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应付职工薪酬计提会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ tina 发表的提问:
按下面的会计分录做帐 ,这个计提工资的 1.借: 各种费用-工资(这个是指实际发放的工资吗)2.支付员工资时 借:应付职工薪酬-工资(这个金额是要加上个人支付的社保公积金个税吗?)
"如果只有这么一个下级目录就没有关系了,都要加在里面核算。 代扣代缴的个人所得税要单独核算"
181楼
2023-03-01 16:09:46
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
计提保险 借:管理费用—社会保险费(单位部分)1772.21 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)1772.21 计提工资 借:管理费用—职工工资7632.19 贷:应付职工薪酬—职工工资7632.19 发放工资 借:应付职工薪酬—职工工资7682.19 贷:库存现金7000 应交税费—个人所得税50 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分)632.19 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社会保险2404.4 贷:银行存款2404.4 缴纳个税
这样做对吗?
182楼
2023-03-01 16:18:53
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孟洁:回复大太阳对的。。。。。。。。。。。
2023-03-01 16:46:07
大太阳:回复孟洁 为什么有的人把个税放到其他应付款里了,那样做对吗?
2023-03-01 16:56:31
孟洁:回复大太阳那样也对的,还有人做到其他应收款,那样也对
2023-03-01 17:24:56
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计小白_ph535626 发表的提问:
计提工资分录我这样做对吗 计提工资:借管理费用-职工工资10000 贷应付职工薪酬 计提社保借应付职工薪酬-社会100 贷其他应收款-个人100 缴纳社保借管理费用单位120 其他应收款个人100 贷银行存款220 发放工资借应付职工薪酬9900 贷银行存款9900
你好,分录处理的没有问题的
183楼
2023-03-01 16:45:57
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会计小白_ph535626:回复佟老师 我没有分很详细的五险那些没有问题的是吗?
2023-03-01 17:09:25
会计小白_ph535626:回复佟老师 老师,我之前的固定资产没有折旧我可以这个月开始计提没钱
2023-03-01 17:37:07
会计小白_ph535626:回复佟老师
2023-03-01 18:04:38
佟老师:回复会计小白_ph535626这个如果你核算或者企业有要求需要明细的情况下做二级、三级科目处理,
2023-03-01 18:21:47
会计小白_ph535626:回复佟老师 老师,我之前的固定资产没有折旧我可以这个月开始计提吗
2023-03-01 18:49:46
佟老师:回复会计小白_ph535626可以的,把之前应计提未计提都在这月补提
2023-03-01 19:11:38
会计小白_ph535626:回复佟老师 那分录是要怎么做那个金额是什么是4月份买的
2023-03-01 19:37:21
佟老师:回复会计小白_ph535626应该5月份计提,固定资产金额/使用年限/12*5 借:费用或成本 贷累计折旧
2023-03-01 19:54:34
会计小白_ph535626:回复佟老师 那现在才计提就要把金额乘5是吗?
2023-03-01 20:10:15
会计小白_ph535626:回复佟老师 那是可以把所有固定资产合在一起折旧吗
2023-03-01 20:21:21
会计小白_ph535626:回复佟老师 然后出分录可以吗
2023-03-01 20:42:01
佟老师:回复会计小白_ph535626所有固定资产做一个分录吗?
2023-03-01 21:05:11
会计小白_ph535626:回复佟老师 是的可以吗
2023-03-01 21:27:28
佟老师:回复会计小白_ph535626可以的,但二级科目要写明细 借:费用-生产设备 -运输车辆
2023-03-01 21:43:14
会计小白_ph535626:回复佟老师 那现在才计提的金额是不是可以乘回之前没有计提的月份,还是可以从这个有才开始计提都可以
2023-03-01 22:06:48
佟老师:回复会计小白_ph5356264月购进,5月开始计提。从5月到现在的
2023-03-01 22:27:30
会计小白_ph535626:回复佟老师 那金额就是从从5月份一直加现在的月份是吗
2023-03-01 22:44:53
佟老师:回复会计小白_ph535626是的,你这个月补提从5月份到现在的
2023-03-01 22:58:05
会计小白_ph535626:回复佟老师 那这样检查的时候不会说什么吧?
2023-03-01 23:25:47
会计小白_ph535626:回复佟老师 那我是要做5个分录从五月到现在的,不能合在一起吗这几个月?
