咨询
月底摊销应付工资会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小小~ 发表的提问:
12月的修理费我在1月付,但是摊销在12月了,会计分录如何处理
你好 12月份的时候,借:管理费用,贷:应付账款 1月份的时候,借:应付账款,贷:银行存款 
166楼
2023-02-13 16:47:58
全部回复
小小~:回复邹老师 12月没做账,没挂应付账款
2023-02-13 17:05:52
邹老师:回复小小~你好,那就需要在1月份补做第一笔分录。
2023-02-13 17:34:27
小小~:回复邹老师 还有,我们银行转账给驾驶员要付银行转账手续费,这个手续费我们又跟驾驶员收回来了,会计分录怎么做呀
2023-02-13 17:51:45
小小~:回复邹老师 补录一次应付账款吗?
2023-02-13 18:10:38
邹老师:回复小小~你好,补录一次应付账款分录(借:以前年度损益调整,贷:应付账款) 我们银行转账给驾驶员要付银行转账手续费,这个手续费我们又跟驾驶员收回来了,借:其他应收,贷:银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款 
2023-02-13 18:20:50
小小~:回复邹老师 好的,谢谢
2023-02-13 18:34:38
邹老师:回复小小~不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-13 18:51:35
小小~:回复邹老师 那1月付2020年11-12月水费的会计分录:借管理费用  贷:库存现金,这样对吗?
2023-02-13 19:05:43
邹老师:回复小小~你好,借方是  以前年度损益调整 科目。
2023-02-13 19:27:35
小小~:回复邹老师 这个水费之前没有计提过
2023-02-13 19:45:15
邹老师:回复小小~你好,因为费用已经是跨年入账了,所以需要通过 以前年度损益调整 科目核算
2023-02-13 20:04:49
小小~:回复邹老师 这个水费之前没有在12月的成本里摊销,借方也是你说的这个吗
2023-02-13 20:29:42
小小~:回复邹老师 好的,谢谢
2023-02-13 20:48:44
小小~:回复邹老师 付去年12月份的电费也是这么处理哈
2023-02-13 20:59:25
邹老师:回复小小~你好,费用跨年入账,就需要通过 以前年度损益调整 科目核算的 
2023-02-13 21:29:09
小小~:回复邹老师 好的,那这个会影响去年的利润那些吗?
2023-02-13 21:59:07
邹老师:回复小小~你好,如果暂估的金额与发票不含税金额不一致,就会导致去年利润有变动的 
2023-02-13 22:13:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 学堂用户dmvwki 发表的提问:
)4月1日,A工程领用红松板一批做跳板,成本为13000元,预计使用一年,估计报废时的残值为1000元。请编制领用材料的会计分录;按分期摊销法计算每月的摊销额,并据以编制每月摊销的会计分录。
借制造费用等,贷周转材料13000/12
167楼
2023-02-13 16:59:58
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 加油鸭!!! 发表的提问:
17年的工资都没有计提,等到18年1月发放17年12月工资的时候怎么做会计分录
借:以前年度损益调整贷:银行存款
168楼
2023-02-14 16:34:02
全部回复
加油鸭!!!:回复袁老师 小会计准则现在取消以前年度损益调整科目了,该怎么做
2023-02-14 16:47:45
袁老师:回复加油鸭!!!这个可以用未分配利润科目代替的了
2023-02-14 17:12:58
加油鸭!!!:回复袁老师 我还想问一下,就是17年都没计提,都是直接做的 借:管理费用 贷:银行存款 到18年1月份做分录就直接按老师做的就行吗
2023-02-14 17:42:54
袁老师:回复加油鸭!!!是的,你的理解是正确的了
2023-02-14 17:55:36
加油鸭!!!:回复袁老师 附加税是不是也同样的道理,17年12月份没有计提,在18年1月缴纳的时候,直接写 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-02-14 18:17:44
袁老师:回复加油鸭!!!是的,是一样的道理的了
2023-02-14 18:42:14
加油鸭!!!:回复袁老师 17年12月没有计提工资、附加税、企业所得税,是不是导致我17年多缴纳企业所得税了
2023-02-14 19:03:38
袁老师:回复加油鸭!!!是的,这个多记利润了
2023-02-14 19:33:27
加油鸭!!!:回复袁老师 那我能不能从18年1月份补提,借:营业税金及附加 贷:应交税费 再做缴纳的,借:应交税费 贷:银行存款
2023-02-14 19:59:50
袁老师:回复加油鸭!!!这个 跨年了,不能的,通过以前年度损益调整科目吧
2023-02-14 20:21:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 川司 发表的提问:
计提本月工资的会计分录如何做?
你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
169楼
2023-02-14 16:45:32
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Sunshineone 发表的提问:
老师,6月份工资表里某个员工补发了前面1-5月的工资,在7月发放6月工资时一起发放,那么对补发的这部分进行计提如何处理呢?其会计分录如何写呢
你好同学,补发的费用是记为本月的同学。 但是麻烦的是你们的税的问题,所以你们可以直接找一下税务局,你们才可以将这块申请 一下,否则很麻烦的。个税会多交的。,
170楼
2023-02-14 17:14:53
全部回复
Sunshineone:回复何江何老师 不考虑多交个税的问题,只考虑补发的这部分需要分月补计提在前面每月呢?还是一次性和6月份的一起计提在6月份呢?
