咨询
管理会计在商业银行的应用
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 2.20 发表的提问:
按照现在新的会计准则,工会经费入账,需要计提吗。账务处理1计提.借:管理费用--工会经费。贷:应付职工薪酬-工会经费,,,,,,,, ,2缴纳时,借:应付职工薪酬--工会经费,贷:银行存款。。。。 3收到工会返还时,借:银行存款。贷:应付职工薪酬--工会经费。。。。。 4专款专用时,借:应付职工薪酬--工会经费。贷:银行存款这样对吗、
你好,是这样处理的
136楼
2023-02-07 16:34:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 惘然 发表的提问:
我购买电脑直接入费用会计分录借:管理费用-办公费3931.62 应交税费668.38 贷:银行存款4600 ,这样对吗
你好,一般纳税人取得专用发票可以这样处理
137楼
2023-02-07 17:01:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
轿车车船税会计分录怎么做正确?1、借 管理费用-车船使用费 贷 银行存款。2、借管理费用 贷 应缴税费 借 应缴税费 贷银行存款 这2种哪种正确?还是都可以?
你好,第一种分录
138楼
2023-02-07 17:26:59
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小叶 发表的提问:
合同印花税的会计分录是借:管理费用-印花税 贷:银行存款;还是借:应交税金-印花税 贷:银行存款
你好!新的小企业会计制度借:应交税金-印花税 贷:银行存款
139楼
2023-02-08 16:34:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ yanwl 发表的提问:
工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 这样做是否正确
你好,更正分录是正确的
140楼
2023-02-08 16:47:56
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 爱生活 发表的提问:
6月支付2~6月的房租6250,按照权责发生制原则,2月~5月的房租会计分录都应是:借:管理费用 1250 贷:应付账款-房租 1250,到6月直接做分录: 借:应付账款-(2-5月)房租5000 贷:银行存款-中国银行 5000 借:管理费用 -6月房租1250 贷:银行存款 1250 请老师帮忙看下分录对吗
你好,对的,是这么做的。
141楼
2023-02-08 17:11:13
全部回复
盛老师
职称:中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 1,2,3,4 发表的提问:
退回的残保金怎么入账,之前那个会计支付时, 借:管理费用—社保 贷:银行存款 我现在是 借:银行存款 贷:管理费用—残保金 具体怎么操作
你好,可以这样做反向冲回
142楼
2023-02-08 17:23:59
全部回复
1,2,3,4:回复盛老师 只退一部分,我也要像前任一样,计入管理费用—社保吗?
2023-02-08 17:54:24
盛老师:回复1,2,3,4是的,退回多少,冲减多少
2023-02-08 18:21:02
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ Augustin lawn 发表的提问:
老师,我在做餐饮业的习题时候,看到交社保分录是借:营业费用,其他应收款,贷:银行存款。但是做商贸企业的时候分录是借:管理费用,其他应付款,贷:银行存款。这两个有区别的吗?
区别不大,主要是企业代扣代缴的部分,一个放其他应收,一个放其他应付,差不多
143楼
2023-02-09 15:58:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 刘星雨 发表的提问:
老师,在金马商贸公司营业期支付社保费是分录是 借:销售费用 管理费用 其它应收款 贷:银行存款 为什么在弘智营业期支付社保费分录是 借:应付职工薪酬 其它应付款 贷:银行存款
你好,个人部分,用其他应收款,其他应付款两种处理方式的都有 其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 1、计提公司部分 借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 995 4、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221
144楼
2023-02-09 16:25:52
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王大 发表的提问:
一。1.发工资 借:应付职工-工资 贷:银行存款2.交社保 借:管理费用 其他应付-社保 贷:银行存款3.计提工资 借:管理费用 贷:其他应付-社保 应付职工-工资二。1.发工资 借:应付职工-工资 贷:其他应收-社保 银行存款2.交社保 借:管理费用 其他应收-社保 贷:银行存款3.计提工资 借:管理费用 贷:应付职工-工资这两个那个会计分录是正确的?要是都正确,有什么区别,最好用哪一个?
你好!都可以。前面是先从工工资扣,然后交。 第二个是先付了然后从工资扣。
145楼
2023-02-09 16:40:02
全部回复
王大 :回复宋生老师 这两个扣得都是当月的社保吗?比如发七月的工资,七月工资里面扣掉七月的保险?
2023-02-09 16:58:26
宋生老师:回复王大 你好!当月上月都可以的。
2023-02-09 17:11:42
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Ella 发表的提问:
企业发生防伪税控技术维护费的会计分录:借:管理费用 贷:银行存款 同时借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:管理费用,还是借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入
你好 两者都可以 我个人更倾向于第二个分录:借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入 这本质上是国家的一种补贴
146楼
2023-02-09 16:57:25
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幻紫 发表的提问:
银行自动扣的小额账户管理费 应该怎么写会计分录
您好!借管理费用-福利费 贷银行存款等。
147楼
2023-02-09 17:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
那比如之前借管理费用-劳务费 贷银行存款 现在退回了一部分劳务费 借:银行存款 贷管理费用-劳务费 这个退回的会计分录做的正确吗?
你好,是的,是这样做分录的
148楼
2023-02-12 18:30:47
全部回复
Pig angel:回复邹老师 管理费用出现在贷方是要用红字吗?
2023-02-12 19:00:51
邹老师:回复Pig angel你好,发生计入借方正数,退回就应当计入贷方正数,或者借方负数
2023-02-12 19:19:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
看到之前的会计做支付电费的分录是(没有收到票,只有银行的转账凭证和费用报销单):借:其他应付款-某某物业公司,贷:银行存款-某某银行。疑问是会计分录为什么不是借:管理费用,贷:银行存款呢?
您好!因为他没有收到发票。
149楼
2023-02-12 18:52:03
全部回复
爱学习的仙女:回复宋生老师 老师,那如果收到了票之后会计分录又要怎么做呢?
2023-02-12 19:11:47
宋生老师:回复爱学习的仙女您好!借管理费用 贷其他应付款。
2023-02-12 19:41:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 从容的汽车 发表的提问:
第一问中的人工费用应记什么会计科目(管理费用吗?)第二个小问中其它费用应记什么会计科目(是默认为第一问中的银行存款吗?)第三个小问怎么做会计分录?
您好 借 研发支出-费用化支出17250000-7500000=9750000 借 研发支出-资本化支出750000 贷 累计折旧750000 贷 银行存款3000000 贷 应付职工薪酬4500000 贷 原材料9000000
150楼
2023-02-12 19:03:00
全部回复
bamboo老师:回复从容的汽车第二问有问题 没说资本化跟费用化金额
2023-02-12 19:36:30
从容的汽车:回复bamboo老师 第三个小问怎么做呢?前面我都写完了,第二问是不是可以这样写
2023-02-12 19:48:01
从容的汽车:回复bamboo老师 我想问的是第二个小问里的其他费用20000怎么记会计科目,还是记成银行存款吗
2023-02-12 20:13:05
bamboo老师:回复从容的汽车其他费用还是计入银行存款科目
2023-02-12 20:39:58
bamboo老师:回复从容的汽车其实2不严谨 因为没说是费用化还是资本化
2023-02-12 20:54:25
bamboo老师:回复从容的汽车三小问 借 无形资产 贷 研发支出-资本化支出
2023-02-12 21:09:26
bamboo老师:回复从容的汽车1小问还要补一笔分录 借 管理费用-研发费用9750000 贷 研发支出-费用化支出17250000-7500000=9750000
2023-02-12 21:38:58

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×