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电费已付发票未到会计处理
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
电费已支付尚未收到发票的会计怎么处理,新会计准则
借 管理费用-电费 贷 银行存款等
1楼
2022-12-13 13:25:25
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张艳老师:回复萌哒哒的小萝卜等实际收到发票后,如果金额有不同的话,需要将这个分录红冲后,再按发票金额重新编制。
2022-12-13 13:48:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 体贴的小甜瓜 发表的提问:
新会计准则下,生产用电已付款未收到发票如何处理账务
您好 借:应付账款等 贷:银行存款 借:制造费用——电费 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款
2楼
2022-12-13 14:49:35
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马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 苹果高跟鞋 发表的提问:
款已付,材料已收,发票未到,会计上怎样处理
暂估材料入库处理
3楼
2022-12-13 15:58:53
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发票已到货未到和发票未到货已到的会计处理
发票未到货到,做暂估处理。借库存商品贷应付账款暂估。。发票到了货没到暂不处理
4楼
2022-12-13 17:21:24
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 菲儿 发表的提问:
货已到发票未到会计处理
借库存商品或原材料 贷应付账款――暂估
5楼
2022-12-13 18:32:48
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
货到发票未到且已付部分货款时,会计账务怎么处理?
借:预付账款 贷:银行存款【支付的部分货款】 做暂估入库分录 借:库存商品 贷:应付账款---应付暂估款
6楼
2022-12-13 19:47:55
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海之吻:回复张艳老师 后期发票收到,货款全额支付了呢?
2022-12-13 20:10:35
张艳老师:回复海之吻要先红冲暂估分录,然后再做 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 银行存款等
2022-12-13 20:33:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 苹果 发表的提问:
12月费用已全额计提,未付款,未收到发票,1月已付款,已收到增值税专用发票,账务怎么处理
12 借;管理费用等科目 贷;应付账款 1 借;应付账款 贷;管理费用等科目 借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
7楼
2022-12-13 20:45:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 温暖的小鸽子 发表的提问:
款付,货到,发票未到的会计处理
贷到票未到,借库存商品贷银行存款暂估
8楼
2022-12-13 21:59:01
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ Jason 发表的提问:
一般费用已付款未收到发票怎么处理
同学你好!这种情况,付款的时候借预付账款,贷银行存款,收到发票,冲预付账款即可。
9楼
2022-12-13 22:55:59
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Jason:回复小刘老师 那在往来账中这种情况是借预付账款还是应付账款相对更准确些呢
2022-12-13 23:11:14
小刘老师:回复Jason同学你好!都可以的。还可以计入其他应收款。如果不是企业日常的经营采购,计入其他应收,应付款更准确。
2022-12-13 23:26:51
Jason:回复小刘老师 好的 谢谢
2022-12-13 23:56:19
小刘老师:回复Jason不客气,麻烦给个好评!
2022-12-14 00:17:44
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Jason 发表的提问:
一般费用已付款未收到发票怎么处理
一般同学,可以先计入预付账款里
10楼
2022-12-14 00:09:37
全部回复
窦老师:回复Jason你好同学,如果对我的回答满意的话,请给予5星好评,谢谢
2022-12-14 00:39:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
电费在1月份已产生了,直到2月13日才收到电费发票。新会计准则分录如何处理1、电费实际发生时的分录:2、收到电费发票时的分录:3、银行支付电费时的分录:
你第1、2步可以一起操作,借:管理费用 应交税费—应交增值税 —进项税 贷:应付账款 3、借:应付账款 贷:银行存款
11楼
2022-12-14 01:00:47
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
货到发票未到且未付款时,会计账务怎么处理?
你好 借原材料等 贷应付账款-应付暂估
12楼
2022-12-14 02:05:10
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海之吻:回复老江老师 后期发票收到,且付款了呢?
2022-12-14 02:30:10
老江老师:回复海之吻借原材料 负数 贷应付账款-应付暂估 负数 然后根据发票,编制分录
2022-12-14 02:51:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 笑忘书 发表的提问:
缴纳电费,电费已交,发票未收到,并且一部分开专票,一部分开普票怎么处理呢
没有收到那可以先按你们实际发生先做费用等发票到有差额就冲回按发票做就可以
13楼
2022-12-14 02:59:03
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笑忘书:回复maize老师 冲回时是做和之前一样的分录是红字是吗
2022-12-14 03:19:31
maize老师:回复笑忘书是的,要是没有跨年就科目不变数字是负数
2022-12-14 03:44:58
笑忘书:回复maize老师 那我收到专票和普票,是不是普票做费用就可以了
2022-12-14 03:57:04
maize老师:回复笑忘书是的,直接做费用就可以不用抵扣
2022-12-14 04:16:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 852874975 发表的提问:
货已发客户,客户已收到货,客户货款没有付,销售发票未开,采购发票也没有收到,这如何做会计处理?
你好 采购发票没收到 货收到 应该暂估入库 发生销售货已发符合收入确定条件 未开票做无票收入 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款或者银行 借方应收账款-某客户 贷方主营业务收入应交税费-应交增值税
14楼
2022-12-14 04:26:10
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852874975:回复meizi老师 老师,我们这家客户比较特殊,对方要求要确认入库以后才能开票,还有就是这次的这批货具体用途还不确定,是卖给客户还是送给客户,要这么处理呢?
2022-12-14 04:47:04
meizi老师:回复852874975等你确定了是卖还是送 再做处理 先做发出商品 借方发出商品 贷方库存商品 这样挂着 等你确定好及时冲发出商品科目
2022-12-14 04:57:28
852874975:回复meizi老师 老师那就是收到货的时候 借库存商品-暂估入库 贷应付账款 发出货物的时候 借 发出商品 贷 库存商品-暂估入库
2022-12-14 05:11:32
meizi老师:回复852874975嗯 尽快催你的进项发票来冲暂估分录
2022-12-14 05:31:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 尊敬的玫瑰 发表的提问:
费用款已付,发票未收到,由于是新手会计,不懂,已经入账,而且已经在电子税务系统里面年报企业所得填写提交了,无法撤回了,如何处理
你好 你发票没收到应该汇算调整的 。 你没调整吗
15楼
2022-12-14 05:38:17
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尊敬的玫瑰:回复meizi老师 没有调整
2022-12-14 05:50:14
尊敬的玫瑰:回复meizi老师 刚开始不懂
2022-12-14 06:04:28
meizi老师:回复尊敬的玫瑰你好 去改你年报 。你要去当地税务局大厅改年报 调整才行的
2022-12-14 06:31:22
尊敬的玫瑰:回复meizi老师 去税务局改的时候需要准备那些资料啊
2022-12-14 06:53:10
尊敬的玫瑰:回复meizi老师 需要填写说明吗
2022-12-14 07:14:25
meizi老师:回复尊敬的玫瑰你好带着申报表 公章 经办人身份证去改
2022-12-14 07:36:50
尊敬的玫瑰:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2022-12-14 07:59:26
meizi老师:回复尊敬的玫瑰没事希望能帮到你
2022-12-14 08:21:12

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