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出口退税视同内销会计处理
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 又耳邓双木林???? 发表的提问:
生产出口自营企业,出口退税率为零货物,是适用免税还是视同内销征税?相关政策文件?出口的货物退税率为零
对于退税率为零的产品出口销售,对应的销项税额应作为进项税额转出计入主营业务成本,比较内销业务你就明白了
61楼
2022-12-26 16:34:29
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 声声慢 发表的提问:
出口退税率为零的货物是免税还是视同内销征税?现在是什么政策?
出口退税率为零的货物,是按照免税申报的,不能按视同内销征收的
62楼
2022-12-26 16:41:10
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声声慢:回复五条悟老师 出口退税率为零,增值税率为13%,那我的进项是直接转出,销项开票税率为零吗?
2022-12-26 17:03:58
声声慢:回复五条悟老师 我出口了一批货物,是松香树脂,进项及销项要怎么处理呢?有点懵
2022-12-26 17:20:18
五条悟老师:回复声声慢您这个是属于外贸企业的吗?
2022-12-26 17:37:52
声声慢:回复五条悟老师 是的,外贸企业
2022-12-26 17:50:58
声声慢:回复五条悟老师 老师,确定这种是可以申报免税吗?
2022-12-26 18:03:28
五条悟老师:回复声声慢您好,这个一般是免税的,但你这个应该是特殊的项目,建议您去查一下免不免税 出口退税率为零的货物,根据不同情况适用出口免税不退税或者出口不免税也不退税两个政策。 建议利用出口退税申报系统进行查询确认。具体操作方法,进入企业出口退税申报系统→系统维护→代码维护→海关商品码,搜索出口退税率是0的商品,根据出口退税申报系统数据说明显示,特殊商品标识为“1”,是禁止出口或出口不退税;特殊商品标识为“2”,是免税。
2022-12-26 18:23:05
声声慢:回复五条悟老师 出口退税系统上现在还能查的了吗?现在已经不用退税申报系统申请退税了,有没有其他地方可以查询?
2022-12-26 18:36:48
五条悟老师:回复声声慢您好,不好意思,这个老师暂时不知道了,要不您直接问问专管员
2022-12-26 18:47:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 时光机 发表的提问:
生产企业(一般纳税人)以一般贸易方式出口货物须视同内销征税的,应在增值税纳税申报表“附表一”第3栏“开具普通发票”栏用蓝字调增视同内销销售额、销项税额,同时在主表第7栏用红字冲减已申报的“免抵退办法出口销售额”。并在同期的免抵退税申报时填报《生产企业调整视同内销征税出口货物申报单证情况报告》冲减免抵退税出口额(对“单证不齐”的冲减“单证不齐” 的免抵退税出口额;“单证齐全”的冲减“单证齐全”的免抵退税出口额)。老师,并在同期的免抵退税申报时填报《生产企业调整视同内销征税出口货物申报单证情况报告》冲减免抵退税出口额是在那个系统操作的呢?
进入退税向导→免抵退税明细数据采集→生成出口货物冲减明细,选中要做冲减的数据,点击“冲减出口”,即可在“出口货物明细申报录入”中生成一条序号为Z000的负数数据,然后在“出口货物明细申报录入”中点击“序号重排”。   对于账务处理,出口销售收入可不用红字冲减,只需借:主营业务收入-免抵退税销售收入,贷:主营业务收入-出口免税收入;对于原计算的不得免征和抵扣税额需红字冲减,实务中企业可以不管具体的业务,只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”(实际操作中已减去红字申报部分)转出即可。
63楼
2022-12-26 16:50:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ Kelvin 发表的提问:
去年已经出口的货物,今年申报退税发现不符合退税,即出口商品不退税也不免税,要出口转内销处理,账务处理是怎样的?还有出口发票(普票)已经开出免税的,转内销要红冲出口发票重新开内销发票吗?
1冲减原出口销售收入,增加内销销售收入,计提销项税 借;产品销售收入——出口收入 贷:产品销售收入——内销收入 应交税金——应缴增值税(销项税额) 2.红字冲销 借:产品销售成本(红字) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字)
64楼
2022-12-27 15:48:22
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Kelvin:回复朴老师 老师,计提销项税是按13%税率计提是吗,我需要红冲原来的出口销售发票,重新开一张含税的内销发票吗
2022-12-27 16:18:52
Kelvin:回复朴老师 进项税额转出意思是我原来出口的进项不能退税,也不能抵扣,销项税为0,进项全额交税吗?
