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应付职工薪酬计提会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 木棉 发表的提问:
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
对的,是的,是这么做的。
136楼
2023-02-09 16:37:03
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木棉:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-09 17:06:53
郭老师:回复木棉不用客气,工作愉快。
2023-02-09 17:20:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的万宝路 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
您好,您是在做题吗?您这笔业务说的不完整
137楼
2023-02-09 17:05:03
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 风信子 发表的提问:
计提社保,单位交1000,个人300,看别人写的计提时会计分录是借 管理费用1000 其他应收款300 贷 应付职工薪酬1300 支付社保分录是借 应付职工薪酬1300 贷银行存款1300 这个写的对吗
你好!应是单位部分 借 管理费用1000贷 应付职工薪酬-社保 个人部分 借应付职工薪酬-工资 300贷 其他应收款-社保300 缴纳时 借 应付职工薪酬-社保1000 其他应收款-社保300 贷 银行存款1300
138楼
2023-02-09 17:24:19
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风信子:回复汪晨老师 那这个写错了,怎么办呢,如何调呢
2023-02-09 17:47:48
汪晨老师:回复风信子你好!原来分录做反账,重新做一张新的凭证即可
2023-02-09 18:10:39
萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ????. 发表的提问:
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 这笔分录写错了,做错账更正 分录怎么写
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
139楼
2023-02-09 17:53:59
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????.:回复萦萦老师 这是19年6月的账 是不是要把之前那笔分录也要写上 再写更正的的分录
2023-02-09 18:22:42
萦萦老师:回复????.您好,更正时您直接做反向分录就行:写上冲减XX月XX日XX号凭证 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-福利费
2023-02-09 18:35:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
工会经费的计提缴纳,是根据应付职工薪酬名下的工资计提的对吗,还是根据应付职工薪酬总数计提的啊
你好,对的是应发工资。
140楼
2023-02-12 18:13:59
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职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
老师,我这个月计提了职工薪酬,分录,借管理费用等,贷应付职工薪酬,发生餐饮费我做了分录,借应付职工薪酬,职工福利费,贷现金,做钉子账的时候感觉不对,应付职工薪酬一个在借,一个在贷,
你好,要多做一笔转管理费用 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利
141楼
2023-02-12 18:41:07
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
142楼
2023-02-12 19:00:04
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李老师:回复爱笑的流沙不是的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-02-12 19:28:21
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 陶醉的蜻蜓 发表的提问:
老师,您好,新政府会计制度下,工资计提具体如何会计分录呀?应付职工薪酬下面设置哪些明细科目呢
应付职工薪酬下设置工资、奖金等科目
143楼
2023-02-12 19:23:04
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芳芳老师:回复陶醉的蜻蜓借费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行
2023-02-12 20:14:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lynette 发表的提问:
老师您好,返还的工会经费应该做:其它应付款---工会经费还是应付职工薪酬---工会经费? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬----工会经费 我看很多人是记入:其它应付款---工会经费,但是计提的时候计提的科目是应付职工薪酬---工会经费,返还为什么分录要做到其它应付款---工会经费里?
那是需要拨付给工会那边的,所以这个做其它应付款---工会经费
144楼
2023-02-12 19:30:00
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 干净的小蜜蜂 发表的提问:
我们18年审计之后做的调整分录其中有一个是冲减17年计提的年终奖,补提18年的年终奖,这样应付职工薪酬上借方有余额,该怎么处理?
你的意思是付多了是吧?那就冲减17年的计提奖金的分录,然后再补提18年的年终奖的计提分录。 这样就会平了。
145楼
2023-02-13 16:37:21
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ katlyn 发表的提问:
公司计提和发放1人工资,1年下来60000,但是记账的时候前一任会计把应付职工薪酬设了两个明细科目,一个是应付职工薪酬-应付工资,另一个是应付职工薪酬-职工工资,后面进行了分录调整,把应付工资调到职工工资这里,就不在用应付工资这里。但是后面发现职工工资贷方余额还有15450
您好 请问计提的工资都全部发放了么
146楼
2023-02-13 17:04:38
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katlyn:回复bamboo老师 没计提少,全部发放了
2023-02-13 17:17:50
bamboo老师:回复katlyn那您贷方怎么还有余额的 可以把两个科目明细账截图看看么
2023-02-13 17:47:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 听话的面包 发表的提问:
老师你好,我在接收一家公司后发现以前的工资社保计提和发放的分录写错了,导致现在应付职工薪酬有十几万的余额。我应该怎么调呢?错账已经过账了。
冲掉之前分录重新做,科目不变数字是负数
147楼
2023-02-13 17:25:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 春兰. 发表的提问:
1、计提单位社会保险: 借:管理费用-社会保险    贷:应付职工薪酬-社会保险(单位承担)   2、上交社保时: 借:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) 应付职工薪酬-社会保险(个人承担部分) 贷:银行存款3、 计提工资时: 借:管理/销售/生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 4、发放工资时 :借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应付职
你好,你想问的问题具体是?
148楼
2023-02-13 17:41:58
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春兰.:回复邹老师 4、发放工资时 : 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应付职工薪酬-社会保险(个人承担部分) 问题是:1、我把个人承担的社会保险列入了应付职工薪酬-社会保险这个科目核算,我也知道有将第2个分录个人承担的社保做:借:其他应收款-社会保险(个人承担) 第4个分录做:贷:其他应收款-社会保险(个人承担) 老师:如果考虑到企业所得税汇算清缴,我要按照哪个方法做比较好,将个人社保列入应付职工薪酬还是做其他应收/应付? 老师:本来我的问题都打完整了,可能是字体太多了,受限制了没有显示完。所以您可以和会计学堂反应情况
2023-02-13 18:03:03
邹老师:回复春兰.你好,个人社保可以计入其他应收款
2023-02-13 18:26:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 画面、定格在年华的沧海 发表的提问:
第2小题,计提折旧的分录,借:销售费用,贷:应付职工薪酬 1 借:应付职工薪酬,贷:累计折旧1 这样做对吗?
您好 第二小题这样写分录正确的
149楼
2023-02-14 17:05:23
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 燕倪飞 发表的提问:
上个月少计提工资,这个月还要分两步做分录吗,先计提少计工资借管理费用,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷银行存款
需要的 还是一样先补计提然后发放
150楼
2023-02-14 17:18:11
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