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直接免征增值税的会计处理
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计学堂-赖老师 发表的提问:
免征增值税后,附加税的会计分录要预提吗
你好,免增值税以后附加税不用计提
196楼
2023-03-06 17:26:58
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会计学堂-赖老师:回复小洪老师 那不计提附加税要怎么做分录,还是附加税就不要做任何分录,只做增值税
2023-03-06 17:49:29
小洪老师:回复会计学堂-赖老师你好,借应交税费-附加税,贷营业外收入
2023-03-06 18:17:23
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 高高的巨人 发表的提问:
那转入公司账户的收入,客户不要求开发票,是不是直接做收入账务处理,然后可以享受季度不超过9万免征增值税发票这个优惠
你好,可以确认无票收入,不超过9万可以享受。
197楼
2023-03-07 16:14:52
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高高的巨人:回复QQ老师 那其实, 季度不超过九万免征增值税只限于客户不要求开发票的那部分收入吗?
2023-03-07 16:38:16
高高的巨人:回复QQ老师 老师,如果是买了税盘开的普通发票,是不是不超过9万一样可以享受那个免征增值税优惠?
2023-03-07 16:56:38
QQ老师:回复高高的巨人你好,不是的,自开发票也可以。只是发票的不可以。
2023-03-07 17:22:41
高高的巨人:回复QQ老师 ??你是回答哪个问题呢?
2023-03-07 17:48:02
QQ老师:回复高高的巨人你好,是的自己开票不超过9万是免税的。
2023-03-07 18:08:36
高高的巨人:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 18:21:45
QQ老师:回复高高的巨人不客气,欢迎下次提问,满意请给好评,谢谢。
2023-03-07 18:44:53
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,请教一下,疫情期间小规模纳税人增值税按1%征收,那在账务处理时候也直接按1%计算应交税费吗?
你好,同学,直接按1%计入应交增值税。
198楼
2023-03-07 16:28:26
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小鱼儿:回复荣荣老师 我们不含税收入是25万,换算成不含税收入是25/(1%2b3%)=24.27万,然后当期应交增值税是24.27*1%=0.2427万元,这样计算对吗?
2023-03-07 16:47:38
荣荣老师:回复小鱼儿同学,含税收入25万,享受1%优惠政策,则应交增值税=25/(1+1%)×1%
2023-03-07 17:10:57
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 半夏 发表的提问:
我们现在有门票收入4万多,增值税有1200,目前景区没有开票给我们,现在是暂估主营业务成本 还是按小规模季度收入小于9万申请减免 直接在增值税申报表中的免征项目中将这1200的增值税免征,如果免征后将这1200的增值税转入营业外收入,下月景区对账开出发票怎么处理,这主营业务成本是挂起还是怎样
1、您描述的情况暂估入账和申报没有任何关系,这是如何入账:支付的费用需要暂估入账。这是如何申报如果季度不含税收入没有超过9万元,需要将不含税金额填入小微企业免税销售额栏。 2、收到发票后编制如下两笔分录: a、借:银行存款 贷:主营业务成本 b、借:主营业务成本 贷:银行存款
199楼
2023-03-07 16:35:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 谦虚的金鱼 发表的提问:
甲公司租赁期开始日之前支付的租赁付款额为20万元,租赁期开始日(202×年1月1日)尚未支付的租赁付款额的现值为100万元,甲公司发生的初始直接费用为2万元,甲公司为将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生成本的现值为3万元,已享受的租赁激励为5万元。租赁期6年。 要求:为甲公司完成如下会计处理: (1) 租赁期开始日202×年1月1日该项使用权资产的初始成本; (2) 编制租赁期开始日202×年1月1日的会计分录; (3)202×年12月31日使用权资产计提折旧的会计分录(假设固定资产用于管
借,使用权资产105-5 未确认融资费用20 贷,租赁负债120
200楼
2023-03-07 16:52:38
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陈诗晗老师:回复谦虚的金鱼借,管理费用 贷,使用权资产累计折旧100÷6
2023-03-07 17:03:51
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 和谐的中心 发表的提问:
1月份的进项已经抵扣了,增值税免征账务处理如何做?
