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计提本月职工工资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 眯眯眼的小蜜蜂 发表的提问:
12月31日,计提本月应付职工工资50000元,其中行政管理部门人员工资20000元,销售人员工资30000元,请问怎么做会计分录
你好 借:管理费用  2万 销售费用 3万 贷:应付职工薪酬  5万
106楼
2023-01-11 16:51:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
制作以下会计分录 (1)生产工人工资290000,车间管理人员工资10000,行政管理人员工资20000 (2)计提本月职工福利费44800
您好 借:生产成本290000 借:制造费用10000 借:管理费用20000 贷:应付职工薪酬320000 借:管理费用44800 贷:应付职工薪酬44800
107楼
2023-01-11 17:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
本月计提工资和下月五险一金的会计分录。
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 ——工资、五险一金
108楼
2023-01-27 17:08:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Apple 发表的提问:
公司是每月15号发上月工资,比如说现在做五月份的账,是不是就只做个计提本月工资的会计分录就行了,到下个月做账时再做发五月份工资的会计分录是吗?
您好!是的。对的。
109楼
2023-01-27 17:26:04
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Apple:回复宋生老师 计提五月份工资时: 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 发放五月份工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:库存现金 是这样的吗?另我公司的成本主要是人工工资,那这个工资是到底计什么科目合适,能成主营业务成本-工资么?
2023-01-27 17:42:25
宋生老师:回复Apple您好!可以计入主营业务成本的
2023-01-27 17:59:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
1、你好,个税上个月工资表做错了,个税扣少了,扣少的那部分个税费用,公司愿意承担,就不再扣个人的款了,这个会计分录怎么做?2、因为上个月计提少了,这个月的个税已经扣款,那计提少的个税应该怎么做会计分录?
1 借营业外支出,贷应交税费,2 这个对应这个是不是后续还是工资表上面扣,借应付职工薪酬 工资,贷应交税费, 贷银行,这个银行少了,个税多
110楼
2023-01-27 17:38:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 2.20 发表的提问:
公,司,收购过来的公司,6月月份没有计提6月份的个工资,到了七月份发6月工资和7月社保的会计分录怎么做
工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 支付社保 借;应付职工薪酬 其他应收款 贷;银行存款
111楼
2023-01-27 17:55:34
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2.20:回复邹老师 零售企业经济业务,要求变分录 春天百货商店2013年4月发生如下经济业务 1.从当地百货公司购进双喜牌压力锅20只,进价每只65元,增值税税率17%,货款及进项税额合计为 1521元,开出银行转账支票付讫。含税零售价每只89元。 2,本月初从市百货站购进雪绒牌内衣240套,进价每套54元,零售价每套80元,货款已付,商品验收入库。本月中旬收到市百货站更正发票,雪绒牌保暖内衣的批发价应为45元,应退货款2160元增值税367.20元。 3,本月春天百货对过季的50件保暖内衣进行销价出售,该商品原价为260元,进价180元,现销价为200元全部出售。
2023-01-27 18:37:03
邹老师:回复2.201借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 2,借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目 3,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-01-27 19:05:00
2.20:回复邹老师 4 本月购进牛仔裤1000条,每条56元,增值税专用发票上注明货款56000元,增值税9520元,运费为200元,增值税22元,当即承付 5 当月购进红枣2000千克,每千克9元,增值税专用发票上注明的货款18000元,增值税3060元,运费200元,增值税为22元。
2023-01-27 19:27:36
邹老师:回复2.204 借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 5 借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目
2023-01-27 19:43:14
2.20:回复邹老师 老师能帮每个分录的金额标上吗?我不怎么懂
2023-01-27 20:06:09
邹老师:回复2.201借;库存商品20*65 应交税费 20*65 *17%贷;银行存款(合计) 2,借;库存商品240*54 应交税费 贷;应付账款等科目 3,借;应收账款 贷;主营业务收入200*50 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品180*50 4 借;库存商品 1000*56+200 应交税费9520 贷;银行存款(合计) 5 借;库存商品 2000*9+200应交税费3060+22 贷;应付账款等科目(合计)
2023-01-27 20:34:42
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 调皮的钢铁侠 发表的提问:
1月计提的工资需要向采购和销售一样在2月先冲销1月计提再做2月实际发放,然后再计提2月工资吗?请问详细工资会计分录。谢谢
计提工资是因为企业会计核算采用权责发生制的原则。由于企业工资是下发放,也就是先工作到下月才发工资,这就要将本月已经产生的工资费用先计提到本月的损益。 计提时: 借:管理费用--工资(管理人员的工资) 借:销售费用--工资(销售人员的工资) 借:生产成本--工资(生产人员的工资) 借:制造费用--工资(车间管理人员的工资) 贷:应付工资 下月发放时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 不含五险一金
112楼
2023-01-27 18:11:59
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调皮的钢铁侠:回复晓海老师 计提工资时五险一金需要计提吗?
