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每月开发票么样做会计分录
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ LaZy 发表的提问:
每个月进项税额做平怎么做会计分录?
你好,1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 销项税 销项 - 进项 = 本月 应该交税金 (销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0) 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 贷:应缴税费 -- 未交增值税 4、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应缴税费 -- 未交增值税 贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 进项税额不结转的。
196楼
2023-03-01 16:08:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 天天宝贝 发表的提问:
每月给老板打钱,怎么做会计分录
每月给老板打钱,可以是往来或分红
197楼
2023-03-01 16:21:21
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天天宝贝:回复紫藤老师 怎么做分录
2023-03-01 16:37:19
紫藤老师:回复天天宝贝往来的话 借 其他应收款 贷 银行存款
2023-03-01 17:00:55
天天宝贝:回复紫藤老师 好的,谢谢老师,如果是分红呢
2023-03-01 17:16:29
紫藤老师:回复天天宝贝计提 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 支付 借:应付股利 贷:库存现金(或银行存款)
2023-03-01 17:42:44
天天宝贝:回复紫藤老师 好的
2023-03-01 18:12:40
紫藤老师:回复天天宝贝加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-01 18:24:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大丫 发表的提问:
请问这个发票怎样做会计分录
你好 你们买这个来干嘛的
198楼
2023-03-01 16:32:59
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大丫:回复meizi老师 这是那个开票系统的费用
2023-03-01 17:05:10
meizi老师:回复大丫你好 那你计入管理费用-服务费
2023-03-01 17:29:01
大丫:回复meizi老师 可以抵扣吗
2023-03-01 17:42:11
大丫:回复meizi老师 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他应付款
2023-03-01 17:57:48
meizi老师:回复大丫你好 每年的服务费280元和首次购买税控设备款这2个可以全额扣除;其他的 你这专票可以认证抵扣的
2023-03-01 18:11:11
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 阿金 发表的提问:
公司跟银行贷款,会计分录怎么做?每月还贷款本金加利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:长期借款 借:财务费用     贷:银行存款 还本金 借:长期借款 贷:银行存款
199楼
2023-03-02 15:33:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 轻松的短靴 发表的提问:
公司每个月收到了缴费通知书,但是还没有实际扣款,这样每个月的会计分录应该怎么做?
您好,如果您没有实际缴纳,那就不用做缴纳的分录,如果有税款,先计提
200楼
2023-03-02 15:59:18
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轻松的短靴:回复玲老师 计提分录应该怎么做?只要计提公司部分的社保和公积金吗?
2023-03-02 16:19:09
玲老师:回复轻松的短靴是的,借管理费用的公积金,社保单位缴纳的部分贷应付职工薪酬,
2023-03-02 16:48:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 闫杰 发表的提问:
房租每月摊销的会计分录怎么做?
交房租: 借:预付账款 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:预付账款
201楼
2023-03-02 16:26:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 谨慎的水壶 发表的提问:
老师您好,请问客户不需要开发票,已结算付款,怎么做账?会计分录?
借银行存款 贷主营业务收入应交税费
202楼
2023-03-02 16:41:04
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谨慎的水壶:回复玲老师 可是不需要开发票啊,也需要纳税申报吗?
2023-03-02 16:57:47
玲老师:回复谨慎的水壶对的 按无票收入做账 报税
2023-03-02 17:22:17
谨慎的水壶:回复玲老师 钱没有打到公司账户,交的是现金,可不可以做到内帐里,不做外账
2023-03-02 17:51:09
玲老师:回复谨慎的水壶你好 不做有风险 这点自己考虑一下 就可以
2023-03-02 18:16:09
谨慎的水壶:回复玲老师 好的谢谢老师!
2023-03-02 18:43:54
玲老师:回复谨慎的水壶不客气的,如果您的问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-03-02 18:56:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 如果有来生 发表的提问:
2019年7月开的销售发票,2020年4月开了冲红发票,作为开票方该怎么做会计分录,谢谢。
借银行存款负数,贷以前年度损益调整负数,应交税费负数。
203楼
2023-03-02 16:50:59
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郭老师:回复如果有来生你的成本是销售货物的吗?
