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用现金发放工资的会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ LJ 发表的提问:
发放工资,其中一个人工资由集团发放,其他人员由本单位发放,有五险一金,会计分录怎么做?
由集团发放的,与集团挂往来,同时确认为本公司的工资费用
271楼
2023-03-28 14:27:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 丽霞 发表的提问:
发放工资怎么写会计分录
你好 借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目
272楼
2023-03-28 14:54:49
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
工资以现金形式发放符合现在会计制度的吧
你好,是可以以现金发放的,及时申报个税就可以了。
273楼
2023-03-28 15:05:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
计提工资、发放工资、扣缴社保公积金的会计分录怎么写?社保和公积金需要计提吗?
1.计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
274楼
2023-03-29 14:30:36
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大镜框:回复暖暖老师 有合并分录吗?因为计提和发放工资的时候不是社保、公积金都是一起的吗
2023-03-29 14:59:16
暖暖老师:回复大镜框社保公积金一个分录的
2023-03-29 15:11:59
大镜框:回复暖暖老师 我看有的是记入其他应收款,是什么意思?
2023-03-29 15:36:31
暖暖老师:回复大镜框这俩都有用其他应收款和其他应付款
2023-03-29 15:53:59
大镜框:回复暖暖老师 就是不明白什么时候计入其他应收什么时候记入其他应付
2023-03-29 16:20:39
暖暖老师:回复大镜框各人说个人的道理,这是代付的所以是其他应付款,个人观点
2023-03-29 16:33:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
工会经费计提发放使用的分录
你好,计提时,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,支付时,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,
275楼
2023-03-29 14:55:27
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优秀的萝莉:回复紫藤老师 工会经费按什么计提
2023-03-29 15:06:10
紫藤老师:回复优秀的萝莉企业所得税法规定工会经费按工资薪金总额的2%计提
2023-03-29 15:34:01
优秀的萝莉:回复紫藤老师 发放的工资总额吗
2023-03-29 15:44:01
紫藤老师:回复优秀的萝莉对的,你的理解是正确的
2023-03-29 15:54:58
优秀的萝莉:回复紫藤老师 那缴纳的工会经费如何使用,??
2023-03-29 16:22:38
优秀的萝莉:回复紫藤老师 就是有啥用
2023-03-29 16:34:18
紫藤老师:回复优秀的萝莉工会经费开支范围 1、会员活动费。用会费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。如会员活动日、郊游活动、联欢会、参观、电影、舞会、游园以及其他集体活动的费用等。 2、职工活动费。用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。
2023-03-29 16:58:23
优秀的萝莉:回复紫藤老师 这不是上交税务了吗??用的时候他们退??
2023-03-29 17:27:45
紫藤老师:回复优秀的萝莉是的,他们会退回来的
2023-03-29 17:54:34
优秀的萝莉:回复紫藤老师 那筹备金计提依据呢
2023-03-29 18:15:03
紫藤老师:回复优秀的萝莉工会筹备金和工会经费计算缴纳方式都一样,都是工资的2%区别在于:建立工会组织的企业缴纳的叫工会经费未建立工会组织的企业缴纳的叫工会筹备金
2023-03-29 18:25:28
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 6 发表的提问:
有统筹的工资计提和发放的会计分录
你好,计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
276楼
2023-03-29 15:03:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 英子 发表的提问:
工资和社保的计提与发放的会计分录?
你好, 对于每月计提工资和社保费的会计分录,其实社保费不用计提,因为本身社保费就是当月扣缴当月的,公司在次月发放工资时计提。具体情况如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
277楼
2023-04-02 17:03:54
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英子:回复紫藤老师 那老师当月缴纳社保不计提的会计分录和次月发放工资时个人部分怎么做?
2023-04-02 17:24:38
紫藤老师:回复英子借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——社保 贷库存现金/银行存款
2023-04-02 17:36:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 褚。Lily 发表的提问:
计提工资、社保。发放工资等会计分录(详细)
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
278楼
2023-04-02 17:16:44
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褚。Lily:回复邹老师 可以不计提个税和社保吗?发放工资直接扣除?
