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发放工资时的会计处理问题
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小陶子 发表的提问:
本月计提工资 下月实际发放时有修改 应该如何账务处理
你这个多计提就冲掉,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 工资 负数
286楼
2023-04-12 15:49:50
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小陶子:回复maize老师 少提就补提对吧
2023-04-12 16:04:21
maize老师:回复小陶子是的,是的,是的,是的
2023-04-12 16:30:45
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 董会云 发表的提问:
每月按规定计提单位工会经费该如何处理?有工会福利费发放的话如何处理呢?
你好,这个计入到管理费用工会经费。
287楼
2023-04-12 15:59:59
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董会云:回复东老师 具体分录如何做
2023-04-12 16:21:10
东老师:回复董会云借管理费用工会经费带银行存款。
2023-04-12 16:48:29
董会云:回复东老师 这是计提吧,发放时是借应付职工薪酬—工会经费,贷银行存款
2023-04-12 17:01:55
东老师:回复董会云这个工会经费发放的时候就是这么做。
2023-04-12 17:30:39
董会云:回复东老师 先发放,再计提可以不
2023-04-12 17:53:21
东老师:回复董会云这个一般都是先计提,然后再发放的
2023-04-12 18:12:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暴躁的跳跳糖 发表的提问:
事业单位工资计提和发放以及缴纳各种税费的会计处理不懂怎么做
您好,最新的规定与企业差不多的。 1.计提工资 借:××费用(业务活动费用/单位管理费用等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(单位部分) 借:××费用(业务活动费用/单位管理费用等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(单位部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
288楼
2023-04-13 14:56:20
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帅老师
职称:,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 清脆的身影 发表的提问:
春节发放工会慰问品,账务处理怎么弄
应付职工薪酬--工会经费
289楼
2023-04-13 15:17:34
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帅老师:回复清脆的身影直接冲减工会经费就可以了
2023-04-13 15:48:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 愤怒的小鸭子 发表的提问:
工会经费是计提本月工资时就计提的还是发放工资时计提的?
你好,工会经费是计提本月工资时就计提。
290楼
2023-04-13 15:31:38
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愤怒的小鸭子:回复邹老师 是怎么计提的呢工资总收入的多少?怎么计算呢?如果本月工资是40000那工会经费是多少呢?分录又是怎么做的呢?
2023-04-13 15:54:03
邹老师:回复愤怒的小鸭子你好,工会经费=工资薪金总额*2% 计提的分录是 借:管理费用,贷 :应付职工薪酬—工会经费
2023-04-13 16:20:20
愤怒的小鸭子:回复邹老师 那40000的工资总额工会经费就是800元减免不?工会经费在什么时候交呢?
2023-04-13 16:37:09
邹老师:回复愤怒的小鸭子你好,没有减免的,通常是季度结束次月15日之前申报缴纳 
2023-04-13 17:01:32
愤怒的小鸭子:回复邹老师 那工会经费是一季度一报吗?
2023-04-13 17:16:28
邹老师:回复愤怒的小鸭子你好,工会经费通常是按季度申报的 
2023-04-13 17:36:42
愤怒的小鸭子:回复邹老师 但是计提每月都计提,季度完了按照工资总额缴纳工会经费?
