咨询
发放工资时的会计处理问题
分享
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 雅致丽影 发表的提问:
公积金多计提 了,进行冲销,哪我这个工资发放的时候也多扣了,现在在会计方面应该怎么处理呢 .
做反向分录,把钱退给你员工
256楼
2023-03-29 16:40:51
全部回复
雅致丽影:回复佟老师 就做一个反向的发工资的分录吗,这个钱怎么退呢,退了后分录怎么写呢
2023-03-29 17:09:32
佟老师:回复雅致丽影借:应付职工薪酬 贷:管理费用 借其他应付款 贷:银行存款
2023-03-29 17:19:35
雅致丽影:回复佟老师 这个不需要再计提了吧老师
2023-03-29 17:46:02
佟老师:回复雅致丽影不需要了啊,你不是计提多了吗
2023-03-29 18:12:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 周思娟 发表的提问:
计提工资与实际发放工资 之间的差额怎么处理?
你好,多计提 的红冲,少计提 的补计提
257楼
2023-03-29 16:57:20
全部回复
周思娟:回复玲老师 红冲摘要怎么写?
2023-03-29 17:12:10
玲老师:回复周思娟你好,就写红冲多计提 的工资
2023-03-29 17:35:07
周思娟:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 17:51:12
玲老师:回复周思娟不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-29 18:07:41
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ BOBO 发表的提问:
请问2018年多计提和多发放工资,由于2018年的企业所得税年报已经申报,请问多计提和多发放工资在2019年处理全部冲销?
多计提的 多发的可以按实际调整 冲销
258楼
2023-03-29 17:13:42
全部回复
BOBO:回复瑜老师 请问跨年度的,冲销分录哪样处理?和每个月计提和发放一样分录?
2023-03-29 17:50:48
瑜老师:回复BOBO就直接调整吧 跟每月计提发放一样
2023-03-29 18:02:55
BOBO:回复瑜老师 好的,谢谢
2023-03-29 18:17:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 叮当猫007 发表的提问:
老师,您好,请问下,有一家公司,只交1个人社保,未发放工资,这样的话 ,要计提工资吗,如果要计提的话,发放工资怎么处理呢?
你好,以后他都没有工资吗?
259楼
2023-03-29 17:29:59
全部回复
郭老师:回复叮当猫007这是挂靠还是怎么啦?
2023-03-29 18:02:42
叮当猫007:回复郭老师 就是老板自己一个人
2023-03-29 18:23:43
叮当猫007:回复郭老师 老板自己就没发工资,目前也没有收入
2023-03-29 18:38:22
郭老师:回复叮当猫007你好,以后正常经营吗?如果以后正常经营的话,建议你们集体工资账上不用做发放的。
2023-03-29 18:50:34
叮当猫007:回复郭老师 目前公司也没有收入
2023-03-29 19:11:48
郭老师:回复叮当猫007以后正常经营不正常。
2023-03-29 19:25:13
叮当猫007:回复郭老师 只计提不发放吗?
2023-03-29 19:46:58
叮当猫007:回复郭老师 目前都是正常经营的
2023-03-29 20:16:25
郭老师:回复叮当猫007好,以后正常经营是这么做的,以后有了收入,可以一次发下去。
2023-03-29 20:38:57
叮当猫007:回复郭老师 好的 谢谢老师
2023-03-29 20:56:22
郭老师:回复叮当猫007不用客气,工作愉快。
2023-03-29 21:08:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 李红梅 发表的提问:
单位做工资一直是当月计提并发放上月工资 但最近想改正一下 当月计提下月发放和社保能同步 那问题是改的当月就要计提两个月的了 改正的当月该怎么处理才好
那你们账上现在一直是欠着员工一个月的工资了,你们申报个税没落下一个月吧?那样的话就直接发放两个月的工资就可以了
260楼
2023-04-02 18:13:12
全部回复
李红梅:回复朴老师 实际发放都是次月 就是计提 以前都是发放的当月例如发放2月工资都是3月计提并发放 现在想改正2月工资2月计提3月发放 ,现在问题是我想3月份改正 ,3月要计提发放2月份的(以前的做法),还要计提3月份的(现在想改正的做法) 管理费用不就有两个月的工资了吗
2023-04-02 18:59:36
朴老师:回复李红梅你好,一般都是当月计提下月发放的
2023-04-02 19:10:30
李红梅:回复朴老师 我要是不知道这样做是对的 我就不改了 答非所问
2023-04-02 19:36:28
朴老师:回复李红梅个人所得税都是这个月申报上月的,工资都是当月计提下月发放
2023-04-02 19:48:41
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ L、 发表的提问:
老师,我想问个问题,2018年从2处取得薪金收入,但是在发放工资的次月没有去综合申报,该怎么处理
在次年的6月31日之前,汇算即可
261楼
2023-04-02 18:31:59
全部回复
L、:回复文文老师 汇算清缴,补缴税款就行?不需要去大厅,分别补税吗?