2023-04-02 17:42:58
邹老师:回复褚。Lily你好,需要做计提的步骤的
2023-04-02 18:07:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 帅气的画板 发表的提问:
老师好,请问以现金支付离退休人员工资的会计分录
你好,借;应付职工薪酬,贷;库存现金
279楼
2023-04-02 17:45:58
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 甜美的芒果 发表的提问:
老师你好,我们5月份银行取了1000元现金给食堂,作为我们5个员工的餐补,单独做的5个员工餐补表,不是放在工资表里的。请问怎么做会计分录(寺庙)
借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬-福利费 1000 借:应付职工薪酬-福利费 1000 贷:银行存款 1000
280楼
2023-04-02 17:59:59
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甜美的芒果:回复许老师 能不能就坐一个分录:借:应付职工薪酬-职工福利贷:银行存款
2023-04-02 18:29:03
甜美的芒果:回复许老师 能不能就做一个分录:借:应付职工薪酬-职工福利1000 贷:银行存款1000
2023-04-02 18:56:24
甜美的芒果:回复许老师 要么做:借:管理费用 -福利费1000 贷:应付职工薪酬-福利费 1000 借:应付职工薪酬-福利费 1000 贷:银行存款 1000
2023-04-02 19:14:45
许老师:回复甜美的芒果是像你最后做的 两个分录呀
2023-04-02 19:35:38
甜美的芒果:回复许老师 这样可以吗?借:管理费用 -福利费1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款 1000,因为我们会计科目里面以前做的都是应付职工薪酬,没写二级科目
2023-04-02 20:03:11
许老师:回复甜美的芒果这样的话 也是可以的哦 二级科目 不强制要求一致哈
2023-04-02 20:17:11
甜美的芒果:回复许老师 非常感谢
2023-04-02 20:32:34
许老师:回复甜美的芒果不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-04-02 20:55:22
甜美的芒果:回复许老师 肯定五星
2023-04-02 21:12:05
许老师:回复甜美的芒果嗯嗯 祝工作顺利哦
2023-04-02 21:42:01
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 细腻的含羞草 发表的提问:
之前提取了现金5000元备用,后面要发员工工资6600怎么做会计分录
你好,借:应付职工薪酬6600,贷:现金5000,其他应付款1600
281楼
2023-04-03 14:02:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 默默的故事 发表的提问:
请问计提和发放工资会计分录?
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放,借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
282楼
2023-04-03 14:28:20
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
临时工的工资用现金发放的用交工会经费吗
是的,也是需要缴纳工会经费的。
283楼
2023-04-03 14:53:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 云儿 发表的提问:
老师好,假如个税100元,个人扣社保200元,实发工资1000元,请老师写下计提发放工资的会计分录。 2.计提缴纳社保的会计分录,当月不交社保。比如:单位计提500,个人200。 谢谢老师!
1借管理费用-工资1300 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-工资1300 贷其他应付款200 应交税费100 银存1000 2.借管理费用-社保500 贷应付职工薪酬贷 -社保 缴纳借应付职工薪酬500 其他应付款贷银存
284楼
2023-04-06 13:55:08
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云儿:回复郭老师 为什么有的是这样做的: 计提时: 借:管理费用等 1300 贷:应付职工薪酬_工资 1000元 应付职工薪酬_社保个人部分 200 应交税费_应交个人所得税 100 发放时: 借:应付职工薪酬_工资 1000 贷:银行存款 1000
2023-04-06 14:19:20
云儿:回复郭老师 这两个做法,对于应付职工薪酬_工资是不一样的数字
2023-04-06 14:40:45
郭老师:回复云儿个人负担的在工资里面计提就可以 这个在汇算清缴都是工资薪金!
2023-04-06 15:03:02
云儿:回复郭老师 哦,谢谢老师,那实际工作中第二种做法对不对呢?
2023-04-06 15:20:04
郭老师:回复云儿不对,个人负担的社保不需要单独设置二级科目 这个就是属于员工工资
2023-04-06 15:40:06
Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 玉儿小。 发表的提问:
请问老师:公司的厂区新建一间板房,现金支付新建板房的工人工资1200元,会计分录怎么写
您好,借 应付职工薪酬 1200 贷 现金 1200 借 在建工程 1200 贷 应付职工薪酬 1200
285楼
2023-04-06 14:19:18
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玉儿小。:回复Chen老师 板房已经投入使用了,还是在建工程吗?
2023-04-06 14:30:09
Chen老师:回复玉儿小。那就可能做费用化处理了,样板房是给谁用的?工人?管理?销售?各自计入制造费用、管理费用、销售费用
2023-04-06 14:43:31
玉儿小。:回复Chen老师 明白了,谢谢老师
2023-04-06 14:56:12
Chen老师:回复玉儿小。如无问题,请给个好评,谢谢。
2023-04-06 15:14:59

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