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未收到发票的费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ cindy 发表的提问:
8月份现金支付运输费2000元,9月份收到发票,支付费用时和收到发票的会计分录各怎么做
你好 8月份 借;预付账款 贷;库存现金 2000 9月份 借;销售费用 贷预付账款
241楼
2023-03-13 13:01:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师呢,年底未到发票,先计提费用,分录是什么?
你好 发票没到 先不做计提 按你实际发生 先付款的走预付账款
242楼
2023-03-13 13:16:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大道之行也,天下为公 发表的提问:
付给保险公司的车险费用,暂未收到发票,怎么做分录
借预付账款贷银行存款。
243楼
2023-03-13 13:43:27
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大道之行也,天下为公:回复玲老师 明白,谢谢老师
2023-03-13 14:24:33
玲老师:回复大道之行也,天下为公不客气的,如果您这个问题已经解决,请点五星好评。
2023-03-13 14:52:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
我收到的营业款是网络平台已经扣除佣金的费用,之后再问对方索取发票,那么我收到营业款时,怎么做会计分录?收到佣金发票时怎么做会计分录?
收到营业款 借;银行存款 其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费 收到佣金发票 借;销售费用 贷;其他应收款
244楼
2023-03-13 13:57:22
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申屠虹旭:回复邹老师 佣金包含在收入内?
2023-03-13 14:32:32
邹老师:回复申屠虹旭你好,是的,计入收入核算,发生 佣金计入费用
2023-03-13 15:01:21
申屠虹旭:回复邹老师 佣金是计入什么费用?管理费用?财务费用?销售费用?他的进项税额可以抵扣销项税额吗?
2023-03-13 15:28:10
邹老师:回复申屠虹旭你好,计入销售费用核算 一般纳税人取得进项专用发票是可以认证抵扣的
2023-03-13 15:57:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
8月份支付电费收到银行单位客户回单 9月收到增值税发票未认证 怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款
245楼
2023-03-13 14:20:58
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天天向上:回复邹老师 这个我原本是这样做的 可是我师傅说不对
2023-03-13 14:32:37
邹老师:回复天天向上你好,不对的地方,原因是?
2023-03-13 14:48:34
天天向上:回复邹老师 @邹老师:多做了个计提的
2023-03-13 15:04:10
邹老师:回复天天向上你好,你计提的分录是?
2023-03-13 15:24:11
天天向上:回复邹老师 @邹老师:不过没多做计提那样也不对 9月份是增值税发票税额上个月已经同电费一起缴了 然后是未认证的该怎么做呢
2023-03-13 15:53:14
邹老师:回复天天向上借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款 就是这个分录
2023-03-13 16:18:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
收到吊装费发票一张,公司用现金支付的吊装费,怎么做会计分录
您好!她们给你吊装了什么?
246楼
2023-03-14 13:06:47
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水杯子:回复宋生老师 不太清楚老师
2023-03-14 13:21:34
宋生老师:回复水杯子你好!要确认这个才能确定分录。就像餐费,有可能是计入交际费,福利费等不同的科目
2023-03-14 13:42:43
柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
小规模商贸公司,求1、货已入库,钱未付,没有发票 2、然后付款,仍未收到发票、3、收到发票 。这三步会计分录
你好,1、借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估2、借:应付账款 贷:银行存款 3、跟1一样红字分录冲销暂估,然后借:原材料 应交税费-进项税 贷:应付账款
247楼
2023-03-14 13:32:42
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 合适的衬衫 发表的提问:
收到道路施工及绿化机械租赁费专用发票会计分录?
你好,你们是什么行业?可以计入项目的成本
248楼
2023-03-14 13:38:18
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 清脆的绿茶 发表的提问:
收到团体意外险的普通发票,做分录:借:管理费用-福利费 贷:银行存款,会计分录对吗?
上述说法完全正确,是属于福利费开支
249楼
2023-03-14 14:03:13
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问:
老师,我们是小规模公司,收到发票未付款的会计分录怎么写?
