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费用进项税额转出会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 凶狠的大门 发表的提问:
销售税额大于进项税额,税金转出,如何做会计分录?
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
271楼
2023-04-12 16:31:31
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Emma 发表的提问:
老师 我们现在买了月饼是要送给员工的,会计分录要怎么处理,一开始买进的时候就直接进项税转出吗
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
272楼
2023-04-12 16:56:31
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Emma:回复紫藤老师 进项税这部分,的会计分录呢
2023-04-12 17:14:33
紫藤老师:回复Emma进项税不可以抵扣,计入管理费用
2023-04-12 17:28:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
进项税转出会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
273楼
2023-04-12 17:08:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ G_sHu 发表的提问:
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 z这笔进项需要转出,转出分录是怎么的 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 z这笔进项需要转出,转出分录是怎么的
你好!什么原因造成的转出?
274楼
2023-04-13 16:15:34
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G_sHu:回复晓海老师 这张票冲红,需要作转出
2023-04-13 16:33:08
晓海老师:回复G_sHu你好,原分录红冲就可以。只是将借方进项税改为贷方的进项税转出。
2023-04-13 16:49:22
G_sHu:回复晓海老师 老师,是这样的,我6月份收到这张报关费专票,6月认证了,6月转出,你告诉我6月份凭证怎样做,转出凭证怎么做?下月冲红凭证怎样?你详细回答好了,不然一个问题问好多次都没完全回答上。
2023-04-13 17:03:25
晓海老师:回复G_sHu借:管理费用 红数 贷:应付账款 红数 交税费-应交增值税-进项税转出蓝字
2023-04-13 17:18:32
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阿慢 发表的提问:
关于加计抵减进项税转出分录, 购进时:借 库存商品100 借:应交税费——增值税(进项税)13 贷:银行 113 现在因某种原因,需要进项税额转出,当时已经享受进项的10%加计抵减政策,现在转出进项时,自然也不能享受了 分录 借:管理费用——福利费 113 贷:库存商品 100 应交税费——增值(进项税额转出)13 问题是,进项税10%的加计抵减额怎么做分录? 谢谢
你好,参考下面的, 2019年4月份我一般纳税人咨询公司符合增值税的加计抵减政策,4月份销项税31万元,进项税额10万元,全部属于允许抵扣的进项税额。》 计算: 4月份增值税的加计抵减额=? 应纳增值税额=? 实际缴纳增值税=? 加计抵减额如何进行会计处理? 答复: 4月份增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元 应纳增值税=31-10=21万元 实际缴纳增值税=21-1=20万元 分录: 一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)21万元 贷:应交税费-未交增值税 21万元 二、计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元
275楼
2023-04-13 16:22:59
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阿慢:回复庄老师 老师,这个回答中没有进项税转出的描述
2023-04-13 16:54:09
庄老师:回复阿慢问题是,进项税10%的加计抵减额怎么做分录? 计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元
2023-04-13 17:15:59
阿慢:回复庄老师 老师,这个不是加计抵减转出进项税的分录,我自己写分录了,就差最后一步加计抵减转出的分录了
2023-04-13 17:37:25
庄老师:回复阿慢你好,加计抵减转出进项税的分录,借其他收益 ,贷应交税费--未交增值税
2023-04-13 18:01:08
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 李昀溪 发表的提问:
借:管理费用-差旅。 100 进项税额。 9 贷:银行存款。109 借:进项税额转出 9 贷;进项税额。9 因为一些原因进项税额不得抵扣,这样做会计分录对吗
进项税额转出这么做 借管理费用差旅费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
276楼
2023-04-13 16:39:18
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李昀溪:回复东老师 好的,谢谢
2023-04-13 16:50:19
东老师:回复李昀溪不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您
2023-04-13 17:14:27
花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 阿真 发表的提问:
出口退税取消进项税额转出申报,改为直接勾选退税,会计分录该怎么做呢?
你好,分录为:借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 希望我的回答能帮助到你,请给我打5个星星!
277楼
2023-04-13 17:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小雨 发表的提问:
供暖企业居民收供暖费免增值税进项税额转出、结转会计分录怎么做
借库存商品 贷进项税额转出,
278楼
2023-04-16 18:16:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @  丫头 发表的提问:
本月有一张作废掉的原材料进项票,已认证,需要做进项税额转出,会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
279楼
2023-04-16 18:35:36
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 丫头:回复邹老师 借:原材料 贷:进项税额转出的分录不平啊?
2023-04-16 19:04:16
邹老师:回复 丫头你好,这个金额就是转出的税额,借贷方都是这个税额,怎么会不平呢
2023-04-16 19:15:10
 丫头:回复邹老师 就比如,这张原材料发票的不含税额是86.21,税额是13.79, 那是,借:原材料86.21,贷|;进项税额转出13.79. 还是,借:原材料:13.79 ,贷:进项税额转出13.79?
2023-04-16 19:27:04
邹老师:回复 丫头你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 三笔分录的金额都是13.79
2023-04-16 19:39:49
 丫头:回复邹老师 第三笔分录:未交增值税这里,是在银行扣款的时候再录吗?
2023-04-16 19:56:08
邹老师:回复 丫头你好,是的,在银行扣款了再做第三笔分录
2023-04-16 20:13:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 悦耳的黑猫 发表的提问:
无形资产发生用途改变,用于简易计征项目,进项税额转出的会计分录咋做
借:无形资产,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
280楼
2023-04-16 18:59:50
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ JOAN 发表的提问:
进项税转出的会计分录
借:原材料(或库存商品、主营业务成本) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借方前两个科目是国内采购不能抵扣进项,后一个科目是出口业务不能抵扣的退税的数据
281楼
2023-04-16 19:11:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
认证普票时多输入了做了进项税转出怎么做会计分录
借xx 贷应交税费应交增值税进项转出
282楼
2023-04-17 16:07:49
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 贪玩的狗 发表的提问:
车用汽油的进项税转出,怎么做会计分录?
你好,借:成本或相关费用 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
283楼
2023-04-17 16:22:51
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 烂漫的大侠 发表的提问:
20年和21年的存货报损没有进项税转出,22年将上两年的进项税转出?会计分录怎么做?
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
284楼
2023-04-17 16:49:01
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小小的我 发表的提问:
进项税转出的会计分录怎么做?
借:原材料 贷:进项税转出 不同情况分不同科目,但是那个被采纳的回答是错的 退货收到钱可以这么做: 借:银行存款 贷:原材料(库存商品) 贷:进项税额转出
285楼
2023-04-17 16:58:18
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