2023-04-13 17:51:30
邹老师:回复愤怒的小鸭子你好,是的,是这样的 。 工会经费=工资薪金总额*2%
2023-04-13 18:14:46
愤怒的小鸭子:回复邹老师 知道了谢谢老师
2023-04-13 18:39:28
邹老师:回复愤怒的小鸭子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-13 19:07:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 随便 发表的提问:
计提工资时,借管理费用~工资,贷应付职工薪酬~工资,金额是工资表里的应发数对吗?关于工资社保的计提发放能不能有个例题,好理解,谢谢
你好,比如,某职工本月应发工资8000元,个人社保500元,应扣个税200元,那么计提时借管理费用~工资8000,贷应付职工薪酬~工资8000 发放工资时,银行应该支付8000-500-200=7300元,借应付职工薪酬~工资8000 贷其他应收款或其他应付款-个人社保 500 贷应交税费-个人所得税 200 贷银行存款7300
291楼
2023-04-13 15:56:59
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随便:回复徐阿富老师 那管理费用的8000里含着职工的社保500,是不是多记费用了
2023-04-13 16:17:05
徐阿富老师:回复随便你好怎么会多计呢?这个500是企业代收代付的,和企业没有关系,从工资里扣下来的。我30多年的·财务总监,这个肯定不会错的,你理解一下肯定会明白的
2023-04-13 16:43:32
随便:回复徐阿富老师 让您笑话了,我是初学者,我怎么觉得入工资费用,应该减掉社保和个税的,我怎么想不通啊
2023-04-13 17:11:32
徐阿富老师:回复随便你好,没关系的,8000是企业应该承担的金额,后面500+200是个人承担的金额,所以,企业应该按照8000来计提。
2023-04-13 17:40:30
随便:回复徐阿富老师 哦,就是说,如果企业不帮职工代缴,那就是8000全额都发出去的
2023-04-13 18:07:20
随便:回复徐阿富老师 那您帮忙看一下,我在咱的视频课里,这笔计提工资时,保险这笔分录我看不懂了
2023-04-13 18:22:13
徐阿富老师:回复随便你好,1 没错,如果企业不帮职工代缴,那就是8000全额都发出去的 2他这里个人社保和公积金是计提的,所以,计提这个反而人家难以理解,你实际操作中不要去计提个人部分就好的
2023-04-13 18:51:51
随便:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-04-13 19:21:48
徐阿富老师:回复随便不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-04-13 19:44:15
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
发放工资时个人所得税应该怎么处理
发放工资时应该扣缴个税,分录如下: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-社保、公积金 贷:应交税费-应交个人所得税
292楼
2023-04-16 17:09:18
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简简单单:回复方亮老师 答案为什么没有扣下应交个人所得税呢
2023-04-16 17:29:04
方亮老师:回复简简单单具体是哪个实战?
2023-04-16 17:42:28
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 香香 发表的提问:
1月份计提工资时有把个人所得税从工资里扣除(账面),但实际发放1月份时却忘了从工资里扣减个税,(也就说多发放了工资)现在我要从3月份工资里来扣减之前多发放出去那部分,那计提3月份工资和发放3月份工资时的账务该怎么处理
计提时不考虑要扣除的个税金额。实际发放时按扣减后的金额发放就可以。
293楼
2023-04-16 17:23:03
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香香:回复方老师 实际发放时,扣减的金额我应冲那个科目呢,老师
2023-04-16 17:58:40
方老师:回复香香你上面计提工资不太对呢,计提时借管理费用贷应付职工薪酬—工资 发放时借应付职工薪酬贷应交税费—个税银行存款 交税借应交税费—个税贷银行存款 这种情况未扣个税补做一笔借其他应收款贷应交税费—个税 次月从工资扣除后借应付职工薪酬贷应交税费—个税银行存款 其他应收款
2023-04-16 18:10:55
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.9w
引用 @ 种瓜得大瓜 发表的提问:
请问上月计提工资少了,本月发放的数额比计提的多,账务怎么处理?
