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暂估入库结转成本会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
由于上年度无购进发票,用暂估入库来入账,后面根据暂估入库来结转成本,本年红冲暂估入库结转成本的那部分是不是本年12月在做损益调整就可以了
你红冲暂估的,你当时暂估金额 是结转成本的,如果发票的金额与暂估的金 额有差异,调整损益就可以
61楼
2022-12-28 17:34:40
全部回复
夏季微凉 〃:回复辜老师 调整损益是这个月调整还是到今年年底的时候
2022-12-28 18:05:35
辜老师:回复夏季微凉 〃你收到发票就要调整
2022-12-28 18:26:39
夏季微凉 〃:回复辜老师 给我调整损益的分录
2022-12-28 18:49:31
辜老师:回复夏季微凉 〃借:主营业务成本 贷:原材料
2022-12-28 19:00:24
夏季微凉 〃:回复辜老师 意思红冲暂估的销售成本是当时暂估了多少成本。现在有发票就要红冲多少当时的暂估成本吗
2022-12-28 19:14:27
辜老师:回复夏季微凉 〃你暂估材料的时候,借:原材料 贷:应付账款,暂估材料销售,按暂估金额结转成本,借:主营业务成本 贷:原材料 现在发票到了,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款,然后冲减暂估,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 如果你发票的原材料金额与暂估的金额没有差异,就不用账务处理了
2022-12-28 19:35:31
夏季微凉 〃:回复辜老师 我暂估的金额多于开发票的金额要如何处理
2022-12-28 19:58:44
辜老师:回复夏季微凉 〃那你把差异的金额补一笔,借:主营业务成本 负数 贷:原材料 负数
2022-12-28 20:12:27
夏季微凉 〃:回复辜老师 我属于跨年暂估,现在1月份才收到发票,当时跨年暂估了30万,现在才收到8万,能给我笔详细的分录吗
2022-12-28 20:40:58
辜老师:回复夏季微凉 〃你是多暂估了22万吗
2022-12-28 21:06:23
夏季微凉 〃:回复辜老师 是的
2022-12-28 21:19:18
夏季微凉 〃:回复辜老师 能给我详细的分录吗
2022-12-28 21:30:50
辜老师:回复夏季微凉 〃暂估时,借:原材料 30 贷:应付账款 30,,按暂估金额结转成本,借:主营业务成本 30 贷:原材料 30 现在发票到了,借:原材料 8 贷:应付账款8,然后冲减暂估,借:原材料 -30 贷:应付账款 -30 冲减多结转的主营业务成本,借:主营业务成本 -22 贷:原材料 -22
2022-12-28 21:57:00
夏季微凉 〃:回复辜老师 是跨年度的,30万是上年就暂估的,不需要用到以前年度损益调整吗
2022-12-28 22:11:25
辜老师:回复夏季微凉 〃这种一般不用以前年度损益调整
2022-12-28 22:32:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
暂估的入库有销售,也结转了成本,来票冲暂估,还需要冲结转的成本吗
你好,已经结转的成本不需要冲销的
62楼
2022-12-28 17:45:33
全部回复
朴老师:回复邹老师 那实际的成本跟暂估的有差距怎么办,需要调整吗
2022-12-28 18:01:10
邹老师:回复朴老师你好,不做调整的
2022-12-28 18:30:22
朴老师:回复邹老师 假如暂估借库存商品1000 应付账款1000 结转成本的时候按1000结转 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 可来票的时候是借库存商品900 贷应付账款900 这样库存商品就贷方有个-100 该怎么办呢
2022-12-28 18:43:23
邹老师:回复朴老师你好,这个就是你开始对暂估金额不准确造成的 冲销暂估,根据900做购进,结转成本(也就是调整 )
2022-12-28 18:54:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 水中月 发表的提问:
暂估入库已结转成本,暂估与发票金额不一致,如何冲销已结转的成本
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
63楼
2022-12-28 17:59:24
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ There 发表的提问:
暂估入库的商品,已经出库,月末发票还没到,那结转成本还是按暂估的成本结转吗?
你好!是的
64楼
2022-12-28 18:05:59
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There:回复晓海老师 暂估入库的结转的成本是在发票到的时候再冲回吗?然后按发票金额再做出库成本吗
2022-12-28 18:36:25
晓海老师:回复There你好,到时候再做调整,就可以根据发票金额
2022-12-28 18:53:52
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 勤恳的香烟 发表的提问:
暂估入库结转成本后再红冲的会计处理?具体怎么做呢?
