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未收到发票的费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
租入厂房租金付了未收到发票要如何做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款等科目
211楼
2023-03-01 14:39:00
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爱哭泣的向日葵:回复邹老师 收到发票后呢
2023-03-01 15:05:40
邹老师:回复爱哭泣的向日葵借;待摊费用 贷;预付账款
2023-03-01 15:21:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Nicola 发表的提问:
收到一张专用发票固定资产租赁费怎做会计分录
你好 借:制造费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
212楼
2023-03-02 14:08:38
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
10月份支付10-12月物业费9000,未收到发票。11月份收到物业发票。请问付款时,收到票时,以及摊销时如何做会计分录
10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000 贷 银行存款/库存现金 9000 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件) 11月收到发票 11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
213楼
2023-03-02 14:31:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 李同学 发表的提问:
不是原材料的进项发票收到了未付款该怎么写会计分录
你好,是发票没有到,原材料到了?
214楼
2023-03-02 14:38:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 谦让的白开水 发表的提问:
在购买后 付过钱但未收到增值税发票的会计分录怎么写
你好,暂估入账,借原材料--暂估价,贷银行存款
215楼
2023-03-05 16:10:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 留胡子的芝麻 发表的提问:
跨年收到的银行手续费增值税专用发票怎么做会计分录?
之前价税合计做了财务费用是吗 你在这个月调整吗
216楼
2023-03-05 16:18:33
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 务实的小兔子 发表的提问:
未收到的软件检测费(发票已开),会计分录是这样做的:借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费科目 这个还用结转成本吗?
你好,要的,要结转成本,结转到其他业务成本,
217楼
2023-03-05 16:30:00
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务实的小兔子:回复庄老师 具体分录应该怎么写?
2023-03-05 16:57:04
庄老师:回复务实的小兔子你好,借其他业务成本,贷银行存款,原材料,应付职工薪酬--工资
2023-03-05 17:22:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问:
不是原材料的进项发票收到了未付款该怎么写会计分录
借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
218楼
2023-03-06 13:37:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ hai妞  发表的提问:
我公司收到下个季度房租的发票,款未付,怎么写会计分录。
你好 借;待摊费用 贷;应付账款
219楼
2023-03-06 14:06:26
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hai妞 :回复邹老师 老师好!不是取消待摊销费用了吗?
2023-03-06 14:27:50
邹老师:回复hai妞 你好,是取消了,但是一次性支付一个季度的房租,还是通过这个科目核算最合适的
2023-03-06 14:52:05
hai妞 :回复邹老师 待摊销费用科目里没有呢,只有个长期待摊销
2023-03-06 15:20:13
邹老师:回复hai妞 你好,那你可以通过长期待摊费用下面设置待摊费用明细核算
2023-03-06 15:36:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 学堂用户ut7afk 发表的提问:
老师你好,收到一年的房租发票未付款会计分录如何处理
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款
220楼
2023-03-06 14:29:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 田小小 发表的提问:
未收到的软件检测费(发票已开),会计分录是这样做的:借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费科目 这个还用结转成本吗?
您好 这个也用结转成本
221楼
2023-03-07 13:52:09
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 友好的白云 发表的提问:
老师,收到普通发票费用票,怎么做会计分录,有增值税吗
。管理费用等科目贷银行存款。没有没有进项。
222楼
2023-03-07 14:09:36
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友好的白云:回复玲老师 好的,谢谢
2023-03-07 14:28:25
玲老师:回复友好的白云不客气,问题解决请及时评价。不客气,问题解决,请及时评价。
2023-03-07 14:39:40
友好的白云:回复玲老师 收据可以入帐吗
2023-03-07 15:04:22
玲老师:回复友好的白云可以 不能税前扣除 要纳税调整 
2023-03-07 15:22:43
友好的白云:回复玲老师 纳税调整是什么意思啊
2023-03-07 15:40:46
玲老师:回复友好的白云交所得税的意思 呀 交税 
2023-03-07 15:57:21
友好的白云:回复玲老师 是我买东西,别人给我收据
2023-03-07 16:23:57
友好的白云:回复玲老师 这样我怎么做纳税调整
2023-03-07 16:41:07
玲老师:回复友好的白云你买东西没有取得成本票,需要纳税调整交所得税。
2023-03-07 17:01:05
友好的白云:回复玲老师 是我一笔要做增加所得税,还是减少所得税啊
2023-03-07 17:11:38
玲老师:回复友好的白云您好,调增应纳税所得额交所得税。
2023-03-07 17:24:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 酸奶布丁 发表的提问:
材料已收,发票未收的会计分录怎么做
借原材料贷应付账款。
223楼
2023-03-07 14:26:59
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酸奶布丁:回复郭老师 从暂估到收到发票,以及收到发票跟暂估有出入要怎么做,可以详细一点吗
2023-03-07 14:52:53
郭老师:回复酸奶布丁借应付账款贷原材料,然后做发票的,借原材料进项贷应付账款。
2023-03-07 15:09:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 热心的小熊猫 发表的提问:
收到银联手续费专用发票,怎么红冲财务费用,会计分录怎么做
借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。
224楼
2023-03-08 13:46:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Coco 苏幕遮 发表的提问:
收到模具费发票,怎么写会计分录?
是购买模具吗 用到哪 里的 ?
225楼
2023-03-08 14:08:13
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Coco 苏幕遮:回复玲老师 我们委托别家公司做产品外壳,需要开模具,所以对方给我们开了模具
2023-03-08 14:26:00
玲老师:回复Coco 苏幕遮委托加工这个就是模具对吗 借委拖加工物资 贷银行存款
2023-03-08 14:44:51
玲老师:回复Coco 苏幕遮正常加工应开加工费的发票才对
2023-03-08 15:04:12
Coco 苏幕遮:回复玲老师 收回产品外壳,我写借原材料外壳,贷委托加工物资,这样对吗?
2023-03-08 15:18:35
玲老师:回复Coco 苏幕遮对的 借原材料外壳,贷委托加工物资
2023-03-08 15:48:27

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