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在建工程暂估入账会计处理
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.73w
引用 @ lvideal 发表的提问:
老师自行建造的固定资产暂估价值低于工程决算价值,账务如何处理呢?计算的具体内容是什么?
为啥要低于决算价值呢?有合理的依据吗?
151楼
2023-02-10 14:28:33
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.61w
引用 @ 随风飞扬 发表的提问:
做暂估时,暂估成本大于实际成本的账务处理,含会计分录,求解,谢谢!
同学,你好 借:库存商品-暂估 贷:应付账款
152楼
2023-02-10 14:50:27
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随风飞扬:回复小菲老师 老师,你没有懂我的意思,我暂估入库的时候做了含税价,结转成本也是含税价,现在发票回来后,多结转的成本怎么冲回呢?
2023-02-10 15:18:16
小菲老师:回复随风飞扬同学,你好 你之前暂估分录 借:库存商品-暂估 贷:应付账款 现在来发票,把之前暂估分录冲掉 借:库存商品-暂估 负数 贷:应付账款 负数 正确发票 借:库存商品 应交税费,应交增值税 贷:应付账款
2023-02-10 15:30:07
随风飞扬:回复小菲老师 暂估的时候结转了成本了呀,你暂估没有这步呀。暂估的目的不是为了结转成本吗?
2023-02-10 15:41:51
小菲老师:回复随风飞扬同学,你好 你结转成本是手工做的,还是自动结转的?
2023-02-10 16:00:32
随风飞扬:回复小菲老师 暂估结转成本分录,借成本,贷库存,是需要做这笔账务处理的呀。当时我暂估的库存商品是5500,发票回来后,实际库存是4867.26。这部分632.74的税额差额怎么处理?
2023-02-10 16:28:31
小菲老师:回复随风飞扬同学,你好 你之前暂估分录 借:库存商品-暂估5500 贷:应付账款5500 借:主营业务成本5500 贷:库存商品5500 现在来发票,把之前暂估分录冲掉 借:库存商品-暂估-5500 贷:应付账款-5500 借:主营业务成本-5500 贷:库存商品-5500 正确发票 借:库存商品4867.26 应交税费,应交增值税632.74 贷:应付账款5500 借:主营业务成本4867.26 贷:库存商品4867.26
2023-02-10 16:48:36
随风飞扬:回复小菲老师 发票回来后,我跟你做的账务处理一样的,但这样一来实际成本不是没有结转吗?暂估的成本被冲回了,现在发票回来,不需要做正确的成本处理吗?那库存不是多了吗?按你上面的分录,发票回来后的分录,先冲回暂估,又冲回成本,再按正确的入库,造成的结果就是这个分录的结果是负数。老师这样可以吗?
2023-02-10 17:04:06
随风飞扬:回复小菲老师 另外,这个产品根本没有出库呀,实际上是出库了,你只做了库存商品这个分录。好像不太合理。产品早出库了呢。
2023-02-10 17:18:38
小菲老师:回复随风飞扬同学,你好 实际成本结转了,结转了4867.26 现在做的就是正确的成本处理 成本是负数,因为你之前成本多入了
2023-02-10 17:35:16
随风飞扬:回复小菲老师 发票回来凭发票入库结转成本后,凭证的结果是负数呀,可以这样吗
2023-02-10 17:53:23
小菲老师:回复随风飞扬同学,你好 是可以的
2023-02-10 18:17:32
随风飞扬:回复小菲老师 好的,谢谢老师的耐心讲解,又让我学到了新的知识,感谢感谢!
2023-02-10 18:32:27
小菲老师:回复随风飞扬不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-02-10 18:52:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 愤怒的小丸子 发表的提问:
现在在一家技术检测公司做会计,很麻烦,连入库一支笔都要做到外账,新员工领用一支笔也要做到外账,都快烦死了。而且之前的会计做了很多原材料暂估入账的,现在基本到一笔发票就要去查以前的账今天面试了一家投资公司 总账会计,投资公司也做过啊,也不知道要做些什么业务 是否正规
您好!这个只能做了才知道是不是正规了。
153楼
2023-02-10 15:19:04
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 黑色曼陀罗 发表的提问:
老师好!请教一下,公司前任会计在去年的时候没有收到成本票,做了暂估入库,然后以暂估价出成本,现在账上一直挂着应付账款~暂估应付款44万多,这个怎么处理?
你好,需要发票才可以冲减的这个
154楼
2023-02-10 15:45:32
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,借工程施工, 贷应付账款—暂估应付款,现在成本发票回来了,会计分录该怎么做?
借应付账款~暂估应付款 应交税费~增值税~进项 贷 应付账款
155楼
2023-02-10 15:54:01
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沉浮:回复陈老师 这样就是把成本发票直接用了2019年了的意思是吧?因为暂估了
2023-02-10 16:21:53
陈老师:回复沉浮是的,同学。工作愉快,记得好评哟
2023-02-10 16:40:41
沉浮:回复陈老师 老师,还得麻烦问您一下,暂估的发票只用了一个二级明细科目,比如1万元的暂估发票里包含了机械与人工,但是做账时只做了 借工程施工1万,但是现在回来的发票是7万元的机械和3万元的人工费,这时候该怎么进行账务处理?
