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本月工资次月发的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 辛勤的楼房 发表的提问:
以现金发放上月工资5000元,会计分录应该怎么记,怎么界定它是属于资产类还是负债类
你好,借;应付职工薪酬,贷;库存现金 应付职工薪酬是负债,库存现金是资产
226楼
2023-03-06 14:44:58
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,请问一下员工最后一个月工资不发放,直接抵扣社保个人和单位部分会计分录怎么做?
你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款
227楼
2023-03-07 14:07:24
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会计学堂:回复答疑苏老师 如果这样做的话 其他应收款之后怎么做平呢 求指点
2023-03-07 14:36:33
答疑苏老师:回复会计学堂你好 缴纳的时候 做平
2023-03-07 14:54:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ ????“懵”想家•段小楠???? 发表的提问:
预提12月工资和年终奖 是通过预提费用这个科目吗 会计分录怎么做
不是的,是通过应付职工薪酬 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——工资,年终奖
228楼
2023-03-07 14:21:45
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????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 谢谢;;老师
2023-03-07 14:36:44
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 14:58:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 艾佳 发表的提问:
老师你好,我公司2019年给员工发放奖金是136500元(没扣个税),扣了个税是132405元。个税是由公司承担。我们公司是当月工资当月发。我应该怎样入账?入账金额是按税前金额还是税后?会计分录怎样做?
你好,建议你把个税加到工资,然后再扣个税,你计提是税前计提,你这种可以税前扣除
229楼
2023-03-07 14:41:59
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艾佳:回复郭老师 怎样理解?
2023-03-07 15:10:47
艾佳:回复郭老师 你能具体写分录么?
2023-03-07 15:22:35
郭老师:回复艾佳借管理费用136500 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银存132405 应交税费
2023-03-07 15:34:15
艾佳:回复郭老师 老师你好。我是分两步做账的。 第一步工资分配。分录如下 借:管理费用 136500 贷:应付职工薪酬—年终奖金136500 第二步发放奖金 借:应付职工薪酬—年终奖金132405 贷:应交税费—应交个人所得税4095 银行存款:136500 这样做对么
2023-03-07 15:50:15
艾佳:回复郭老师 老师你好。我是分两步做账的。 第一步工资分配。分录如下 借:管理费用 136500 贷:应付职工薪酬—年终奖金136500 第二步发放奖金 借:应付职工薪酬—年终奖金132405 贷:应交税费—应交个人所得税4095 银行存款:128310 这样做对么
2023-03-07 16:07:46
艾佳:回复郭老师 以最后一个为准
2023-03-07 16:26:31
郭老师:回复艾佳你好,可以这么做的。
2023-03-07 16:43:34
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 激情的汽车 发表的提问:
经财务务核算,本月工资3万元,下月发放,会计分录怎么写
你好,您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
230楼
2023-03-08 14:04:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
计提下月工资、社保、公积金的会计分录
你好 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
231楼
2023-03-08 14:24:56
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翎翎:回复邹老师 原来的代账会计是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,社保‘公积金;应交税金-应交个人所得税,借管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社会保险费,借管理费用-公积金,贷:应付职工薪酬-住房公积金,请问这样对呀,我现在纠结的是第一个应付职工薪酬社保、公积金的金额和后面的应付职工薪酬的社保和公积金不同,所以不敢下手做,这几个的金额应该是相同的把
2023-03-08 14:54:13
邹老师:回复翎翎你好,你这个只是做计提分录,就这样做分录就是了 借;管理费用等科目——工资、社保、公积金 贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金 借方,贷方工资,社保,公积金金额都是对应一致的
2023-03-08 15:16:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Dexter 发表的提问:
请问当月计提当月工资,及发放上月工资会计分录怎么做,社保公积金是当月扣款
你好   全套分录给你写了   1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
232楼
2023-03-08 14:34:54
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Dexter:回复meizi老师 可是社保公积金已经当月扣了,六月发五月工资,个税也是六月扣五月的,但是五月的公积金社保已经五月扣款了,还能这样做吗
2023-03-08 14:59:04
meizi老师:回复Dexter 你好你当月扣除了你当月做 扣除分录 就行了。 上面是模板。 你发生了 就对应去做分录体现就行了。    
2023-03-08 15:22:48
Dexter:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-08 15:42:37
meizi老师:回复Dexter没事的; 希望能帮到你   
2023-03-08 16:08:34
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ ????Xia De???? 发表的提问:
10月计提了工资7万,11月实际发放了10月工资12万,该怎么做分录?
补提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
233楼
2023-03-08 14:41:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 昕~晴 发表的提问:
发放上个月工资怎么做分录?要计提吗?
