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上月未计提增值税会计分录
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 罗达 发表的提问:
医疗机构免征的增值税,要计提吗?会计分录怎么做?
你好免征的增值税计入营业外收入
166楼
2023-02-23 18:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 东东 发表的提问:
老师,增值税交款时与计提的差额,怎么会计分录处理?差额几分钱
借营业外支出 或者是贷营业外收入
167楼
2023-02-27 16:56:45
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
168楼
2023-02-27 17:13:18
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豆豆:回复言岩老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-02-27 17:45:29
言岩老师:回复豆豆你好。 1.月末结转时,凡有应交增值税的,均应从应交税费-应交增值税明细帐转到应交税费-未交增值税明细帐上。 转入未交增值税时:       借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税            贷:应交税费-未交增值税   交税时:       借:应交税费-未交增值税            贷:现金或银行存款 2、年度结转时,对应交增值税各明细科目余额,作结平处理。 平时每月的明细科目借贷方余额可不结平,在年底一次性结平各明细科目余额,结转前要看应交增值税科目是贷方余额还是借方余额.   2.1若应交增值税是贷方余额,则先按正常月份,结转到未交增值税科目,然后将增值税三级科目的余额作相反方向分录结转,结转后“应交增值税”科目余额为0。      借:应交税费-应交增值税-销项税额            贷:应交税费-应交增值税-进项税额                应交税费-应交增值税-转出未交增值税   2.2若应交增值税是借方余额,说明有留抵,则只留其余额作为进项税额科目余额到下年抵扣,剩余其他按原明细科目余额作相反方向分录结平。 3、如果年末没有在软件中做以上凭证进行对转结平,也可以在软件中直接将应交增值税的相关明细科目年初余额直接修改结平即可。
2023-02-27 18:02:01
豆豆:回复言岩老师 谢谢老师,万分感谢,辛苦了老师
2023-02-27 18:24:02
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快。
2023-02-27 18:53:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 星辰 发表的提问:
计提增值税会计分录怎么做,缴纳增值税会计分类怎么做
你好,是一般纳税人的账务处理?
169楼
2023-02-27 17:19:33
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星辰:回复邹老师 是的
2023-02-27 17:38:52
邹老师:回复星辰你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-27 18:06:27
星辰:回复邹老师 老师您说的期末结转是不是也叫计提
2023-02-27 18:17:25
邹老师:回复星辰你好,是的,说法不同,一个意思的
2023-02-27 18:30:28
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师好,月末做转出未交增值税的时候如果增值税申报表里有上期未抵扣的进项留抵税,那这个计提增值税怎么计提,可以直接在交所得税的时再做分录吗?
上期未抵扣的进项税与本期的进项税汇总在一起抵减本期销项,如果还是留抵就不用做结转,等进项小于销项有应交税金时再结转
170楼
2023-02-27 17:48:37
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回忆的沙漏:回复冯慧老师 月末未交增值税是可以直接计提借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税?还需要做借应交税费-增值税销项,贷应交税费-进项,应交税费-转出未交增值税吗。上一期有留抵税费,当期是要交税,这个税费怎么计提才和增值税申报表的应交税一致呢?
2023-02-27 18:21:38
冯慧老师:回复回忆的沙漏差额很大吗
2023-02-27 18:34:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ cunese 发表的提问:
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 未交增值税 这个分录是计提本月应交增值税吗
你好,是结转本月应交增值税
171楼
2023-02-27 18:08:59
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cunese:回复邹老师 啥意思 不懂
2023-02-27 18:37:47
cunese:回复邹老师 分录有没有错啊
2023-02-27 19:02:10
邹老师:回复cunese你好,结转应交增值税是这样做分录
2023-02-27 19:23:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 简兮 发表的提问:
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
同学你好 本年少计提一分就可以了
172楼
2023-02-28 16:57:16
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简兮:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-02-28 17:20:03
朴老师:回复简兮满意请给五星好评,谢谢
2023-02-28 17:44:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 曾莎 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么写
你好,是一般纳税人结转未交增值税的意思?
173楼
2023-02-28 17:19:59
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曾莎:回复邹老师 一般纳税人月底计提增值税的会计分录
2023-02-28 17:50:39
邹老师:回复曾莎你好,一般纳税人准确来说是结转未交增值税 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-28 18:04:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
月末计提增值税附征的时候怎样做会计分录了
借;营业税金及附加 贷;应交税费——附加税
174楼
2023-02-28 17:44:36
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 开心的紫菜 发表的提问:
银行计提第一季度利息并计提增值税的会计分录怎么写
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
175楼
2023-02-28 17:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 定格 发表的提问:
老师你好,补提上季度少计提的增值税的会计分录该怎么写
你好,没有跨年的直接补计提就行了,就是正常的计提分录
176楼
2023-03-01 17:23:38
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定格:回复朴老师 跨年的
2023-03-01 17:50:53
朴老师:回复定格你们是什么会计准则呢
2023-03-01 18:07:07
定格:回复朴老师 小规模企业
2023-03-01 18:18:43
朴老师:回复定格是什么会计准则?你看下你们的软件里
2023-03-01 18:47:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问:
比如当月销项10。进项5,加计抵减0.5,当月计提增值税分录金额是多少啊。借转出未交增值税 5 贷未交增值税吗, 还是4.5啊
借,应交税费~转出未缴增值税5 加计抵扣 借,应交税费~加计抵扣 贷,其他收益
177楼
2023-03-01 17:36:28
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默默的玉米:回复陈诗晗老师 可以借转出未交增值税5,下月缴纳的时候,直接借未交增值税5 贷银行存款  4.5   其他收益0.5吗?
2023-03-01 18:04:46
陈诗晗老师:回复默默的玉米可以,这个样子处理没问题的,加计抵扣的部分是通过其他收益来核算。
2023-03-01 18:23:06
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏雪 发表的提问:
老师您好,一般纳税人采用简易计税,上月会计没有使用应交税费-简易计税科目,用了科目应交税费-应交增值税-销项税额。上月销项1200,进项1100,并且结转了增值税 分录:借应交增值税-转出未交增值税100,贷应交增值税-未交增值税100;会计知道简易计税销项不能抵扣,又按照1200交了销项增值税。附税也是按销项1200计提的。我的问题是这个月我采用科目应交税费-简易计税。但是不知道缴上月增值税1200的分录我该怎么写。谢谢老师
你好,你是要修改上月分录吗?还是本月怎么做
178楼
2023-03-01 17:56:59
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夏雪:回复佟老师 老师,不想修改上月的,我直接借应交税费-未交增值税,贷银行,可以吗?还有我用简易计税需要结转到未交增值税吗
2023-03-01 18:20:53
佟老师:回复夏雪不要结转到未交增值税的 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
2023-03-01 18:34:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 丽莉 发表的提问:
业务如图:会计分录对吗?需要计提增值税吗?
你好,能提供一下具体的题目图片吗
179楼
2023-03-05 18:44:08
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
请问计提增值税会计分录怎么写?
增值税不需要计提。 附注:增值税 (1)购货时   借:原材料   借:应交税金--应交增值税(进项税额)   贷:银行存款 (2)销售货物时   借:银行存款   贷:主营业务收入   贷:应交税金--应交增值税(销项税额) (3)上交时   借:应交税金--应交增值税(销项税额-进项税额) 贷:银行存款
180楼
2023-03-05 19:10:29
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