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在建工程暂估入账会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 勤劳的薯片 发表的提问:
老师,1--建筑业根据完工进度确认暂估收入的分录怎么做?成本怎么暂估?2--因为工程施工_间接费用,已在月底直接进了成本,导致成本比收入高,怎么处理?谢谢
我来啦,你们现在有完工进度吗?你没有收入的时候,你的成本不能结转。
136楼
2023-02-05 18:00:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Mrs.Lv 发表的提问:
我们购买一批材料,供应商还没开票的,原材料我暂估入库,然后出库用到工程里面去了,怎么做账?是借在建工程-工程材料-暂估,贷原材料???
你好!也是一样的,暂估。
137楼
2023-02-06 15:13:10
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Mrs.Lv:回复宋生老师 收到发票后,金额不一样,怎么做?怎么冲销?
2023-02-06 15:44:27
宋生老师:回复Mrs.Lv你好!红字冲减这些暂估的,然后做正确的
2023-02-06 16:02:35
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Justin 发表的提问:
请问实物当中暂估收入,销项税是否需要暂估在账务处理中
这个暂估收入时,肯定是需要暂估销项税额的
138楼
2023-02-06 15:27:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ - - 发表的提问:
暂估固定资产,没有借方在建工程的,合理吗?新买的设备,直接先暂估,分录怎么做呢
您好 请问购入的设备是不需要安装的么
139楼
2023-02-06 15:47:02
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- -:回复bamboo老师 我企业的情况是这样的,固定资产是第三方机构垫资的,固定资产归我们,我们欠第三方钱!一开始要暂估入帐,之后转入长期借款科目,这种情况怎么做呢
2023-02-06 16:03:06
bamboo老师:回复- -借:固定资产 贷:应付账款-暂估
2023-02-06 16:28:19
- -:回复bamboo老师 确定要转为长期借款的话,怎么做呢
2023-02-06 16:51:26
bamboo老师:回复- -借:应付账款-暂估 贷:长期借款
2023-02-06 17:11:55
- -:回复bamboo老师 长期借款的金额肯定和暂估的不一样的呀,这么做行么
2023-02-06 17:27:00
bamboo老师:回复- -什么原因造成的不一致?
2023-02-06 17:46:11
- -:回复bamboo老师 一个是暂估,一个是实际啊,肯定有差异啊
2023-02-06 17:57:42
bamboo老师:回复- -是暂估的金额多还是少了
2023-02-06 18:15:52
- -:回复bamboo老师 多了。。。。
2023-02-06 18:30:29
bamboo老师:回复- -借:固定资产 借方红字 应付账款-暂估 贷:长期借款
2023-02-06 19:00:25
- -:回复bamboo老师 老师,这个学员又质疑这个分录的正确性。。
2023-02-06 19:26:43
bamboo老师:回复- -请问他是觉得哪里不正确? 那他可以说出数字来 我给写分录带入数据 验证分录是否正确
2023-02-06 19:40:26
- -:回复bamboo老师 多了没冲回,红字冲多少金额
2023-02-06 19:52:27
bamboo老师:回复- -红字冲多暂估的金额啊 比如您暂估了100 实际只有80 借:固定资产 100 贷:应付账款-暂估 100 借:固定资产 -20 应付账款-暂估 100 贷:长期借款 80 最终固定资产 80 长期借款 80
2023-02-06 20:19:38
- -:回复bamboo老师 红字冲多暂估的金额啊 比如您暂估了100 实际只有80 借:固定资产 100  贷:应付账款-暂估 100 借:固定资产 -100红字 贷应付账款-暂估 100红字 借:固定资产8O 贷:长期借款 80这样全部冲回,重新做可以吗 最终固定资产 80 长期借款 80
2023-02-06 20:48:10
bamboo老师:回复- -全部冲回重新做也可以的
2023-02-06 21:00:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
工程上暂估成本入账,怎么做会计分录,收到发票怎么做会计分录
你好 暂估入库 借;工程施工——合同成本 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;工程施工——合同成本 根据发票入账 借;工程施工——合同成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
140楼
2023-02-06 16:05:58
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小虹虹:回复邹老师 老师,根据发票入账以后再不用再结转成本了吗?
2023-02-06 16:36:05
邹老师:回复小虹虹你好,如果有确认收入就需要结转相应成本的
2023-02-06 16:48:10
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,我之前暂估的在建工程,现在发票开来了一部分,是普票,我需要做什么处理?
