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月底摊销应付工资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
2015年底会计做了一笔土地租金入长期待摊费用的,这两年都没摊销,能补摊销吗?怎么做分录
你好,可以补摊销 借;以前年度损益调整 等科目 贷;长期待摊费用
151楼
2023-02-07 17:11:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鱼跃 发表的提问:
,开办费转到待摊费用,会计分录怎么做?摊销时是按年摊还是按月摊销?分录怎么做?
按月分摊,借:管理费用,贷:待摊费用
152楼
2023-02-08 16:21:28
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鱼跃:回复袁老师 从什么时候开始摊销?分录怎么做呢?谢谢老师
2023-02-08 16:50:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ????lele 发表的提问:
快账软件不能自动摊销,我手动摊销的话是月底摊销吗?分录怎么写呢
你好!是月底摊销。你是摊销什么费用呢
153楼
2023-02-08 16:50:58
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????lele:回复宋生老师 摊销装修费用
2023-02-08 17:13:45
宋生老师:回复????lele你好!借管理费用-装修费 贷长期待摊费用-装修费。
2023-02-08 17:29:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
关于房租、物业费摊销问题?现在应不应摊销,多少金额起要摊销?摊销期限?会计分录?
您好!你如果一次付几个月的就要摊销。
154楼
2023-02-08 17:08:59
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 简单的蓝天 发表的提问:
请问我17年12月录入的无形资产,到2018年12月底应该如何做摊销
无形资产摊销是对无形资产原价在其有效期限内摊销的方法。无形资产摊销一般采用直线法,摊销时直接计入“无形资产”科目的借方,无需另设摊销科目。 无形资产原价减去无形资产的余额即为无形资产的累计摊销数额。为了提供企业无形资产计提摊销额的有关数据,企业更换旧帐时,要注明每项无形资产的原价。 现行的企业会计制度对无形资产摊销是这样规定的:无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产按合同规定受益年限(法律未规定)或法律规定使用年限(合同未规定)或合同规定与法律规定(两者均规定)受益年限中较短者作为其摊销年限进行摊销,再或者,合同、法律均未规定,则摊销年限不应少于10年。
155楼
2023-02-09 15:58:10
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师请问:每月工资可不可以不计提直接发放?只做发放的会计分录。如果计提是当月计提当月吗?
你好,工资需要计提的, 计提是当月计提当月的
156楼
2023-02-09 16:09:31
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妮妮:回复彩丽老师 但是当月没过完,不知道实际要发多少啊?
2023-02-09 16:32:33
彩丽老师:回复妮妮可以按照上个月的工资预估
2023-02-09 16:55:40
妮妮:回复彩丽老师 那实际发的和计提的有出入有影响吗?还需要做计提、实际发放,这两个凭证以外的第三张凭证吗?
2023-02-09 17:06:48
彩丽老师:回复妮妮有差异的需要调整,如果少计提了就要补计提
2023-02-09 17:18:29
彩丽老师:回复妮妮如果多计提了要红冲
2023-02-09 17:44:26
彩丽老师:回复妮妮没有错误的情况下做 计提、发放工资分录就可以了,另外不用再做分录
2023-02-09 18:02:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
比如现在是3月份,我要做2月份的账,工资方面的,工资是3月发2月的工资,会计分录是计提2月工资一笔,发放2月工资一笔吗?就是计提是本月,发放也是本月,这样行吗?
你好,计提需要是当月的,发放就没有限制月份了
157楼
2023-02-09 16:18:33
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Luck Fairy:回复邹老师 老师,我没明白你的意思,做账的时间都是月初做上个月的账,我现在是3月初做2月的账,就是做2月的账,可以计提1月工资一笔分录,发放1月工资一笔分录吗?
2023-02-09 16:45:07
邹老师:回复Luck Fairy你好,1月份的工资需要在2月份做1月份的账务时候做计提,而不是到3月份做2月份的账务才计提 发放是可以3月份做2月份 的账务发放1月份的工资的
2023-02-09 17:07:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ╰+换悸メo 发表的提问:
是不是当月工资当月计提,然后实际实际发放时再做发放的会计分录?我们公司两个月发一次工资,比如5月份计提五月份工资,然后到七月份发放时再做发放的会计分录呢?
