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暂估主营业务成本会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 依依 发表的提问:
#提问#,老师你好,我想请问一下,去年12月份,对方差我们八十几万的票,一月份给把票开来了,他们和我老板谈,最后开了七十几万票,可是我去年按合同暂估入账八十几万,现在主营业务成本成负数了,要怎么调?
你好,主营业务成本结转到本年利润不会有余额。
196楼
2023-03-06 17:32:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒服的八宝粥 发表的提问:
老师 ,那借:主营业务成本 贷:应付账款——暂估应付账款 前期这样处理 ,后期怎么冲暂估 ,分录怎么做
主营业务成本负数 贷:应付账款——暂估应付账款负数 按发票金额做正确的分录
197楼
2023-03-07 16:43:16
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舒服的八宝粥:回复玲老师 啥发票金额啊?
2023-03-07 17:09:28
玲老师:回复舒服的八宝粥你不是收到暂估的发票才红冲的吗 ?说一下你具体的情况
2023-03-07 17:22:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 偶阵雨 发表的提问:
你好,老师,我想问一下,我们单位去年第四季度暂估成本30万,会计分录是借主营业务成本,贷应付账款-暂估,这30万2019年的第二季度冲回,开回来成本票(劳务票)20万,剩下的10万开回来油票了,第二季度没有收入, 那这20万的暂估应该怎么做会计分录
你现在 是红冲你之前的暂估,然后按你收到的发票正常的入账处理。
198楼
2023-03-07 16:57:59
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陈诗晗老师:回复偶阵雨你现在 是红冲你之前的暂估,然后按你收到的发票正常的入账处理。
2023-03-07 17:35:38
偶阵雨:回复陈诗晗老师 那就是借主营业务成本(红字,贷应付账款(红字),是吗
2023-03-07 18:01:21
陈诗晗老师:回复偶阵雨是的。同学。先红字冲销。
2023-03-07 18:16:26
偶阵雨:回复陈诗晗老师 那正常的分录是不是借管理费用,贷其他应付款,
2023-03-07 18:29:43
陈诗晗老师:回复偶阵雨你要看你的这个劳务费和油到底是用于哪里 这个要看你实际情况来确定 是费用化还是成本
2023-03-07 18:56:18
偶阵雨:回复陈诗晗老师 奥,好的,油入的是成本,这样反正报表是平不了?利润表就是负数了
2023-03-07 19:16:30
偶阵雨:回复陈诗晗老师 是因为没有收入的原因吗
2023-03-07 19:27:53
陈诗晗老师:回复偶阵雨你不管是成本还是费用,你这利润表都是一样的,不会首先影响。 原则上你这不应该是负数的,你是预估收到发票 你首先是冲预估成本再入成本,总利润不会变化
2023-03-07 19:57:05
偶阵雨:回复陈诗晗老师 奥,好的,知道啦,谢谢老师
2023-03-07 20:24:48
陈诗晗老师:回复偶阵雨不客气,祝你工作愉快
2023-03-07 20:54:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ? 发表的提问:
老师你好,比如我上个月做了暂估的分录, 借:主营业务成本,贷应付账款-暂估款。 我在这个月要怎么做分录冲掉呢?
您好 借:主营业务成本,借方红字 贷:应付账款-暂估款 贷方红字
199楼
2023-03-07 17:11:59
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?:回复bamboo老师 摘要要怎么写呢?
2023-03-07 17:41:39
bamboo老师:回复?摘要可以写冲销某年某月某号暂估凭证
2023-03-07 17:59:33
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 妮子 发表的提问:
暂估入库商品(A公司):1、借:库存商品--(暂估) 10 贷:应付账款--暂估(A公司) 10 当月结转成本 2、借:主营业务成本 10 贷:库存商品--(暂估) 10 现在回来怎么做分录?
你好,冲暂估库存用红字或者相反分录,按照发票做账,
200楼
2023-03-08 16:55:30
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妮子:回复佟老师 当月结转的成本的这个要不要冲?
2023-03-08 17:11:23
佟老师:回复妮子不需要冲成本的,除非你金额有需要调整的地方
2023-03-08 17:25:36
妮子:回复佟老师 我之前暂估的是只有1种产品,金额:10 现在回来的是有C产品,D产品 数量是:20 这个我就不知道怎么做了
2023-03-08 17:51:20
佟老师:回复妮子那你就把暂估充了,成本是就结转c产品了吗
2023-03-08 18:17:49
妮子:回复佟老师 结转是直接库存商品(暂估)没有明细商品,因为当时也是不知道回来的名称是什么
2023-03-08 18:31:15
佟老师:回复妮子那就没有关系了,你不分明细核算的
2023-03-08 18:59:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
建筑企业2019年12月暂估成本入账了,直接做分录借:工程施工—暂估成本,贷:应付账款XX,那暂估的需要结转到主营业务成本吗?那2020年1月份来了进项成本票,
你好 确认了收入需要结转的
201楼
2023-03-08 17:04:02
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诺卓:回复郭老师 您好,谢谢老师,次月发票来了,,冲红暂估成本,按实际成本入账,上月结转的主营业务成本科目怎么处理呢?
