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计提本月职工工资会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 愤怒的小鸭子 发表的提问:
4月份新成立的公司计提5月工资计提工资分录怎么做
你好   计提 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  
46楼
2022-12-23 16:31:04
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愤怒的小鸭子:回复meizi老师 那工会经费是啥时候交的?啥时候计提
2022-12-23 16:50:05
meizi老师:回复愤怒的小鸭子 你好看你们申报期。   一般是月报或者季报。 看税务局的 申报期核定的情况来报。    月末或者季末来   计提 
2022-12-23 17:18:42
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
比如说6月初做5月的账,在做发放工资的会计分录之前是否需要先计提5月份工资呢(如果是计提5月份工资,6月份的时候已经做好了5月份工资表,那就是计提5月份的工资和实际发放是没有差异的是吗)?计提的是5月份工资吗(还是说本月计提下月工资,即需要计提6月份工资呢)?
5月的工资 5月计提 6月发放 如果有差异建议反回去调整5月的账
47楼
2022-12-23 16:44:13
全部回复
博言老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
老师你好!养老保险金额的计提和发放的会计分录怎么写,当月工资的计提和发放会计分录怎么写,社保交的是当月,但当月发放工资是上月工资,怎样写会计分录才能把账走平?老师给我举个有金额的例子吧
您好,比如2月交社保,做分录 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2 3月发2月工资的时候,扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候(这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可) 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2
48楼
2022-12-23 17:05:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 莫名 发表的提问:
领导要求本月发放上月工资,发放工资是的会计分录怎么做,还需要计提么?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
49楼
2022-12-23 17:32:56
全部回复
莫名:回复邹老师 老师您的这个”当月“,是不是指工资所属月份,比如2月份的工资,要在2月份月末先计提,然后在3月份发放时做支付时的分录?
2022-12-23 18:00:17
邹老师:回复莫名你好,是的,就是当月计提,次月发放
2022-12-23 18:18:17
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 不安的春天 发表的提问:
6月份计提当月工资,7月发放工资时只发了一部分,请问一下会计分录怎么做 ?
社保的扣除还是按照原比例扣除 发放的部分冲减应付职工薪酬,剩下的等到下一次发放时冲减
50楼
2022-12-23 17:44:59
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
公司给员工交了社保,每个月要把个人部分从工资里面扣除,请问每个月工资应该如何计提,发放工资和缴纳社保的会计分录是如何写,请写出完整的分录,包括计提工作,发放工资,缴纳社保?
你好,学员 计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应付款-个人社保
51楼
2022-12-24 16:19:24
全部回复
冉老师:回复^_^计提单位社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保
2022-12-24 16:33:46
冉老师:回复^_^缴纳社保 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人社保 贷银行存款
2022-12-24 16:49:29
^_^:回复冉老师 我说的是代垫社保和计提工资
2022-12-24 17:14:56
^_^:回复冉老师 不需要计提社保,而且代垫社保
2022-12-24 17:34:31
冉老师:回复^_^第一个是计提工资分录
2022-12-24 17:59:39
^_^:回复冉老师 不是应该计入其他应收款—代垫社保吗
2022-12-24 18:29:19
冉老师:回复^_^你好,学员 计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应付款-个人社保(这个是个人的社保
2022-12-24 18:42:20
冉老师:回复^_^这个代垫就是从员工工资扣,企业给缴纳
2022-12-24 18:58:03
^_^:回复冉老师 不是应该这样的吗?借:管理费用    其他应收款—代垫社保 贷:应付工资
2022-12-24 19:15:33
^_^:回复冉老师 这是计提的时候
2022-12-24 19:39:13
冉老师:回复^_^这个不是的,个人部分计提在工资里面
2022-12-24 20:07:46
冉老师:回复^_^老师接触的上市公司都是这么做的
2022-12-24 20:35:49
^_^:回复冉老师 我说的是公司代员工垫付的社保如何做分录
2022-12-24 20:49:21
冉老师:回复^_^借管理费用_社保 其他应收款_个人 贷银行存款
2022-12-24 21:08:23
冉老师:回复^_^挂往来其他应收款就可以的
2022-12-24 21:33:40
^_^:回复冉老师 那计提工资呢
2022-12-24 21:48:28
^_^:回复冉老师 是不是应该是   借:管理费用—工资 贷:其他应收款—个人社保 应付工资
2022-12-24 22:09:07
冉老师:回复^_^你好,学员,计提工资可以这么写的,
2022-12-24 22:24:59
冉老师:回复^_^实务中有这么写得,也有按照老师最上面写的,两种方法都可以
2022-12-24 22:50:24
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 萱** 发表的提问:
上月计提工资时多计提了,会计分录:借:应付职工薪酬-职工工资 436541.96,实际发放工资为425162.53,可以做一个调整凭证吗?即红字冲掉上月计提的
你好!是的,可以直接红字冲回
52楼
2022-12-24 16:45:56
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.85w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
请问,本月工资有本公司承担一部人,另一位合作人承担一部分,那么计提工资时分录怎么做
你是劳务派遣的吗?
