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本月工资次月发的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 焕然 发表的提问:
你好,1、支付当月租金和计提租金怎样做分录 2、发放上月工资和计提本月租金怎样做分录
1按月支付借管理费用贷银存 2.借应付职工薪酬贷银存 借管理费用贷应付账款
211楼
2023-03-01 14:09:08
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 风铃 发表的提问:
工资我是当月工资当月月底放发,也就是当月计提当月放发。之前公司10人无人缴纳社保,有一个新进员工在11月社保局参加了基本的社保,社保局说是11月的社保,12月会在银行帐户扣除。那我11月会计分录怎么做。
估计是参保时间已超过11月扣社保的时点时,是在12月补扣11月社保,还是在12月只扣12月社保,这个需要落实清晰了再做账务处理
212楼
2023-03-01 14:32:49
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风铃:回复李爱文老师 一般情况是怎么样的,是当月社保当月帐户扣的吗。
2023-03-01 14:58:01
李爱文老师:回复风铃是的,就是当月社保当月扣的
2023-03-01 15:16:12
风铃:回复李爱文老师 我是11月16日去办理参保的,那如果是12月补扣11月社保的话,我11月会计分录怎么做,3068的基数。
2023-03-01 15:39:43
李爱文老师:回复风铃补交了社保再做账务处理。本月不处理
2023-03-01 15:54:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 橙子 发表的提问:
公司组织员工免费旅游,发生的费用要分摊到员工需要并入当月工资缴纳个税吗?会计分录怎么做的?
你好!对于集体福利这些,你可以不用计入工资。如果是对某些人特别的奖励,要计入。
213楼
2023-03-01 14:54:00
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橙子:回复宋生老师 可以直接入福利费是吗?
2023-03-01 15:08:35
宋生老师:回复橙子你好!是的。计入福利费科目
2023-03-01 15:18:41
橙子:回复宋生老师 @宋老师:好的,谢谢老师。
2023-03-01 15:33:53
宋生老师:回复橙子你好!不客气的。
2023-03-01 15:52:02
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 柔弱的野狼 发表的提问:
老师您好!当月工资社保公积金当月发的计提和发放和上月工资下月会计分录有什么区别?
你好,这个没什么去别的
214楼
2023-03-02 13:58:55
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柔弱的野狼:回复冉老师 老师早上好!我们单位是这种做分录您看对吗? 首先缴纳社保单位部分、借:预提费用—保险、贷:银行 个人部分是借其他应付款—保险 贷:银行 公积金职业年金也一样 发工资时候是 借:应付职工薪酬—工资贷:银行  借:应付职工薪酬—工资 贷其他应付款—社保—公积金—个税等 结转时候计提、借:管理费、制造费等 贷应付职工薪酬工资 单位部分的社保公积金借管理费、制造费等 贷预提费用—保险等 这样做对吗?
2023-03-02 14:26:31
冉老师:回复柔弱的野狼你好,这样做的话,是没有问题的,学员
2023-03-02 14:43:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
7月份领6月工资的话,6月末是不是要做工资的计提?怎么做分录了?
你好。是的 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
215楼
2023-03-02 14:18:13
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 洁婷 发表的提问:
计提上月工资,是老板拿自己的钱发的怎么做分录
你好!老板拿自己的钱发的带方式其他应付款
216楼
2023-03-02 14:29:19
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洁婷:回复QQ老师 借管理费用,贷应付职工薪酬是吗
2023-03-02 14:58:43
QQ老师:回复洁婷你好!计提时这分录。
2023-03-02 15:23:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
上月工资计提跟实发数有差额,今个月补提或 冲减应该怎样做分录?
