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应交增值税税金的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 橙子 发表的提问:
小规模纳税人购买金税盘会计分录: 借:管理费用-办公费 , 贷:银行存款 。 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税, 贷:管理费用。 老师,请问实际交增值税的时候,还需要做分录吗?
购买时: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
286楼
2023-04-03 14:12:09
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橙子:回复紫藤老师 那老师如果跨年抵扣呢?如何做分录?谢谢
2023-04-03 14:24:37
紫藤老师:回复橙子借:以前年度损益调整 贷:银行存款 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税 贷::以前年度损益调整
2023-04-03 14:45:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
补交去年增值税和滞纳金的会计分录是什么?
你好 借;应交税费——应交增值税(小规模纳税人使用这个科目) 应交税费——未交增值税(一般纳税人使用这个科目) 营业外支出 贷;银行存款
287楼
2023-04-03 14:24:17
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复邹老师 这样做分录资产负债表的应交税金科目就不平
2023-04-03 14:47:09
邹老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好,你上年有确认收入,应交税费,或者有结转未交增值税吗 如果没有需要补做,这样才会平衡的
2023-04-03 15:03:21
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复邹老师 是去年填报申报表的时候有问题,把劳务填到销售货物那里去了,这个增值税补交了之后要退给企业
2023-04-03 15:29:52
邹老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好,补交 借;应交税费——应交增值税 贷银行存款 退回 借;银行存款 贷;应交税费——应交增值税 没有退回之前计入应交税费借方,表示多交,这个时候应交税费是不平的 退回了计入应交税费贷方,这样应交税费就平衡了的
2023-04-03 15:45:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人 这个季度超过9万 要交4900元的税 年底如何计提增值税 会计分录怎么做? 是不是借:应交税费-未交增值税 4900 贷:应交税费-应交增值税 4900
你好!不是的。你确认收入的时候,比如10万,借应收账款10 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税
288楼
2023-04-03 14:51:01
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冉:回复宋生老师 我确认收入时候 做的是借:现金 贷主营业务收入 应交税费-未交增值税
2023-04-03 15:17:25
宋生老师:回复您好!你用的科目不规范。不过这样也算是计提了。
2023-04-03 15:38:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师:酒店业,定税每月按收入50000元,增值税1500元交税,我上月办理金税盘时借:管理费用820,贷:现金820元,然后又做了一笔抵扣的分录借:应交税费--应交增值税(减免税金)820,贷:营业务收入820。这月去税金缴纳了680元的税金,请问我缴纳680元税金怎么做分录?怎么把820元的借方余额转销掉? 黄老师 会计师 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(减免税金),老师说的这笔分录是680元还是820元?
借 ;应交税费-应交增值税 680 贷;银行存款680
289楼
2023-04-03 15:05:58
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熊猫公主:回复邹老师 邹老师:如果借 ;应交税费-应交增值税 680 贷;银行存款680 。我上月办理金税盘时借:管理费用820,贷:现金820元,然后又做了一笔抵扣的分录借:应交税费--应交增值税(减免税金)820,贷:营业务收入820。我的应交税费--应交增值税(减免税金)这个借方怎么转销呢?
2023-04-03 15:31:15
邹老师:回复熊猫公主减免的分录是 借 ;应交税费-应交增值税 贷;管理费用820
2023-04-03 15:58:22
熊猫公主:回复邹老师 邹老师:不好意思啊!我有点搅糊涂了,我现在把整个过程给你发过来请你帮我解答一下:老师:酒店业,定税每月按收入50000元,增值税1500元交税,我上月办理金税盘时借:管理费用820,贷:现金820元,然后又做了一笔抵扣的分录借:应交税费--应交增值税(减免税金)820,贷:营业务收入820。这月去税金缴纳了680元的税金,请问我缴纳680元税金怎么做分录?怎么把820元的借方余额转销掉?谢谢老师帮我详解一下!
2023-04-03 16:24:10
邹老师:回复熊猫公主抵扣的分录是 借 ;应交税费-应交增值税 贷;管理费用820 缴纳680的分录是 借 ;应交税费-应交增值税 680 贷;银行存款680
2023-04-03 16:45:01
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
假如计提增值税4000元(有进项税额抵扣190元)和附加税200(有进项税额抵扣190元)帮我看下会计分录做的对吗? 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 4000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额190 应交税费—未交增值税 3810 借:营业税金及附加200 贷:应交税费—应交城市维护建设费200
您好,单纯从你描述和分录上看没毛病
290楼
2023-04-06 14:26:20
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 盈希 发表的提问:
交税后,应交税费-应交增值税(已交税金)和应交税费-未交增值税需要做笔分录吗?
