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每月开发票么样做会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ qzuser 发表的提问:
以个人名义贷款买大车,开公司户头发票,然后老板再每月还贷款,这样怎么做分录
你好 车是单位名下的对吗 个人付款对不对  ?
256楼
2023-03-22 15:53:59
全部回复
qzuser:回复玲老师 是得嗯嗯
2023-03-22 16:09:25
qzuser:回复玲老师 这样公司怎么做分录啊
2023-03-22 16:27:13
玲老师:回复qzuser你好 借固定资产  贷应付账款  借应付账款 贷其他应付款  老板名 
2023-03-22 16:39:03
qzuser:回复玲老师 应付账款是应付谁的啊  汽贸?
2023-03-22 17:04:54
玲老师:回复qzuser 你好 借固定资产  贷应付账款 销售方的名  借应付账款 贷其他应付款  老板名 
2023-03-22 17:20:08
qzuser:回复玲老师 然后是不是得保留老板每月还贷的明细
2023-03-22 17:36:30
玲老师:回复qzuser你好 贷款是个人贷款不用留 的,是保存 支付车款的相关回单等   
2023-03-22 17:50:14
qzuser:回复玲老师 支付车款不就是老板每月还贷款的银行流水吗,我只需要保存每月还车款的流水是吧
2023-03-22 18:10:40
玲老师:回复qzuser保留这个,然后还要保留老板付款后报销的报销单。
2023-03-22 18:29:28
玲老师:回复qzuser。因为这笔车款最后还是企业需要支付的,现在个人支付就挂其他应付款,后面回单位报销。
2023-03-22 18:44:37
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 轻松的人生 发表的提问:
7月份没有会计做账,7月份的工资是70000,8月份开始做账8月的工资是50000,每月10号发工资,那工资怎么做分录,
同学你好!工资的话   都是先计提  然后发放呀 7月没计提分录的话  可以在8月份补做的 借:管理费用等      贷:应付职工薪酬
257楼
2023-03-23 15:53:20
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轻松的人生:回复许老师 对分红是没有影响的是吗
2023-03-23 16:13:00
轻松的人生:回复许老师 那不是8月费用就增加了
2023-03-23 16:30:33
轻松的人生:回复许老师 那不是8月费用就增加了0
2023-03-23 16:44:10
许老师:回复轻松的人生是8月增加呀   但是7月你没有计提  减少的  总额一样啊
2023-03-23 16:56:32
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 1314LW小文子 发表的提问:
老师,当月没有开销项发票,进项发票已认证,会计分录怎么做合适?
n你好,直接入待认证税费里面的呢,应交税费增值税待认证里面
258楼
2023-03-23 16:01:13
全部回复
1314LW小文子:回复王晶老师 老师 呢抵扣的时候 分录怎么做合适 这块儿有点晕
2023-03-23 16:21:27
王晶老师:回复1314LW小文子不好意思刚刚看错了,认证的话没有抵扣,计入应交税费增值税---待抵扣税额
2023-03-23 16:40:13
1314LW小文子:回复王晶老师 老师 请老师分享一下 关于税金这块 计提 待认证 结转等等的 全分录
2023-03-23 17:01:55
王晶老师:回复1314LW小文子借库存商品 借应交税费 增值税---待抵扣税额 贷银行存款 抵扣的时候 借应交税费增值税   ---进项税额 贷应交税费增值税   待抵扣税额
2023-03-23 17:31:18
1314LW小文子:回复王晶老师 老师 进项税和销项税 结转的会计分录 ?
2023-03-23 18:00:24
王晶老师:回复1314LW小文子借应交税费增值税   销项税额 贷应交税费增值税未交增值税 借应交税费增值税未交增值税 贷应交税费增值税进项税额
2023-03-23 18:17:42
1314LW小文子:回复王晶老师 这要 进项税和销项税就相互抵销了对吗? 老师有一般企业的全套会计分录吗?求分享
2023-03-23 18:35:33
王晶老师:回复1314LW小文子嗯嗯,不好意思没有的呢
2023-03-23 18:48:16
1314LW小文子:回复王晶老师 好呢 谢谢老师
2023-03-23 19:12:40
王晶老师:回复1314LW小文子嗯嗯,不用客气的哒撒
2023-03-23 19:26:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彩君 发表的提问:
老师钱上个月付出的劳务费没开发票 这个月来发票了 怎么做会计分录
您好,您上个月的分录怎样做的?
259楼
2023-03-23 16:15:00
全部回复
彩君:回复玲老师 借 预付账款 贷 银行
2023-03-23 16:29:45
彩君:回复玲老师 老师在吗
2023-03-23 16:41:10
玲老师:回复彩君你好, 对的 借 成本费用类科目贷预付账款
2023-03-23 16:53:01
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ wing 发表的提问:
房地产,收到房款,没开发票,已做无票申报,这笔房款,怎样做会计分录?
