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增值税全额抵扣的会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 飞行 发表的提问:
老师,有没有归纳的增值税抵扣会计分录 以及增值税相关分录?
增值税从进销——抵扣——结转——缴纳的分录如下,抵扣分录在第三步: 1、采购分录 借:原材料等 10000 应交税费——应交增值税(进项) 1300 贷:银行存款等 11300 2、销售分录 借:银行存款等 21950 贷:主营业务收入 20000 应交税费——应交增值税(销项) 1950 3、月末计算应缴增值税,也就是抵扣分录 (计算公式:销项税额-进项税额-以前留抵进项税额=本期应交增值税) 借:应交税费——应交增值税(销项) 1950 贷:应交税费——应交增值税(进项) 1300 应交税金——应交增值税——转出未交增值税 650 4、结转未交增值税 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 650 贷:应交税金——应交增值税——未交税金 650 5、缴纳税费时 借:应交税金——应交增值税——未交税金 650 贷:银行存款 650
121楼
2023-01-30 15:50:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 婷婷3166 发表的提问:
收到农产品销售发票 计算抵扣增值税会计分录怎么写?税额可以做成 应交税费 应交增值税进项税额(计算抵扣吗)
你好,如果你们买了销售储蓄的借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个前提必须是销售方,他是自产自销的,你才可以计算抵扣。
122楼
2023-01-30 16:11:58
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婷婷3166:回复郭老师 已经确定了可以计算抵扣
2023-01-30 16:31:34
婷婷3166:回复郭老师 只是分录要怎么做方便一点 要和其他认证的分开不
2023-01-30 16:44:14
郭老师:回复婷婷3166你好,按上面的来做就可以的。
2023-01-30 17:02:13
郭老师:回复婷婷3166不需要,都是一个分录,都是一个进项你自己在附表二填写就可以了。
2023-01-30 17:19:42
婷婷3166:回复郭老师 就是说区分开 弄一个计算抵扣的子科目是吧
2023-01-30 17:30:55
婷婷3166:回复郭老师 哦 好的 谢谢老师
2023-01-30 17:54:39
郭老师:回复婷婷3166是的,可以这么做的,不用客气。
2023-01-30 18:19:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
老师,税控盒全额抵扣往增值税报表里怎么填
你好,抵减时,填附表四和优惠明细表,和主表23栏
123楼
2023-01-31 15:37:17
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开心就好:回复徐阿富老师 老师,我的没有附表四
2023-01-31 15:58:51
徐阿富老师:回复开心就好你好,你是小规模纳税人?那就填主表上就好
2023-01-31 16:21:38
开心就好:回复徐阿富老师 买税控盒340元,可以全额算进项吗
2023-01-31 16:48:26
开心就好:回复徐阿富老师 一般纳税人
2023-01-31 17:01:24
开心就好:回复徐阿富老师
2023-01-31 17:12:53
徐阿富老师:回复开心就好你好 如果是购买税控盘的可以全额抵减的,一般纳税人有附表四的啊
2023-01-31 17:26:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 木木 发表的提问:
国税钥匙续费180,可以在报增值税的时候全额抵扣吗?
你好!这个你要问税务局,大部分地方都是可以抵扣。
124楼
2023-01-31 15:56:13
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ゞ小坏蛋ヽo 发表的提问:
请问抵扣增值税的会计分录怎么写
你好,你是说加计抵减增值税的分录?借应交税费-未交增值税 贷营业外收入或其他收益
125楼
2023-01-31 16:11:59
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ゞ小坏蛋ヽo:回复徐阿富老师 销项减进项增值税时的会计分录
2023-01-31 16:25:08
徐阿富老师:回复ゞ小坏蛋ヽo你好,借应交税费(销项) 贷应交税费(进项) 贷应交税费(转出未交增值税)
2023-01-31 16:39:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问:
购入金税盘和缴纳维护费,只有维护费才能全额抵扣吗?购入设备的金额能全额抵扣吗? 维护费的会计分录和抵扣时的分录,分别是什么
您好 购入金税盘和缴纳维护费 税盘跟维护费都可以全额抵扣 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税费 借方红字 借:管理费用-办公费 借蓝字
126楼
2023-02-01 15:27:04
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默默的玉米:回复bamboo老师 单位季报,这笔抵扣分录,是写在3月份吗?费用是在1月份产生的。附加税也可以3月的时候,全部计提在3月吗
2023-02-01 15:51:57
bamboo老师:回复默默的玉米是的 季报的话 3月份写抵减分录就好了 附加税可以三月份计提
2023-02-01 16:10:15
默默的玉米:回复bamboo老师 分录,为什么是借方红字,我做的是借应交增值税蓝字,贷管理费用红字,对吗?