2022-12-27 16:38:34
朴老师:回复Kelvin同学你好 出口转内销的发票需要重新开
2022-12-27 16:53:07
Kelvin:回复朴老师 原来的出口销售发票怎么处理呢? 2.红字冲销 借:产品销售成本(红字) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字),这里就是增加了进项税额,可以抵扣是吗
2022-12-27 17:22:19
朴老师:回复Kelvin同学你好你这个之前转出了现在要抵扣得重新开才行
2022-12-27 17:47:05
Kelvin:回复朴老师 我知道要重新开一张内销销售发票,那我最初开出的出口销售发票需要处理吗
2022-12-27 17:58:56
朴老师:回复Kelvin同学你好 这个不用处理的
2022-12-27 18:09:09
朴老师:回复Kelvin同学你好 内销的发票也不用重新开 只要重新开你的进项发票就行
2022-12-27 18:22:09
Kelvin:回复朴老师 我问过税局了,出口发票要红冲的,然后重新开一张内销的发票,进项发票是供应商开的,不用重新开哦。谢谢老师
2022-12-27 18:43:01
朴老师:回复Kelvin同学你好 你们税局允许你们抵扣之前转出了的就可以 有的地方之前转出了的进项专票需要重新开
2022-12-27 19:12:53
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
我们公司是非生产型贸易企业出口0关税,0出口退税率的货物 视同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税吗? 增值税申报表上如何填写? 0出口退税率 还需要在出口退税系统进行填报吗?
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
65楼
2022-12-27 16:12:49
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清荷善水:回复江老师 没有开发票,就在未开票收入填写吗?还是在其他发票那里填写
2022-12-27 16:32:18
江老师:回复清荷善水没有开具发票,就是按无票的销售收入进行申报处理
2022-12-27 16:53:33
清荷善水:回复江老师 像我们企业这个业务认定为 视同内销吗?我都不确定
2022-12-27 17:09:58
江老师:回复清荷善水这个视同内销是需要做视同内销的账务处理。
2022-12-27 17:37:51
清荷善水:回复江老师 按无票收入申报,税额也要按内销税率填?
2022-12-27 18:05:27
清荷善水:回复江老师 怎么确定是不是视同内销行为呢
2022-12-27 18:29:27
江老师:回复清荷善水按内销的税率进行直写。 这个视同内销有相关的情形。
2022-12-27 18:40:26
清荷善水:回复江老师 那不需要在退税系统申报了吗
2022-12-27 18:50:31
江老师:回复清荷善水这个不需要在退税系统中进行申报,本身就不是免税的申报
2022-12-27 19:04:08
清荷善水:回复江老师 那出口业务发生的时候就只需要在中国电子口岸系统进行报关,就可以了吗 还有什么需要做的吗
2022-12-27 19:18:51
江老师:回复清荷善水出口业务妇生时,需要进行报 关处理
2022-12-27 19:30:00
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 沈怡 发表的提问:
老师我们有一票出口业务是17年的,现在国税让我们把这个出口业务视同内销处理,我该如何操作?
您好,当时出口的分录您是怎么做的?
66楼
2022-12-27 16:28:44
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沈怡:回复暖暖老师 借应收账款,贷主营业务收入外销收入
2022-12-27 16:58:17
暖暖老师:回复沈怡这次把主营业务收入计提销项税金就可以,减少收入的数字
2022-12-27 17:20:06
沈怡:回复暖暖老师 老师那我增值税报表上该如何处理?我已经在秦天软件上冲减了单证齐全和单证不全,并且录入了视同内销
2022-12-27 17:41:55
暖暖老师:回复沈怡开具其他发票那里填写这个收入的数字
2022-12-27 18:09:07
沈怡:回复暖暖老师 那我还需要开具普通发票吗?现在的税率是16,以前是17,我该如何开呢?