2023-04-02 19:13:06
文文老师:回复L、个人自行汇算清缴,多退少补。至于是否需要去大厅,取决于当地是否可以网上办理个人汇算业务
2023-04-02 19:34:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师请问去年12月预提年终奖比今年1月实际发放的少了,该如何做会计处理
您好 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等
262楼
2023-04-02 19:01:13
全部回复
bamboo老师:回复阳光借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-02 19:12:54
阳光:回复bamboo老师 之前预提时:借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 发放时:借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款,现在要按老师您上面的分录进行补提是吗
2023-04-02 19:33:57
bamboo老师:回复阳光是的 现在要按上面的分录进行补计提
2023-04-02 19:44:17
阳光:回复bamboo老师 我的个税已经按实际的金额进行申报了,还需要以前年度调整吗
2023-04-02 20:10:34
bamboo老师:回复阳光您账上没有计提啊 当然需要补计提了
2023-04-02 20:39:13
阳光:回复bamboo老师 12月预提了,1月实际发放了,2月进行个税申报是按1月实际发放的金额申报的
2023-04-02 20:57:04
bamboo老师:回复阳光那您不是12月计提的不够么
2023-04-02 21:19:22
阳光:回复bamboo老师 是的
2023-04-02 21:43:00
bamboo老师:回复阳光那您现在不不计提的话 准备怎么弄呢
2023-04-02 22:12:37
阳光:回复bamboo老师 现在计提了,涉及到银行存款科目,现在余额对不上了,借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬——工资 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整,还是这样调呢?
2023-04-02 22:32:28
bamboo老师:回复阳光借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬——工资 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 那您工资已经发放了 就不需要写那笔分录了啊
2023-04-02 22:47:46
阳光:回复bamboo老师 已经发了
2023-04-02 23:03:48
bamboo老师:回复阳光那不需要写银行存款的分录
2023-04-02 23:32:06
阳光:回复bamboo老师 年度企业所得税都已经报了怎么办
2023-04-02 23:56:37
bamboo老师:回复阳光那您可以去税务申请撤销 然后再填写
2023-04-03 00:10:16
佳怡老师
职称:注册会计师,银行初级资格证,审计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
非全日制员工,发放工资怎么账务处理
借:管理费用 贷:银行存款 非全日制员工不需要通过应付职工薪酬计提
263楼
2023-04-02 19:17:01
全部回复
也許、啲也許:回复佳怡老师 那还需要交个税么?
2023-04-02 19:48:41
也許、啲也許:回复佳怡老师 那还需要交个税么?老师
2023-04-02 20:09:52
佳怡老师:回复也許、啲也許需要的。如果企业按照劳动法规定,雇用临时用工人员,支付给雇用员工的工资,按照“工资薪金所得”进行税收处理
2023-04-02 20:23:51
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张老师 发表的提问:
还是那个内账处理工资的问题, 公司建账是2018年5月,期初数据没有计提工资,那这样5月的工资要怎么做呢? 这边是5月发放3月的工资
你好!可以补提工资,,,,,
264楼
2023-04-02 19:23:59
全部回复
张老师:回复QQ老师 在5月补提吗?????
2023-04-02 19:43:07
QQ老师:回复张老师你好!是的,在5月份补提
2023-04-02 20:02:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 舒心的啤酒 发表的提问:
老师:请问下个税因签个会计将离职日期均未做处理,到致做工资表时个税不一致,例:8月工资发放期实发7月工资,但是由于当时离职日期均未填写,因此实际扣税与工资表不一致,请问这要怎么处理,分录怎么做
有工资当月就是不需要填写离职的 次月填写 具体的哪里不一致?
265楼
2023-04-03 15:45:18
全部回复
舒心的啤酒:回复郭老师 7月实发工资个税13187,今天报税导入系统个税为14795
2023-04-03 16:38:59
郭老师:回复舒心的啤酒你看下累计扣除费用对不对
2023-04-03 16:52:01
舒心的啤酒:回复郭老师 我是导入个税系统算得,不是我算的
2023-04-03 17:02:13
郭老师:回复舒心的啤酒系统的不一定就对 你看下
2023-04-03 17:30:59
舒心的啤酒:回复郭老师 如果上个月申报是13187.4,这个月更正申报是12495,那中间的差额怎么计算
2023-04-03 17:50:31
舒心的啤酒:回复郭老师 怎么坐分录
2023-04-03 18:08:44
郭老师:回复舒心的啤酒收入是吗 还是你上月多交了这些税
2023-04-03 18:27:50
舒心的啤酒:回复郭老师 工资表与叫个税不一致怎么处理
2023-04-03 18:53:30
郭老师:回复舒心的啤酒按你实际缴纳的来做。下月调整
2023-04-03 19:06:25
郭老师:回复舒心的啤酒或者按你工资表来做,申报表的去修改
2023-04-03 19:25:25
舒心的啤酒:回复郭老师 现在算出来8月工资发放期的个税的就和现在报的有差异,请问怎么调整,分录怎么做
2023-04-03 19:51:38
郭老师:回复舒心的啤酒那个是正确的?
