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月底摊销应付工资会计分录
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
211楼
2023-03-01 16:24:50
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-03-01 16:42:49
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-03-01 16:58:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 默默 发表的提问:
请教如图,怎样计提和支付6月工资分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
212楼
2023-03-01 16:29:59
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默默:回复袁老师 那我计提时分录做的是对的
2023-03-01 16:44:35
默默:回复袁老师 老师 为什么个人部份是其他应收款
2023-03-01 17:09:52
袁老师:回复默默因为这个是先交的社保后发的工资
2023-03-01 17:29:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出纳递交银行工资花名册,发放本月工资共13000元会计分录
出纳递交银行工资花名册,发放本月工资共13000元会计分录
213楼
2023-03-02 16:09:52
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬13000贷银行存款13000
2023-03-02 16:36:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问:
当月工资,次月发放的会计分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 次月发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
214楼
2023-03-02 16:37:14
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自由的小蜜蜂:回复邹老师 如果说是当月工资,当月发月呢?
2023-03-02 17:03:38
邹老师:回复自由的小蜜蜂你好,还是这个分录,只是都是一个月做
2023-03-02 17:29:35
自由的小蜜蜂:回复邹老师 就是说只要是工资,都是需要计提的是吗?
2023-03-02 17:45:39
邹老师:回复自由的小蜜蜂你好,是的,需要先做计提,然后做支付的分录
2023-03-02 18:05:52
自由的小蜜蜂:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 18:24:42
邹老师:回复自由的小蜜蜂不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-02 18:41:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 空杯 发表的提问:
固定资产 后期摊销是会计根据实际情况分析摊销呢还是有明文规定按几年摊销以及摊销的会计分录是???
你好,需要根据企业的会计政策估计摊销的 借;制造费用等科目 贷;累计折旧
215楼
2023-03-02 16:48:00
全部回复
空杯:回复邹老师 那摊销的年限又是什么呢老师??
2023-03-02 17:10:41
邹老师:回复空杯你好,就是估计的固定资产的使用年限
2023-03-02 17:24:24
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 娟*Up* 发表的提问:
我公司11月10号注销,11月工资发放的会计分录怎么做啊
你好,也是和平常那样入账,提前计提工资了
216楼
2023-03-05 17:42:15
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娟*Up*:回复黄老师 当时没有计提,只计提了10月的,我现在做11月的账,10月工资分录是应付工资贷库存现金,11月的怎么做啊
2023-03-05 17:56:45
黄老师:回复娟*Up*11月也在当月直接入相关费用,借:管理费用 贷:现金或银行
2023-03-05 18:15:53
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 羞涩的狗 发表的提问:
请问疫情期间,公司还没发上个月工资,个人部分社保也没有代缴,会计分录怎么做?
没有发工资,只要计提,不用做发放的账务处理
217楼
2023-03-05 17:58:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 英平???? 发表的提问:
老师,请看下5月份工资表,因计算错误,这个分录做的对吗?我们公司每月工资多退少补,赶上个税改革,加上5月份新进一个员工,应付工资和5月工资表中待发金额不一致,请指教会计分录对吗?不对的话需要怎么改过来?谢谢
那你是的函数公式那里有问题,你申报按照实际应发工资来申报
218楼
2023-03-05 18:20:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 木雪 发表的提问:
:上月提取工资金额5万,本月发了两个月工资10,应该怎么做会计分录??应付工资期末余额在借方不行吧老师?
上个月少计提了,本月就补计提 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
219楼
2023-03-06 15:35:10
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师你好我们6月工资177722.6元,个税947.4元,请问会计分录怎么做,列一下
你好,借:管理费用177722.6 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-个税947.4
220楼
2023-03-06 15:55:10
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学堂用户_ph188061:回复吴月柳 应付职工薪酬多少?