2023-03-01 23:42:41
佟老师:回复会计小白_ph535626可以和在一起的,当年的不会有什么问题
2023-03-01 23:53:53
会计小白_ph535626:回复佟老师 那就是借管理费用-打印机100×5 -电脑200×5 贷累计折旧1500 对吗请问?
2023-03-02 00:07:00
佟老师:回复会计小白_ph535626是的,分录处理没问题
2023-03-02 00:30:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水印忧蓝 发表的提问:
计提发放工资如何分录?计提时,借:管理费用-工资46800,贷:应付职工薪酬46800 发放时,借:应付职工薪酬46800,贷:现金328519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06 这样做分录对吗?
您好 这样写分录正确的
184楼
2023-03-01 17:11:59
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水印忧蓝:回复bamboo老师 那这样代收代缴员工保险也算到管理费用里了?
2023-03-01 17:31:52
水印忧蓝:回复bamboo老师 借:应付职工薪酬46800,贷:现金38519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06
2023-03-01 17:50:44
bamboo老师:回复水印忧蓝这个是员工自己个人承担的 从员工工资里面扣除的
2023-03-01 18:06:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 原野 发表的提问:
老师,每个月都按工资额2%计提工会经费,现在买粽子发给员工,那分录是直接:借:应付职工薪酬,贷:现金,,还是:借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:现金,按哪个核算?
您好 请问您计提的工会经费还有余额么
185楼
2023-03-05 18:30:07
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原野:回复bamboo老师 有余额多着呢
2023-03-05 18:56:13
bamboo老师:回复原野那您直接做 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2023-03-05 19:09:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
之前挂账的应付职工薪酬,现在不用付款了,要怎么做会计分录?借应付职工薪酬,贷营业外收入?
你好,借方通常是做你做计提的分录,比如管理费用科目
186楼
2023-03-05 18:36:46
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朱小茱:回复邹老师 计提工资的时候是借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬,现在这笔钱不用付了,要怎么做分录
2023-03-05 18:57:06
邹老师:回复朱小茱借;应付职工薪酬 贷;管理费用
2023-03-05 19:14:06
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 简单的星月 发表的提问:
交通补贴有发票,要贴票怎么做分录比较好 方案一是直接放入工资,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2530 贷:应付职工薪酬-工资 2530 实际发放: 借:应付职工薪酬-工资 2530 贷:库存现金 2530 方案二 是放入福利费,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2200 -福利费 330 贷:应付职工薪酬-工资 2200 -福利费 330 实际发放: 借:应付职工薪酬-工资 2200 -福利费 330 贷:库存现金 2530
有发票的话建议走费用。 其实交通补贴随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除.
187楼
2023-03-05 19:03:00
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简单的星月:回复小小霞老师 如果走费用,走什么费用比较好,这种贴票走职工福利费可以吗?
2023-03-05 19:23:04
小小霞老师:回复简单的星月你有发票这个属于报销了。 凭票报销的交通费 对于凭票报销的交通费,应按照费用归属部门计入相应的成本和费用明细科目,分录处理如下:   借:管理费用(或销售费用等)—差旅费    贷 :银行存款   计入成本和费用的交通费允许企业所得税税前扣除,个人凭票报销的交通费用由于不在应付职工薪酬范围内,因此无需缴纳个人所得税。
2023-03-05 19:37:13
简单的星月:回复小小霞老师 好的,谢谢啦
2023-03-05 19:56:00
简单的星月:回复小小霞老师 老师,还问你一个问题,现金付款必须要盖现金付讫的印章吗?
2023-03-05 20:20:19
小小霞老师:回复简单的星月按正规的财务流程是需要的。
2023-03-05 20:32:10
简单的星月:回复小小霞老师 没有盖这个章的话问题大吗?
2023-03-05 20:48:27
小小霞老师:回复简单的星月您好,这个也不是强制的规定,一般是现金报销的,就盖现金付讫章证明是现金已经支付
2023-03-05 20:59:54
简单的星月:回复小小霞老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 21:29:44
小小霞老师:回复简单的星月不客气,祝你一切顺利
2023-03-05 21:57:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 韵木其 发表的提问:
计提应付职工薪酬和发工资可以一笔分录完成吗
按下面这个步骤做,你看截图
188楼
2023-03-06 16:30:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
发放全年一次性奖金时会计分录 计提:借各项费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:应交税费个人所得税 银行存款/现金 对吗?