2023-02-01 16:24:50
bamboo老师:回复默默的玉米这样贷管理费用红字的话 软件结转的管理费用 可能会结转不到
2023-02-01 16:43:13
默默的玉米:回复bamboo老师 借方红字什么意思啊。不应该是就直接在借方篮字吗
2023-02-01 17:10:15
bamboo老师:回复默默的玉米就是冲减发生的管理费用
2023-02-01 17:23:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 飞行 发表的提问:
现在进项税额有些抵扣了,有些没有抵扣,我可以这样做会计分录吗 我拿到的进项100万税额,一开始全部做 借:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税额 100万 后面部分80万抵扣了,我做一笔结转的分录 借:应交税费/应交增值税/进项税额 80万 贷:应交税费/应交增值税/贷抵扣进项税额 80万 这样可以吗?
那你怎么知道你留底哪些看哪个科目?
127楼
2023-02-01 15:35:37
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飞行:回复郭老师 那应该要怎么做,怎么区分待抵扣的
2023-02-01 15:55:17
郭老师:回复飞行只要你认证了,就做进项,没有认证的这些做到待认证里面。
2023-02-01 16:20:17
郭老师:回复飞行然后你的进项可以每个月都结转到转出,未交增值税,转出未交增值税,借方余额就是刘迪。
2023-02-01 16:32:24
飞行:回复郭老师 这样子不行,因为现在勾选认证都是到隔月才认,平时想提前先做。另外就是统算,没有去每票核对,我哪票认证了,哪票没有认证
2023-02-01 16:51:17
郭老师:回复飞行月底最后一天的时候,你就需要整理出你的销项进价是多少嘞?你先别结账,收到的发票你都先统一做到,再认证需要抵扣哪些你再返回去修改把待认证改成进项
2023-02-01 17:04:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
月末结转增值税,其中有280是全额抵扣的,这个结转增值税的分录怎么做
你好,根据抵扣之后的应纳税额做结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
128楼
2023-02-01 15:47:17
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°青春的尾巴し:回复邹老师 老师,那进项税额和销售税额呢
2023-02-01 15:58:28
邹老师:回复°青春的尾巴し你好,账面挂账,不需要冲销的
2023-02-01 16:09:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
防伪税控服务费全额抵扣会计分录怎么做?
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额时, 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
129楼
2023-02-01 16:08:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 孟孟 发表的提问:
金税盘服务费280元全额抵扣的会计分录怎么做
你好, 借:应交税金-应交增值税 280 贷:银行存款
130楼
2023-02-02 14:58:32
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 妩媚的黑裤 发表的提问:
税控盘服务费280元全额抵扣的会计分录怎么做?
交费时 : 借:管理费用 贷:现金(或银行存款) 抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用
131楼
2023-02-02 15:11:44
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
增值税留抵税额的会计分录咋写
留抵不需要做分录的                      
132楼
2023-02-02 15:29:32
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 万万 发表的提问:
已经认证抵扣的进项税额大于销项税额,月末增值税有留抵,怎么做会计分录
你好,进项大于销项,应交税费是负数,期末重分类到其他流动资产
133楼
2023-02-02 15:57:18
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万万:回复小锁老师 老师,我想问下挂账留抵的会计分录怎么做,还有后期可以抵扣时候会计分录怎么做
2023-02-02 16:10:00
小锁老师:回复万万 你可以做  借 应交税费  应交增值税 转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税
2023-02-02 16:25:20
万万:回复小锁老师 这个不是销项大于进项的增值税未缴纳时候的吗
2023-02-02 16:43:05
小锁老师:回复万万对,这个是销项大于进项,如果是进项大于销项,是反过来,还有就是报表充分类到其他流动资产
2023-02-02 16:55:59
万万:回复小锁老师 增值税留抵税额的会计分录   1、挂账留抵时:   借:应交税费——增值税留抵税额     贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   2、通过货物和劳务销项税额占比计算,允许抵扣:   借:应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:应交税费——增值税留抵税额
2023-02-02 17:12:36
万万:回复小锁老师 老师,可不可以这种做
2023-02-02 17:39:56
小锁老师:回复万万可以啊,这个是你百度的吧
2023-02-02 18:05:38
万万:回复小锁老师 是的,这个是百度的
2023-02-02 18:19:02
小锁老师:回复万万嗯对,这个是可以的
2023-02-02 18:29:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小猪99 发表的提问:
税控系统维护费全额抵扣会计分录怎么做?
你好!借管理费用=办公费 贷银行存款等 抵减的时候借应交税费-应交增值税 贷管理费用-办公费就好了。
134楼
2023-02-02 16:05:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
多交的增值税不退,抵扣增值税欠税,如何做会计分录
借:应交税费-进项税(红),贷:应交税费-未交增值税(红)
135楼
2023-02-05 16:44:42
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