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每月开发票么样做会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们购买了一批窗帘 是展厅样品的打样费 以后可能供应商会退回来这笔钱 对方已经把发票开好给我们了 这个会计分录是什么
发票开给你们了了,就入销售费用,如果可以开给供应商你们只需挂往来
271楼
2023-03-28 15:34:28
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Soulmate.H:回复佟老师 以后这些样品淘汰后可能就扔掉了 发票跨月的话 就是 借:预付账款 贷:银行存款 拿到发票后 借:销售费用 贷:预付账款 如果以后供应商退给我们的话 就先冲回 借:银行存款 贷:销售费用 然后做凭证 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款?
2023-03-28 16:02:43
佟老师:回复Soulmate.H供应商退给你们,你们要按销售样品处理了,不能冲销售费用
2023-03-28 16:14:59
Soulmate.H:回复佟老师 按销售样品处理 是怎么处理?
2023-03-28 16:41:28
佟老师:回复Soulmate.H对,按销售样品处理,你们一般人就是16%
2023-03-28 17:05:54
Soulmate.H:回复佟老师 老师 我不懂的是按销售样品处理是怎么处理 我们是小规模纳税人
2023-03-28 17:32:15
佟老师:回复Soulmate.H那就是税率是3%开票确认销项
2023-03-28 17:50:03
Soulmate.H:回复佟老师 不需要再做个会计分录?他们是会全额退回的
2023-03-28 18:10:25
佟老师:回复Soulmate.H做啊,就当正常销售了、确认收入借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额
2023-03-28 18:39:06
Soulmate.H:回复佟老师 哦哦 ,明白了 之前一直没往销售那里想
2023-03-28 18:58:40
佟老师:回复Soulmate.H好的,有问题再联系我
2023-03-28 19:27:39
Soulmate.H:回复佟老师 老师 如果我们采购地毯(营业执照里包括的) 但是商品要2个月以后才到 这个会计分录是怎么样的 是先做在途商品 我需要等入库单到了再做库存商品吗?这个是外账 小规模纳税人 对方开的是专票 我可不可以直接做库存商品呢
2023-03-28 19:44:49
佟老师:回复Soulmate.H1、你们是先付款了吗? 2、价税合计做库存商品
2023-03-28 19:55:39
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
一般纳税人,旅行社,开差额征税发票,怎么做会计分录,收入跟成本的会计分录,这个月开了一张发票金额是11800元,差额征税是8500元,税额是186.79元,就会计分录
旅行社差额征税的会计分录怎么做? 【例如】:取得100元的含税收入,其中,门票50元 答:差额征税销项税的计算公式为:(100-50)/1.06*0.06 分录如下: 取得收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销售税额) 含税收入/(1+6%)*6% 门票等可以从销项税额中扣减的项目 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额) 支出可抵减金额/(1+6%)*6% 在纳税申报表中按抵减的销售额列示。 贷:库存现金 【旅行社差额征税的会计分录的相关问题】: 小规模的旅行社差额征税的分录怎么做? 答:适用差额征税的小规模纳税人,主表第1栏“应纳税额不含销售(3%征收率)”,应填写差额前还是差额后的销售额? 纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。 所以本人对小规模纳税人的处理,认为是这么处理 取得收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 (收入-允许扣除项目)/(1+3%)*3% 发生的门票等的支出: 借:主营业务成本 贷:库存现金
272楼
2023-03-28 15:47:59
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 长在冬天里的树???? 发表的提问:
发票开的公司抬头和付款人名称公司名称不一样怎么做会计分录,
你好,把票退回让对方重新开具吧。
273楼
2023-03-29 14:28:54
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长在冬天里的树????:回复陈娟老师 是我们开给别人的
2023-03-29 14:48:27
陈娟老师:回复长在冬天里的树????抬头应该和付款单位名称一致才可以
2023-03-29 15:17:56
长在冬天里的树????:回复陈娟老师 18年开的发票,我们做账了,会计分录是,借:应收账款—上海市闵行区某某事务中心,然后现在收到款却是另一个公司名称付的
2023-03-29 15:46:32
陈娟老师:回复长在冬天里的树????如果对方能开具证明是一个关联公司,或者有债权债务关系转移也可以作为凭证附在后面
2023-03-29 16:06:53
长在冬天里的树????:回复陈娟老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 16:31:57
陈娟老师:回复长在冬天里的树????满意及时给予评价谢谢
2023-03-29 16:44:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人,开发票会计分录怎么做呀? 收到发票货款会计分录怎么做呀?
