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在建工程暂估入账会计处理
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 甜蜜的高山 发表的提问:
如何理解在建工程已达到预定可使用状态 在建工程虽已完工,固定资产已达到预定可使用状态,且固定资产实际已经使用,并取得收益,但由于工程款项尚未结清而耒取得全额发票没有入账,怎么办
先暂估入账,根据暂估入账的金额计提折旧,以后工程款结清以后调整国定资产的金额,但不调整以前已经计提的折旧
121楼
2023-01-30 15:58:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ kj_IY2KDjI55xVS 发表的提问:
工业企业的在建工程怎样做账务处理。但是材料取不到发票。
借;在建工程 贷;应付账款等科目 需要取得发票核算的
122楼
2023-01-30 16:14:58
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kj_IY2KDjI55xVS:回复邹老师 老师,如果取不到发票怎么办?而且钱已经从对公账户付款了。
2023-01-30 16:49:33
邹老师:回复kj_IY2KDjI55xVS你好,按就只能是做预付账款核算了
2023-01-30 17:10:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 徐ㅎ 发表的提问:
自有未完工在建工程对外投资账务处理
你 好 借:长期股权投资 贷:在建 工程 贷:应交税费——应增(销) 贷:资产处置损益
123楼
2023-01-31 15:22:50
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ A、霞 发表的提问:
老师,现在账上挂了老会计在去年暂估成本费用:应付账款-暂估款贷方65210元,是外帐,怎么处理?
你好,需要补开发票冲账
124楼
2023-01-31 15:51:43
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A、霞:回复黄老师 这是外帐 ,没有发票啊老师,总不能一直挂在那里吧?
2023-01-31 16:23:59
黄老师:回复A、霞外帐也是需要补发票才可入成本的
2023-01-31 16:42:23
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ √ . x 发表的提问:
做资产评估报告,要把在建工程那部分做进去吗
在建工程需要做进去...
125楼
2023-01-31 16:11:59
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 和谐的石头 发表的提问:
老师您好,我想问一下,2019年十月份我们单位筹建期自建厂房购买的锅炉款当时没有发票我暂估入账的发票2020年一月才收到我还怎样做账务处理
你好,冲掉然后按照新的金额入账就可以的
126楼
2023-02-01 15:22:51
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和谐的石头:回复龙枫老师 那年度汇算清缴怎么办我要做什么吗
2023-02-01 15:34:20
龙枫老师:回复和谐的石头你好,有发票之后就能够正常扣除的
2023-02-01 15:45:56
和谐的石头:回复龙枫老师 不用做纳税调增
2023-02-01 16:00:41
龙枫老师:回复和谐的石头你好,是不用做纳税调整的,可以用以前年度损益调整的
2023-02-01 16:14:07
和谐的石头:回复龙枫老师 分录怎样写
2023-02-01 16:35:27
龙枫老师:回复和谐的石头将原来的账目处理中损益科目前添加以前年度损益调整就可以的
2023-02-01 17:04:50
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 画笔 发表的提问:
外购的在建工程的账务处理怎么做啊?是和自产的一样吗
同学,是外购的用于在建工程吧
127楼
2023-02-01 15:39:47
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画笔:回复逸仙老师 对的
2023-02-01 16:11:56
逸仙老师:回复画笔直接按买价计入在建工程,进项税额正常抵扣。自产的是以成本转入在建工程的
2023-02-01 16:30:36
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 阳光☀️明媚 发表的提问:
本月收到工程收入发票,无成本发票,暂估成本账务处理如何做?
你好同学 一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分 借:劳务成本 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本
128楼
2023-02-01 15:51:28
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我们在建工程按暂估额转固定资产怎么入账,我们来工程发票后,是做借:在建工程,贷:预付账款的分录;现在做全部转固定资产后,暂估的部分是不是做借:固定资产,贷:预付账款?
是的,分录是这样处理的
129楼
2023-02-01 16:11:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,我之前有三笔暂估的在建工程总, 现在发票开来了,发票金额和之前暂估的并不是一一对应的,请问,我现在怎么处理?
你好!原分录红字冲回,按发票金额做正确的
130楼
2023-02-02 15:31:37
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wenwen:回复QQ老师 老师,已经跨年了,不影响吧?