您好,是应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)与应交税费未交增值税做分录
291楼
2023-04-06 14:49:29
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杨颖老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 周大侠 发表的提问:
以前年度的业务,在做会计分录时,增值税没做直接走费用里了,但是税已经交了,我现在要把应交税金这个调出来,会计分录应该怎么做
借:应交税金 贷:费用
292楼
2023-04-06 14:59:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
异地预交增值税,城建税等税金,会计分录怎么做
借应交税费预交增值税 贷银行存款。 城建税的话和平时的正常缴纳是一样的 借应交税费附加税 贷银行存款。
293楼
2023-04-09 16:01:20
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招财猫:回复马老师 预交增值税怎么转到已交,分录怎么做?
2023-04-09 16:14:04
马老师:回复招财猫到你的注册地实际申报的时候,借应交税费未交增值税,对应交税费预交。
2023-04-09 16:28:27
招财猫:回复马老师 已经交了为什么转到未交增值税了
2023-04-09 16:48:30
马老师:回复招财猫未交增值税的借方 表是一交 抵扣你应该缴纳的
2023-04-09 17:18:21
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 发表的提问:
你好老师,简易计税的会计分录和预交增值税的会计分录怎么做,月底增值税怎么结转,交上月增值税的会计分录怎么做,税务的留抵数怎么和实账相符谢谢
借:银行存款等贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月底结转 借 应交税费-简易计税 贷 应交税费-预缴增值税 应交税费-转出未交增值税 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴费 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 不能抵扣的进项做转出,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
294楼
2023-04-09 16:23:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
月末进项税大于销项税可以做相反分录借:应交税金—未交增值税 贷:应交税金—应交增值税—转出未交增值税吗?
你好 可以这么做的,
295楼
2023-04-09 16:46:41
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 傻傻的口红 发表的提问:
购买材料的运费的增值税要计入会计分录里的应交税费吗
如果是专票,进项税要计入应交税费
296楼
2023-04-09 16:56:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 遥望 发表的提问:
老师好!请问是不是下面会计分录 月底计提:应交税费-增值税加计抵减 贷:营业外收入 实际抵减 借:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减 贷:应交税费-增值税加计抵减
你好,分录处理不对,这个不需要计提 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入 银行存款
297楼
2023-04-10 14:30:32
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遥望:回复佟老师 老师,从计算增值税加计抵减起,你可以提供一套完整的会计分录给我吗?谢谢!
2023-04-10 14:54:41
佟老师:回复遥望增值税的分录吗?加计抵减不做计提处理的
2023-04-10 15:12:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 倾心y 发表的提问:
开具一张维修车辆 材料及工时费 6000元 如果收到对方的金额 会计分录是不是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 如果未收到对方的金额 会计分录是不是 借:应收账款--某某 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
你好,是的
298楼
2023-04-10 14:42:10
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倾心y:回复邹老师 等下次收到现金时 会计分录是不是 借:银行存款 贷:应收账款—某某
2023-04-10 15:03:16
邹老师:回复倾心y如果是收到现金,借方是库存现金
2023-04-10 15:21:53
倾心y:回复邹老师 高速公路取得的过路费发票 会计分录怎么做
2023-04-10 15:48:27
邹老师:回复倾心y借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;库存现金等科目
2023-04-10 16:14:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ may 发表的提问:
一般纳税人,12月没交增值税,税金结转会计分录
你好! 怎么没交呢?
299楼
2023-04-10 14:53:58
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may:回复蒋飞老师 进项大于销项,所以没交
2023-04-10 15:08:15
may:回复蒋飞老师 年末是不是要写税金结转,还是不用
2023-04-10 15:35:33
蒋飞老师:回复may需要做分录: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-04-10 15:57:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Rosemary 发表的提问:
月末结转增值税的同时计提附加税,分录是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 税金及附加 贷:应交税费-未交增值税缴纳的时候借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
对的,最好增值税和附加分开
300楼
2023-04-11 14:50:59
全部回复
Rosemary:回复郭老师 分开的话,分录是这样吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-11 15:15:46
Rosemary:回复郭老师 请问,税金及附加在借方有余额,这个不用平的吗?
2023-04-11 15:37:05
郭老师:回复Rosemary是的 需要结转到本年利润,你不结转损益吗?
2023-04-11 15:47:20
Rosemary:回复郭老师 好的,我明白了,谢谢老师
2023-04-11 16:15:35
郭老师:回复Rosemary不用客气的
2023-04-11 16:32:24

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