您好, 按普票的金额,先把暂估的金额红冲部分,再根据发票入凭证
141楼
2023-02-07 15:35:02
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wenwen:回复宸宸老师 老师,5月份我就需要把之前做的在建工程转固定资产了,到时候发票再来,我怎么处理呢?
2023-02-07 15:57:16
宸宸老师:回复wenwen您好,那就借方红冲固定资产
2023-02-07 16:25:51
wenwen:回复宸宸老师 老师,我之前暂估的是350万,现在票开了20万,我现在做分录借:在建工程 20万 贷:在建工程 -20万,就可以了吧
2023-02-07 16:45:40
宸宸老师:回复wenwen您好,是的,分录正确
2023-02-07 17:05:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 顽皮 发表的提问:
老师,建安行业,6月份会计暂估了一个项目的人工工资,下个月怎么处理啊
你好 实际发放的时候能确定金额的话 你就把暂估的工资冲掉 按实际支付的做账和计提
142楼
2023-02-07 15:40:28
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顽皮:回复meizi老师 不是要等这个项目开票确认收入再冲暂估吗
2023-02-07 15:53:22
meizi老师:回复顽皮你好 是的 到时你有收入你才好做成本
2023-02-07 16:18:11
顽皮:回复meizi老师 那就是当月该项目没开票,就不要去处理吗
2023-02-07 16:28:47
meizi老师:回复顽皮你好 那你就先这样挂着暂估 等你有收入才好转成本里面去
2023-02-07 16:41:39
顽皮:回复meizi老师 要是该项目以后都不开票了怎么处理呢
2023-02-07 17:03:32
meizi老师:回复顽皮你好 不开票你也要做无票收入 你能符合收入条件的 按进度等就要做收入结转成本了 不是一定要开票才做收入的
2023-02-07 17:21:54
顽皮:回复meizi老师 怎么符合了呢不开票也要确认收入怎么做
2023-02-07 17:50:26
meizi老师:回复顽皮你好 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费 和你开票收入一样的做 报税
2023-02-07 18:19:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黔青谷一莎姐 发表的提问:
老师,请教一下,我昨晚请教的那笔暂估入帐,前个月暂估入帐的工程施工已结转到主营业务成本,也就是上个月工程施工余额为零了,这个月用红字冲了暂估入帐,会计科目:借:工程施工(红字) 贷:应付帐款(红字),也就是工程施工科目有红字余额,这个怎么处理。谢谢老师!
转到主营业务成本里去
143楼
2023-02-07 16:00:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 佛系山人 发表的提问:
18年,借工程施工,贷应付账款暂估入账,借主营业务成本,贷工程施工。请问我现在想红冲掉暂估入账款怎么办呢?
借工程施工贷以前年度损益调整, 借应付帐款贷工程施工 借以前年度损益调整贷利润分配。
144楼
2023-02-08 14:43:37
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 稳重的咖啡豆 发表的提问:
在建工程有偿划给子公司如何进行账务处理?
借:固定资产——建筑物   无形资产——土地使用权   贷:实收资本——甲公司
145楼
2023-02-08 14:58:37
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稳重的咖啡豆:回复venus老师 划转时仍在在建工程阶段,为转移至固定资产,母公司划转给子公司,并按原值开票给子公司,如何账务处理
2023-02-08 15:18:32
venus老师:回复稳重的咖啡豆借:固定资产贷在建工程
2023-02-08 15:38:57
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 静汐 发表的提问:
建筑工程会计账务处理
您好,建筑工程会计账务学堂有课程。一般按照完工百分比核算,月末确收收入和成本:借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 发生成本时计入工程施工-合同成本下设明细科目。开票收款时 借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(销项) 竣工结算时借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
146楼
2023-02-08 15:27:30
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,我公司之前建厂的时候,所有的工程都没有发票,只有别人给老板写的收条,我是计入往来账,还是暂估计入在建工程呢?
你好! 建议暂估计入在建工程。
147楼
2023-02-08 15:56:59
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wenwen:回复蒋飞老师 可以凭白条暂估入账吗?现在外账会计说不能暂估入账,必须挂往来,问题是我们都已经开始生产了,厂房早就建好投入使用了。
2023-02-08 16:22:41
蒋飞老师:回复wenwen工程完工需要转入固定资产的,计提折旧,所得税汇算清缴时纳税调整就可以了
2023-02-08 16:35:45
小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,我公司之前内外账没有分开,又是筹建期,我之前的账务处理是这样的 1.费用类的我全部计入长期待摊费用—开办 2.凭白条暂估了部分在建工程 3.土地使用权按月计提摊销,摊销也计入长期待摊费用了。 现在内外账分开了,现在外账会计把我的账都调整了,1.费用类的就直接进入管理费用,财务费用等 2.暂估的在建工程全部调整为往来款, 3.土地使用权也不再摊销了 老师,我想知道,这两种处理哪个是正确的?