你好,是的 借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
158楼
2023-02-09 16:44:59
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╰+换悸メo:回复邹老师 那一般几号计提比较合适
2023-02-09 17:05:48
邹老师:回复╰+换悸メo你好,月末计提
2023-02-09 17:15:49
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ????“懵”想家•段小楠???? 发表的提问:
老师 我2月发放12月工资会计分录需要怎么做 需要计提吗
跟您平时一样 借:费用或成本 贷:应付职工薪酬
159楼
2023-02-09 17:08:59
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????“懵”想家•段小楠????:回复佟老师 打错了 12月工资12月发放
2023-02-09 17:30:44
????“懵”想家•段小楠????:回复佟老师 就跟平常一样是吗
2023-02-09 17:52:51
佟老师:回复????“懵”想家•段小楠????是的,完全是一样的
2023-02-09 18:03:52
????“懵”想家•段小楠????:回复佟老师 因为社保个人部分要下个月才扣 ,那我这部分之前都是先扣了在发工资的 所以是借记其他应收款-个人社保,等发放了再冲回,然后12月发放12月工资的话,那我现在个人社保部分可以先贷方金额吗,等月份扣了社保费用后再冲回
2023-02-09 18:21:17
佟老师:回复????“懵”想家•段小楠????是的,就是这样处理
2023-02-09 18:42:35
????“懵”想家•段小楠????:回复佟老师 好的 谢谢老师
2023-02-09 19:09:06
佟老师:回复????“懵”想家•段小楠????不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
2023-02-09 19:20:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玉洁 发表的提问:
以前老会计摊销无形资产做的分录是,借:管理费用。贷:无形资产,什么意思呀,正确的分录不应该是贷:累计摊销吗
您好!是的。应该是累积摊销才对。
160楼
2023-02-12 18:05:05
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玉洁:回复宋生老师 她一直做的都是无形资产
2023-02-12 18:31:29
宋生老师:回复玉洁您好!最终这个关系没有很大,不会影响税费什么的。
2023-02-12 18:43:49
里昂老师
职称:初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 高贵的黄豆 发表的提问:
债权投资应计利息30000元,同时摊销折价2000元,求会计分录
借:应付利息30000 债权投资-利息调整2000 贷:投资收益32000
161楼
2023-02-12 18:35:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 风轻雾雨 发表的提问:
支付企业财产保险费,然后再按月摊销,会计分录怎么做
你好,支付一年的借预付贷银存,按月摊销借管理费用贷预付
162楼
2023-02-12 18:48:00
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 零零鱼儿 发表的提问:
请问计提房租会计分录以及每月摊销的分录
你这个房租付款了吗?开票了吗?
163楼
2023-02-13 15:57:59
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零零鱼儿:回复东老师 付了一个季度的租金,没有收到发票,我是承租方怎么做?
2023-02-13 16:28:01
零零鱼儿:回复东老师 每月需要计提吗
2023-02-13 16:52:14
东老师:回复零零鱼儿借其他应收款贷银行存款。
2023-02-13 17:11:12
零零鱼儿:回复东老师 不是预付账款吗
2023-02-13 17:38:06
东老师:回复零零鱼儿不计入预付账款,计入到其他应收款。
2023-02-13 17:48:57
零零鱼儿:回复东老师 公司租的房子
2023-02-13 18:08:08
零零鱼儿:回复东老师 发票来了怎么做
2023-02-13 18:36:16
东老师:回复零零鱼儿发表来了借管理费用贷其他应收款。
2023-02-13 19:04:04
零零鱼儿:回复东老师 每月还要计提吗
2023-02-13 19:21:54
东老师:回复零零鱼儿每个月就不需要计提了。
2023-02-13 19:39:58
零零鱼儿:回复东老师 好的,谢谢老师
2023-02-13 20:07:47
东老师:回复零零鱼儿不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
2023-02-13 20:21:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自知 发表的提问:
那报销日用品,我是先借应付职工薪酬-福利费,在月底再汇总一个借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费,是要做两个会计分录吗?
您好!是要做2个分录。但是你可以做到一个凭证上面。
164楼
2023-02-13 16:17:50
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 刘娟 发表的提问:
购买的发票费,当月摊销台大了,份三个月摊销,用什么会计科目?会计分录 ?
具体是什么费呢??
165楼
2023-02-13 16:26:12
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刘娟:回复李老师 购买的发票
2023-02-13 16:54:08
李老师:回复刘娟具体什么项目呢
2023-02-13 17:10:46
刘娟:回复李老师 进项抵扣,内账里一次性做到费用里太高,箱分3个月摊销
2023-02-13 17:20:59
李老师:回复刘娟你是说你花钱去买票抵扣???
2023-02-13 17:32:12
刘娟:回复李老师 是呀
2023-02-13 17:59:09
李老师:回复刘娟这样风险很大吧 你是内帐就直接计入管理费用
2023-02-13 18:27:48

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