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未收到发票的费用会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 心灵美的汽车 发表的提问:
你好 未收到法院判决 估计诉讼费用要做什么会计分录呢
你好,预交的诉讼费的会计分录为: 借:其他应收款 贷:银行存款或库存现金
181楼
2023-02-20 14:06:23
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小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 乔乔12461354 发表的提问:
你好!老师,公司用对公账户付了房租、物业费,但是暂未收到发票,会计分录应该怎么写。
您好,分录应该为借:管理费用-房租、物业费 (需要备注票未到) 贷:银行存款
182楼
2023-02-20 14:28:11
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乔乔12461354:回复小丽老师 等收到发票应该怎么写
2023-02-20 14:46:43
小丽老师:回复乔乔12461354您好,收到发票也是这个分录,只是之前的记帐凭证没办法附原始凭证备注票未到
2023-02-20 15:05:47
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,公司收到一张发票,未付款,发票回来了咋写会计分录?
你好,是费用发票?专票?借管理费用等 借应交税费-应交增值税 -进项税额 贷其他应付款或应付账款
183楼
2023-02-20 14:57:00
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花开半夏:回复徐阿富老师 审计费的发生
2023-02-20 15:26:28
花开半夏:回复徐阿富老师 审计费的发票
2023-02-20 15:39:07
徐阿富老师:回复花开半夏你好,那就是我上面的分录
2023-02-20 16:01:01
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 娟子 发表的提问:
12月份收到别人开给我们一个劳务费发票,款未付。怎么做会计分录,
你好,暂估入账就行的
184楼
2023-02-21 13:47:44
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娟子:回复龙枫老师 不会?因为是农业的
2023-02-21 14:00:02
龙枫老师:回复娟子属于核定扣除的试点范围吗?
2023-02-21 14:14:33
娟子:回复龙枫老师 承包田地给别人耕地
2023-02-21 14:27:18
龙枫老师:回复娟子你把具体业务说一下吧啊
2023-02-21 14:54:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勤劳的秋天 发表的提问:
上月付的投标保函费用,本月收到发票怎么做会计分录
你好 借管理费用 贷预付
185楼
2023-02-21 14:03:21
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小孟 发表的提问:
收到广告费的进项发票未付款,要分摊这笔费用,分录怎么写?
是有受益期么,那就做借预付账款 进项税额 贷其他应付款,摊销做借销售费用 贷预付账款
186楼
2023-02-21 14:19:31
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小孟:回复maize老师 好的,谢谢
2023-02-21 14:47:33
小孟:回复maize老师 老师,怎么不做长期待摊费用呢?合同期是一年
2023-02-21 15:06:57
maize老师:回复小孟这个原则是可以用,但是这个刚好一年使用预付账款吧,我看之前学员反馈说税局问了,
2023-02-21 15:34:23
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 内向的小懒虫 发表的提问:
你好老师 我这个月报销发票还未到 想计提管理费用和销售费用 会计分录该怎么做
你好。借:管理费用/销售费用 贷:预提费用
187楼
2023-02-21 14:46:29
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内向的小懒虫:回复言岩老师 不对 是上个月的 如果贷记预提费用 我做三月份的资产负债没有这个科目该怎么办
2023-02-21 15:08:02
内向的小懒虫:回复言岩老师 资产负债表
2023-02-21 15:28:50
言岩老师:回复内向的小懒虫预提费用科目你可以改为其他应付款-××费用
2023-02-21 15:55:55
言岩老师:回复内向的小懒虫你好。说上个月,指的是3月份做了分录还是什么
2023-02-21 16:10:08
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
购买材料发票未到、发票到达。分别做什么会计分录
你好,发票未到可以先按照材料不含税价暂估入账,借:原材料,贷:应付账款。收到发票后,原暂估凭证红冲,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数。同时根据发票,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。
188楼
2023-02-21 14:53:59
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筱歌:回复牛老师 发票未到已经付款
2023-02-21 15:16:03
牛老师:回复筱歌已经付款就将分录中的应付账款改成冲销预付账款就可以了。
2023-02-21 15:45:42
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
本月收到物业发票,并支付。但是发票未认证。写出会计分录
等认证后再进行账务处理
189楼
2023-02-22 13:42:54
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默:回复江老师 如果没认证呢
2023-02-22 13:59:42
江老师:回复如果没有认证,下月认证后再进行账务处理,本月可以不处理。
2023-02-22 14:24:49
默:回复江老师 刚同事说劳务收入800就要交百分之二十的税。现在10月开始,劳务报酬不是计入综合所得了吗?起征点是5000。哪个说法是对的。解释一下
2023-02-22 14:40:08
江老师:回复这个还没有,这个可以到税务局代开劳务费发票税率低些。税率是4.86%
2023-02-22 15:05:53
默:回复江老师 什么没有!问你个问题不如百度!
