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计提社保和工资的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 凡凡 发表的提问:
最新计提工资、社保、税金 / 发放工资、缴纳社保、税金的会计分录发一下
按下面这个做账就可以
166楼
2023-02-28 17:30:20
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风云 发表的提问:
计提工资和社保的分录怎样做啊,
,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
167楼
2023-02-28 17:39:41
全部回复
风云:回复玲老师 发工资一块计提可以吗
2023-02-28 17:52:48
玲老师:回复风云发生工资的当月要计提 工资, 发工资时间没有规定
2023-02-28 18:04:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
您好,我公司第一次给员工上社保,缴纳社保的会计分录?计提社保的会计分录?
社保按下面这个图这个做,
168楼
2023-02-28 18:00:01
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陌上花开:回复maize老师 汪老师您好,小规模企业这月仅交了社保,其它什么费用收入都没有,我是做缴社保的分录和计提社保的分录,然后结账就行吗?
2023-02-28 18:30:10
maize老师:回复陌上花开还需要计提工资,这个对应有工资吧,那需要先计提工资,别的没有那就不做
2023-02-28 18:41:23
陌上花开:回复maize老师 不发工资。
2023-02-28 18:55:54
maize老师:回复陌上花开。。。。那先做工资计提,需要按权责发生制做计提,
2023-02-28 19:25:34
maize老师:回复陌上花开你们没有员工这样?那不计提
2023-02-28 19:48:50
陌上花开:回复maize老师 给法人的爱人上的社保,不发工资,社保全费用自己交
2023-02-28 20:18:18
maize老师:回复陌上花开那这个只做社保分录,别的不做吧
2023-02-28 20:39:40
maize老师:回复陌上花开社保全费用自己交 全额自己交这个是违法,这个之前有学员问过税局,
2023-02-28 20:58:28
陌上花开:回复maize老师 那不发工资,向对方借款不违法吧
2023-02-28 21:26:50
maize老师:回复陌上花开可以,但是这个社保全费用自己交 这个不合理
2023-02-28 21:37:51
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 穆穆???????? 发表的提问:
计提社保和工资、如何做分录
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人社保部分 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保部分 银行存款
169楼
2023-02-28 18:14:59
全部回复
穆穆????????:回复许老师 有事例吗?
2023-02-28 18:32:00
穆穆????????:回复许老师 单位部分和个人部分怎么做?
2023-02-28 18:58:36
许老师:回复穆穆????????有事例吗?你说的是?
2023-02-28 19:17:28
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ HUANG 发表的提问:
请问老师计提社保和计提工资的分录怎么做?
您好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保/公积金 应交税费——应交企业所得税
170楼
2023-03-01 17:42:39
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HUANG:回复宸宸老师 应交企业所得税?
2023-03-01 18:01:54
宸宸老师:回复HUANG您好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保/公积金 应交税费——应交个人所得税 抱歉,我改了一下
2023-03-01 18:14:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ss素锦流年 发表的提问:
计提工资和社保怎么做分录
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
171楼
2023-03-01 17:59:46
全部回复
ss素锦流年:回复玲老师 要收回代垫员工的社保怎么做分录呢
2023-03-01 18:26:48
玲老师:回复ss素锦流年借银行存款贷,其他应收款
2023-03-01 18:56:44
ss素锦流年:回复玲老师 好的,谢谢
2023-03-01 19:18:50
玲老师:回复ss素锦流年不客气的,如果您这个问题已经解决,请李老师的回复及评价,祝您工作学习愉快
2023-03-01 19:48:29
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 默默 发表的提问:
老师,你好!这是平时做的本月计提工资和社保,下月发放工资和社保分录。但是在18年11月,12月,19年1月,忘记做计提社保分录了,但实际缴纳社保并做了分录,请问漏做的这3个月的计提社保分录该怎么做?这家工厂是个体工商户
你好补计提下漏做的即可
172楼
2023-03-01 18:14:59
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默默:回复陈娟老师 老师,是这样做吗?
2023-03-01 19:06:58
陈娟老师:回复默默你好的,可以的,不计提就可以了
2023-03-01 19:22:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
计提和发放工资和社保的分录怎么做?
你好!1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
173楼
2023-03-05 18:59:25
全部回复
沛艳:回复宋生老师 老师,你好。社会保险费(个人部分)用的科目是其他应收款还是其他应付款科目?
2023-03-05 19:19:03
宋生老师:回复沛艳你好!这个看情况,如果你是先支付,然后再收,计入其他应收。 如果你先收,再支付,计入其他应付。
2023-03-05 19:41:14
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 从容的电话 发表的提问:
计提工资,计提社保,缴纳社保,发工资的分录是什么?
借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬
174楼
2023-03-05 19:11:07
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从容的电话:回复思顿乔老师 计提社保呢
2023-03-05 19:40:10
从容的电话:回复思顿乔老师 缴纳社保
2023-03-05 19:52:21
从容的电话:回复思顿乔老师 发工资呢还有老师?这一连串的
2023-03-05 20:16:59
思顿乔老师:回复从容的电话借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保
2023-03-05 20:30:23
思顿乔老师:回复从容的电话借:应付工薪酬/其他应收款-社保 贷:银行存款/其他应收款 借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付工薪酬
2023-03-05 20:58:56
思顿乔老师:回复从容的电话请问您还有什么不理解的?