53楼
2022-12-24 17:04:55
全部回复
蔷薇:回复郭老师 是的
2022-12-24 17:34:06
郭老师:回复蔷薇你单位负担和对方支付的都要计提。
2022-12-24 17:50:08
蔷薇:回复郭老师 请问计提后向对方收取这部分款项怎么做分录
2022-12-24 18:00:47
郭老师:回复蔷薇你给对方开发票,就是你的收入
2022-12-24 18:20:43
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
54楼
2022-12-24 17:23:55
全部回复
娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2022-12-24 17:52:40
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2022-12-24 18:05:01
娟儿:回复佟老师 收到
2022-12-24 18:26:22
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2022-12-24 18:38:10
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2022-12-24 18:53:56
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2022-12-24 19:04:23
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2022-12-24 19:14:31
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2022-12-24 19:36:42
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2022-12-24 19:59:19
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2022-12-24 20:15:41
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2022-12-24 20:30:41
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2022-12-24 20:43:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ *蕾* 发表的提问:
公司4月新成立一直没计提工资,5月8日发4月工资23000元(社保手续没办好未扣个人社保),5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000),6月6号发5月工资21000(把4月和5月的个人社保扣除),6月12号又交了6月的养老保险4000元(公司2500/个人1500)请问要怎么做分录?
您好 5月8日发4月工资23000元 借:管理费用——工资 23000 贷:应付职工薪酬——工资 23000 借:应付职工薪酬——工资 23000 贷:银行存款等 23000 5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000) 借:管理费用——单位社保费 5000 贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000 借:应付职工薪酬——单位社保费 5000 其他应收款——个人社保费 3000 贷:银行存款等 8000 6月6号发5月工资21000 借:管理费用——工资 24000 贷:应付职工薪酬——工资 24000 借:应付职工薪酬——工资 24000 贷:其他应收款——个人社保费 3000 银行存款等 21000 6月12号又交了6月的养老保险4000 借:管理费用——单位社保费 2500 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500 借:应付职工薪酬——单位社保费 2500 贷:其他应收款——个社保费 1500 银行存款 4000
55楼
2022-12-24 17:41:59
全部回复
*蕾*:回复bamboo老师 老师,那需要计提6月工资吗?
2022-12-24 17:58:49
bamboo老师:回复*蕾*需要计提6月工资的
2022-12-24 18:14:48
*蕾*:回复bamboo老师 要怎么做分录?
2022-12-24 18:34:12
bamboo老师:回复*蕾*您6月份工资多少啊
2022-12-24 18:48:24
*蕾*:回复bamboo老师 21000
2022-12-24 19:11:51
bamboo老师:回复*蕾*是扣除社保之前的还是扣除之后的
2022-12-24 19:32:26
*蕾*:回复bamboo老师 扣完了
2022-12-24 19:50:16
bamboo老师:回复*蕾*借:管理费用——工资 21000+1500=22500 贷:应付职工薪酬 22500
2022-12-24 20:10:54
*蕾*:回复bamboo老师 老师,5月其中一人扣个税20元,由公司承担,6月报完税从基本户自动划走了,要怎么做分录?
2022-12-24 20:33:44
bamboo老师:回复*蕾*借:管理费用——其他 贷:银行存款 这个所得税前不能扣除 要汇算清缴调整的
2022-12-24 20:54:17
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 朴素的刺猬 发表的提问:
老师比如说 我9月工资20000万没有计提,10月计提工资25000时包括个人部分社保,公司部分社保8000,那么我结转时5.3万吗?要怎么做分录?
你好 没有计提部分补计提就可以了
56楼
2022-12-25 16:24:59
全部回复
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 是要补2万的计提吗?那那么结转损益时怎么做
2022-12-25 16:47:41
答疑苏老师:回复朴素的刺猬你好 补计提的和正常计提的一样结转
2022-12-25 17:08:11
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 前面问提错了,9月工资金额是2万没计提,10月份直接发工资做借:管理费用,贷:银行存款,月底计提10月工资 2.5万包括个人部分社保,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 然后计提公司部分社保8000元:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 结转时 本年利润5.3万 贷: 管理费用 工资4.5万 社保8000 这样对吗? :
2022-12-25 17:35:25
答疑苏老师:回复朴素的刺猬你好 是的 分录是正确的
2022-12-25 17:46:40
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 谢谢老师, 我们公司小规模是全子公司,现在只发工资和交社保公积金,账户资金来源是总公司以投资款打到我们基本户,申报企业所得税 0申报吗?还是
2022-12-25 17:58:16
答疑苏老师:回复朴素的刺猬你好 分公司应由总公司汇总申报所得税
2022-12-25 18:18:52
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 明白了 ,谢谢
2022-12-25 18:39:29
答疑苏老师:回复朴素的刺猬不客气 祝工作顺利哦
2022-12-25 19:07:48
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 勤奋的日记本 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
57楼
2022-12-25 16:41:37
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的万宝路 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
您好,您是在做题吗?您这笔业务说的不完整
58楼
2022-12-25 16:54:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ L*?S*?F*? 发表的提问:
你好老师,我每月没有计提工资,7月交了7月保险,7月发6月工资时怎么做分录比较好!好
你好 7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款  7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款
59楼
2022-12-25 17:24:04
全部回复
L*?S*?F*?:回复邹老师 单位部分和个人部分要分开不?借管理费用-单位2000,其他应收款个人1000;贷:银行存款3000。对吗?
2022-12-25 17:38:24
邹老师:回复L*?S*?F*?你好,是的,需要分开处理的 
2022-12-25 18:02:44
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 米米 发表的提问:
本月工资本月发放和本月工资下月发放,做的会计分录一样吗?
发放的分录是一样的,
60楼
2022-12-25 17:41:59
全部回复
米米:回复钟存老师 计提分录也是一样?
2022-12-25 18:00:30
米米:回复钟存老师 那本月发放和次月发放计提也是一样吗
2022-12-25 18:16:56
钟存老师:回复米米计提都是借成本费用 贷应付职工薪酬 发放都是 借应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-12-25 18:37:20

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