做账就那样了啊,这个月补提就是了
294楼
2023-04-16 17:42:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鲁能球迷 发表的提问:
您好,我是事业单位,在年初时财政拨入工会经费,在上半年计提工会经费,发放春节物资时,怎样记分录 问题ID:3632381
你好,同学,你已经计提,那么发放时 借,应付职工薪酬 贷,库存物资等
295楼
2023-04-16 18:02:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 晴天 发表的提问:
工资没有上月计提,次月发放,而是在发放的时候边计提边发放,2月账务处理如下图所示,现在想知道:1、分录有没有什么问题?2、人事3月给2月份工资表扣回了600元属于2月员工月初离职了,老板要求剩余天数公司承担的社保也从他们的工资里扣回来,假设600元,现在这600元该在3月如何做账务处理
1、对于工资上月未计提,次月发放的处理完全正确。就是次月发放后,次月直接计入销售费用、管理费用等。 2、对于扣回的600元,直接冲减公司承担的社保费用。如这个员工是管理人员,就是冲销管理费用——社保费 借:库存现金600 借:管理费用——社保费-600
296楼
2023-04-17 14:13:33
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晴天:回复江老师 从工资里扣回啊?不涉及库存现金啊,还有会涉及应付职工薪酬这个科目吗?我3月发放工资的时候这样处理可以吗?就是加了应付职工应酬的过渡,我有点晕
2023-04-17 14:50:30
江老师:回复晴天一、从工资中扣回的需要做的分录是 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:库存现金(或银行存款) 二、对于其他应收款——代扣个人社保,肯定会产生借方余额600元,就是说多扣回个人社保600元,如果没有这个扣回的600元,应该是其他应收款——代扣个人社保科目余额为0 因此它的分录是: 借:管理费用——社保费 -600 借:其他应收款——代扣个人社保600 三、在发放工资时少付工资费用600元。
2023-04-17 15:04:58
晴天:回复江老师 老师,你的大体意思我看了一下,我这里有实际数据了,那现在意思是我图二中,管理费用借方负600需要改为其他应收款-医疗、失业、养老等明细,再做一次分录借:管理费用_社会保险-600贷应付职工薪酬-社会保险-600借应付职工薪酬-社会保险-600贷其他应收款-医疗、失业、养老等明细金额?应交个人所得税我图二中计提发放工资中已经提现了
2023-04-17 15:28:28
江老师:回复晴天如果是有具体的明细,可以分到具体的养老、医疗、失业等明细金额中
2023-04-17 15:55:45
晴天:回复江老师 老师,那我的分录具体的对吗?
2023-04-17 16:08:22
晴天:回复江老师 我这个月具体处理对吗?我已经写了具体分录和数据了,大体我明白,就是具体做的时候有点没底气,不确定对了没,所以我把前后分录和金额写出来了,希望老师可以帮我仔细看下
2023-04-17 16:23:31
江老师:回复晴天那你做发工资发放时的分录做在一起了,分录是对的,不然做不平,就是第二个图
2023-04-17 16:41:42
晴天:回复江老师 图二中冲费用,没有通过应付职工薪酬-福利费过度,是我一直纠结的问题,到底冲销是不是也得通过应付职工薪酬福利费,这个科目,所以就把自己弄的有些晕
2023-04-17 17:07:05
江老师:回复晴天直接就这样处理就行了。可以这样一并合并后处理平就行了。
2023-04-17 17:23:17
晴天:回复江老师 好的,谢谢,社保费写成福利费了
2023-04-17 17:34:16
江老师:回复晴天这个做平账就行了,冲减社保费就行了。
2023-04-17 17:53:47
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 刘刘 发表的提问:
#提问#现在7月申报的是6月发放的5月份的工资还是申报6月份月底计提的6月份的工资呢?
你好,7月初申报的是6月份实际发放的工资,以此类推
297楼
2023-04-17 14:39:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
每月按规定计提单位工会经费该如何处理?有工会福利费发放的话如何处理呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
298楼
2023-04-17 15:02:04
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 8888 发表的提问:
老师:公司11月份的工资12月发放,个税1月份申报;由于年底,公司将12月份的工资也在12月份发放了,个税申报问题该如何处理?
你好,个税的代扣代缴义务从实际发放工资的时候算起。因此你公司这种情况在1月申报个税需要将两个月金额合并起来计税哈。
299楼
2023-04-17 15:29:42
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 芳草地 发表的提问:
在看实物课程时,老师说计提盈余公积时不管,只有发放时才要处理,为什么这题在计提时就处理呢
你好,一般情况下,股东会议通过了计提盈余公积,一般就要发放了,计提和发放的时间差距可以忽略不计,就做一笔分录即可。
300楼
2023-04-17 15:54:00
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