在下个月初按结转凭证做红数就可以,等发票到后在按实际金额入库
65楼
2023-01-02 09:50:42
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 停留 发表的提问:
上月购进商品,发票未到,按含税价格暂估入库,上月销售后已按暂估入库的价格结转成本,本月发票回来,发票回来后的会计分录应该怎么写啊?
你好! 暂估 借:库存商品 贷:应付账款 发票来后,暂估红冲 借:库存商品 贷:应付账款 红冲 按发票金额 借:库存商品 贷:应付账款 蓝字
66楼
2023-01-02 10:17:33
全部回复
停留:回复陈静老师 上月月底已经按暂估入库的价格结转成本了
2023-01-02 10:38:47
陈静老师:回复停留你好,结转成本是不影响账务处理的。
2023-01-02 11:01:36
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 然迅 发表的提问:
暂估入库分录。和计划成本法分录
1、借:库存商品等 贷:应付账款 2、企业在采用计划成本核算材料时,购入材料时按实际成本计入“材料采购”科目: 借:材料采购(实际成本) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金/银行存款/应付账款/应付票据等 验收入库后按计划成本计入“原材料”,两者的差额计入“材料成本差异”科目中核算: 借:原材料(计划成本) 材料成本差异(超支差异) 贷:材料采购(实际成本) (或)材料成本差异(节约差异) 发出材料时结转发出材料的节约成本差异时: 借:材料成本差异(节约差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率) 贷:生产成本/制造费用/管理费用 发出材料时结转发出材料的超支成本差异时: 借:生产成本/制造费用/管理费用 贷:材料成本差异(超支差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率) 材料成本差异率=(期初结存材料的成本差异+本期验收入库材料的成本差异)÷(期初结存材料的计划成本+本期验收入库材料的计划成本)×100%
67楼
2023-01-02 10:41:14
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然迅:回复方亮老师 老师在问一下,当月增加的社保要扣工人的款吗。可我收到银行回单是在下个月
2023-01-02 11:14:04
方亮老师:回复然迅可以在收到回单的月份扣款。
2023-01-02 11:42:04
然迅:回复方亮老师 是这样的,我们先收到货。也入了库。我们直接就做了计划单价。直接做了应付账款,可到了月底我合同还是没回来,我不做应付账款的话。我有结不了账,结了账的话。我又改不了按的合同价
2023-01-02 12:08:50
然迅:回复方亮老师 这个我该怎么做账
2023-01-02 12:18:55
方亮老师:回复然迅必须入账,计划价是事先确定的,实际价格问一下供应商即可。
2023-01-02 12:48:16
然迅:回复方亮老师 老师当月增加的社保。是当月扣除吗
2023-01-02 13:18:04
方亮老师:回复然迅可以在当月扣除也可以在次月扣除。
2023-01-02 13:33:36
然迅:回复方亮老师 是这样的。我9月补缴8月的,在10月才收到回单。我扣工人的社保8月该不该扣,
2023-01-02 14:01:44
方亮老师:回复然迅可以扣缴的。祝您工作愉快!
2023-01-02 14:20:11
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 乖仔 发表的提问:
暂估成本及库存的会计分录
你好,暂估入库借库存商品 贷应付账款――暂估(某单位),,结转成本就和正常进货的一样了
68楼
2023-01-02 10:51:00
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
由于上年度无购进发票,用暂估入库来入账,后面根据暂估入库来结转成本,本年红冲暂估入库结转成本的那部分是不是本年12月在做损益调整就可以了
元月调12月结转的成本差额
69楼
2023-01-03 17:02:43
全部回复
夏季微凉 〃:回复赵英老师 意思是1月份根据当时上年度12月份暂估结转了多少成本,然后今年1月份来红冲那个暂估结转的成本吗
2023-01-03 17:45:09
赵英老师:回复夏季微凉 〃冲的是上年度12月暂估入库的成本,调整的是暂估与实际的成本差
2023-01-03 18:12:23
夏季微凉 〃:回复赵英老师 能给我个详细的明细吗
2023-01-03 18:42:01
赵英老师:回复夏季微凉 〃冲销:借:应付账款 贷:库存商品 根据发票金额:借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:应付账款或银行存款
2023-01-03 19:00:58
赵英老师:回复夏季微凉 〃由加权平均单价结转的成本因单价的变动产生的差异,借:主营业务成本 贷:库存商品「调增」或:借:库存商品 贷:主营业务成本 「调减」
2023-01-03 19:24:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 陈小丽 发表的提问:
之前会计按加含税价做的暂估入库,月末结转成本的时候是按不含税价做的结转,我等收到发票的时候怎么处理?库存账上留有余额其实就是之前结转剩余的税额
把上月暂估入库的在月初冲回,然后这个月按照发票来处理就行了
70楼
2023-01-03 17:13:50
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陈小丽:回复邹老师 老师之前会计成本这块做的乱七八糟 库存上面显示是负的 然后我把库存这块重新核对好了 想在8月份调过来 这个具体怎么弄呢?能汇总起来调一下吗?
