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增值税直接减免的会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 灵馨 发表的提问:
2月份买的税控盘480元,销项税不够抵扣,放在下个月抵扣,这个月填报表,附表四填本期发生额480元,期末留底480元,增值税减免税款报表按照减税填列,代码是0001129914,本月需要做账务处理的吧,借:应交税费--应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用 ,这些操作是对的吗?
您好 本月销项不够抵扣的话 本月不要填表 可以下次抵扣的时候再填表做分录
211楼
2023-02-24 15:12:29
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灵馨:回复bamboo老师 请教老师,税控盘280元填了附表四,忘记填增值税底免税款报表了,这个税控盘在1月份申报报表已经填了,那这个月这种情况还可以抵扣吗
2023-02-24 15:49:39
bamboo老师:回复灵馨您一月份填表没有实际抵扣 现在还可以抵扣
2023-02-24 16:08:27
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
小规模纳税人增值税减免帐务如何处理?
账务处理:借:银行存款(现金) 贷:主营业务收入200应交税费——应缴增值税 借:应交税费——应缴增值税(减免税款)贷:营业外收入(减免税款)
212楼
2023-02-24 15:23:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 2445109925 发表的提问:
因疫情原因,我小规模纳税人减免的增值税及附加税做账时,是计入哪一会计科目,怎么账务处理?
你好 计入营业外收入-政府补助 借 应交税费 贷 营业外收入-政府补助
213楼
2023-02-27 14:51:47
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2445109925:回复答疑苏老师 是每月先计提,然后在季度缴纳时再将应交税费转入营业外收入吗?
2023-02-27 15:15:49
答疑苏老师:回复2445109925你好 是的 是这样的。
2023-02-27 15:36:23
2445109925:回复答疑苏老师 那税金及附加还要计提吗?需要反应到利润表中去吗?(就是税金及附加这一栏可要填)
2023-02-27 15:49:09
答疑苏老师:回复2445109925你好 如果增值税不需要缴纳的话,是不需要计提附加税的。
2023-02-27 16:05:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 麻婆豆腐 发表的提问:
老师你好,请问金税盘抵税的时候,做了个一笔-借:应交税费-增值税-减免税额 贷:管理费用。然后减免税额一直在账上挂着,这个怎么处理
您好,把这个减免税额科目结转到转出未交增值税这个科目里,
214楼
2023-02-27 15:06:56
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麻婆豆腐:回复玲老师 那不又挂到未交增值税了
2023-02-27 15:28:15
玲老师:回复麻婆豆腐不是,,借应交税费应交增值税减免税额贷应交税费转出未交增值费,
2023-02-27 15:49:11
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
小规模纳税人增值税减免税的账务处理是怎样的
你好,减免的增值税计入营业外收入
215楼
2023-02-27 15:14:59
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萌哒哒的小萝卜:回复暖暖老师 对应的附加税需要计提并计入营业外收入吗
2023-02-27 15:31:57
暖暖老师:回复萌哒哒的小萝卜免的部分计提营业外收入
2023-02-27 15:44:06
萌哒哒的小萝卜:回复暖暖老师 我的意思是增值税免了,附加税不是没有了吗,也需要计提的吗
2023-02-27 16:02:09
暖暖老师:回复萌哒哒的小萝卜那就不需要计提了
2023-02-27 16:12:40
萌哒哒的小萝卜:回复暖暖老师 也需要计提附加税然后计入营业外收入的吗
2023-02-27 16:26:14
暖暖老师:回复萌哒哒的小萝卜直接可以不用计提,
2023-02-27 16:38:56
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 炙热的滑板 发表的提问:
企业安置退伍士兵税务局直接减免得增值税,怎么做账
您好,学员,分录为, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
216楼
2023-02-28 14:40:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
我想问一下企业招退役士兵减免的增值税如何账务处理附加税是按减免前,还是减免后?
你好 减免的计入营业外收入
217楼
2023-02-28 15:01:30
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唐宋元明清:回复meizi老师 是减免前还是减免后
2023-02-28 15:29:16
meizi老师:回复唐宋元明清你好 按你减免的金额计入营业外收入
2023-02-28 15:56:23
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 玖玖 发表的提问:
之前会计做的金税盘交费分录,造成减免税款科目一直有余额,该怎么处理?
这个减免税额是可以冲抵应交税款的,把分录冲红,到下月做账时冲抵应交税费「增值税」
218楼
2023-02-28 15:11:59
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玖玖:回复赵英老师 老师,这是以前年度做的,现在直接调可以?
2023-02-28 15:40:05
赵英老师:回复玖玖通过以前年度损益调整科目调营业外收入。
2023-02-28 16:02:11
玖玖:回复赵英老师 老师会计分录怎么
2023-02-28 16:31:00
赵英老师:回复玖玖借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2023-02-28 16:53:02
赵英老师:回复玖玖前面那笔分录可以直接冲红
2023-02-28 17:09:10
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 发表的提问:
金融企业根据财税2017 77号文,对小微企业减免税收的政策减免的增值税,是直接抵扣交,还是要在增值税纳税申报表上反映
你好,直接抵减就可以
219楼
2023-03-01 13:33:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 平安 发表的提问:
老师,因为减免冲上月已计提税费是这样处理吗“借:应交税费——增值税减免 贷:应交税费——未交增值税”计提的附加费,做对应的红字冲回可以吗?

你好,应当是  借;应交税费-明细科目    贷;营业税金及附加

220楼
2023-03-01 14:01:43
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平安:回复邹老师 老师,另外我们是小规模纳税人,计提增值税是:借:应交税费——未交增值税,那免交增值税时的账务如何处理?
2023-03-01 14:29:59
邹老师:回复平安

你好,增值税不用计提的,通过一贷一借反应发生与缴纳

免交时  借;应交税费-应交增值税  贷;营业外收入

2023-03-01 14:45:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 优秀的信封 发表的提问:
请问没有计提印花税,减半征收如何账务处理。直接交多少就多少,不需要反映减免金额吗?
你好,缴纳多少就做多少金额的分录就是了 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
221楼
2023-03-01 14:16:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚幻的摩托 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
222楼
2023-03-01 14:40:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 苹果河马 发表的提问:
应交税费-减免税额请问老师:应交税费-应交增值税减免税额账务处理
你好,是一般纳税人单位用减免税额抵扣了增值税应纳税额?
223楼
2023-03-01 15:08:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光亮的小鸭子 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
你好 减免的你放着次月你少计提即可
224楼
2023-03-02 14:33:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ HQ 发表的提问:
减免的增值税计入哪个会计科目呢
你好,是小规模收入符合一定条件而减免的增值税吗?
225楼
2023-03-02 15:00:21
全部回复
HQ:回复邹老师 是的
2023-03-02 15:17:38
邹老师:回复HQ你好,小规模减免的增值税这样做分录 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2023-03-02 15:42:29

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