2023-02-02 15:56:52
QQ老师:回复wenwen你好!项目完工了吗?
2023-02-02 16:08:55
wenwen:回复QQ老师 已经完工了,不过我一直没转固定资产
2023-02-02 16:19:05
QQ老师:回复wenwen你好!调整在建工程就可以
2023-02-02 16:29:08
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
请问老师,能给一个建筑施工企业完整的材料暂估入账的会计分录吗?(发票已开,在月底需要结转的情况下)
借原材料 贷应付账款…暂估 收到发票: 借原材料 贷应付账款…暂估 (金额用负数表示)
131楼
2023-02-02 15:55:13
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蒋飞老师:回复熏衣草然后再根据发票 借原材料 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2023-02-02 16:25:31
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问:
建安业,做消防工程,本月购买材料入库生成凭证时,借:工程施工 贷:应付账款-暂估价 下月初红字:借:工程施工 贷:应付账款-暂估价 收到发票:借:工程施工 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款 是这样账务处理吗
您好,可以这样先暂估再红冲,是对的
132楼
2023-02-02 16:08:59
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飞翔的秋秋:回复小黎老师 那这样就要求付每一笔款之前就要先收发票,否则不知道哪些开了哪些没有开吧
2023-02-02 16:32:08
小黎老师:回复飞翔的秋秋您好,为了出现你说的问题,可以这样要去的
2023-02-02 16:59:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
在建工程还没结算清楚按暂估入固定资产会计分录怎么做,1年内取得发票和暂估金额不同怎么办?1年后取得发票和暂估金额不同又怎么办
没有结算之前计入在建工程。不计入固定资产。
133楼
2023-02-05 16:33:01
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 燕子 发表的提问:
#提问#购入油罐已完工,暂没有发票,后期对方估计也开不出发票,现在挂预付款,年底该怎么处理合适?不做处理(不入固定资产)?还是要暂估入账,计提折旧?
你这个金额多大,你这个做固定资产,后续折旧费用是需要纳税调增
134楼
2023-02-05 17:02:40
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燕子:回复maize老师 支付个人20万,
2023-02-05 17:28:50
燕子:回复maize老师 领导建议先挂预付款,合理?
2023-02-05 17:44:55
maize老师:回复燕子那后续也需要转固定资产,要不长期挂账也不是办法
2023-02-05 17:57:47
燕子:回复maize老师 老师的建议?
2023-02-05 18:08:59
maize老师:回复燕子你做固定资产,后续折旧费用纳税调增
2023-02-05 18:24:53
燕子:回复maize老师 老师,这个金额按照已支付的金额先暂估入账?
2023-02-05 18:41:53
燕子:回复maize老师 折旧按照10年去分摊计提?后期如果一直没有发票的要一直纳税调整?
2023-02-05 19:04:13
maize老师:回复燕子这个金额按照已支付的金额先暂估入账? 是的,折旧按照10年去分摊计提 可以,后期如果一直没有发票的要一直纳税调整? 是的,
2023-02-05 19:26:15
燕子:回复maize老师 是否存在很大的税务风险?
2023-02-05 19:40:05
maize老师:回复燕子你纳税调增一般就没啥了
2023-02-05 20:07:37
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ kj_rNTc5YIBRQEv 发表的提问:
我企业前几年,因为业务需要盖客运站,投入前期测绘、地址评估费用7万元,这七万元收到发票后,我放入在建工程,现在工程取消,我这七万元应该怎么做账处理
学员你好,转入营业外支出即可
135楼
2023-02-05 17:30:45
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kj_rNTc5YIBRQEv:回复悠然老师01 老师,可以转费用吗?还是只可以转营业外支出
2023-02-05 18:00:40
悠然老师01:回复kj_rNTc5YIBRQEv也可以转管理费用
2023-02-05 18:27:03
kj_rNTc5YIBRQEv:回复悠然老师01 老师,转这两个科目有什么区别吗?就是对账务处理和税收风险来说,转那个科目更还一点
2023-02-05 18:44:01
悠然老师01:回复kj_rNTc5YIBRQEv转管理费用更好一些
2023-02-05 19:12:30

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