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借银行存款 贷应收账款
274楼
2023-03-29 14:58:10
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复宋生老师 收到发票货款会计分录这样做! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 开发票给客户会计分录怎么做呀?
2023-03-29 15:11:55
宋生老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线您好!这个是开发票出去的分录。 收到发票货款是借银行存款 贷应收账款
2023-03-29 15:30:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 高高的铅笔 发表的提问:
请问:我公司融资租赁了一台设备48万,本金是36万,利息12万,对方公司会给我司每月开13%增值税发票,租赁分12个月,每月发票上融资租赁费是1万(含13%),融资租赁设备款是3万(含13%),请问老师我一开始怎么写会计分录和每月拿到发票怎么写会计分录?
融资租赁会计分录: 借:固定资产---融资租赁 贷:其他应付款 承租人对融资租赁的会计处理: 1、租赁开始日的会计处理 借:固定资产——融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低) 未确认融资费用 贷:长期应付款——应付融资租赁款(最低租赁付款额) 2、初始直接费用的会计处理 借:固定资产——融资租入固定资产(初始直接费用) 贷:银行存款等 3、未确认融资费用的分摊 借:长期应付款——应付融资租赁款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用 4、履约成本的会计处理 借:管理费用等 贷:银行存款 5、或有租金的会计处理 ①或有租金以销售百分比、使用量等为依据计算的: 借:销售费用 贷:银行存款 ②或有租金以物价指数为依据计算的: 借:财务费用 贷:银行存款 由于或有租金的金额不确定,无法采用系统合理的方法对其进行分摊,因此在实际发生时,借记“制造费用”、“营业费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 6、租赁期满时的会计处理 租赁期满时,承租人通常对租赁资产的处理有三种情况: (1)返还租赁资产。 借:长期应付款-应付融资租赁款 累计折旧 贷:固定资产-融资租入固定资产 (2)优惠续租租赁资产。如果承租人行使优惠续租选择权,则应视同该项租赁一直存在而做出相应的会计处理。如果期满没有续租,根据租赁合同要向出租人支付违约金时: 借:营业外支出 贷:银行存款。 (3)留购租赁资产。在承租人享有优惠购买选择权时,支付购价时: 借:长期应付款-应付融资租赁款 贷:银行存款 同时,将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关其他明细科目。
275楼
2023-03-29 15:15:59
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高高的铅笔:回复朴老师 那融资租赁固定资产须要计提折旧吗?什么时间开始计提以及会计分录怎么写?
2023-03-29 15:56:34
朴老师:回复高高的铅笔融资租入方是不需要折旧的
2023-03-29 16:17:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ a473206493 发表的提问:
老师麻烦能咨询个问题么,一次性收了一年的租金,也开具了发票,怎样避免交所得税,基本每个月的费用都大于收入,做预估费用的话会计分录怎么做呢
借银行 贷预收账款 应交税费 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入
276楼
2023-03-29 15:41:59
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a473206493:回复郭老师 您的意思,比如发票开了10万,报税的时候只报一万是这样么,这样报表能提交上吧
2023-03-29 16:01:45
郭老师:回复a473206493你好 增值税10万 按这个 收入做一万
2023-03-29 16:16:14
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小凌999 发表的提问:
购入固定资产,尾款未付,发票未开,可以暂估入账?怎么样做会计分录?
借固定资产 贷银行存款 应付账款
277楼
2023-04-02 17:38:25
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小凌999:回复佟老师 尾款入应付账款还是其他应付款比较好?
2023-04-02 18:04:04
佟老师:回复小凌999计入应付账款科目做核算
2023-04-02 18:18:43
小凌999:回复佟老师 发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额
2023-04-02 18:32:13
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?
2023-04-02 18:59:04
佟老师:回复小凌999你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款
2023-04-02 19:10:55
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?
