怎么做
2023-02-27 14:59:22
活泼的早晨:回复小林老师 老师还在吗
2023-02-27 15:21:01
小林老师:回复活泼的早晨您好,您尽快做进项税转出即可。
2023-02-27 15:32:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
购买的冰箱是福利费,认证发票了,借,管理费用,借,进项税额,贷,现金,然后转出进项分录怎么做啊
您好:借管理费用 贷应交税费应交增值税-进项税额转出
212楼
2023-02-28 12:51:21
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蜜:回复宋生老师 麻烦老师问下,管理费用明细科目是什么啊
2023-02-28 13:04:30
宋生老师:回复您好!福利费啊。你不是说是福利费吗
2023-02-28 13:16:06
蜜:回复宋生老师 谢谢老师,
2023-02-28 13:45:21
宋生老师:回复您好1不客气。
2023-02-28 14:07:55
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
银行贷款利息进项税额转出的会计分录怎么做?
借 财务费用-利息 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
213楼
2023-02-28 13:12:14
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 娟娟2018 发表的提问:
#提问#用于福利费方面取得增值税专票分录怎么写?要不要先抵扣?进项税转出分录怎么写?
你好,需要先认证再转出
214楼
2023-02-28 13:32:27
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暖暖老师:回复娟娟2018借管理费用福利费 应交税费~进账税额 贷银行存款
2023-02-28 13:51:56
暖暖老师:回复娟娟2018借应交税费~进项税额转出 贷应交税费~~进项税额
2023-02-28 14:07:33
娟娟2018:回复暖暖老师 有人说用于福利方面的支出取得的专票视同普票入账,不要进行认证抵扣,可以吗?
2023-02-28 14:17:49
暖暖老师:回复娟娟2018不可以,不认证容易行程滞留票
2023-02-28 14:32:04
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 3个李加一 发表的提问:
超市外购销售产品作福利发放员工,分录是 借:管理费用,福利费 贷:库存商品, 应交增值税进项税转出 请问这个进项税转出是我方要开红字发票还是报税时在报表里填转出金额就可以?进项税额转出拿什么当凭证?
你好! 是报税时在报表里填转出金额就可以的
215楼
2023-02-28 14:01:47
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蒋飞老师:回复3个李加一在记账凭证备注里面备注清楚:发放福利进项税额转出,就可以了,不用附件的
2023-02-28 14:20:25
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 忐忑的丝袜 发表的提问:
工会会计 工资福利转账转错 退回事的会计分录 工资福利支出和银行存款 这两个科目
你好同学 你做一个你转账的凭证(红字的)就好了
216楼
2023-02-28 14:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 童话变成真 发表的提问:
比如福利费不含税金额200,税金20,它的进项税额需要转出的分录应该怎么写
你好  借管理费用等福利 贷进项转出  20
217楼
2023-03-01 13:17:15
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童话变成真:回复玲老师 老师,写的是借进项转出20,,贷进项税20 这样又可以吗
2023-03-01 13:39:38
玲老师:回复童话变成真你好 这不对 分录 不对的 
2023-03-01 13:53:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 发表的提问:
支付的职工福利费超出计提的福利费,超出的职工福利费期未如何做会计分录处理?
同学你好 补计提就可以了
218楼
2023-03-01 13:47:08
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秀:回复朴老师 好的,开办期的福利费需要计提吗?可不可以直接计入长期待摊费用-福利费,
2023-03-01 14:02:07
朴老师:回复同学你好 这个需要计提的
2023-03-01 14:21:37
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
老师我想问下,如果我购买衣服,手机作为职工福利费,这个开专票了,是不是分录借管理费用-福利费(含税)贷银行存款,然后当月认证,报税的时候,进项税额转出,对吗?还是分录要把福利费拆成进项税的?
你好,收到发票,发票入账时,要把福利费拆成进项税的,借:管理费用-福利费,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 然后进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
219楼
2023-03-01 14:03:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 浅看、温暖 发表的提问:
员工3.8妇女节福利是481.47。进项税额为18.14元。怎么做分录转出?
您好 您收到发票分录怎么写的
220楼
2023-03-01 14:13:32
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浅看、温暖:回复bamboo老师 借管理费用福利费481.47贷应付职工薪酬481.47下边就不知道怎么走了
2023-03-01 14:42:00
bamboo老师:回复浅看、温暖借:管理费用——福利费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-03-01 14:57:24
浅看、温暖:回复bamboo老师 481.47里包括18.14的进项
2023-03-01 15:26:21
浅看、温暖:回复bamboo老师 而且这是办公室人员的报销
2023-03-01 15:51:19
bamboo老师:回复浅看、温暖借:管理费用——福利费 18.14 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 18.14 这样写就可以了
2023-03-01 16:10:16
浅看、温暖:回复bamboo老师 这样的话,报销票据的人不就少拿18.14了吗
2023-03-01 16:36:21
浅看、温暖:回复bamboo老师 还是不懂
2023-03-01 16:46:37
bamboo老师:回复浅看、温暖您报销的时候分录是按完整金额报销的啊 这个只是把税金计入费用 不去涉及报销金额啊
2023-03-01 17:09:19
浅看、温暖:回复bamboo老师 报销分录怎么走
2023-03-01 17:34:36
bamboo老师:回复浅看、温暖借:管理费用——福利费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金 借:管理费用——福利费 18.14 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 18.14
2023-03-01 17:59:21
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ JOAN 发表的提问:
进项税转出的会计分录
借:原材料(或库存商品、主营业务成本) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借方前两个科目是国内采购不能抵扣进项,后一个科目是出口业务不能抵扣的退税的数据
221楼
2023-03-01 14:29:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
222楼
2023-03-02 13:19:58
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初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2023-03-02 13:47:18
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2023-03-02 14:15:04
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2023-03-02 14:42:25
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2023-03-02 15:06:40
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2023-03-02 15:28:20
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2023-03-02 15:46:54
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2023-03-02 16:15:03
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2023-03-02 16:36:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 缓慢的手套 发表的提问:
差旅费报销的进项发票做进项税额转出的会计分录
你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
223楼
2023-03-02 13:30:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 326249320 发表的提问:
职工福利费,可以归类为哪些?发放给职工个人的可以作为职工福利费?是否要并入个人工资缴纳个税,是否也要并入社保基数,缴纳社保?福利费开了专票,进账税的转出,这里的福利费是集体的才转出,如果是个人福利费也要做进账税额转出吗?会计分录怎么做?增值税报表怎么填写?
职工福利费有职工医药费、职工的生活困难补助、集体福利的补贴等等,发放给员工的补贴是要并入工资缴纳个税的, 福利支出不用并入社保基数 福利费的进项税,是要进项税转出的,借:管理费用—福利费 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
224楼
2023-03-02 14:00:33
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明明老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录啊
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
225楼
2023-03-02 14:13:20
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风:回复明明老师 我具体做账的时候,是不是把你的这些分录都写进去才对
2023-03-02 14:35:13
明明老师:回复同学,是的哦,实际中一般也是这么处理的
2023-03-02 14:45:19

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