房子的话 已经盖好了吧?如果是的话 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
260楼
2023-03-26 20:00:28
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wing:回复许老师 没有建好,在建,预售
2023-03-26 20:34:59
许老师:回复wing这样的话 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费
2023-03-26 20:49:30
wing:回复许老师 谢谢许老师!
2023-03-26 21:07:24
许老师:回复wing不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
2023-03-26 21:22:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 惘然 发表的提问:
公司发出商品,但当月未开具发票,对方也未付款,这样会计分录怎么处理
借;发出商品 贷;库存商品 ,做这个分录
261楼
2023-03-26 20:24:31
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
老师,我公司1月成一般纳税人。那平时开具的增值税发票。需要怎么样做会计分录才正规?
你好,学员 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项税)
262楼
2023-03-26 20:47:37
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莎莎吾见了:回复冉老师 需要再结转吗?
2023-03-26 21:15:34
冉老师:回复莎莎吾见了你好,学员,一般是不结转的
2023-03-26 21:42:29
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我公司对外开出的增值税专用发票会计上怎样做分录
我公司对外开出的增值税专用发票会计上怎样做分录
263楼
2023-03-26 21:11:58
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-03-26 21:25:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沉淀 发表的提问:
公司组织篮球活动租场地费,已开发票,怎样做会计分录
您好!借:管理费用-福利费 贷:现金等。
264楼
2023-03-27 14:49:00
全部回复
沉淀:回复宋生老师 除了福利还有别的吗,我们公司就2个人参加,其余的都是园区别的企业的人。
2023-03-27 15:06:36
宋生老师:回复沉淀你好!您可以记录到交际费或者销售费用-业务宣传费。
2023-03-27 15:32:18
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
采购商品已入库,发票已到,会计分录 :借:库存商品——XXX,贷:应付帐款——公司。7月份采购的商品发票7月份已到,8月做账的时候发票发票开错,退回,会计分录要怎么做?
同学,你好 退回发票重开后补在7月分录后即可
265楼
2023-03-27 14:57:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
给莫公司支付安装费10万元,收到发票和没有收到发票怎样做会计分录? 还有就是比如6月份支付的款,7月份才收到发票,怎样做分录? 谢谢 (内账和外账分别怎样做)
收到发票 借;管理费用等科目 贷;银行存款 没有收到发票 借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
266楼
2023-03-27 15:22:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A 0 真水无香 发表的提问:
之前会计在购入固定资产之后的每个月都这样做分录,对吗?
你好,这个~~~咱家的会计准则不这么做! “借 累计折旧 贷 固定资产” 不知道是什么意思
267楼
2023-03-27 15:51:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 不考过中级不改名 发表的提问:
1月开出一张发票,在2月作废了,2月又重新开出一张正确的,金额和商品数量都是一样的,这个会计分录么做
你好 1,跨月无法作废发票,只能红冲 2,红冲分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 又重新开出一张正确的,分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
268楼
2023-03-27 16:17:59
全部回复
不考过中级不改名:回复邹老师 老师 一月发生的业务,二月冲红后又开出相同数量金额的发票,这样需要冲减成本吗?
2023-03-27 16:31:23
邹老师:回复不考过中级不改名你好 红冲发票,需要冲减成本 又重新开出一张正确的发票,也需要结转成本
2023-03-27 16:53:38
不考过中级不改名:回复邹老师 老师 如果要是当月开出电子发票 当月冲红需要怎么做分录呢?
2023-03-27 17:19:01
邹老师:回复不考过中级不改名你好,也是这样处理啊 当月开出电子发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 当月冲红 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2023-03-27 17:31:39
不考过中级不改名:回复邹老师 好的 谢谢
2023-03-27 17:45:26
邹老师:回复不考过中级不改名不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-03-27 17:55:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唯米 发表的提问:
买月饼收到发票怎么做会计分录?
用于哪里,你可以说下么?
269楼
2023-03-28 15:07:41
全部回复
唯米:回复maize老师 用于管理人员
2023-03-28 15:18:28
maize老师:回复唯米借。借:管理费用 贷:应付职工薪酬—福利费 发放时: 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
2023-03-28 15:41:53
唯米:回复maize老师 老师,这一部分需要缴纳个人所得税吗?
2023-03-28 16:10:11
maize老师:回复唯米是的,这个是需要交个税的,并入工资
2023-03-28 16:32:46
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ DA? 发表的提问:
有一张发票漏作废了,已经算入销项了,会计分录怎么做?之后开红字发票会计分录怎么做?
发票漏作废了,已经算入销项,按正常开具的发票做分录 借 应收账款 贷: 主营业务收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 开红字发票后,将以上分录做红字冲销
270楼
2023-03-28 15:18:53
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