2023-04-02 19:25:34
佟老师:回复小凌999是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款 借固定资产 贷预付账款 应付账款
2023-04-02 19:47:59
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 大意的眼睛 发表的提问:
红冲去年的收入,今年又开同样的蓝字发票,这两个怎么做会计分录
红冲的分录和去年入账的分录一样,只是金额为负数,蓝字发票的分录就按正常的收入入账即可。
278楼
2023-04-02 17:46:47
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大意的眼睛:回复徐璐老师 不用以前年度损益调整科目吗
2023-04-02 18:16:22
徐璐老师:回复大意的眼睛这是会计差错,不是进行更正,而是退货的情况,所以不要用到以前年度损益调整科目。
2023-04-02 18:30:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
开出增值税发票时怎么作会计分录(挂账),收到这张发票时怎么做会计分录(销账)
您好 开出发票 借 应收账款 贷 主营业务成本 应交税费~应交增值税~销项税额 收到货款销账 借 银行存款 贷 应收账款
279楼
2023-04-02 18:07:25
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'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我们是卖材料的,开出去的也是材料,但是我们公司没有材料,开出去的材料票要找别人开一样的材料票给我们,相当于成本票,要怎么做
2023-04-02 18:28:44
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 库存商品 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款等
2023-04-02 18:44:38
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我收到成本票,但钱是后期才转的呢
2023-04-02 19:00:57
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ所以给您做的应付账款啊 后期付款 借 应付账款 贷 银行存款
2023-04-02 19:30:17
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2023-04-02 20:00:13
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-02 20:23:05
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 老师,那我购买施工用监控设备是先付钱后面才得增值税发票呢
2023-04-02 20:34:45
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 预付账款 贷 银行存款 借 工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 预付账款
2023-04-02 21:01:58
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 合同成本?没有合同呢
2023-04-02 21:13:06
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ没有合同的可以写工程施工~直接(间接)费用
2023-04-02 21:38:40
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的
2023-04-02 21:55:54
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 这个设备是一直存在的,不仅仅只是施工才用的,也计入工程施工吗
2023-04-02 22:25:45
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ那计入固定资产 然后分期计提折旧
2023-04-02 22:44:12
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 分多少期呢
2023-04-02 22:58:31
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 要一直计提折旧着吗
2023-04-02 23:10:38
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ电子设备按照三年计提折旧
2023-04-02 23:25:34
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那要一直计提三年的折旧呢
2023-04-02 23:54:19
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的 每个月计提折旧 一共计提三年
2023-04-03 00:22:47
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好吧
2023-04-03 00:45:31
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 还有就是收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,到时押金是会退回的,这整个会计分录呢
2023-04-03 01:04:38
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 银行存款 贷 其他应付款
2023-04-03 01:31:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 栀子花开 发表的提问:
老板给了这么一张发票,怎样做会计分录好啊?
你好,单位购买服装的用途是?
280楼
2023-04-02 18:18:26
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栀子花开:回复邹老师 老板个人的
2023-04-02 18:33:04
邹老师:回复栀子花开你好,既然是老板个人的 就不应当计入单位费用核算才是的
2023-04-02 18:46:12
栀子花开:回复邹老师 老板想走费用啊,福利费可以吗?需要扣个税吗?
2023-04-02 19:12:45
邹老师:回复栀子花开你好,这个不是给职工福利,而是个人消费,个人消费不应当计入公司费用核算的
2023-04-02 19:26:31
栀子花开:回复邹老师 那这张票不用记账喽
2023-04-02 19:38:14
邹老师:回复栀子花开你好,是的,这个不是公司的业务,而是个人消费行为
2023-04-02 19:55:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微蓝 发表的提问:
未开票收入的会计分录,在次月开票后怎样冲抵 ?
做原来无票收入的负数分录,再按发票入账。
281楼
2023-04-02 18:36:00
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微蓝:回复玲老师 申报市怎样填写申报表
2023-04-02 18:48:37
玲老师:回复微蓝无票收入填写负数申报。
2023-04-02 19:12:02
微蓝:回复玲老师 开票填正数,未开票填负数,是吗?我这样填写申报系统通不过
2023-04-02 19:28:38
玲老师:回复微蓝无票收入填负数申报要去大厅申报才能通过。
2023-04-02 19:44:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
,本月开出的发票,但是银行没有收到款。会计分录怎么做?
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
282楼
2023-04-03 14:12:08
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天天向上:回复邹老师 我是小规模纳税人也需要应交税费吗
2023-04-03 14:41:29
邹老师:回复天天向上借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 月度低于3万,季度低于9万,免征增值税
2023-04-03 15:04:23
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 回忆 发表的提问:
当月支付全年的房租费,对方已开出发票,支付的分录怎么做,每月摊销的分录怎么做?
借预付账款 贷银行存款 摊销时 借管理费用 贷预付账款
283楼
2023-04-03 14:27:44
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,一般纳税人,当月支付给供应商货款,一部分当月开具发票,一部分次月开具发票,怎么做会计分录呢
你好 借:主营业务成本等%2B增值税 预付账款  这里是下一个月要准备开发票的钱 贷:银行存款 下一个月 借:主营业务成本等 贷:预付账款
284楼
2023-04-03 14:38:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄青青 发表的提问:
计提工资时会计分录怎么做?本月计提下月发放,这样好像就会出现借贷不平
您好!借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款等
285楼
2023-04-03 15:02:51
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