2023-03-08 17:23:54
郭老师:回复诺卓你好,一块红冲的,
2023-03-08 17:34:03
诺卓:回复郭老师 2020年1月来了进项成本票,重新入实际成本,怎么会有办法体现的2019年的成本呢,对这点我有疑问
2023-03-08 18:01:01
郭老师:回复诺卓19年做了成本 20年红红冲然后正数做一个,一正数一负数不影响
2023-03-08 18:25:14
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 丫丫20190616 发表的提问:
去年暂估5万,实际发生是3万!现在做分录,是这样做的,冲销去年的暂估数借应付账款5万,贷,主营业务成本。实际发生,借主营业务成本3万贷库存商品3万。然后借主营业务成本2万,贷利润分配未分配利润2万,这样做对吗,最后一个分录
你好,把主营业务成本改成以前年度损益调整,其他没问题
202楼
2023-03-08 17:11:59
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丫丫20190616:回复小云老师 能说明白一点吗?
2023-03-08 17:38:57
丫丫20190616:回复小云老师 我用的是小企业制度没有以前年度损益
2023-03-08 17:53:24
小云老师:回复丫丫20190616就是你上面的分录。直接把主营业务成本这个科目换成以前年度损益调整,没有就换成利润分配
2023-03-08 18:09:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 傲娇的百合 发表的提问:
借主营业务成本贷应付账款-暂估,
你好,请问你想问的问题具体是?
203楼
2023-03-12 17:38:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
暂估劳务成本会计分录怎么写。
借:劳务成本 贷:应付账款——暂估应付账款
204楼
2023-03-12 17:57:48
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暖暖:回复bamboo老师 钱已预付,我写成工程成本暂估,冲预付可以吗
2023-03-12 18:18:33
bamboo老师:回复暖暖如果已经预付 可以写冲预付
2023-03-12 18:34:16
暖暖:回复bamboo老师 借方就写工程成本,做暂估
2023-03-12 19:01:04
bamboo老师:回复暖暖可以 借:工程成本 贷:预付账款——暂估预付账款
2023-03-12 19:16:20
暖暖:回复bamboo老师 下月发票来了怎么冲。
2023-03-12 19:29:23
bamboo老师:回复暖暖借:预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款
2023-03-12 19:39:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
暂估分包商劳务费怎么写分录? 是 借:主营业务成本,贷:预付账款 可以这样写吗?
你好 这样处理是可以的 
205楼
2023-03-12 18:24:56
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春暖花开:回复玲老师 我冲回时,借:预付账款,贷:主营业务成本 做相反分录就行吗?
2023-03-12 18:42:11
玲老师:回复春暖花开您好,做负数分录或者相反分录都可以。
2023-03-12 19:01:20
春暖花开:回复玲老师 为什么冲回我做了相反分录,利润表里不反映出来呢?我把成本冲回了。利润表应该减少成本呀是不。
2023-03-12 19:26:24
玲老师:回复春暖花开那是软件的原因。没有取到数这种情况,你用负数分录。
2023-03-12 19:48:14
春暖花开:回复玲老师 哦,冲红时用负数分录是吧
2023-03-12 20:10:26
玲老师:回复春暖花开原来的分录不变,金额用负数。你说的是正确的。
2023-03-12 20:35:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
暂估成本 借主营业务成本 贷其他应付款如果收到了成本发票 如何冲减成本 怎么做分录
冲销做这个分录 借;其他应付款 贷;主营业务成本
206楼
2023-03-12 18:43:26
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颖:回复邹老师 但是发票并不是一次性开具的 公司名称也不一样
2023-03-12 19:13:09
邹老师:回复你好,取得发票,把之前暂估的冲销就是了 然后根据发票情况,做相应分录
2023-03-12 19:25:40
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 文静的荔枝 发表的提问:
年底做了暂估主营业务成本,年后拿到发票是当年的,可以冲掉之前的暂估吗?具体做什么分录呢?
你当时暂估应该是:借:工程施工 贷:应付账款一暂估成本 冲这笔就行。主营业务成本不动了
207楼
2023-03-12 19:08:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,您好!我去年暂估成本的分录是,借:主营业务成本,贷:应付账款 -暂估费用 ,我今年把没有开发票的金额调增,我要做怎么样的分录来冲销。" 计提成本是真实金额? 不是,是我暂估的, 我们是服务行业 不是制造业
同学你好 那就做跨年调整的分录冲减了
208楼
2023-03-13 16:16:51
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 燕子 发表的提问:
卖医疗器械,有一部分属于软件开发的服务费用需要结转到成本里,目前还没有发票,提前结转这部分成本,我这样做帐您看可以吗?借:管理费用~服务费~暂估 , 贷:应付账款 同时借:主营业务成本~服务成本~暂估,贷:管理费用~服务费~暂估,等来了发票,借:管理费用~服务费,贷管理费用~服务费~暂估,同时借:主营业务成本~服务费,贷:主营业务成本~服务费~暂估
你好!可以的。分录没问题。
209楼
2023-03-13 16:34:45
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @  发表的提问:
 老师 暂估成本的时候写的是 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,那冲暂估成本的时候怎么写呀
您好,按照暂估的时候做负数就行
210楼
2023-03-13 16:42:39
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