2023-02-10 16:54:19
陈老师:回复沉浮你把之前暂估的冲红,然后再做一笔正确的分录就可以了
2023-02-10 17:05:02
沉浮:回复陈老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 17:31:11
陈老师:回复沉浮祝工作愉快,帮我好评哟
2023-02-10 17:45:47
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,在建工程余额1000万,暂估500万,暂估了5家每家100万,合计转固1500万。现在其中一家结算出来200万,开具200万发票,假设不考虑税务因素,如何处理此业务,是进在建工程调整还是直接调整固定资产原值?转固后是不是就无法再进在建工程科目了?
你好,你要是没转固定资产,就在在建里面调,你要是转固定资产了,就在固定资产里面调,不用再转出。
156楼
2023-02-12 16:16:26
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 梅莱 发表的提问:
2017年暂估入库,2018年汇算清缴已调增这笔暂估入库,2019年这笔暂估还是没有发票,现在暂估一直挂在账上,请问如何处理呢
你好,所得税上已经调增过了,账上来说那就可以不管先挂着,要是说确定以后也拿不到发票也可以把暂估转成实际费用
157楼
2023-02-12 16:40:46
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梅莱:回复小云老师 转为实际费用,具体是什么费用呢,如何做账呢
2023-02-12 17:15:27
小云老师:回复梅莱就是把原本暂估红冲,然后转入实际的,比如你原本做的借:库存商品 贷:应付账款-暂估,现在红字冲销,然后再做一笔借:库存商品 贷:应付账款,明细不要暂估就行了
2023-02-12 17:29:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 积极的八宝粥 发表的提问:
在建工程被拆除,如何税务处理
你们是什么原因 拆除的
158楼
2023-02-12 16:58:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 土豪的舞蹈 发表的提问:
老师你好,建筑公司19年底成本票没开回来,暂估了80万成本并结转了,20年三月收到了100万的票。我现在该怎么进行账务处理呢?麻烦老师能详细的说一下。之前暂估时分录为:暂估工程服务:借工程施工80万 贷:应付账款-暂估款80万 结转成本: 借主营业务成本80万 贷:工程施工80万
收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款, 冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。 结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。 红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。
159楼
2023-02-12 17:10:23
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土豪的舞蹈:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-12 17:43:27
郭老师:回复土豪的舞蹈不用客气的,
2023-02-12 18:06:40
土豪的舞蹈:回复郭老师 老师继续请教一下,如果去年多暂估了,今年发票不够,最后一步该怎么做分录呢?
2023-02-12 18:20:54
郭老师:回复土豪的舞蹈汇算清缴调增就可以
2023-02-12 18:34:11
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 见木 发表的提问:
老师您好,暂估入账,需要做存货入库的账务处理吗
需要的,原材料/存货可用仓库入库单做暂估入库,等正式票发票来了,就冲暂估入库,用正式发票入帐。次月初用红字冲回,以仓储部门上月末出具的暂估入库单改为红字为附件进行会计处理: 借:库存商品/原材料等(红字) 贷:应付账款(红字)
160楼
2023-02-12 17:36:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 兰花草 发表的提问:
自燃灾害造成的也计入在建工程吗?
您好 自燃灾害造成的不计入在建工程
161楼
2023-02-13 14:30:20
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 又耳邓双木林???? 发表的提问:
老师,这个是计入在建工程吗
如果是为购建固定资产,没有完工时就是在建工程
162楼
2023-02-13 14:47:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ * [爱心]别致的温柔 发表的提问:
老师。这道题的思路是什么了,为什么要计入在建工程呢?
你好 更新改造的时候 由于要换新的发动机 那么就要把原来的账面价值转到在建工程去核算 完工后按改造后的价值来入固定资产核算
163楼
2023-02-13 15:08:52
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* [爱心]别致的温柔:回复meizi老师 老师,是不是这个意思,你看我理解的对不对,改造前,算出飞机这几年的总折旧额,然后,原价—折旧额—减值准备=账面价值 然后 计算新发动机的需要安装购买的费用,分别计入工程物资然后转入在建工程中计入最后的总得固定资产成本,然后用 新的飞机账面价值+新发动机购入安装费用—旧发动机的账面价值=最后整个飞机的新的原价价值也就是入账价值,老师,原价价值就等于入账价值对吗?
2023-02-13 15:35:31
meizi老师:回复* [爱心]别致的温柔你好 你之前不是已经把原来的飞机账面价值转到了在建工程了 。 剩下发生的相关费用 %2B原来剩下的在建工程账面价值 就应该是你们的改造后的成本了
2023-02-13 15:49:45
* [爱心]别致的温柔:回复meizi老师 老师,那原价价值就等于入账价值对吗?
2023-02-13 16:17:16
* [爱心]别致的温柔:回复meizi老师 也就是你说的改造后的成本,是不是新飞机的原价价值
2023-02-13 16:32:49
meizi老师:回复* [爱心]别致的温柔你好 是的 可以这样来理解 。就是你外购或者自建发生的 原值
2023-02-13 16:54:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 毛扬帆 发表的提问:
什么时候计入在建工程
你好,就是自建工程或外包其他单位建造固定资产就通过在建工程科目核算的
164楼
2023-02-13 15:33:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ carol. 发表的提问:
在建工程暂估转固后,后期还能计提资本化利息吗?
不提资本化的利息了。
165楼
2023-02-13 15:47:59
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