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电费已付发票未到会计处理
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ ✨ づsんóц掌ィ心 发表的提问:
老师,发票已到,款已付,但是货未到,这种情况怎么账务处理
您好,计入在途物资,借:在途物资,应交税费-应交增值税(进项税额)(如有),贷:银行存款
76楼
2023-01-05 17:39:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Lili 发表的提问:
老师,货款已付,但未收到发票,也不会在收到发票了,应付账款借方余额,如果要调账,怎么处理呢
你好,有取得相应的货物吗?
77楼
2023-01-05 18:02:59
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Lili:回复邹老师
2023-01-05 18:30:41
邹老师:回复Lili你好,有取得相应的货物就做无票购进分录,汇算清缴做纳税调增处理就是了 借;库存商品等科目,贷;预付账款
2023-01-05 18:54:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 挪蓝 发表的提问:
小规模纳税人,电费发票一直未到,金额也不知道,报税到时间了,怎么处理?会计分录是什么?
你好!你可以先不做或者先暂估。
78楼
2023-01-08 19:54:05
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挪蓝:回复宋生老师 暂估会计分录是什么?
2023-01-08 20:25:29
宋生老师:回复挪蓝你好!借管理费-电费-暂估等 贷应付账款
2023-01-08 20:41:15
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 完美的鞋子 发表的提问:
本月材料已到及已付款,但月末发票账单未到应如何做账务处理? 8月材料已到及已从银行付款,但到月末还未收到发票,我该如何做账务处理?待9月收到发票时我又该如何做分录?
8月末暂估入库,9月初冲回到实际收到发票时在入账
79楼
2023-01-08 20:05:52
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晓海老师:回复完美的鞋子如果8月这批材料有出库,先按暂估入库数计算成本,9月收到发票后在调整出库成本。
2023-01-08 20:41:02
晓海老师:回复完美的鞋子你好!如果没有其他问题,请评价,满意的话请给满分,谢谢!
2023-01-08 21:08:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 义气的战斗机 发表的提问:
款已付,货收到,对方未能开发票,怎么处理帐
你好,是确定不会开具发票入账了,还是今后会取得发票入账?
80楼
2023-01-08 20:11:59
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义气的战斗机:回复邹老师 今后能开发票
2023-01-08 20:42:55
邹老师:回复义气的战斗机你好,款已付,货收到,对方未能开发票(今后能开发票),现在的分录是 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 
2023-01-08 21:01:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 左岸 发表的提问:
融资租赁设备,已收到设备,未收到发票,现在付给融资公司 服务费、租金、设备保险、该做什么账务处理和会计分录
未收到发票先做预付款,收到发票冲预付
81楼
2023-01-09 17:16:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 2333333 发表的提问:
去年已付费用款并已入费用,但发票未到,今年发票到后,对方开的是增值税专用发票,有进项抵扣,怎样处理?
你好,冲销去年的费用分录 然后根据取得的发票做费用分录就是了
82楼
2023-01-09 17:33:42
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 发表的提问:
小规模,已付货款,未收到发票,也未收到商品,怎么做账务处理
借其他应收款 贷银行存款
83楼
2023-01-09 17:53:59
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董:回复朴老师 或者是 借 预付账款,贷银行存款?收到发票和商品后是做:借库存商品,贷预付账款 ?
2023-01-09 18:13:58
朴老师:回复对的 这样做就可以的
2023-01-09 18:31:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 自然的发夹 发表的提问:
去年发生的费用已在去年取得相关票据(比如7月8月到12月),但是因为未支付给报销人,所以之前会计未入账,票据堆着未处理,现在跨年了,这部分票据要怎么处理呢?谢谢!
您好 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
84楼
2023-01-10 17:15:44
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自然的发夹:回复bamboo老师 就是说可以入账今年的,但是会计科目不能是费用对吧?只能通过以前年度损益调整科目进行账务处理,然后会涉及到企业所得税调整吗?谢谢!
2023-01-10 17:28:09
bamboo老师:回复自然的发夹对的这样理解正确的
2023-01-10 17:52:53
自然的发夹:回复bamboo老师 那在做2019年汇算清缴的时候是不是就不用管这部分票据了? 然后2020年也不涉及到企业所得税调整吗? 就是说针对这部分票据只是做账就可以了?公司之前是亏所的
2023-01-10 18:05:36
bamboo老师:回复自然的发夹可以汇算清缴的时候填纳税调整项目明细表调减
2023-01-10 18:29:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @   发表的提问:
老师,我们付电费,发票尚未收到,可以直接计入管理费用吗?
你好,可以的。
85楼
2023-01-10 17:29:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙澄贝贝儿 发表的提问:
支付电话费未收到发票的会计分录该怎么做呢老师,
你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 
86楼
2023-01-10 17:53:59
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熙澄贝贝儿:回复玲老师 没收到发票的时候借管理费用贷银行存款 收到发票该怎么冲
2023-01-10 18:21:42
玲老师:回复熙澄贝贝儿这个相反的分录就行了。
2023-01-10 18:49:24
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 钱生生 发表的提问:
办公室统一支付电费,发票未到,钱已付,怎么做分录
借预付账款 贷银行存款
87楼
2023-01-11 16:55:24
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钱生生:回复佟老师 不计管理费用吗?
2023-01-11 17:12:57
佟老师:回复钱生生等发票来了再计费用
2023-01-11 17:34:50
钱生生:回复佟老师 如果发票也到了,钱也同一个月付的是不是就可以直接借:管理费用 贷:银行存款
2023-01-11 17:52:20
佟老师:回复钱生生是的您的理解完全正确
2023-01-11 18:13:06
钱生生:回复佟老师 那如果票先到了,钱未付是不是 借管理费用;贷:预付账款
2023-01-11 18:32:36
佟老师:回复钱生生不是,借:预付账款 贷:应付账款
2023-01-11 18:58:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
购进材料已付款做了预付,后期货未到发票先到怎么处理
你好; 借 预付账款贷银行存款; 收到材料 借原材料 -暂估入库贷预付账款
88楼
2023-01-11 17:08:19
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水中的小鸟:回复meizi老师 我是问后期货没有到,收到发票怎么处理?
2023-01-11 17:31:14
meizi老师:回复水中的小鸟 你好;   货物没有到; 收到发票 不做分录 。       先走 预付账款分录即可。 收到货物附发票在货物凭证后面去   
2023-01-11 17:55:38
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
厂房的设计费用已付,但未收到发票,会计分录怎么写
借:预付账款贷:银行存款
89楼
2023-01-11 17:16:28
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2333333:回复袁老师 是等发票到了,再计入长期待摊费用吗?厂房是租赁的
2023-01-11 17:29:27
袁老师:回复2333333是的 啊
2023-01-11 17:47:05
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 苓苓fighting 发表的提问:
本月购买材料,已付款,货已到,发票未收到,怎么进入账务处理。
暂估材料入库 借:原材料 贷:应付账款
90楼
2023-01-11 17:36:08
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