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暂估主营业务成本会计分录
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 江苏省东南教育研究院 发表的提问:
例如:(1)1月暂估入库分录: 借:库存商品—暂估 1000 贷:应付账款—暂估 1000 (2)1月期末结转成本分录: 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品—暂估 1000 我的问题是:2月份实际库存商品是900,应该结转900成本,那么红冲1月计提1000,并且2月成本结转,应该怎样做分录呢?
你好,建议分录:红冲两个分录,再重新记账。借:库存商品—暂估 -1000,贷:应付账款—暂估 -1000。借:主营业务成本 -1000,贷:库存商品—暂估 -1000。重新做账:借:库存商品900,贷:应付账款900。借:主营业务成本 900,贷:库存商品900。
211楼
2023-03-13 17:02:58
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牛老师:回复江苏省东南教育研究院这样就相当于主营业务成本多结转100,这个月冲回。
2023-03-13 17:33:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小雪 发表的提问:
1季度暂估成本分录是 借,主营业务成本55万 贷应付账款-暂估55万 4月份收到成本票, 借,应付账款-暂估55万 贷银行存款55万 这样有问题吗老师
你好!你实际的成本跟暂估是一样的吗
212楼
2023-03-14 16:25:37
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小雪:回复宋生老师 什么意思呀??成本其实就是人工费
2023-03-14 16:54:39
宋生老师:回复小雪你好!正规的做法是4月红字冲减暂估的金额,然后再按发票的金额重新入账
2023-03-14 17:11:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 兴妈 发表的提问:
非本年的暂估主营业务成本如何冲减?
你好,做这个冲销分录,借;相关科目,贷;以前年度损益调整—主营业务成本
213楼
2023-03-14 16:40:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
暂估的时候凭证为:借,主营业务成本,_劳务费,贷,应付暂估款!次月冲暂估怎么冲?
你好,冲销就是相反分录了 借;应付账款-暂估 贷;主营业务成本,_劳务费
214楼
2023-03-14 16:56:59
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囡囡~培霞:回复邹老师 呃,不是用利润分配未分配利润过度科目冲吗?什么时候用以前年度损益调整?
2023-03-14 17:26:51
邹老师:回复囡囡~培霞你好,不用 涉及到以前年度损益科目需要调账,才用到以前年度损益调整科目的
2023-03-14 17:42:05
囡囡~培霞:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 17:57:01
邹老师:回复囡囡~培霞不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 18:18:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 孝顺的水蜜桃 发表的提问:
2019年暂估原材料170万,且暂估材料已在18年结转到生产成本。分录为:借:原材料-暂估,贷:应付账款-暂估;借:库存商品,贷:原材料-暂估;借:主营业务成本,贷:库存商品。这部分暂估材料发票已在2020年3月收到,请问这部分如何做分录?
你好 收到发票多少的
215楼
2023-03-15 15:49:26
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孝顺的水蜜桃:回复郭老师 170万
2023-03-15 16:18:49
郭老师:回复孝顺的水蜜桃发票放到凭证后面就可以
2023-03-15 16:29:15
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 那如果是只有收到90万 又该怎么做分录呢
2023-03-15 16:50:21
郭老师:回复孝顺的水蜜桃借库存商品80贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配, 借原材料贷库存商品, 借应付账款贷原材料。
2023-03-15 17:07:57
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 这90万不用红冲去年的分录吗
2023-03-15 17:35:31
郭老师:回复孝顺的水蜜桃是的 不需要 调整差额
2023-03-15 17:46:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小雪 发表的提问:
1季度暂估成本分录是 借,主营业务成本55万 贷应付账款-暂估55万 4月份收到成本票, 借,应付账款-暂估55万 贷银行存款55万 这样有问题吗老师
你好,没有问题的,可以。
216楼
2023-03-15 16:15:56
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 马清清 发表的提问:
老师问下2019年我暂估做错了会计分录做成借主营业务成本成本,贷库存商品,我在2020年怎么改账麻烦老师详细给发下,
您好,2020年修改参考分录:借:以前年度损益调整(红字),贷:库存商品(红字),然后按正确的金额重新做账,涉及损益类科目,通过以前年度损益调整科目。最终将以前年度损益调整科目余额结转至利润分配,未分配利润科目。
217楼
2023-03-15 16:28:39
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马清清:回复小林老师 老师我现在成本发票回不来我在年报第多少栏调增呢?
2023-03-15 16:47:38
小林老师:回复马清清您好,成本票无法收到,不影响利润表成本金额,只是企业所得税不得扣除,影响所得税费用金额。
2023-03-15 17:16:57
马清清:回复小林老师 那我在年报那块调整
2023-03-15 17:29:26
小林老师:回复马清清您好,汇算清缴调增无票支出在A105000第30行第一列。
2023-03-15 17:46:38
马清清:回复小林老师 是不把成本的账载金额跟税法的账载金额都得填写?