你好,是这样做计提,发放分录的
189楼
2023-03-06 16:37:50
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苹果小蝴蝶:回复邹老师 那这应交个人所得税,等申报后再借:应交税费 个人所得税 贷:银行存款
2023-03-06 17:10:14
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,是的,申报缴纳再做扣缴分录
2023-03-06 17:38:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 相信自己 发表的提问:
单位给员工实际发工资2660元 还交社保 个人部分303.62元 我计提应付职工薪酬工资是2660元还是3963.62元 分录怎么做?
您好,计提应付职工薪酬工资是2660元,分录,借;管理费用-工资等科目,2600元,贷;应付职工薪酬-工资,2600元。
190楼
2023-03-06 16:55:15
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相信自己:回复王雁鸣老师 那交纳的社保个人部分怎么分录?
2023-03-06 17:13:58
王雁鸣老师:回复相信自己您好,交社保时,借;应付职工薪酬-社保(公司承担部分),其他应收款-社保(个人承担部分),贷;银行存款。
2023-03-06 17:30:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小公举i 发表的提问:
老师,这月工资没发,下个月发,这个分录怎么做?可以自己计提后就不管么?下个月再冲应付职工薪酬,个税按应的得报了。
你好,本月计提,借管理费用工资贷应付职工薪酬 下个月借应付职工薪酬贷银存,做支付的分录 发工资的次月报个税
191楼
2023-03-06 17:11:13
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小公举i:回复郭老师 这个月没发工资,不用报个税了么?
2023-03-06 17:25:42
郭老师:回复小公举i0申报的 下个月0申报的
2023-03-06 17:49:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白鹭 发表的提问:
老师,不需要计提应付职工薪酬怎么写分录啊?(当月发放当月工资)
你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错
192楼
2023-03-06 17:23:58
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白鹭:回复maize老师 确实,不计提应付职工薪酬账户余额没法处理 老师,那计提是单独一个凭证还是和付款做一起啊
2023-03-06 17:52:33
maize老师:回复白鹭你要是当月发当月,你计提和支付做一起就可以
2023-03-06 18:09:36
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 喵喵 发表的提问:
老师,你好,想请问关于职工工会经费的问题 收到财政部返还的工会经费的分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款-返还工会经费 那计提时的分录是不是:借:基他应付款-工会经费 贷:应付职工薪酬 -工会经费 借:应付职工薪酬 -工会经费 贷:现金/银行存款 对么?(还是说提取的分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 -工会经费)??
1、收到财政部返还的工会经费的分录是 借:银行存款 贷:其他应付款-返还工会经费 2、那计提时的分录是不是:借:应付职工薪酬 -工会经费 贷:基他应付款-工会经费 上缴及支付时 借:其他应付款-返还工会经费 贷:现金/银行存款
193楼
2023-03-07 16:27:58
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 陈宇 发表的提问:
关于会计分录的问题,这个借应付职工薪酬、是不是表示计提的意思呢
你好,贷方时表示计提,借方表示发放的
194楼
2023-03-07 16:43:46
全部回复
陈宇:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-07 17:07:37
暖暖老师:回复陈宇不客气麻烦给于五星好评
2023-03-07 17:35:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ . 发表的提问:
三月份的应付职工薪酬比实发工资多,没有五险一金,而且之前也没有计提,发工资的时候该怎么写分录啊
发工资的时候,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,按差额再借:管理费用等科目,负数,贷;应付职工薪酬-工资,负数。
195楼
2023-03-07 16:59:59
全部回复
.:回复王雁鸣老师 可是,那为什么是负数呢
2023-03-07 17:14:56
王雁鸣老师:回复.按您的描述不是应付职工薪酬比实发的工资多吗?所以我理解为应该是负数了。否则,按差额,借:管理费用等科目,贷;应付职工薪酬-工资。
2023-03-07 17:35:42
.:回复王雁鸣老师 应付职工薪酬的余额借方比贷方多,对吗
2023-03-07 18:01:35
王雁鸣老师:回复.对的。
2023-03-07 18:16:50

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