2023-01-27 18:47:51
晓海老师:回复调皮的钢铁侠你好!是的,一般是一起计提的
2023-01-27 19:02:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 23368685 发表的提问:
老师我在计提次月工资的时候我不知道具体金额,我能按实发数计提处理账务吗?会计分录如何做?
计提是根据上月工资计提,后面不够就补计提,多就可以冲回
113楼
2023-01-28 15:39:00
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23368685:回复maize老师 比方说我3月才做2月的账,这时已经知道具体金额,可以按实际数计提吗
2023-01-28 15:53:56
maize老师:回复23368685可以按你们实际的去计提
2023-01-28 16:21:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
,@答疑-张老师(702433146) 企业刚成立,生产车间6个工人每月工资共24000元,车间外雇粉料人员1个每月3000元,窑炉师傅和技术员3个,每月15000元,管理部门3个,每月工资12000元,食堂炊事员1人,3000元,计提11月份工资怎样做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
114楼
2023-01-28 15:53:09
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深呼吸:回复朴老师 借:生产成本一直接人工27000制造费用15000,管理费用15000,贷:应付职工薪酬57000元,这样可以吗?新公司刚成立还未买保险。
2023-01-28 16:25:26
朴老师:回复深呼吸你好,是可以的哦,这样做就行
2023-01-28 16:46:27
深呼吸:回复朴老师 就是开始那个借什么什么费用,我没理解好,因为生产成本一直接人工也算费用吗,我是新手,望老师解
2023-01-28 17:15:29
朴老师:回复深呼吸计入生产成本的话就可以这样做
2023-01-28 17:28:11
深呼吸:回复朴老师 398591248
2023-01-28 17:47:24
朴老师:回复深呼吸满意请给五星好评,谢谢
2023-01-28 18:07:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
公司收购过来的公司,6月月份没有计提6月份的个工资,到了七月份发6月工资和7月社保的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
115楼
2023-01-28 16:11:51
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 你好 发表的提问:
要计提车间工人8月工资,我们食品公司现目前是接到客户订单,然后再采购原料(没有发票)回来进行筛选分装,会涉及到食品包装袋、纸箱、人工,现在就是要计提8月工人工资,要怎样处理好些?会计分录?
8月的工资应该在8月里开始计提,下面图中就是计提工资分录,包装箱、纸箱等计入包装物科目,待核算成本时转入成本。
116楼
2023-01-28 16:35:58
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你好:回复会计学堂陈老师 你说的各种费用可以具体点吗,我的问题写得很清楚吧
2023-01-28 17:04:46
会计学堂陈老师:回复你好按部门归集费用,如 管理部门 计入管理费用-工资,销售部门,计入销售费用-工资,车间,计入制造费用-工资,科研部门,计入 研发支出-费用化支出-工资
2023-01-28 17:15:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上个月计提工资,本月发放工资,有员工资多发,本月退回,这个退回的工资要不要冲减计提的会计分录?
您好,退回的工资要冲减计提的会计分录的。
117楼
2023-01-29 15:40:30
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佳佳:回复王雁鸣老师 借:管理费用 -2000 借:应付职工薪酬-工资 2000 对嘛?
2023-01-29 15:53:55
王雁鸣老师:回复佳佳您好,对的。
2023-01-29 16:11:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Zmj 发表的提问:
想请教一下,我在1月已计提所有职工工资,现在2月发放工资,但有一个员工未按期正常发放工资,得在3月发放。这会计分录怎么处理呢?
您好!分录你实际发了多少就借应付职工薪酬 贷现金等做多少
118楼
2023-01-29 16:10:01
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Zmj:回复宋生老师 是的 这是正常发放的 就是有个别的没发放 就是比如说有100个人,但我现在只发放了99个人 还有一个人特殊未发放 那么我该怎么处理这个分录 能够体现出我欠某个职工的工资未发放的
2023-01-29 16:28:04
宋生老师:回复Zmj您好!你做了这个分录后,会有个应付账款的贷方余额,余额就是表示未发放的了。
2023-01-29 16:43:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
1、你好,个税上个月工资表做错了,个税扣少了,扣少的那部分个税费用,公司愿意承担,就不再扣个人的款了,这个会计分录怎么做?2、因为上个月计提少了,这个月的个税已经扣款,那计提少的个税应该怎么做会计分录?