2023-03-15 17:59:51
小林老师:回复马清清您好,无票支出只填第一列,第二列填零。
2023-03-15 18:20:11
马清清:回复小林老师 老师我这样填写对着不,你说的第一列指的哪一列
2023-03-15 18:33:18
小林老师:回复马清清您好,我说的列在最上端可以看到列次。能最左侧填数的是第一列,以此类推。
2023-03-15 18:48:04
马清清:回复小林老师 是不我把调增的13015元直接写在第30栏账载金额那块,税收写0就可以
2023-03-15 19:12:17
小林老师:回复马清清您好,您的理解是正确的,这样您的无票支出就不在企业所得税税前扣除了,企业所得税也增加了。
2023-03-15 19:41:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的流沙 发表的提问:
我这个月暂估了,借主营业务成本43万贷应付账款-暂估3万,那么下月拿票回只有15万.那我下月怎么什分录冲暂估
你好 收到发票时红冲暂估 按发票入账
218楼
2023-03-15 16:56:59
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欣慰的流沙:回复玲老师 分录:借应付账款-暂估15万,贷应付账款-某公司15万。是这样吗
2023-03-15 17:29:19
玲老师:回复欣慰的流沙您好,原来的分录不变,金额用负数,这就是红冲暂估
2023-03-15 17:56:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 娟娟 发表的提问:
上月暂估已经结转成本,这个月是不是这样做分录,借应收账款 贷主营业务成本?
你好,你要红冲的话,可以的。
219楼
2023-03-16 15:58:50
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娟娟:回复郭老师 先冲红,如果这些暂估有发票了按正常出入就可以了是吧
2023-03-16 16:10:22
郭老师:回复娟娟你好是的,可以这么做的。
2023-03-16 16:29:34
娟娟:回复郭老师 谢谢老师!
2023-03-16 16:58:26
郭老师:回复娟娟不用客气的,应该的。
2023-03-16 17:21:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ sss 发表的提问:
暂估的成本票可以结转到主营业务成本吗?
你好!可以是可以,但是现在年底了,不建议再暂估了
220楼
2023-03-16 16:21:48
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sss:回复宋生老师 可以确实有发票还没拿回来
2023-03-16 16:45:51
宋生老师:回复sss你好!如果你能确定金额,就直接按金额来,不要去暂估了。等拿到发票直接帖进去。
2023-03-16 17:06:34
sss:回复宋生老师 跨年的发票也可以直接贴进去吗?
2023-03-16 17:34:57
宋生老师:回复sss你好!按权责发生制,是属于17年的,可以入账的
2023-03-16 18:00:27
sss:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-03-16 18:20:58
宋生老师:回复sss你好!不客气的。
2023-03-16 18:47:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问:
请问3月暂时估计的成本借主页业务成本~暂估,贷预付款,那么4月收到发票确认实际成本怎么调整分录
借预付账款,借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
221楼
2023-03-16 16:35:20
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盛夏光年:回复郭老师 具体是借预付账款 负数 借主营业务成本~暂估 负数 然后重新做分录借主营业务成本 贷预付账款对吗
2023-03-16 16:55:53
郭老师:回复盛夏光年你好,对的是的,是这么做的。
2023-03-16 17:16:19
盛夏光年:回复郭老师 可是系统显示借贷不平衡
2023-03-16 17:39:46
郭老师:回复盛夏光年你好,截图你的,分路看一下。
2023-03-16 17:58:07
盛夏光年:回复郭老师 这是截图
2023-03-16 18:23:48
郭老师:回复盛夏光年预付账款第一个是个兰字的,不是负数。
2023-03-16 18:52:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
小规模公司,去年暂估了10万的成本,借:主营业务成本 10万,贷:应付账款-暂估 10万。现在发票到了8.5万,怎么做分录?
借应付账款贷利润分配未分配利润10万,借利润分配未分配利润,贷应付账款8.5万。
222楼
2023-03-16 16:44:34
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豆豆:回复郭老师 老师,还有1.5万在汇算清缴时纳税调增是吗?填在什么位置呢?
2023-03-16 17:19:02
郭老师:回复豆豆纳税调整明细表扣除项目,其他填写账载金额。
2023-03-16 17:36:04
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欢喜的饼干 发表的提问:
建筑服务企业2019年主营业务成本暂估1000万,2020年取得发票是红冲主营业务成本从新做分录,还是通过以前年度损益调整
您好,是红冲主营业务成本从新做分录。
223楼
2023-03-16 16:53:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
1、暂估服务行业的服务成本 会计分录应该怎么编制? 2、暂估服务行业的服务成本金额是价税合计的金额吗
服务业没有成本就直接按照费用结算即可,没必要暂估成本,因为暂估金额不能做税前扣除的,只有真实合法的取得的发票才可以做税前列支的依据。
224楼
2023-03-19 18:43:17
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,您好!我去年暂估成本的分录是,借:主营业务成本,贷:应付账款 -暂估费用 ,我今年把没有开发票的金额调增,我要做怎么样的分录来冲销。" 计提成本是真实金额?
同学你好 是什么会计准则
225楼
2023-03-19 19:10:45
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欣欣子:回复朴老师 不要接手 我换老师 不要接
2023-03-19 19:37:26
朴老师:回复欣欣子同学你好 好 你可以重新提问
2023-03-19 20:06:08

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