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费用进项税额转出会计分录
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 活泼的大树 发表的提问:
老师我之前做的餐费专票分录是借:管理费用1202.83 应交税费-应交增值税(进项税额)72.17贷:库存现金 1275 ,发票已经抵扣而且在报表上我也填了进项税额转出。这个是要进项税额转出分录怎么做也,进项转出分录是 借:管理费用72.17贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)72.17
你好!可以的
241楼
2023-03-27 17:17:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 儒雅的鸵鸟 发表的提问:
借 进项税6% -137.89 销售费用-服务管理费 -2,298.11 贷 银行存款-人民币 -2,436.00 12月份的分录,会计在报增值税税时,把137.89作为,进项税转出。但是账上没有做进项税额转出的分录,导致科目余额表的进项税转出数,与增值税申报表不一致
借以前年度损益调整 贷进项税额转出,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
242楼
2023-03-27 17:34:45
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儒雅的鸵鸟:回复maize老师 冲掉的进项税,需要做进项税额转出吗?我进项税额里面已经不包括这部分冲掉的了
2023-03-27 17:46:25
maize老师:回复儒雅的鸵鸟你上面是负数?那这个不需要转出,你这个做进项税额负数就表示转出了,可以理解申报进项税额转出,和你做进项税额 负数是一个意思
2023-03-27 18:04:42
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雪花 发表的提问:
有没有这个会计分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项税额
没有
243楼
2023-03-27 18:02:50
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雪花:回复吴月柳 企业是一般纳税人,水费发票丢失,之前的水费:借:生产成本-水费,贷:库存现金,进项税额直接计入成本,然后再做进项税额转出分录,借:生产成本水费,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,分录对吗,老师
2023-03-27 18:31:14
吴月柳:回复雪花不对,你都没做价税分离怎么要转出呢?
2023-03-27 18:51:41
雪花:回复吴月柳 老师,水票丢失了,是不是还要做价税分离,在做进项税额转出,分录怎么写
2023-03-27 19:12:06
吴月柳:回复雪花你已经认证了吗?
2023-03-27 19:24:23
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ~姗 发表的提问:
进项税费转出分录是不是借进项税额转出,贷进项税额,然后借库存商品,贷进项税额转出
你好! 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 与库存商品无关,无需调整
244楼
2023-03-27 18:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ XiaoYy 发表的提问:
这笔分录,现在申报表需要做进项税额转出后,那分录是不是直接做借:应交税费-增值税-进项税额转出53.23 贷:应交税费-增值税-进项税额52.23 是这样做进项转出分录么?
分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
245楼
2023-03-28 16:46:39
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XiaoYy:回复宋生老师 @宋老师:为什么要这样做,管理费用-福利费1000元当初我已经如果费用了,你这转出的时候又做一次,岂不是重复了?
2023-03-28 17:00:10
XiaoYy:回复宋生老师 @宋老师:我明白了!!谢谢
2023-03-28 17:22:37
宋生老师:回复XiaoYy你好!不是的,只是转出税额的那部分。
2023-03-28 17:38:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小雨 发表的提问:
供暖企业居民收供暖费免增值税进项税额转出、结转会计分录怎么做
你好 你们收到专票怎么做分录的。 好判断怎么做转出分录
246楼
2023-03-28 16:56:02
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小雨:回复meizi老师 借:主营业务成本 应税费应-交增值税(进项税) 贷:银行存款
2023-03-28 17:21:29
meizi老师:回复小雨你好 现在做转出 借主营业务成本贷进项税转出 这样来做
2023-03-28 17:47:26
小雨:回复meizi老师 老师好。怎么结转呢?
2023-03-28 18:10:59
meizi老师:回复小雨你好 上面就是结转的分录 把进项税转到主营业务成本里面去 。 然后 金额就是你们进项税的金额
2023-03-28 18:34:04
小雨:回复meizi老师 好的,谢谢老师。
2023-03-28 18:47:26
meizi老师:回复小雨没事希望能帮到你
2023-03-28 19:08:26
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 进项税额一般年底才会把余额全部转出吗? 会计分录对吗? 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
你好,进项税出现转出情况就要转出
247楼
2023-03-28 17:17:15
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 何赫蒂 发表的提问:
国家增值税实行进项税额抵扣制度,购入商品用于非应税销售的进项税额都要转出,是吗?不同只在于新政策固定资产的进项税额可以抵扣了,是吧?如果 1、会计分录作:借:管理费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2、会计分录是:借:固定资产 贷:库存商品 这两个分录对吗?
我国增值税实行进项税额抵扣制度,购入商品用于非应税销售的进项税额都要转出。 对于固定资产也并不是所有的固定资产都可以抵扣进项。
248楼
2023-03-28 17:33:37
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何赫蒂:回复李爱文老师 那哪一类的固定资产可以抵扣,哪种不能抵扣呢?老师能举个例子吗?
2023-03-28 17:57:10
李爱文老师:回复何赫蒂直接与公司经营相关的固定资产可以抵扣,此外如果用于免税产品的固定资产进项不得抵扣。
2023-03-28 18:12:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
进项税额未认证,转出的会计分录怎么做?