您好,请参考, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
234楼
2023-03-09 13:42:19
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昕~晴:回复王雁鸣老师 2月份发放上个月工资 1.支付时:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 2.计提2月份工资:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 这样做对吗?
2023-03-09 13:58:30
王雁鸣老师:回复昕~晴您好,对的。
2023-03-09 14:27:14
昕~晴:回复王雁鸣老师 好 谢谢老师
2023-03-09 14:49:15
王雁鸣老师:回复昕~晴您好,不客气。
2023-03-09 15:10:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 颜熙 发表的提问:
老师 4月工资 这月发 上月做了计提 有一人辞职 把工资结清 上月和这月的一起付清 怎么做分录 这月底这员工就不用做计提吧
你好 那你也得计提 不然你应付职工薪酬科目怎么平
235楼
2023-03-09 14:03:29
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颜熙:回复meizi老师 上个月做计提 这个月给发了 这月工资这次也一并给他 怎么做分录呢
2023-03-09 14:32:46
meizi老师:回复颜熙你好 那你这个月的工资做计提了吗 发放直接一起做借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税等
2023-03-09 14:49:49
颜熙:回复meizi老师 这个月还没到月底 月底统计做计提
2023-03-09 15:04:57
颜熙:回复meizi老师 都是这月付上月工资的 上月的做了计提 只是这员工这月上班的现在同上月的一起给他
2023-03-09 15:31:53
meizi老师:回复颜熙你好 嗯 可以 那你先做支付分录 到时月末补计提就平了
2023-03-09 15:48:33
颜熙:回复meizi老师 意思就是当月的不管发与没发工资都得计提
2023-03-09 16:07:51
meizi老师:回复颜熙你好 是的 当月必须要计提当月 影响你损益的
2023-03-09 16:20:10
颜熙:回复meizi老师 好的 谢谢老师
2023-03-09 16:35:34
meizi老师:回复颜熙没事希望能帮到你
2023-03-09 16:46:53
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玉婷 发表的提问:
老师,当月工资当月发,怎么做分录?要计提吗?月末怎么做
不用计提,借:管理费用等 贷:其他应收款~社保 应交税费~个税 银行存款或现金
236楼
2023-03-09 14:22:51
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玉婷:回复吴月柳 那月末要分配到管理费用吗?
2023-03-09 14:58:13
玉婷:回复吴月柳 但是我付工资做的是: 借:应付职工薪酬 贷:现金 月末要分配到管理费用是吗?
2023-03-09 15:27:51
吴月柳:回复玉婷你这笔是发放工资,那你补一笔计提的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-03-09 15:42:01
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 雨卓金 发表的提问:
老师,如果本月工资上月没有计提,怎么做分录?
这个月发工资时候补计提一下就可以了
237楼
2023-03-09 14:38:59
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雨卓金:回复李老师 怎么补提?怎么做分录?
2023-03-09 15:09:59
李老师:回复雨卓金借管理费用等 贷应付职工薪酬
2023-03-09 15:31:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 1+1=3 发表的提问:
上个月忘记计提-本月工资了,需不需要在这个月补计提?如果要补的话该怎么做分录?
你好,需要补计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
238楼
2023-03-10 15:58:24
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
2月的工资计提了,到3月发2月工资,但是还是有一部分没有发,那要怎么做分录
您好,分录,借:应付职工薪酬,贷:现金或者银行存款,其他应付款-未发工资
239楼
2023-03-10 16:19:34
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迷路的胡萝卜:回复王雁鸣老师 @王老师其他应付款未发发工资也是借的吗 那还要不要再计提
2023-03-10 16:39:25
王雁鸣老师:回复迷路的胡萝卜您好,不是借是贷,不是2月份已经计提了吗?不需要再计提了。
2023-03-10 16:57:54
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 卓玛 发表的提问:
老师,2019年12月工资计提少了,2020年年1月份怎么做分录
你好,借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
240楼
2023-03-10 16:34:24
全部回复
卓玛:回复小云老师 老师,是不是还有一步以前年度损益调整结转到未分配利润吗
2023-03-10 17:01:38
小云老师:回复卓玛是的,月底要结转以前年度损益调整到未分配利润
2023-03-10 17:24:19
卓玛:回复小云老师 老师,还要调整盈余公积吗
2023-03-10 17:52:56
小云老师:回复卓玛借:利润分配 盈余公积 贷:以前年度损益调整 
2023-03-10 18:14:26
卓玛:回复小云老师 老师,这个利润分配未分配利润是哪个数额,是最终的期末数额吗
2023-03-10 18:33:24
小云老师:回复卓玛就是以前年度损益调整减盈余公积的数
2023-03-10 18:56:49

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