2022-12-27 18:38:18
暖暖老师:回复沈怡以前开具了就不用开了
2022-12-27 19:07:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
不予免退税出口货物劳务(视同内销)的进货凭证号不连号怎么办
不退税的应该不用录入退税系统的
67楼
2022-12-27 16:37:25
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 腼腆的短靴 发表的提问:
出口退税率为0的商品已做免税出口申报,现按规定需视同内销,已转出的进项税额如何转回
你好,开发票了吗?如果开发票了的话,你正常采集销项发票,就可以的。
68楼
2022-12-27 16:50:59
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文老师:回复腼腆的短靴您好账上您冲减进项税转出的分录就可以, 申报表的话,需要转入到抵扣税额里面,填在前期已认证,本期申报抵扣里面
2022-12-27 17:25:16
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 默默 发表的提问:
生产型进出口进料加工,产品如果是限制商品退税率为0,应该为视同内销处理,不知道增值税申报表怎么申报
你好,开具其他发票,同时计提销项税额
69楼
2022-12-28 16:04:43
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 大耳朵涂涂 发表的提问:
老师,有江苏擎天的生产企业出口视同内销的操作流程吗?这个视同内销和免抵退申报流程好像不一样的
你好 如图,分情况填写不同的表单即可
70楼
2022-12-28 16:29:43
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大耳朵涂涂:回复老江老师 老师,我按照你说的做,这个视同内销好像没有征免税申报,我做那个征免税申报时无数据
2022-12-28 17:12:24
老江老师:回复大耳朵涂涂视同内销,是要按适用税率,计算缴纳增值税的
2022-12-28 17:27:23
大耳朵涂涂:回复老江老师 对的,我开票了,就是这个申报系统不知道咋申报,和免抵退的不一样,我现在预申报做好了,税务局反馈文件也倒入系统了无疑点,下一步就是那个征免税申报的地方卡住了,我在系统里填写征免税申报时无数据
2022-12-28 17:40:47
大耳朵涂涂:回复老江老师 还是说这个视同内销的不需要征免税申报呢,预申报通过后直接填正式申报呢
2022-12-28 18:02:10
老江老师:回复大耳朵涂涂视同内销,不享受免税政策
2022-12-28 18:17:14
大耳朵涂涂:回复老江老师 嗯嗯,对的,就是要在擎天里申报
2022-12-28 18:44:32
大耳朵涂涂:回复老江老师 我就是不会申报
2022-12-28 18:55:34
老江老师:回复大耳朵涂涂在视同内销表单中录入 就可以了呀,不要别的操作了
2022-12-28 19:13:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 爱笑的朋友 发表的提问:
禁止出口商品或不退税商品视同内销缴纳增值税,那是不是开具出口发票时这笔出口不用开?,谢谢老师
嗯,直接开内销发票就可以了
71楼
2022-12-28 16:47:59
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 健忘的白开水 发表的提问:
老师,请教一下,原来进口的货物现退运回去,税务要求视同内销计提销项税,那账务处理时,能不能将这部分税金计入成本
你这是 可以计入成本的
72楼
2022-12-29 15:53:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问:
外销视同内销,这张报关单并没有退税处理,会计分录是不是,借:主营业务收入—外销,贷:主营业务收入—内销 应交税费—销项税额??
你好,为什么没有退税呢
73楼
2022-12-29 16:16:10
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不吃螺蛳粉:回复朴老师 没有留抵进项,所以一直在等,不是这种可以到明年3月底的嘛
2022-12-29 16:39:36
不吃螺蛳粉:回复朴老师 这张报关单是超出我们经营范围的
2022-12-29 17:09:14
不吃螺蛳粉:回复朴老师 报关的是机器设备
2022-12-29 17:19:17
朴老师:回复不吃螺蛳粉是的,四月十五日之前就可以了
2022-12-29 17:30:06
不吃螺蛳粉:回复朴老师 老师,你并没有回答我上面的问题啊,分录对吗?
2022-12-29 17:56:56
朴老师:回复不吃螺蛳粉你之前做了外销的分录那就这样做就可以了
2022-12-29 18:26:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ NN. 发表的提问:
生产出口企业,无内销,出口退税进项不够未退部分年终如何处理?
开进项发票过来就可以了
74楼
2022-12-29 16:34:33
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NN.:回复朴老师 前面没退后面还可以退?
2022-12-29 17:10:06
朴老师:回复NN.没退的话不能了,视同内销或者申请免税
2022-12-29 17:33:44
NN.:回复朴老师 怎么申请免税呢?这个是要在年末申请还是四月份退税完成之后申请呢?
2022-12-29 17:50:20
朴老师:回复NN.在退税之前申请的哦
2022-12-29 18:19:51
NN.:回复朴老师 那没申请的话要按内销补交增值税是吗?
2022-12-29 18:38:43
朴老师:回复NN.是的,要补交税款的
2022-12-29 19:01:08
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 守望未来 发表的提问:
老师请教下,我单位主营出口塑胶地板,外销的时候也有塑胶地板的样品送给客户,不收费,这个我退税处理是不退税,然后视同内销,对吗?
塑胶地板的样品送给客户,不收费,这种情况需要视同内销!
75楼
2022-12-29 16:47:59
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守望未来:回复俞老师 那退税呢? 如果写了一般贸易 是不是可以申请退税,账务上做视同内销缴纳增值税?
2022-12-29 17:34:48
俞老师:回复守望未来视同内销缴纳增值税就一定不可以申请退税
2022-12-29 18:00:02

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