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在建工程暂估入账会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 754282543 发表的提问:
老师,在建工程可以写暂估入账吗?没有收到发票金额不太确定 ,只是有一个发货单
你好,是已经发生建造固定资产支出只是暂时没有取得发票吗?
61楼
2022-12-27 16:16:52
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754282543:回复邹老师 是的,设备运来只是有发货单,具体的老板没有定好呢和对方
2022-12-27 16:33:02
邹老师:回复754282543你好,那可以先做暂估入账处理,取得发票冲销之前暂估入账分录,然后根据取得的发票做相应分录就是了
2022-12-27 16:44:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 悦耳的曲奇 发表的提问:
请问建筑工程暂估成本怎么入账
您好 借 工程施工-合同成本 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估
62楼
2022-12-27 16:40:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
想问下,我们在建工程按暂估额转固定资产怎么入账 我们来工程发票后,是做借:在建工程,贷:预付账款的分录;现在按暂估值全部转固定资产,暂估的部分是不是借:固定资产,贷:预付账款?
您好!是借固定资产 贷在建工程
63楼
2022-12-27 17:00:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 阿花 发表的提问:
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
64楼
2022-12-27 17:17:59
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阿花:回复邹老师 老师,这样做是对的吗?
2022-12-27 17:32:52
邹老师:回复阿花你好,把原材料明细根据材料名称设置,而不是暂估 工程施工——合同成本 就可以了
2022-12-27 17:58:55
阿花:回复邹老师 工程施工-合同成本 是不是要结转到主营业务成本里去
2022-12-27 18:26:04
邹老师:回复阿花你好,取得收入是需要结转到主营业务成本核算的
2022-12-27 18:48:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 坚定的巨人 发表的提问:
老师好,我是新公司5月开业,之前的在建工程发票好多是后来的,所以,在开业前必须暂估入账吗,开业后就全部转做固定资产了是吗?开办费用也是一样的处理吗
你好是的,开办费也一样。
65楼
2022-12-28 16:50:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
在建工程计提减值应当如何账务处理? 已经计提的可以转回么 企业新建一个项目,停建超过三年了,以后也无法续建,全额进行了减值计提,已做如您上述的会计科目。现在老总同意报废该在建工程,如何进行会计处理?
借资产减值损失贷在建工程减值准备 不可以转回
66楼
2022-12-28 17:05:08
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.73w
引用 @ 健康的硬币 发表的提问:
(1)1日,对上月未暂估入账的原材料进行会计处理。
借:原材料  负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料         应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
67楼
2022-12-28 17:17:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿白- 发表的提问:
建筑公司施工用的材料发票没有收到,可以先进行暂估入账处理吗?工程已经完工,工程款也已经收到
可以暂估入账的,发票到了,再红冲暂估发票入账。
68楼
2023-01-02 08:49:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 精明的电灯胆 发表的提问:
建筑施工企业的暂估价的账务处理
您好,一般情况下,暂估时,借;工程施工,或者主营业务成本,贷:应付账款-暂估款。等来了发票,按发票做分录,借;工程施工等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目的,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目,同时,冲原暂估分录,借;工程施工,或者主营业务成本,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。
69楼
2023-01-02 09:18:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
暂估入账价值与开发票的价值一样,要怎么做会计处理啊
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
70楼
2023-01-02 09:37:52
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毛毛雨:回复邹老师 老师,暂估得跟发票一样?开的是普票,还需要冲销重做么?
2023-01-02 10:03:04
邹老师:回复毛毛雨你好,先把之前暂估分录冲销 然后根据取得发票做分录,取得的是普通发票就这样做分录 借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款等科目
2023-01-02 10:15:57
毛毛雨:回复邹老师 可是老师只来了一部分发票怎么办,比如之前借原材料20贷应付账款20,但开发票只开了一半,剩余的一半下个月开要怎么处理?
2023-01-02 10:41:30
邹老师:回复毛毛雨你好,需要把没有来发票的一部分继续做暂估入库处理
2023-01-02 11:01:15
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
老师我问一下,酒店原材料暂估入账怎么进行账务处理?
你好 借:原材料 贷:应付账款-暂估
71楼
2023-01-02 09:46:48
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雪梅 发表的提问:
2018年11月份建设牛场工程2018年12月份建设完毕2019年1月份取得工程发票这个会计分录怎么做?2018年需要暂估入账吗?暂估科目怎么做?
你好, 借:在建工程 贷:银行存款 可以19年取得发票直接转固定资产 贷:
72楼
2023-01-02 10:03:00
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雪梅:回复月月老师 不用在2018年12月份做暂估吗?
2023-01-02 10:33:33
雪梅:回复月月老师 19年取得发票: 借:在建工程 贷:银行存款 转固定资产: 借:固定资产 贷:在建工程 这样做对吗?
2023-01-02 10:44:44
月月老师:回复雪梅你好,18年就做在建工程分录 19年转固定资产 如果18年需要转固定资产 借:固定资产-暂估 贷:在建工程 19年根据发票 多的计提少的冲回。
2023-01-02 10:59:40
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
建筑业,工程未动工,先开票,收到了预付款,怎么做账务处理,成本暂估吗
你好 借:银行存款 带:预收账款 这个成本不需要暂估的
73楼
2023-01-03 16:45:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 默默 发表的提问:
劳务公司,以暂估计入工程施工人工,后面迟迟没有见到发票,怎样账务处理?
你好,到底是劳务公司,还是建筑施工企业呢?
74楼
2023-01-03 16:56:54
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默默:回复邹老师 劳务公司,账务怎么样处理
2023-01-03 17:08:32
邹老师:回复默默你好,劳务公司,员工与单位是雇佣关系,还是劳务关系? 
2023-01-03 17:31:54
默默:回复邹老师 学堂有劳务公司的账务演练没有?
2023-01-03 18:01:04
邹老师:回复默默你好,有相关实操课程可供练习 
2023-01-03 18:12:59
默默:回复邹老师 怎么算雇佣,怎么算劳务?怎么界定的?
2023-01-03 18:38:13
邹老师:回复默默你好 雇佣:有没有事情做,都需要来上班 劳务:有事就来,没有事情不需要来
2023-01-03 18:57:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
年终会计报表时,在建工程没有验收报告,但工程已竣工并投入使用,如何做账务处理
借;固定资产 贷;在建工程 然后按规定计提折旧就是了
75楼
2023-01-03 17:05:58
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