您好 请问您收到发票时候分录怎么写的
249楼
2023-03-28 17:41:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Q 发表的提问:
老师,请问进项税额转出怎么做会计分录
借费用/成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
250楼
2023-03-29 18:06:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师给个进项税转出的会计分录
你好,你是什么业务的进项转出
251楼
2023-03-29 18:17:09
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一直很安静:回复郭老师 改变用途
2023-03-29 18:37:03
郭老师:回复一直很安静借库存商品,贷进项转出
2023-03-29 18:47:47
一直很安静:回复郭老师 还有就是生产成本要结转产成品吗?
2023-03-29 19:14:46
一直很安静:回复郭老师 车间产生的费用要结转到什么地方?
2023-03-29 19:42:37
郭老师:回复一直很安静完工了吗 没有完工的不结转 有的话需要
2023-03-29 20:10:56
一直很安静:回复郭老师 没有完工,意思生产成本要等有产品出来了才结转吗?像折旧呀!各种费用呀!等车间产生的费用?
2023-03-29 20:33:54
郭老师:回复一直很安静你好,是的生产成本就是半成品
2023-03-29 20:59:18
一直很安静:回复郭老师 那等产品出来了全部结转还是要分摊?
2023-03-29 21:18:03
一直很安静:回复郭老师 跨年也不管吗?
2023-03-29 21:31:26
郭老师:回复一直很安静不分摊 一块结转到库存商品
2023-03-29 21:59:08
一直很安静:回复郭老师 跨年也不管?
2023-03-29 22:24:58
郭老师:回复一直很安静跨年的没有问题 这个不是损益
2023-03-29 22:43:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ fighting 发表的提问:
老师您好,拿到票后直接做进项税转出吗,会计分录是和原来相反分录对吧
您好 请问您当时分录怎么写的
252楼
2023-03-29 18:38:59
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fighting:回复bamboo老师 借:原材料 应交税费进项税 贷:银行存款
2023-03-29 18:55:11
bamboo老师:回复fighting借:原材料 借方红字 贷:其他应收款 贷方红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借方蓝字 再收到蓝字发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款
2023-03-29 19:24:04
fighting:回复bamboo老师 这里没明白,其他应收款是我的银行存款,原材料和库存商品是一样吧,在这里
2023-03-29 19:41:30
fighting:回复bamboo老师 我上月抵扣了,这月转出,麻烦篮子发票需要继续认证抵扣吗
2023-03-29 20:08:58
bamboo老师:回复fighting对方不会给您退银行存款 所以用其他应收款代替走账的 原材料和库存商品是一样意思 您改为库存商品科目就好了 您上月抵扣了 根据红字发票做进项税额转出 再收到蓝字发票的话 继续认证抵扣
2023-03-29 20:31:39
fighting:回复bamboo老师 老师,是这样,是本月开具的红字发票,会计分录没写入账,然后也没申报,如何处理呢
2023-03-29 20:47:10
bamboo老师:回复fighting您前面蓝字发票是什么时候收到的
2023-03-29 21:15:32
fighting:回复bamboo老师 就是本月
2023-03-29 21:42:04
bamboo老师:回复fighting蓝字跟红字都是当月收到的话 分录别写蓝字分录跟红字分录 然后勾选认证做进项税额转出
2023-03-29 21:52:43
fighting:回复bamboo老师 那我收到正确的发票后再做一个正确的分录就可以了吧,申报时附表二里填进项税额转出
2023-03-29 22:11:41
bamboo老师:回复fighting收到 收到正确的发票后再做一个正确的分录就可以 申报时附表二里填进项税额转出
2023-03-29 22:22:40
fighting:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 22:38:32
bamboo老师:回复fighting不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-29 22:49:59
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 吴姗珊 发表的提问:
进项税转出贷方余额如何处理,会计分录怎么做
 在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)   借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)   贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
253楼
2023-04-02 20:05:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Lulu 发表的提问:
公司买了金币,在进项税转出时填哪一栏?会计分录怎么做?
送人的吗?个人消费一栏里面的。
254楼
2023-04-02 20:23:26
全部回复
Lulu:回复郭老师 老板主要收藏用,要怎么做?
2023-04-02 20:40:23
郭老师:回复Lulu那就在福利费个人消费一栏。
2023-04-02 20:59:17
Lulu:回复郭老师 会计分录要怎么做?
2023-04-02 21:18:39
郭老师:回复Lulu借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
2023-04-02 21:30:55
Lulu:回复郭老师 到了汇算清缴,可以全额扣除吗?
2023-04-02 21:50:29
郭老师:回复Lulu按工资的14%抵扣所得税,如果有发票。
2023-04-02 22:18:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ sake 发表的提问:
老师,我们16年的劳务合同,当时税是17%税,现在是13%,上个月我们开了13%的票,钱未付。收到后,他们觉得亏了,但是上月对方已入账。这个月让我们开了张红字票(他们需要减下来的金额,就是税率差额),购买方这个月需要怎样做进项税转出了会计分录了?谢谢
上月做了成本是吗 借主营业务成本负数,应付帐款,贷进项转出
255楼
2023-04-02 20:32:59
全部回复
sake:回复郭老师 做了成本
2023-04-02 21:10:38
郭老师:回复sake冲成本,做上面分录就可以
2023-04-02 21:40:02

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