咨询
在建工程暂估入账会计处理
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
在建工程账上面是200万,完成这个工程是500万,固定资产暂估入账时,借:固定资产500万,贷:在建工程200万,应付账款300万,这样对吗
可以这么处理!
46楼
2022-12-23 16:52:23
全部回复
小幸运:回复老江老师 暂估时,和进项税额没有关系对吧
2022-12-23 17:21:56
老江老师:回复小幸运如果我处理 借 固定资产 应交税费-应交增值税 待认证进项税 贷 在建工程 应付账款等 后期发票来 借 应交税费-应交增值税 进项税额 贷 应交税费-应交增值税 待认证进项税 后期付款 借 应付账款 贷 银行存款
2022-12-23 17:43:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
之前在建工程是暂估入账,把在建工程转为固定资产,已经转了,上个月付款了, 这个月发票来了,请问凭证怎么做
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
47楼
2022-12-23 17:16:07
全部回复
guolaoshi:回复bamboo老师 借在建工程,贷应付账款
2022-12-23 17:39:23
bamboo老师:回复guolaoshi那您做一笔相同的红字分录 然后根据发票再做一笔蓝字分录
2022-12-23 17:51:02
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小笔芯 发表的提问:
师,我们在建工程是自己买材料然后包给别人做,现在已经投入使用一年了,但是材料款已付我知道多少钱,劳务这块没有签订合同也没有结算我付了部分款,发票也还没有全部开过来,这种情况我要暂估固定资产入账吗?我前面都没有暂估入账,现在年底了,我不知道这部分要怎么办呢。我们是免税企业。希望懂的老师给出建议,谢谢
您好,那您只能找业务经办人员确认各个业务的金额
48楼
2022-12-23 17:26:59
全部回复
小林老师:回复小笔芯您好,您需要暂估应付账款
2022-12-23 17:47:45
小笔芯:回复小林老师 对方可能为了避税会找他名下的几个公司开票,所以我现在不知道应付账款挂谁的名字。导致我不知道怎么暂估入账
2022-12-23 18:01:47
小林老师:回复小笔芯您好,那您也得知道具体金额挂账
2022-12-23 18:21:39
小林老师:回复小笔芯您好,您可以不知道单位,但需要知道金额
2022-12-23 18:32:58
小笔芯:回复小林老师 还没有最终结算,我也不知道金额
2022-12-23 19:00:37
小林老师:回复小笔芯您好,那您可以按合同金额暂估
2022-12-23 19:19:43
小笔芯:回复小林老师 没有签合同
2022-12-23 19:31:41
小林老师:回复小笔芯您好,那您没合同,金额是双方如何约定的?
2022-12-23 20:00:31
小笔芯:回复小林老师 大概说了一下,因为是老板的熟人,以前也合作过,所以就让他一直做着,这个也没有谈,然后后面加了好多工程给他 ,就是先做啥都没讲,陆续付点钱给他
2022-12-23 20:26:30
小林老师:回复小笔芯您好,那就让负责项目人员做预算
2022-12-23 20:41:18
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小笔芯 发表的提问:
老师,我们在建工程是自己买材料然后包给别人做,现在已经投入使用一年了,但是材料款已付我知道多少钱,劳务这块没有签订合同也没有结算我付了部分款,发票也还没有全部开过来,这种情况我要暂估固定资产入账吗?我前面都没有暂估入账,现在年底了,我不知道这部分要怎么办呢。我们是免税企业。希望懂的老师给出建议,谢谢
你好,是的按照预算做暂估入账
49楼
2022-12-24 16:30:24
全部回复
小惑老师:回复小笔芯然后开始计提折旧处理
2022-12-24 16:47:03
小笔芯:回复小惑老师 那我一月份就开始投入使用了,我要补提1到10月份的折旧吗?我没有收到所有的发票,到明年企业所得税汇算清缴的时候怎么调整呢。我可以不暂估吗。等结算后再入账
2022-12-24 17:00:47
小惑老师:回复小笔芯是的做补提1-10月份的折旧
2022-12-24 17:12:07
小惑老师:回复小笔芯那你还要去做以前年度调整,如果你汇算没有取得需要调增处理的,
2022-12-24 17:40:39
小笔芯:回复小惑老师 那我到明年企业所得税汇算清缴的时候要调整吗。我可以不暂估吗。等结算后再入账
2022-12-24 17:55:05
小惑老师:回复小笔芯最后在汇算清缴前取得
2022-12-24 18:21:24
小惑老师:回复小笔芯要不还要修改申报表
2022-12-24 18:40:59
小笔芯:回复小惑老师 因为老板现在没钱给对方,所以迟迟没有结算,对方也就没开票。如果到时候取得不了呢。我可不可以不暂估
2022-12-24 18:51:09
小惑老师:回复小笔芯我觉得应该暂估,这样账是对应的
2022-12-24 19:09:58
小笔芯:回复小惑老师 能回答我上面的问题吗?企业所得税调整的问题。还有我暂佑应付账款我不知道挂谁的名字
2022-12-24 19:31:13
小惑老师:回复小笔芯要不你做到拿票时候,跟你实际情况也不符
2022-12-24 19:53:40
小笔芯:回复小惑老师 所以我不知道怎么办了
2022-12-24 20:21:30
小惑老师:回复小笔芯我觉得应该入账,这样税务查账是真实的
2022-12-24 20:33:13
小笔芯:回复小惑老师 现在问题是怎么入账,我剩余应付的钱我挂谁的名字
2022-12-24 20:44:46
小惑老师:回复小笔芯你欠谁的挂谁的,不知道欠款方吗?