您好,举例 借:管理费用--办公费 贷:应付账款--XX公司
250楼
2023-03-14 14:14:59
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
医药公司,一收到咨询费发票6%增票,会计分录,开,二开出咨询费发票,会计分
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
251楼
2023-03-15 13:57:15
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
1发票认证,未入库,2入库,发票未认证,3收到负数发票,4开负数发票,会计分录怎么做
1发票认证,未入库,借 在途物资 应交税费--应交增值税( 进项税额 )贷 应付账款 2入库,发票未认证,借 库存商品或原材料 应交税费--应交增值税( 待认证进项税额 ) 贷 应付账款。 3收到负数发票,借 库存商品或原材料 负数 应交税费--应交增值税( 进项税额 ) 负数 贷 应付账款 负数。 4开负数发票,借 应收账款负数 贷 主营业务收入负数 应交税费--应交增值税( 销项税额 ) 负数。
252楼
2023-03-15 14:06:30
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 甜蜜的香烟 发表的提问:
电力设计咨询类公司,为冲减收入开具设计服务费发票作为费用发票,发票未收到,这笔分录应该怎么做呢?
你好,可以先暂估入账,按不含税金额,借:劳务成本等科目-外委费等,贷:应付账款。收到发票后冲销后再正常入账就可以了。
253楼
2023-03-15 14:11:59
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甜蜜的香烟:回复牛老师 是直接可以借:管理费用-劳务费,贷:应付账款吗?还是记入借:主营业务成本-劳务费,贷:应付账款呢?
2023-03-15 14:42:29
牛老师:回复甜蜜的香烟建议计入借:主营业务成本-劳务费,贷:应付账款吧。
2023-03-15 15:00:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 谢静 发表的提问:
内账,一般纳税人,预付三个月房租未收到发票,次月收到发票的,发票里面的增值税怎么做会计分录
你好!对于内帐来说,直接全额计入管理费用-房租就行了。不用管税金
254楼
2023-03-16 13:34:28
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谢静:回复宋生老师 但是对于我们企业来说这个增值税到时候应该是要抵扣的啊
2023-03-16 13:56:36
宋生老师:回复谢静你好!如果你说正规的做法。预付的时候借预付账款 贷银行存款 然后收到发票,借管理费用租金 应交税费=应交增值税-进项税额 贷预付账款
2023-03-16 14:15:46
谢静:回复宋生老师 未收到发票时摊销了一个月房租借 管理费用租金(1个月) 贷摊销费用,那收到发票后要怎么做会计分录,里面含的增值税要怎么做会计分录
2023-03-16 14:27:08
宋生老师:回复谢静你好!增值税就是上面那个分录。不用管其他的。 你一个账发票上面有几个月的话,分摊的时候建议复印下贴复印件上去
2023-03-16 14:53:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海888, 发表的提问:
提问,老师,如果发生费用,未取得发票,怎么做会计分录
以后会回来发票吗
255楼
2023-03-16 13:53:55
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海888,:回复玲老师 不会回来了,所以的各种费用,都是收据,或者白条,没有发票
2023-03-16 14:18:46
玲老师:回复海888,正常做账 汇算清缴时做纳税调整
2023-03-16 14:39:52
海888,:回复玲老师 老师,我看见以前的会计,把很多费用,都计入预付账款了,不是很懂,老师
2023-03-16 14:58:14
玲老师:回复海888,你好 一般没回来发票时先记预付 收到发票再冲预付
2023-03-16 15:25:56
海888,:回复玲老师 老师,发票不会在取得了,这部分费用就不能确认为费用了吗,只能是预付账款了吗
2023-03-16 15:37:50
玲老师:回复海888,正常做账 借费用贷银行存款 汇算清缴时做纳税调整
2023-03-16 15:56:19
海888,:回复玲老师 如果做在预付账款科目,后期也不会取得发票,怎么办呢,老师
2023-03-16 16:18:58
玲老师:回复海888,借费用贷预付 汇算清缴时做纳税调整
2023-03-16 16:33:59

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