2023-03-05 21:16:26
从容的电话:回复思顿乔老师 不对吧老师
2023-03-05 21:28:56
从容的电话:回复思顿乔老师 不对吧老师
2023-03-05 21:43:08
思顿乔老师:回复从容的电话哪里不对,我们一起探讨
2023-03-05 22:07:09
从容的电话:回复思顿乔老师 借管理费用—工资/生产成本 贷应付职工薪酬—职工工资
2023-03-05 22:21:54
从容的电话:回复思顿乔老师 计提工资
2023-03-05 22:44:45
从容的电话:回复思顿乔老师 后面的也不对,我觉得
2023-03-05 23:00:56
思顿乔老师:回复从容的电话您好,我也不知道您是工业企业啊,所以只能是说大致的是管理费用/主营业务成本-工资。
2023-03-05 23:15:03
思顿乔老师:回复从容的电话假如您那样说,贵公司还有销售人员,还需要计入销售费用-工资
2023-03-05 23:39:08
从容的电话:回复思顿乔老师 对也是老师
2023-03-05 23:59:51
从容的电话:回复思顿乔老师 计提社保呢老师
2023-03-06 00:13:37
思顿乔老师:回复从容的电话您好,我只能写个大致的,不能说一模一样啊,做账是灵活,不是死的
2023-03-06 00:30:57
思顿乔老师:回复从容的电话借:费用/成本-公司部分 其他应付款(个人部份) 贷:应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
2023-03-06 00:51:08
从容的电话:回复思顿乔老师 我不计提社保这样做可以吗
2023-03-06 01:16:17
从容的电话:回复思顿乔老师 摘要为支付社保
2023-03-06 01:42:25
思顿乔老师:回复从容的电话需要提供应付职工薪酬过度的,要不然您这个科目的汇总不准确啊, 谢谢
2023-03-06 02:00:57
思顿乔老师:回复从容的电话您可能觉得没什么,就一个中转类科目。 比如说:您是投资者,看到财务报表,应付职工薪酬科目余额表或者报表,怎么这么多人,这么点工资,您会不会觉得这个企业有问题呢
2023-03-06 02:27:07
思顿乔老师:回复从容的电话请问还有什么可以帮您呢?
2023-03-06 02:55:24
从容的电话:回复思顿乔老师 好,没事了
2023-03-06 03:16:07
思顿乔老师:回复从容的电话好的,祝您学习愉快,共同成长,假如觉得可以的话,请给好评
2023-03-06 03:37:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 刘坤 发表的提问:
老师求计提工资、社保,发放工资,缴纳社保个税的明细会计分录!谢谢
你好!缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(单位部分) 其他应收款--代缴社保(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位部分) 从工资扣回时 借:应付职工薪酬--职工工资(应发数) 贷:其他应收款--代缴社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款/库存现金
175楼
2023-03-05 19:33:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 悲凉的百合 发表的提问:
请问计提工资社保,发放工资,代扣代缴社保个税的会计分录怎么写
你好 1.计提工资 借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
176楼
2023-03-05 19:54:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 蛮嘟 发表的提问:
社保医保计提分录和缴纳工资及代扣保费分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
177楼
2023-03-05 20:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
计提本月工资,基本工资2600,个人承担社保208,实发2392。单位承担社保416。 计提工资和缴纳社保的会计分录怎么写?能不能帮我把具体数字写上
借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392
178楼
2023-03-06 17:48:18
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Yolanda 发表的提问:
每月计提工资(工资分:补贴和工资),计提社保(公司和个人),怎么做分录
您好 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款
179楼
2023-03-06 18:05:20
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Yolanda:回复bamboo老师 工资和补贴要分开做吗?因为我看了补贴不在工资里面
2023-03-06 18:26:35
bamboo老师:回复Yolanda补贴也应该跟工资一起做
2023-03-06 18:49:56
Yolanda:回复bamboo老师 管理费用计提的工资是还没扣除个人的社保费用的工资金额对吧
2023-03-06 19:03:46
bamboo老师:回复Yolanda管理费用计提的工资是还没扣除个人的社保费用的工资金额 对的
2023-03-06 19:28:02
Yolanda:回复bamboo老师
2023-03-06 19:55:49
Yolanda:回复bamboo老师 这样做行吗
2023-03-06 20:15:44
bamboo老师:回复Yolanda其他应付款应该在发放工资的时候做
2023-03-06 20:30:06
Yolanda:回复bamboo老师 那其他应收款款里把356.62放在应付职工薪酬――工资 里对吧?
2023-03-06 20:45:52
bamboo老师:回复Yolanda是的 其他应收款款里把356.62放在应付职工薪酬-工资里面
2023-03-06 21:00:21
Yolanda:回复bamboo老师 好的
2023-03-06 21:19:34
bamboo老师:回复Yolanda嗯嗯 希望能帮到您
2023-03-06 21:42:20
Yolanda:回复bamboo老师 销售人员和管理人员工资全部放在管理费用――工资里面可以吗?
2023-03-06 21:57:56
bamboo老师:回复Yolanda销售人员工资应该计入销售费用——工资
2023-03-06 22:13:42
Yolanda:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-03-06 22:28:39
bamboo老师:回复Yolanda不用谢 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-06 22:55:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 听话的书包 发表的提问:
根据工资表做分录的时候,如何计提社保和公积金,个人和单位的分别怎样计提,举个例子,应发工资是3500元,扣掉社保320,公积金130,实发工资3005元,具体怎么做分录,包括工资计提和社保及公积金计提还有支付的分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
180楼
2023-03-06 18:26:58
全部回复

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