借:应交税金--应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
201楼
2023-03-07 17:02:59
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ lily 发表的提问:
免征的随征税,直接不计提和计提之后借记营业外收入,对损益的影响效果是一样的。那么以后我们做账,直接不计提和借记营业外收入,那种账务处理方式更好一些呢?
增值税不用交,附加税不需要计提。
202楼
2023-03-08 16:22:37
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 珍珍 发表的提问:
小规模企业季度未超过30万,免征增值税。附加税也都免除吗?附加税申报直接报0吗?
附加税也都免除吗?附加税申报直接报0吗? 免税,0申报
203楼
2023-03-08 16:30:49
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 美豆心情 发表的提问:
老师,免征增值税的会计分录是什么,谢谢
借应交税费增值税 贷营业外收入
204楼
2023-03-08 16:52:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木木 发表的提问:
免抵退税不得免征和抵扣税额”帐务处理:借记“主营业务成本”科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”,请问列入到主营业务成本的哪一个二级科目,因其下列三个二级科目:直接材料、直接人工、制造费用。
你好!根据发票当初计入的成本项目结转
205楼
2023-03-08 17:05:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 魁梧的香菇 发表的提问:
对于增值税直接减免的,不用做税额会计分录——是什么操作呀?减免的税款还是得计入营业外收入吗?
对于增值税直接减免的,你可以不计提。如果计提了计入营业外收入
206楼
2023-03-09 16:14:04
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魁梧的香菇:回复紫藤老师 疫情期间的开票系统直接就是1%的征收率,不用计提减免的税额了吧?我没计提减免税额,却将减免税额计入营业外收入后,增值税应交税费明细账余额显示是负数(减免税款金额),有点迷惑了
2023-03-09 16:27:10
紫藤老师:回复魁梧的香菇小规模纳税人在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税,这个也可以享受的
2023-03-09 16:56:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
之前处理的使用过的 固定资产,当时 做了增值税 跟计提附加的。现在报税的时候是未达起征点,免税。这笔税款,我也要转入营业外收入吗?还是,直接把上个月计提的税分录冲掉
你好!2种都可以。效果是一样的。
207楼
2023-03-09 16:39:53
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复宋生老师 如果转入营业外收入,那就是收入多了,如果直接冲了。就不存在收入。
2023-03-09 17:02:52
宋生老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好!其实效果是一样的。直接冲了,收入就增加了。营业外收入,也是收入多了。
2023-03-09 17:14:06
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计小白-张婷 发表的提问:
月销售额10万以下免征的附加税还需要做帐务处理吗,还是帐上直接不体现
不用做分录体现的。
208楼
2023-03-09 17:02:59
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会计小白-张婷:回复张艳老师 那所得税如果享受减免的话,是直接按那10%提呢,还是先25%提呢
2023-03-09 17:19:42
会计小白-张婷:回复张艳老师 在吗
2023-03-09 17:42:38
会计小白-张婷:回复张艳老师 在不在,老师
2023-03-09 18:07:29
小西老师
职称:初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
小微企业免征增值税的会计分录怎么做?
借:应交税费-应交增值税(销项税) 贷:营业外收入-免征增值税
209楼
2023-03-12 18:41:59
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大太阳:回复小西老师 请问一下这个分录是在每个季度末需要填报增值税报表的时候在做吗?
2023-03-12 19:06:29
小西老师:回复大太阳你好,在每年3.6.9.12这几个月份结转。
2023-03-12 19:28:47
大太阳:回复小西老师 季销售额是指主营业务收入不超过9万元吗?不包含销项税额的收入。对吗?
2023-03-12 19:48:08
小西老师:回复大太阳你好,是的,季度不含税收入不超9万,是免增值税的。
2023-03-12 20:04:59
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 闫晓燕12167442 发表的提问:
小规模纳税人今年4月免征增值税,账务处理怎么做?
您好 借银行存款 借主营业务收入
210楼
2023-03-12 18:54:16
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