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应付职工薪酬会计分录大全
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
在什么情况下,工资表上的合计数不等于会计分录应付职工薪酬数?
你说的合计数是哪一兰合计
16楼
2022-12-15 05:38:57
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朱:回复李老师 最后一栏的实发数,我是会计新手,底子差,请老师详细的帮我分析,谢谢
2022-12-15 06:06:12
李老师:回复实发数等于现金或者银行存款的
2022-12-15 06:20:23
朱:回复李老师 没有听懂老师说的什么
2022-12-15 06:32:06
李老师:回复就是借应付职工薪酬 贷其他应付款社保 应缴税费个税 银行存款 这个 应付职工薪酬是计提数 实际发放的是银行存款那个数字
2022-12-15 06:55:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ? 私家喵? 发表的提问:
老师,我们是中学校外培训机构,这个正式员工的工资是应付职工薪酬,那兼职的人员工资是怎么做会计分录
借主营成本 贷银行存款 
17楼
2022-12-15 06:36:58
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? 私家喵?:回复玲老师 好的,谢谢!
2022-12-15 06:57:36
玲老师:回复? 私家喵?不客气,问题解决,请好评。
2022-12-15 07:23:12
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 水水 发表的提问:
老师您好,期末影响应付职工薪酬的项目有哪些,我的理解是会计分录里有应付职工薪酬就算影响吗
您好,我认为这个题问您的是应付职工薪酬的余额
18楼
2022-12-15 07:54:12
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3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 雪白的咖啡 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制
计提工资的时候 借:管理费用 借:销售费用 借:在建工程 借:研发支出 借:生产成本等 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
19楼
2022-12-15 08:45:21
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A注册公司代理记账余蕾蕾 发表的提问:
老师应付职工薪酬会计分录怎么做
你好,具体啥情况?计提工资么?
20楼
2022-12-15 10:11:59
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A注册公司代理记账余蕾蕾:回复maize老师 是的 老师 是的
2022-12-15 10:36:50
maize老师:回复A注册公司代理记账余蕾蕾看这个截图去参考,参考这个做分录
2022-12-15 10:58:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
今年的政府会计关于应付职工薪酬这部分的会计分录怎么做
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
21楼
2022-12-18 20:09:52
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制:
确认时在贷方,发放冲销是在借方。
22楼
2022-12-18 20:27:13
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
23楼
2022-12-18 20:45:49
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2022-12-18 21:03:14
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2022-12-18 21:31:34
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2022-12-18 21:42:11
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2022-12-18 21:58:14
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2022-12-18 22:09:44
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2022-12-18 22:29:14
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2022-12-18 22:42:45
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-18 23:08:12
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2022-12-18 23:21:15
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-18 23:36:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 老树 发表的提问:
老师,公司给职工购买全额综合保险,这个会计分录不是,借:应付职工薪酬-工资,贷:银存,应该是借:应付职工福利-保险,贷:银存,这样对吗?
你好,通常是计入福利费核算的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
24楼
2022-12-18 20:52:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
代扣上月应付职工薪酬中各项个人部分款项的会计分录该怎么做呢?
你好 那你之前挂了其他应收款的话 。 现在做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款等
25楼
2022-12-18 21:17:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 激昂的夕阳 发表的提问:
本月应付职工薪酬70 000 按各部门职工工资总额的20%提取职工养老保险。会计分录怎么写?
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
26楼
2022-12-19 18:56:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 芬陀利华 发表的提问:
计提本月工资(按个税申报表计提): 借:管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00 贷:应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00 应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00 应交税费_应交个人所得1,393.69 应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31 支付社保费: 借:应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00 管理费用_社保 24,511.80 贷:银行存款_ 33,271.80 以上是代账做的分录,个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中,这样的分录是不是不合规?正常应该怎么做分录?
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
27楼
2022-12-19 19:10:22
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郭老师:回复芬陀利华计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-19 19:35:08
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
计提工资的会计分录,可以借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬吗?
贷:应付职工薪酬-应付工资
28楼
2022-12-19 19:18:04
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 未来可期6666 发表的提问:
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
29楼
2022-12-19 19:26:59
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未来可期6666:回复bamboo老师 我是不是应该在应付职工薪∽工资下再说辅助核算xx人,要不然无法看出某个人的工资还有多少没领,小公司,不按月发放,工人都是没钱花了支以前的工资,并不是一发发一整月
2022-12-19 19:42:44
未来可期6666:回复bamboo老师 我4月都是按上边提问的分录做的,不改行吗?有什么影响
2022-12-19 19:54:17
bamboo老师:回复未来可期6666您那样写分录也可以 那您可以计提凭证后面附工资表 发放的后面附发放表
2022-12-19 20:04:46
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 左岸 发表的提问:
员工离职其相关的会计分录如下:借:应付职工薪酬---xxx贷:库存现金 这是支付时的会计分录,开始肯定要计提吧,要不应付职工薪酬冲不掉
是的,要先计提的 借:管理费用--辞退福利 贷:应付职工薪酬--辞退福利
30楼
2022-12-20 18:52:25
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