2022-12-24 21:10:42
小笔芯:回复小惑老师 对方有几家公司,为了避税他可能会让我打到几家公司的账上。所以我现在也不确定要挂谁
2022-12-24 21:39:06
小惑老师:回复小笔芯那你可以对知道先挂账,不清楚二级挂个供应商
2022-12-24 22:02:01
小笔芯:回复小惑老师 就挂供应商三个字吗?二级明细
2022-12-24 22:28:04
小惑老师:回复小笔芯对,二级明细挂个供应商
2022-12-24 22:48:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目
你好,对的,达到预定可使用状态就写这个分录
50楼
2022-12-24 16:36:31
全部回复
以梦为马:回复玲老师 我们现在是为了调报表,把固定资产以前购买做的预付账款,现在调暂估入暂
2022-12-24 16:50:36
玲老师:回复以梦为马你好,那要知道是什么原因调整才好说 原来咋写的分录 为什么调整
2022-12-24 17:12:39
以梦为马:回复玲老师 不用确认增埴税吗 是按合同金额暂估吗
2022-12-24 17:37:02
玲老师:回复以梦为马你好,暂估不考虑税费
2022-12-24 17:55:01
以梦为马:回复玲老师 比如我的固定资产之前预付一些款项,现在暂估入账怎么做分录?
2022-12-24 18:24:27
玲老师:回复以梦为马你好, 借预付账银行 借在建工程贷预付,借固定资产贷, 在建工程
2022-12-24 18:48:30
以梦为马:回复玲老师 我是这样做的,借:固定资产-合同价 贷:预付账款 货:应付账款-合同价,这样做对吗?
2022-12-24 19:12:07
玲老师:回复以梦为马你固定资产没有经过安装吗?
2022-12-24 19:41:21
以梦为马:回复玲老师 已经在车间使用了
2022-12-24 19:51:59
玲老师:回复以梦为马固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目 这是你的原始提问 因为有用到:在建工程 所以问一下你是购入需要安装 的固定固定资产吗 最好正面回复问题,这样才有利于解决问题
2022-12-24 20:03:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 妮子 发表的提问:
请问建筑工程暂估入账的材料已经结转成本,现在冲红暂估材料还要冲红暂估的成本吗
您好 什么原因要冲红暂估材料
51楼
2022-12-24 16:50:20
全部回复
妮子:回复bamboo老师 之前成本不够,现在成本取得了
2022-12-24 17:07:37
bamboo老师:回复妮子那对应的成本也红冲 然后再结转一下
2022-12-24 17:20:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 吴金四 发表的提问:
老师你好,建安业,公司新中标的项目,按合同价转让给给了分包方,我方给业主方开100万的发票,分包方给我方开100万的发票,均为专票,因没有税额差,我方不交税,工程款均走公户,我方收取分包方管理费(走的是私户,所以没有开票),以上行为是否正确?新中标的项目是否必须要按合同或中标通知书暂估入账?如是,工程结束时,实际工程款与暂估入账的差额如何处置?