2023-02-22 15:18:52
江老师:回复劳务报酬是说在改革
2023-02-22 15:35:10
默:回复江老师 都去死吧。
2023-02-22 15:49:48
江老师:回复心态不对,好好学习,天天向上!祝工作顺利!!!
2023-02-22 16:03:52
默:回复江老师 你心态对?占着茅坑不拉屎!没有德性就不要冒充老师。祝,早日自觉下岗回家!
2023-02-22 16:22:13
江老师:回复我们还是说问题,答疑解惑是老师的本职工作。
2023-02-22 16:37:10
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 谦让的萝莉 发表的提问:
持银行汇票向中大公司采购,支付购料费两万元增值税2600元,收到增值税专用发票材料尚未到达的会计分录。
同学您好,借在途物资应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付票据
190楼
2023-02-22 13:59:33
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 星星 发表的提问:
购买材料,有几种情况。1、未收到发票,2、收到发票未认证,3、收到发票已认证,这三种情况,会计分录应该怎样做?
1、未收到发票需要暂估入库: 借:原材料 贷:银行存款等 2、借:原材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
191楼
2023-02-22 14:24:14
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星星:回复方亮老师 请问下我们是筹建期,设备5月份付款一部分,6月份付款一部分,7月份收到发票。我们的账7月份开始做,可以把5-7月份付款的,合并在一起做吗?
2023-02-22 14:49:49
方亮老师:回复星星可以这样操作。
2023-02-22 15:14:45
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司收到加工费的增值税专用发票该怎么做会计分录
借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入(或其它业务收入) 应交税费—应交增值税(销项)[如果是小规模纳税人,则为应交税费—应交增值税] 对增值税专用发票来说,不管是销售还是加工,都是一样的。 对普通发票来说,加工,也可能有专用发票,因为现在很多地方规定各个行业使用自己的发票,在发票头上会写上“XX行业发票”的。 加工成本的摊销都是按权责发生制原则和配备原则来摊销,取得了多少的收入,就转多少的成本,在结转收入的时候同时结转相应的成本
192楼
2023-02-22 14:33:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Fiona 发表的提问:
开出技术服务费的发票,但未收到款,该怎么计分录
你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
193楼
2023-02-22 14:59:59
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Fiona:回复meizi老师 可以放其他应收款吗
2023-02-22 15:29:54
meizi老师:回复Fiona你好 挂应收账款来核算的
2023-02-22 15:57:30
Fiona:回复meizi老师 如果对方公司直接付给法人账户不是公司账户,应该怎么记账
2023-02-22 16:15:28
meizi老师:回复Fiona你好 那你就要挂 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-22 16:32:02
Fiona:回复meizi老师 那到时候法人把收到的钱再存入公司账户怎么记?
2023-02-22 16:52:38
Fiona:回复meizi老师 借银行存款,贷其他应收款-某某公司?
2023-02-22 17:10:53
meizi老师:回复Fiona你好 是的 就做借银行存款贷其他应收款-某人 因为是给法人的。 你挂其他公司就不对了。
2023-02-22 17:30:43
Fiona:回复meizi老师 好的
2023-02-22 17:50:52
meizi老师:回复Fiona好的 希望能帮到你
2023-02-22 18:16:48
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 空气云 发表的提问:
银行收到广告场地租赁费,开给对方一张收据,未开发票,要如何做会计分录?
你好,你们之后需开票出去吗?你做内帐还是外帐
194楼
2023-02-23 13:59:35
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空气云:回复阳老师 外账,我们单位还没去申请购买发票呢
2023-02-23 14:26:25
阳老师:回复空气云你好,你们是什么行业?你之后开票出去吗?
2023-02-23 14:43:24
空气云:回复阳老师 我们税控盘也还没申请购买,还没购买过发票
2023-02-23 15:06:25
空气云:回复阳老师 新办物业公司,之后可以开票
2023-02-23 15:16:42
空气云:回复阳老师 ??????
2023-02-23 15:29:58
阳老师:回复空气云你好,如果你之后要开发票的话先做预收账款
2023-02-23 15:59:32
空气云:回复阳老师 那我要把收据附着吗?还是只要银行的凭条就可以了?
2023-02-23 16:17:12
阳老师:回复空气云你好,是银行的回单附在后面就可以了
2023-02-23 16:33:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ cindy 发表的提问:
预付发货物流费用,和收到物流公司发票时的会计分录分别怎样做?
预付时,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时,借:销售费用—运输费 贷:预付账款
195楼
2023-02-23 14:24:06
全部回复
cindy:回复辜老师 老师,进项税要写到哪里?
2023-02-23 14:54:52
辜老师:回复cindy借:销售费用—运输费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
2023-02-23 15:06:22

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