2023-01-03 17:36:15
邹老师:回复陈小丽你可以在原来会计错误的基础上,做一笔更正的分录,从而使的账实相符
2023-01-03 18:00:14
陈小丽:回复邹老师 他从5月份开始就不对 那我是要从5月开始每月都做调整吗?
2023-01-03 18:23:10
陈小丽:回复邹老师 我知道了 老师你的意思是不能汇总 要一笔笔对应的来调整 对吧
2023-01-03 18:37:35
邹老师:回复陈小丽如果能反结账,你最好每月调整。如果不能反结账,你就汇总一笔调整吧
2023-01-03 18:48:57
陈小丽:回复邹老师 我是手工做账的老师
2023-01-03 19:11:56
邹老师:回复陈小丽那你就在这个月做一笔调整分录,然后使得账实相符就可以了
2023-01-03 19:40:08
陈小丽:回复邹老师 谢谢
2023-01-03 20:02:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 云水禅心 发表的提问:
去年暂估入库,暂估成本了。那今年发票回来,冲红后成本要怎么结转?去年已经结转过成本了,今年来的发票成本要怎么做分录?
你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
71楼
2023-01-03 17:26:59
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云水禅心:回复宋生老师 把发票都贴到去年的暂估凭证分录后面?那今年冲红的分录后面不用附上发票了吗?
2023-01-03 17:47:49
宋生老师:回复云水禅心你好!你如果按我说的这样,就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2023-01-03 18:02:03
云水禅心:回复宋生老师 我想做冲红处理,那去年结转的暂估成本,现在发票到了也要冲红暂估成本吗?不冲红,那今年的 成本要怎么结转,还是说去年结转了的今年不用冲红,不用结转到今年的成本?
2023-01-03 18:28:01
宋生老师:回复云水禅心你好!发票到了要冲暂估。要红冲。
2023-01-03 18:46:17
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
11月暂估的库存,暂估的结转成本,12月份冲回暂估库存时,结转成本也需要冲回吗?
您好,是的,您的理解非常正确
72楼
2023-01-03 17:53:58
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 颍川 发表的提问:
我之前暂估了库存商品并据此结转成本,过了一个月发票到了,我要红冲之前暂估的库存商品,但是成本不变的情况下,结转成本的会计分录还要不要做红冲?
您好!是的.实际上你成本是需要变的. 当然,如果暂估的跟实际上是一样的,可以不用变
73楼
2023-01-04 17:06:42
全部回复
颍川:回复宋生老师 成本可以不做红冲是吗?
2023-01-04 17:20:14
宋生老师:回复颍川你好!如果有变化还是要红冲的.建议都红冲,然后做正确的
2023-01-04 17:40:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ cq子欣 发表的提问:
老师,您好,原材料单还没到,货已卖出去了,是不是要暂估入库,用暂估金额结转成本,单到后,冲销暂估入库和结转成本两张凭证,再做入库和结转成本,这样做正确吗?
你好,是的,是这样处理的
74楼
2023-01-04 17:15:25
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
货款没有收到厂家的发票,就暂估入库了,并结转了成本,第二个月来了发票,发现发票上的成本比我暂估的高,会计分录怎么做
您好, 会计分录是把原暂估全额冲红,按发票金额更新做凭证即可。
75楼
2023-01-04 17:42:17
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