2023-02-14 17:37:00
何江何老师:回复Sunshineone都在本月计提,因为我们只要保证是一年内的就可以了。
2023-02-14 17:53:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 听话的香菇 发表的提问:
老师 每月发上个月的工资,可以计提和发放上月工资的会计分录在这个月一块做吗
你好!可以的。相当于补计提。
171楼
2023-02-14 17:35:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 复杂的蚂蚁 发表的提问:
请问当月计提当月工资怎么写会计分录?
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
172楼
2023-02-15 16:25:17
全部回复
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ lemontea 发表的提问:
老师请问18年12月工资少计提61.66元,今年会计分录怎么填写?
怎么会现在才发现呢?金额不大,直接在本期补提61.66元,借管理费用等 贷应付职工薪酬
173楼
2023-02-15 16:52:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
刚到新公司接手上一个会计的帐,看了下,离职会计每个月没有计提工资,到实际支付工资时分录借:销售费用-工资32000  贷:银行存款32000 不想像他那么处理,五月付四月工资时因他四月没有计提工资分录这么写可以吗?借:应付职工薪酬  32000  贷:银行存款32000  再计提五月的工资借:销售费用-工资 33300  贷:应付职工薪酬   33300   可以这么处理吗?
你好,可以这样处理的 本来工资就需要先计提,然后支付的
174楼
2023-02-15 17:01:34
全部回复
一笑而过:回复邹老师 老师,离职会计四月没有计提四月的工资,五月直接支付四月的工资借:销售费用-工资  贷;银行存款  可以吗?   第二种处理方式,由于离职会计四月没有计提四月的工资,我这么处理可以吗?五月支付四月工资时分录借:应付职工薪酬  贷:银行存款   五月再计提五月的工资借:销售费用  贷:应付职工薪酬    老师,这两种处理方式都可以吗?
2023-02-15 17:16:49
邹老师:回复一笑而过你好,五月支付四月工资时分录借:应付职工薪酬  贷:银行存款   五月再计提4(不是5)月的工资借:销售费用  贷:应付职工薪酬 
2023-02-15 17:28:11
一笑而过:回复邹老师 好的,老师四月就按你说的上面这种方式处理后再计提五月的工资对吗?
2023-02-15 17:49:19
邹老师:回复一笑而过你好,是的,补计提好了今后就按月计提,然后发放就是了
2023-02-15 18:04:10
一笑而过:回复邹老师 老师,工资不能过应付职工薪酬科目核算会怎样呀?
2023-02-15 18:25:05
邹老师:回复一笑而过你好,属于没有按规定计提,然后发放,账务处理不规范
2023-02-15 18:38:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问:
支付车辆保险费并摊销会计分录?
借;待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
175楼
2023-02-15 17:11:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 危机的流沙 发表的提问:
当月做的计提当月工资,社保,公积金。会计分录借:销售费用或管理费用 贷:应付职工薪酬-工资、社保、公积金 其中工资是应发工资还是实发工资
您好 其中工资是应发工资
176楼
2023-02-16 16:13:45
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 闫玉亭·明小玉 发表的提问:
周转材料五五摊销法会计分录如何做?是在当月摊销还是次月起摊销?
,是领用的时候摊销一半,报废的时候再摊销一半  借:周转材料—低值易耗品—在用       贷:周转材料—低值易耗品—在库      (2)第一次领用时摊销其价值的一半   借:制造费用                 贷:周转材料—低值易耗品—摊销      (3)第二次领用摊销其价值的一半   借:制造费用                 贷:周转材料—低值易耗品—摊销      同时:   借:周转材料—低值易耗品—摊销       贷:周转材料—低值易耗品—在用   
177楼
2023-02-16 16:28:10
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
计提下月工资的会计分录
为啥要计提下月工资呢?按照权责发生制,是只能计提当月的工资哈
178楼
2023-02-16 16:53:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
比如现在是3月份,我要做2月份的账,工资方面的,工资是3月发2月的工资,会计分录是计提2月工资一笔,发放2月工资一笔吗?就是计提是本月,发放也是本月,这样行吗?
你好!2月的工资,2月份计提。
179楼
2023-02-19 18:22:05
全部回复
Luck Fairy:回复宋生老师 老师,我没明白你的意思,做账的时间都是月初做上个月的账,我现在是3月初做2月的账,就是做2月的账,可以计提1月工资一笔分录,发放1月工资一笔分录吗?
2023-02-19 18:39:57
宋生老师:回复Luck Fairy你好!明白了,你如果2月份还没有结账,可以计提2月份的。
2023-02-19 19:04:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 王女子 发表的提问:
每个月20号替工人代交水电费,当时会计分录是借其他应收款-工人水电费,贷银行存款,在当月月底计提工资时(计提工资时,会扣除工人水电费的),关于水电费的会计分录怎么写
计提的工资不需要扣除水电费,发工资的时候扣除,借应付职工薪酬,贷其他应收款。
180楼
2023-02-19 18:37:34
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×