2023-04-03 20:15:37
舒心的啤酒:回复郭老师 个税正确
2023-04-03 20:34:57
舒心的啤酒:回复郭老师 要改工资表,工资早已经发放了
2023-04-03 20:57:27
郭老师:回复舒心的啤酒工资表现在不需要修改 按工资表计提,扣除个税 实际交税按你申报的 次月多扣除的再修改
2023-04-03 21:20:05
舒心的啤酒:回复郭老师 请问多扣了怎么再修改呀
2023-04-03 21:47:16
郭老师:回复舒心的啤酒借应交税费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存 次月和次月发的工资还给职工
2023-04-03 22:02:03
舒心的啤酒:回复郭老师 老师次月和次月发的工资是什么意思?我们公司个税都是公司承担,这样要怎么处理呢?
2023-04-03 22:18:19
郭老师:回复舒心的啤酒那你工资表直接修改就行了 还成和你系统里面的一样 如果改不了工资表,比如工资表扣除100 系统扣除80 下次做工资表少扣除20
2023-04-03 22:45:07
舒心的啤酒:回复郭老师 因为工资表每个月发工资都有提供给到银行,我单方面改会不会有问题呀?请问公司一直都是正常交税,被查账的几率到大吗?感觉做会计风险好大的感觉。因为公司有部分是挂靠社保的,好担心
2023-04-03 23:09:46
郭老师:回复舒心的啤酒挂靠的你做了工资吗 工资表你下月再修改吧
2023-04-03 23:31:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小科 发表的提问:
发放的工资和计提的工资不一样,社保要怎么处理
你好,发多了就补计提,发少了就冲销计提的 社保不做变动
266楼
2023-04-03 16:00:05
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
请问老师,公司在1月份向管委会打了个请示,关于给物业公司环卫工人发放的慰问品费用问题,作了如下安排,环卫工人共计15人,发放标准200元/人,共计3000元,管委会出2400元,我们物业公司出600元。具体发放由我们公司出面购买了米面油等物品共计费用1485元,公司收到发票时作了管理费用、福利费处理。时隔两个月,收到管委会2400元,我们应该如何作财务处理了??
冲减当时的管理费用就可以了,2400做成专项应付款
267楼
2023-04-03 16:17:59
全部回复
熏衣草:回复朴老师 收到的2400做应付?
2023-04-03 16:52:29
熏衣草:回复朴老师 有具体的分录么?
2023-04-03 17:12:50
朴老师:回复熏衣草收到两千四做专项应付款
2023-04-03 17:28:57
熏衣草:回复朴老师 老师分录??
2023-04-03 17:53:40
朴老师:回复熏衣草借银行贷专项应付款
2023-04-03 18:23:34
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 剑秋 发表的提问:
请问个税申报系统中的总数应该是实际发放的工资数吧? 如果实际发放时间比申报时间晚,那怎么处理?
你好! 是应发工资金额的
268楼
2023-04-06 15:25:23
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Dynamic 发表的提问:
老师,如果2月份计提工资少于三月发放工资,该怎么处理?如果三月发放二月工资比2月计提多又该如何处理呢?
第一个借管理费用贷应付职工薪酬 补计提 第二个不,还是和第一个一样,发的比计提的多。
269楼
2023-04-06 15:45:55
全部回复
Dynamic:回复郭老师 老师请问发的比计提多?是不是要冲减计提金额?
2023-04-06 16:10:39
郭老师:回复Dynamic你好多发了吗 还是少计提了
2023-04-06 16:37:42
Dynamic:回复郭老师 多发了,计提时提少了
2023-04-06 16:54:27
郭老师:回复Dynamic那就应该补计提或者多发的收回来 发了100 计提80 不是收回20 就是补计提20
2023-04-06 17:12:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奶味糖 发表的提问:
您好,请问发放上月工资时,实际发放工资大于计提工资时有做补计提;那实际发放小于计提工资时,需要做什么吗?
你好  计提少了做补记提    发的少 计提 的没错后面再发就行  
270楼
2023-04-06 16:11:59
全部回复
奶味糖:回复玲老师 意思就是后面月份可以暂时先不计提了,对吗?
2023-04-06 16:26:04
玲老师:回复奶味糖你好 工资是按月计提 的    
2023-04-06 16:39:41
奶味糖:回复玲老师 哦哦,好的
2023-04-06 17:06:03
玲老师:回复奶味糖 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-04-06 17:26:55

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×