同学你好 管理费不用单独交,直接工程款里扣就行了 2.可以暂估入库 收到发票的时候要全部红冲暂估的,不能有差额
52楼
2022-12-24 16:59:42
全部回复
吴金四:回复朴老师 1、就合同价款全部分包给有相应资质的第三方是合法的吧?分包方将管理费已经走私户打给法人并且我方将收到的100万已打给分包方,这样操作需要修改吗? 2、如果不暂估入库,来一次款做一次账,实际上最后工程验收竣工的时候,跟合同价款肯定是不一致的,这种操作是否可行?
2022-12-24 17:26:02
朴老师:回复吴金四同学你好 不能全部分包的哦,这是转包的了,转包违法的 要改的 2.也可以,按照最后的金额来就行了
2022-12-24 17:49:26
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 都是我 发表的提问:
咨询一下,如果签订合同且履行完毕,但没进行竣工验收,尚未收到款项怎么入账,这个工程我单位分包出去,由于甲方没给我结算,我也没给分包商结算,但如果按暂估入账的话,差额就会交很大一部分税,这个有什么筹划么 建筑工程分包的情况
没验收 没收款 不需要做账 你和甲方是这样 你和分包方也是这样
53楼
2022-12-24 17:23:59
全部回复
都是我:回复轶尘老师 现在公司要进行股权转让,这部分账外的收入及支出怎么处理
2022-12-24 17:50:04
都是我:回复轶尘老师 如果按新收入准则也入不了么,工程完工,已经正常使用了
2022-12-24 18:09:05
轶尘老师:回复都是我账上不要体现 业务部门出具一个进度结算 根据这个结算来确认收入成本利润 加到净资产里面
2022-12-24 18:29:34
都是我:回复轶尘老师 进度结算也没有
2022-12-24 18:48:41
轶尘老师:回复都是我这个是业务部门的事情 这个没有 不好处理 要么就按整个工程的利润来算 收购方没意见就可以
2022-12-24 19:16:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
 改炉子的工程款,仅付一半费用30万没有开发票2019年暂估入账了并在19年底打包处理卖了,今年支付尾款40万,开具了70万发票,如何做账务处理
你好;  这个炉子之前计入什么科目的; 这样好判断是否资本化去   
54楼
2022-12-25 16:39:39
全部回复
优雅的柚子:回复meizi老师 谢谢老师,之前这么做的。
2022-12-25 17:10:59
meizi老师:回复优雅的柚子现在做 :那你这样实际是少付款了吗? 要调整原值不 
2022-12-25 17:30:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 乐舟 发表的提问:
在建工程具体的账务处理在哪看?
是自建不动产吗
55楼
2022-12-25 16:59:16
全部回复
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 清脆的河马 发表的提问:
转让在建工程的账务处理
意思还没有建设完就转让了吗
56楼
2022-12-25 17:05:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ Aban 发表的提问:
在建工程暂估入资产,估价估多了,怎么做分录呢
你好 借;在建工程 贷;固定资产 做这个调整分录
57楼
2022-12-25 17:20:59
全部回复
Aban:回复邹老师 工程已经结束 在建工程里的金额怎么处理呢 贷 在建工程 借方记什么科目呢?
2022-12-25 17:34:25
邹老师:回复Aban你好,说明你之前暂估的在建工程金额错误了 完成分录是 借;在建工程 贷;固定资产 借;原材料等科目 贷;在建工程
2022-12-25 17:52:21
Aban:回复邹老师 是设备 按合同金额含税价估的 发票回来后提完税金额就少了
2022-12-25 18:15:12
邹老师:回复Aban你好,那把之前暂估分录冲销,然后根据发票做购进设备分录就是了
2022-12-25 18:25:53
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 他° ゛ 发表的提问:
在建工程,没建完,取消了。如何账务处理?
请问取消原因是什么?
58楼
2022-12-26 16:32:09
全部回复
他° ゛:回复岳老师 工程停了。用不到了
2022-12-26 17:13:04
岳老师:回复他° ゛借:营业外支出 贷:在建工程
2022-12-26 17:34:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 谢俊杰Jason 发表的提问:
在建工程 预转固的账务处理
你好 借;固定资产 贷;在建工程
59楼
2022-12-26 16:54:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 金盏 发表的提问:
其实是在建工程,租赁给对方,对方分三年把工程款给我们,这种会计处理哪里有?
你好,此问题已经给予回复
60楼
2022-12-26 17:20:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×