2023-03-02 17:14:33
如果有来生:回复郭老师 2019年度开出去后对方未付款。先认证了。然后2020年4月才给冲红发票。没有成本,当时做的应收账款。我是销售单位的开票人。
2023-03-02 17:29:13
郭老师:回复如果有来生把银存改应收账款就可以
2023-03-02 17:51:24
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
开发票的会计分录怎么做呢
借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本处理
204楼
2023-03-05 17:06:14
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好好学习,天天向上:回复李爱文老师 我们是工程施工类的,怎么结转呢
2023-03-05 17:22:05
李爱文老师:回复好好学习,天天向上工程施工 1、收款 借:银行存款 贷:应收账款 2、平常发生业务成本时 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬,原材料,现金等 3、完工结算应收账款时 借:应收账款 贷:工程结算 4、完工结转成本利润 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 工程施工-合同毛利 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
2023-03-05 17:42:54
好好学习,天天向上:回复李爱文老师 我们开发票了,但是钱是现金给我们的,怎么处理
2023-03-05 18:10:23
好好学习,天天向上:回复李爱文老师 在不在
2023-03-05 18:35:31
李爱文老师:回复好好学习,天天向上借:库存现金 贷:应收账款
2023-03-05 18:47:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ №亅ū∏ 发表的提问:
我公司每个月都会有定额发票,使用的定额发票会计分录怎么写?
您好,具体要看是什么业务的定额发票,才好写分录的。
205楼
2023-03-05 17:13:35
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№亅ū∏ :回复王雁鸣老师 我们是物业公司,每个月都要用 定额发票作为停车票使用,所以 不知道该怎么入账?
2023-03-05 17:52:18
王雁鸣老师:回复№亅ū∏ 您好,是收的款吧,应该是,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。
2023-03-05 18:18:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ momo 发表的提问:
公司办理宽带1276元3年,每月34.44元,这样会计分录如何做呢
借;长期待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用 贷长期待摊费用(分36个月摊销 )
206楼
2023-03-05 17:38:23
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 发表的提问:
3月份做了未开票收入申报,4月份开票,会计分录怎么做
红字冲减3月的无票收入,4月做有票分录
207楼
2023-03-05 17:58:40
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云:回复吴少琴老师 怎么做呢,二级科目为未开票收入?
2023-03-05 18:17:28
吴少琴老师:回复3月 借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税 4月红字冲减 做 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
2023-03-05 18:45:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
2022.1月份冲红了2021.12月份多开了一张收入 而2021年已结转 会计分录 应怎样做?已开负数发票 也影响到未分配利润 会计分录是红字还是蓝字? 能详细点吗 具体的分录
你好;     你们之前12月怎么走分录的。   你属于什么准则; 我好判断科目  。    
208楼
2023-03-05 18:23:59
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欣欣子:回复meizi老师 我们是建筑行业,之前是借 应收账款贷主营业务收入 营业外收入~免税收入
2023-03-05 18:50:40
meizi老师:回复欣欣子 你好;         为啥做营业外收入 免税收入 ? 你增值税都不做的吗   
2023-03-05 19:20:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
劳务费本月未开发票该如何做会计分录
你好,这个是你单位应当支付的费用?还是取得的收入?
209楼
2023-03-06 15:44:52
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毛毛雨:回复邹老师 支付的费用,支付的劳务报酬,但没开发票,等着一起开
2023-03-06 16:12:52
邹老师:回复毛毛雨你好 借;预付账款 贷;银行存款
2023-03-06 16:39:01
毛毛雨:回复邹老师 老师,直接记入了管理费用了怎么办
2023-03-06 16:54:38
邹老师:回复毛毛雨你好,你可以做这个调整分录 借;预付账款 贷;管理费用
2023-03-06 17:11:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
每个月要计提增值税怎么做会计分录
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费
210楼
2023-03-06 16:04:54
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