应交税费转入到费用来说就可以
119楼
2023-01-29 16:18:33
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懵懂的钢笔:回复辜老师 比如上月少计提100元,这个月实缴个税多了100元,那这个月会计分录:借:管理费用,贷:应交个税。借:应交个税,贷:银行存款
2023-01-29 16:44:02
懵懂的钢笔:回复辜老师 这样可以吗
2023-01-29 16:54:28
辜老师:回复懵懂的钢笔是的,可以这样账务处理的
2023-01-29 17:18:30
懵懂的钢笔:回复辜老师 好的,谢谢
2023-01-29 17:39:39
辜老师:回复懵懂的钢笔好的,客气,帮到你就好
2023-01-29 17:59:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 努力考注会! 发表的提问:
老师,上个月计提社保的时候计提多了个人部分的社保,且工资已经支付出去了。 那这个月该怎么调整这部分社保呢? 直接把多计提的社保放入下个月工资吗? 相关会计分录应该怎么做调整呢?
你好 意思你在员工工资多扣了个人部分的社保。 你贷方是多了其他应收款。 那么你缴纳是借方。 你多的钱在其他应收款贷方放着。 下个月扣即可。 不需要单独做分录调整的
120楼
2023-01-29 16:35:59
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努力考注会!:回复meizi老师 老师,我还是不怎么明白。上个月计提的时候是贷其它应付款-社保,后面支付了之后因为多计提了,现在其他应付款贷方还有余额。 那这个余额是不用处理吗? 下个月再扣就行了吗? 比如说我这个月多计提了200元,那下个月其它应付-社保就少计提200元,是这个意思吗?
2023-01-29 16:51:54
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 余额不处理。 比如你计提了100元 本月扣除了个人社保80元 还有20元在其他应收款贷方余额了 。 下个月假如产生了120元个人社保 你就只需要扣100元贷方其他应收款-个人社保就行了 这样借贷就平了。 不需要单独做分录处理的 是的
2023-01-29 17:10:53
努力考注会!:回复meizi老师 那我上个月计提用的其它应付的贷方,跟您这边说的其它应收的贷方是一样的吗?
2023-01-29 17:29:43
meizi老师:回复努力考注会!你好 是的一样的 这个不影响的
2023-01-29 17:51:12
努力考注会!:回复meizi老师 好的。老师,那按您上面提的那个例子,我下个月做工资表的时候,只针对社保部分的话。如果员工工资3000元,社保交的是120元,上个月多扣的社保是20元,那我实际扣员工的社保是100元,员工到手2900元对吗。
2023-01-29 18:08:14
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 是这样的意思
2023-01-29 18:30:17
努力考注会!:回复meizi老师 嗯呐。老师,那公司部分多计提的社保也是下个月少计提就可以了吗?
2023-01-29 18:57:18
meizi老师:回复努力考注会!你好 多计提的社保 你可以本月红冲或者下月红冲 或者是少计提 看你们什么时候发现的
2023-01-29 19:18:33
努力考注会!:回复meizi老师 我们上个月计提多了,本月发现的。那本月是少计提吗?还是红冲呀
2023-01-29 19:35:44
meizi老师:回复努力考注会!你好 你冲你多计提的分录 。 在按你实际 计提本月的社保 分别来操作
2023-01-29 20:03:25
努力考注会!:回复meizi老师 好的,谢谢老师。 那我在报个税的时候,填的个人部分的社保按上面的例子社保实际交的是120元,上个月多扣的社保是20元,实际扣员工的社保是100元,这样的话个税申报个人社保部分按100元填对吧。
2023-01-29 20:26:51
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯 按你们实际发生的金额来减去扣除的。 你不管怎么扣员工的。 你只管你当期缴纳给社保局的金额来写 就行了
2023-01-29 20:51:52
努力考注会!:回复meizi老师 因为上个月申报个税的时候 个人社保部分计提多了,所以就填多了,个税就报少了。这个月我按实际扣员工的社保去填还是按交给社保局的去填呢? 因为上个月多填了
2023-01-29 21:05:01
meizi老师:回复努力考注会!你好 那你这个月就少填写 。 你就把两个月合计来看 。比如上个月多写了。 这个月少写点就行了 总计金额与你缴纳一致即可
2023-01-29 21:15:01
努力考注会!:回复meizi老师 明白了,谢谢老师
2023-01-29 21:39:49
meizi老师:回复努力考注会!没事 满意请给予评价
2023-01-29 21:50:55

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