你之前咋做的现在就科目不变数字是负数冲回就可以,补计提就和之前分录是一样的
217楼
2023-03-02 14:53:59
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浩:回复maize老师 问题系现在七月冲减补提六月的工资会增减了七月份的实际工资,如果做可以区分
2023-03-02 15:04:34
maize老师:回复你总体不变这个就不影响,你交所得税也是看的是累计数
2023-03-02 15:29:58
浩:回复maize老师 是老板要分清六七月工资,但在报表里是合起来归在一个科目的
2023-03-02 15:43:31
浩:回复maize老师 如果做可以报表看得出分开六七月
2023-03-02 16:03:39
maize老师:回复看不出来,你可以自己做一个明细账,你自己填写下,不按报表那个出
2023-03-02 16:28:28
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ chen慧 发表的提问:
老师我这月发9月工资,计提10月的工资我该怎么做分录?谢谢
发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款 调整9月计提,多计提,负数,少计提,正数补提 借:成本费用 贷:应付职工薪酬 计提10月工资 借:成本费用 贷:应付职工薪酬
218楼
2023-03-05 15:57:43
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钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
一个单位一个大股东,有2个小股东A和B在销售部就职。5月亏损10000元.A和B分别按所占股份应该承担1000元和1500元的亏损。大股东要求直接在当月工资中扣除A和B应承担的亏损。这个会计分录应该怎么做
可以这样做,扣的钱作为营业外收入。这样就可以看出报表没有亏损,因为只要亏损就有一笔收入弥补。
219楼
2023-03-05 16:14:22
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kshycxa:回复钟老师 我看我们会计是这样做的,感觉不对呀
2023-03-05 16:32:58
钟老师:回复kshycxa不对,这是债务转权益,要么走资本公积,要么走营业外收入。利润分配不能以负数分配。
2023-03-05 16:50:00
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 虚心的枕头 发表的提问:
公司全额为员工买社保,员工每月工资超过5000,每月报个税应该怎么申报?以及会计分录?
在个税申报系统申报个税;每月计提工资时候社保会计分录,首先,先按照各部门人员工资的金额确认相关的成本费用,做会计分录如下: 借:管理费用——工资 销售费用——工资 生产成本——人工费 制造费用——人工费 研发支出——工资 在建工程——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 企业在发放工资时扣缴个人承担的社保和个税,作如下分录: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——代保个人五险一金 应交税费-代扣个人所得税 银行存款 企业统一缴纳社保时,作如下会计分录 借:应付职工薪酬——五险一金明细科目(单位承担部分) 其他应付款——代保个人五险一金(个人承担部分) 贷:银行存款
220楼
2023-03-05 16:26:59
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Mermaid老师
职称:初级会计师,经济师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 迅速的冰棍 发表的提问:
月末分配本月工资:生产A产品工人工资60000元;生产B产品工人工资40000元;车间其他人员工资30000;行政管理部门人员工资20000;销售部门人员工资50000元 会计分录
你好,同学,这题会计分录书写打字需要点时间,稍等
221楼
2023-03-05 16:45:00
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Mermaid老师:回复迅速的冰棍借:生产成本-A产品60 000                     -B产品40 000        制造费用30 000        管理费用20 000        销售费用50 000     贷:应付职工薪酬200 000
2023-03-05 16:55:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Miss Q 发表的提问:
公司是每月月中缴纳本月社保,但是本月工资和社保是月底计提,次月十号再发放,应该怎么做缴纳社保和计提工资发放工资的分录
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
222楼
2023-03-06 13:41:00
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,请问,(1)某种特殊情况下,当月工资当月支付,当月社保当月支付,那么当月工资和社保费还需要当月计提吗?还是直接做支付的会计分录? (2)社保费个人承担部分和公司承担部分在计提的时候如何做会计分录? 麻烦老师一 一回复下,谢谢~
1.也要计提 2.借:管理费用等 其他应收款 贷:应付职工薪酬
223楼
2023-03-06 14:00:20
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 皮皮 发表的提问:
8月工资个税小数点差,少计提1分钱,9月份报个税实际比8月计提多了1分。会计分录怎么调整?
你好,其实个税不用计提的,发工资做一笔,交税做一笔就好,现在这1分可以计入营业外支出科目。
224楼
2023-03-06 14:17:31
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皮皮:回复徐阿富老师 我们是当月最后一天发放的,就是发放工资时计提一笔,实际交税在做一笔。计入营业外的话,应交个税账上和实际肯定就不一致了啊??
2023-03-06 14:38:31
徐阿富老师:回复皮皮你好,做营业外支出,借营业外支出 贷应交税费-个税,这样平的吧?
2023-03-06 14:55:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
计提上月工资,结果员工请假了,本月发放事假扣款了有367.82元,关于事假扣款怎么做分录呢?
借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
225楼
2023-03-06 14:29:57
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