您好,筹建期:1、费用类直接进入管理费用-开办费 2、不能凭白条暂估在建工程,在还没有收到发票的情况下,计入往来科目 3、土地使用税要进行摊销,借:长期待摊费用 贷:累计摊销
148楼
2023-02-09 15:12:44
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wenwen:回复小轩老师 那老师,会计可以凭白条暂估入账费用类的吗?
2023-02-09 16:04:00
小轩老师:回复wenwen您好,白条是不可以入账的,要取得发票或相关有效票据才能入账,才能计入费用类
2023-02-09 16:16:07
wenwen:回复小轩老师 老师,我说的是暂估入账啊,到时候汇算清缴需要调增,如果白条不先入账,怎么跟出纳的现金余额对上呢?
2023-02-09 16:28:56
小轩老师:回复wenwen您好,如果费用类暂时没有取得发票的情况下,可以先用收据入账,但是不知道您所说的白条是怎样的白条呢
2023-02-09 16:39:05
wenwen:回复小轩老师 我所说的白条一种是有对方的销货清单的,一种是用自己列的表,都买了哪些产品,还有一种是就只有一个报销单,后面什么也没附
2023-02-09 17:00:51
小轩老师:回复wenwen您好,您说的这些可以暂时入账,不过还要在企业所得税年度汇算清缴前取得有效发票或凭证,否则就要纳税调增哈
2023-02-09 17:29:29
wenwen:回复小轩老师 那老师,你前面说的白条不能入账,实务中是不能按照这个说法的,实际业务中,可以先入账再调增对吧
2023-02-09 17:45:14
小轩老师:回复wenwen您好,可以这样理解的
2023-02-09 18:02:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 啊贝 发表的提问:
老师,我现在暂估入帐分录如下 借:工程施工 贷:应付账款_暂估 借:主营业务成本_暂估 贷:工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借:应付账款_暂估 贷:工程施工 借:工程施工 贷:主营业务成本_暂估 做正确分录 借:工程施工 贷:其他应付款-个人 这样对吗
你好,暂估是暂估的成本,不是暂估的往来
149楼
2023-02-09 15:37:39
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啊贝:回复朴老师 老师,你能把正确的的分录给我完整的写一遍吗
2023-02-09 16:17:45
朴老师:回复啊贝借:工程施工-工程成本暂估 贷:应付账款
2023-02-09 16:43:52
啊贝:回复朴老师 老师,有的老师说在应付账款设暂姑 我都不知道怎么处理了
2023-02-09 17:07:08
朴老师:回复啊贝也行,一人一个习惯,你按照你上面的分录来做吧
2023-02-09 17:19:09
啊贝:回复朴老师 老师,主营业务成本 暂姑 次月是不是也要红冲回来?
2023-02-09 17:33:27
朴老师:回复啊贝嗯,只要是暂估的就要冲回
2023-02-09 18:02:30
啊贝:回复朴老师 好的 老师,我做成应付账款了,应该是其他应付款 那我红冲之后 按照正确的来做 这不影响8️⃣
2023-02-09 18:23:03
朴老师:回复啊贝嗯,这个是不影响的,满意请给五星好评,谢谢
2023-02-09 18:34:14
啊贝:回复朴老师 嗯 老师 如果收到发票 金额比暂姑的要少 或者多了 都没有关系是吧,因为次月还要把暂姑的红冲的 是吧
2023-02-09 18:53:53
朴老师:回复啊贝嗯没事的,这个都没事的
2023-02-09 19:19:41
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ 懵懂的紫菜 发表的提问:
请问这个题的(2),前面(1)转入在建工程后,又替换下旧压缩机报废且无残值收入怎么做账务处理
同学,你好! 被替换部分的账面价值账务处理 借:营业外支出 贷:在建工程
150楼
2023-02-09 15:59:59
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懵懂的紫菜:回复丁丁 直接计入营业外支出不用再通过固定资产清理核算是吗
2023-02-09 16:32:42
丁丁:回复懵懂的紫菜同学,你好!不用的呢 改造时账面价值已经转到在建工程了
2023-02-09 16:58:57

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