2023-03-06 16:15:07
学堂用户_ph188061:回复吴月柳 从计提到支付 可以列个分录和金额吗
2023-03-06 16:30:06
吴月柳:回复学堂用户_ph188061应付职工薪酬等于177722.6-947.4=176775.2
2023-03-06 16:51:55
学堂用户_ph188061:回复吴月柳 我们付出去的工资是177722.6元啊,个税是工资已经扣除了的部分吧
2023-03-06 17:18:09
吴月柳:回复学堂用户_ph188061那就是借:管理费用 178670.贷:应付职工薪酬177722.6 应交个税947.4
2023-03-06 17:37:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 发表的提问:
本月交本月社保发上月工资,完整的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
221楼
2023-03-06 16:20:58
全部回复
陈:回复朴老师 当月交当月的社保也要计提吗
2023-03-06 17:14:59
朴老师:回复你好,都要计提的哦
2023-03-06 17:43:48
陈:回复朴老师 计提需要什么凭证吗
2023-03-06 18:00:50
朴老师:回复工资表就可以了哦
2023-03-06 18:14:06
陈:回复朴老师 计提社保附带什么凭证
2023-03-06 18:38:53
朴老师:回复不用,这个不用凭证
2023-03-06 18:51:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Ciel 发表的提问:
员工个税少扣了 当月工资会计分录怎么做呢
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 从以后月份的工资扣除就是了
222楼
2023-03-07 15:48:18
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 木棉 发表的提问:
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
对的,是的,是这么做的。
223楼
2023-03-07 16:09:12
全部回复
木棉:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 16:42:05
郭老师:回复木棉不用客气,工作愉快。
2023-03-07 16:54:31
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
摊销应由本月负担的设备大修理费用,会计分录怎么写
您好,那您以前是做在长期待摊费用里面吗
224楼
2023-03-07 16:17:59
全部回复
芋:回复文老师 是的
2023-03-07 16:40:45
芋:回复文老师 借方填什么呀
2023-03-07 17:00:38
文老师:回复您是哪里用的固定资产的
2023-03-07 17:11:49
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小懒姐_? 发表的提问:
忘了计提当月工资,下个月需要补计提嘛?还是直接做支付的分录就可以?
下月发放时可以直接入费用处理。直接可以支付工资处理。再结转到费用中
225楼
2023-03-08 15:27:35
全部回复
小懒姐_?:回复江老师 那就是不需要做个补计提了?什么情况下才需要做不计提这个分录?
2023-03-08 15:40:12
江老师:回复小懒姐_?不用补提,当月只能是直接计入管理费用——工资、销售费用——工资等科目了。 正常是需要计提,没有说不计提,但由于没有计提,因此只能是直接计入工资费用了
2023-03-08 15:53:00
小懒姐_?:回复江老师 哦哦 正常的都是当月做个计提本月工资的分录 然后下个月直接做个支付的分录就可以了、还有请问下舍什么情况下是需要做补计提这个分录的?
2023-03-08 16:18:50
江老师:回复小懒姐_?当月计提当月的工资,可能是下月发放,如果没有计提,也就不用补提了,直接发放时直接计入费用处理了
2023-03-08 16:37:05
小懒姐_?:回复江老师 好滴 明白了 还有想问下计提的时候金额是计入应发工资总额还是还是计入扣除五险一金及个税后的金额
2023-03-08 16:59:38
江老师:回复小懒姐_?按应发工资的金额进行计提处理。
2023-03-08 17:20:57
小懒姐_?:回复江老师 好滴 请问下五险一金 8月份缴纳的 是不是就在八月份先做个计提然后在做个支付的分录
2023-03-08 17:49:27
江老师:回复小懒姐_?这个在8月份缴纳的,直接在支付时直接计入社保费用及公积金的费用,以及对于个人承担的社保公积金,计入其他应收款——代扣个人社保、其他应收款——代扣个人公积金
2023-03-08 18:15:54
小懒姐_?:回复江老师 那不需要做个五险一金计提的分录嘛?
2023-03-08 18:27:09
江老师:回复小懒姐_?五险一金一般是当月支付,当月计入费用,如8月五险一月是在8月缴纳的
2023-03-08 18:43:44
小懒姐_?:回复江老师 这个我知道 我的意思是还需不需要做个计提的分录了
2023-03-08 19:04:54
江老师:回复小懒姐_?不用做计提,直接发生时计入社保费用或公积金的费用。当月的费用当月发生了不用计提。
2023-03-08 19:19:40
小懒姐_?:回复江老师 为什么之前有人给我说是需要计提的啊?什么情况下是需要计提的
2023-03-08 19:38:05
江老师:回复小懒姐_?老师的水平不同,按我说的处理。就是说当月发生的费用当月已支付,肯定就不用计提。计提是说当月发生的费用,当月没有支付,需要计提,提前将这个费用计提出来。
2023-03-08 19:48:29
小懒姐_?:回复江老师 好的 谢谢
2023-03-08 20:06:25
江老师:回复小懒姐_?有不明白的问题再咨询
2023-03-08 20:21:09
小懒姐_?:回复江老师 老师 想请问下 我翻以前的账本看到之前会计有几家已经收到发票了但没有付款…他做的是应付账款-暂估款 我想请问下为什么不直接做主营业务成本里然后挂到应付账款上?她为什么要那样做?
2023-03-08 20:46:15
江老师:回复小懒姐_?一、应冲销暂估款,再按发票的金额入应付账款,最后付款平账 二、付款的分录是 借:应付账款 贷:银行存款
2023-03-08 21:00:56

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