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费用进项税额转出会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
进项税转出的会计分录如何作
转出对应的是库存商品还是费用科目?比如 借 管理费用 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
286楼
2023-04-17 17:17:59
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梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 惠利 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录
比如转进成本,就是借主营业务成本,贷进项税转出。
287楼
2023-04-18 15:44:26
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惠利:回复梅老师 老师,当时时做的是借库存商品,应交税费(应交增值税进项税)贷应付账款
2023-04-18 16:10:11
惠利:回复梅老师 现在进项税转出,也想把应付账款给冲了
2023-04-18 16:23:10
梅老师:回复惠利如果客户的钱也少付,可以借应付账款,贷进项税转出。
2023-04-18 16:35:46
惠利:回复梅老师 老师,是这样的,想把这个税给转出,这笔业务也给删了,因为当时发生了一直没有走银行
2023-04-18 16:48:16
梅老师:回复惠利你做进项税转出,全部转出,然后前面的分录用红字冲,借,库存,进项税,贷应付,全记成红字,然后把这张发票退给对方,对方开红字发票,这样您不抵,对方也不交。
2023-04-18 17:05:37
惠利:回复梅老师 但是这张票我已经认证了
2023-04-18 17:31:13
惠利:回复梅老师 对方也没有找到,我还去税局补了税
2023-04-18 17:51:02
梅老师:回复惠利如果没有真实发票,就不能认证,您认证进去,应该转出,作为成本,在所得税前做纳税调增。
2023-04-18 18:10:31
惠利:回复梅老师 谢谢老师
2023-04-18 18:36:28
惠利:回复梅老师 老师缴纳个税么会计分录应该怎么写
2023-04-18 18:59:31
梅老师:回复惠利抱歉,不是同一问题,老师精力有限请另行提问。
2023-04-18 19:17:53
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 忧心的奇迹 发表的提问:
已从待认证进项税转出并已认证的进项税会计分录怎么做
借应交税费-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
288楼
2023-04-18 16:00:10
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忧心的奇迹:回复小惑老师 后来又把这笔进项税转出了呢
2023-04-18 16:16:57
小惑老师:回复忧心的奇迹借:成本费用 贷:应交税费-进项税额
2023-04-18 16:36:51
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ miss.ou 发表的提问:
老师,进项税转出的会计分录如何做?
你好 借 成本费用 贷进项税额转出
289楼
2023-04-18 16:12:54
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miss.ou:回复答疑苏老师 老师,借:成本费用是那个科目来的?
2023-04-18 16:36:35
答疑苏老师:回复miss.ou你好 你具体是成本的进项转出还是费用的进项转出
2023-04-18 16:47:58
miss.ou:回复答疑苏老师 我是3月的材料发票3月认证了,4月发现有问题,然后我这个月报4月的税做了进项税转出,我做3月的账那张材料发票我是只认证了,但没有入账的。我当然认账的发票做的会计分录是借:应交税费―进项税 贷:其他应收款―待抵扣进项税
2023-04-18 17:04:33
miss.ou:回复答疑苏老师 我当时认证的发票做的会计分录是借:应交税费―进项税 贷:其他应收款―待抵扣进项税
2023-04-18 17:24:52
答疑苏老师:回复miss.ou你好 那你就做一笔 借其他应收款 贷应交税费 进项税额转出就可以了
2023-04-18 17:37:33
miss.ou:回复答疑苏老师 好的,谢谢回答
2023-04-18 18:07:22
答疑苏老师:回复miss.ou不客气 祝工作顺利哦
2023-04-18 18:35:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
进项税转出的会计分录怎么做呢
借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
290楼
2023-04-18 16:38:12
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 幸福的钻石 发表的提问:
老师你好,2017年购进的货物,2019年对方失控,税局让进项税转出,补缴的税款和滞纳金怎么做会计分录?
你好 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 借营业外支出滞纳金贷银行存款
291楼
2023-04-18 17:00:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录 急 急
一张普通进项发票在输入数据是出现错误不应抵扣金额80万税额10.4万 做进项转出 会计分录怎么做
292楼
2023-04-19 15:57:38
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!将税金转入商品成本里 借:库存商品(或原材料) 贷:应交税金--增值税(进项税转出)
2023-04-19 16:20:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
老师,请教进项税转出正确的会计分录怎么做?
费用发票,借xx费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出 材料发票,借,原材料,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
293楼
2023-04-19 16:22:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 王晓露 发表的提问:
老师,我们去年10月份有一批货赠送给客户了,现在税局让做进项税转出了,也缴了税款和滞纳金,该怎么做会计分录
借;应交税费 营业外支出 贷;银行存款
294楼
2023-04-19 16:31:07
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王晓露:回复邹老师 老师,应交税费是账不就凭空多出来一笔了么
2023-04-19 16:48:16
邹老师:回复王晓露借:销售费用等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款 这是整个过程
2023-04-19 17:08:40
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ysss 发表的提问:
职工的商业保险进项税转出的会计分录怎么写
借管理费用福利费贷进项转出
295楼
2023-04-19 16:39:36
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ysss:回复马老师 借:管理费用—商业保险431.03 应交税费—应交增值税—进项税额68.97 贷:现金500 借:管理费用—商业保险68.97 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出68.97 这样行吗?老师
2023-04-19 17:05:23
马老师:回复ysss二级科目错了,买的商业保险是你福利费,支付是应该是借管理费用福利费进项贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银存,然后进项转出借管理费用福利费贷进项转出。如果解答了你的疑问,请给老师五星好评!
2023-04-19 17:16:13
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
进项税额转出的会计分录,还有转出后还有那些要做分录,要注意什么
你好,借 成本费用 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
296楼
2023-04-19 16:56:59
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岁禾:回复答疑苏老师 销项税额转出怎么做会计的分录?
2023-04-19 17:18:50
答疑苏老师:回复岁禾你好,没有销项税额转出一说。
2023-04-19 17:41:28
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出是借:管理费用-福利,贷:应交税费-增(进项转出) 结转时借:应交税费-增(进项转出)贷:应交税费-未交增值税?如果进项大,不用交税怎么出分录
你好,不用交税也可以这样做,只是未交增值税余额在借方。
297楼
2023-04-20 15:50:05
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李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 娇气的绿草 发表的提问:
招待费进项转出的会计分录,先抵再转出
借:管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
298楼
2023-04-20 16:19:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 清脆的丝袜 发表的提问:
已认证的发票怎么做会计分录转出进项税额
这不允许抵扣的情况下,借管理费用贷应交税费,应交增值税进项转出这个借方看你当时认证的借方
299楼
2023-04-20 16:44:34
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
跨年度的进项税额的转出怎么做会计分录哈?
你好,计入原材料,借原材料,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
300楼
2023-04-20 16:53:58
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庄老师:回复同舟之情计入管理费用,借以前年度损益调整,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
2023-04-20 17:08:21
同舟之情:回复庄老师 那交税时怎么做?
2023-04-20 17:31:19
庄老师:回复同舟之情你好, 缴税时和平常一样的,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2023-04-20 17:56:06
同舟之情:回复庄老师 那怎么冲掉借方的以前年度损益调整啊?那不能有余额啊
2023-04-20 18:24:14
庄老师:回复同舟之情借利润分配一未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-04-20 18:43:36

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