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税控盘增值税减免会计处理
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 仰望天空 发表的提问:
老师,缴纳的税控系统维护费和购买的金税盘用计提吗? 先,借:管理费用 贷:应交税费_应交增值税(减免税) 再,借:应交税费_应交增值税(减免税) 贷:现金 这样做对吗?
你好! 购买时 借:管理费用 贷:库存现金
196楼
2023-03-13 17:27:12
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蒋飞老师:回复仰望天空抵税时 借:应交税费_应交增值税(减免税) 贷:管理费用
2023-03-13 17:44:15
仰望天空:回复蒋飞老师 不能抵扣吗
2023-03-13 18:07:31
蒋飞老师:回复仰望天空第二步分录就是抵减分录
2023-03-13 18:35:26
仰望天空:回复蒋飞老师 哦,才看到第二步,谢谢老师
2023-03-13 18:57:39
蒋飞老师:回复仰望天空你好! 不客气。
2023-03-13 19:21:58
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 芊茗 发表的提问:
老师,税控盘减免税额440,低减本期应纳税额,需要做会计分录吗。
借应交税费应交增值税(减免税) 贷管理费用
197楼
2023-03-13 17:48:54
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芊茗:回复佟老师 老师这个做了的,本期假如应交增值税1000,低减了440,我实际交了560,这440是在借应交税费应交增值税(减免税)挂起的
2023-03-13 18:18:44
佟老师:回复芊茗你把借未交增值税 贷:应交税费应交税费(减免税) 放到未交增值税中抵减你企业应交税费
2023-03-13 18:45:05
芊茗:回复佟老师 借:未交增值税440 贷:应交税费应交税费(减免税) 440 这样那
2023-03-13 19:07:04
佟老师:回复芊茗对是的,您的分录是正确的
2023-03-13 19:27:46
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 鲸静 发表的提问:
增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理按增值税有关规定,初次 购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵 减。 这里的增值税税控系统专用设备是税控盘还是什么东西?
对的,就是税控盘,你的理解是正确的
198楼
2023-03-13 18:01:05
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鲸静:回复汤贵彬老师 企业购入增值税税系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记 “银行存款”、“应付账款”等科目。 税控盘就几百上千而已吧,还要放固定资产??不是直接借:管理费用,贷:银行存款就好了吗
2023-03-13 18:17:23
汤贵彬老师:回复鲸静可以放到借管理费用——办公费,贷银行存款,
2023-03-13 18:30:47
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 西西 发表的提问:
税控盘480元分录,后期抵减增值税分录,全套的账务处理分录什么样
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 要是小规模没有上面这个三级科目减免税款。
199楼
2023-03-13 18:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问:
老师,税控盘全额抵减的会计分录怎样记,我之前记 借:管理费用 贷:库存现金 确认抵扣后: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入
确认抵扣后: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
200楼
2023-03-14 17:28:59
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淡色阳光╯▂╰:回复邹老师 报表借贷方不平,刚好就差这个税盘的金额,老师,那个未认证的进项金额反映在报表中的哪一栏
2023-03-14 17:43:30
邹老师:回复淡色阳光╯▂╰未认证的进项金额是什么意思?
2023-03-14 17:53:51
淡色阳光╯▂╰:回复邹老师 就是进项多,没认证完,留下月
2023-03-14 18:19:50
邹老师:回复淡色阳光╯▂╰反应在期末留抵税额。。。
2023-03-14 18:44:47
淡色阳光╯▂╰:回复邹老师 在资产负债表里面,可以反映在哪
2023-03-14 19:02:22
邹老师:回复淡色阳光╯▂╰应交税费里面。祝你学习愉快
2023-03-14 19:23:58
淡色阳光╯▂╰:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 19:45:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
820税控盘全额抵扣,我进了应交增值税-减免税款,这个月我要抵扣,要把这个减免税款结转到未交增值税吗
你好,不需要的 减免了就做减免分录 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目
201楼
2023-03-14 17:41:23
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爱吃蘑菇的小菇凉:回复邹老师 假设我本月进项150,销项2000,进项和销项都结转了的话,那未交增值税是贷方1850,实际我本月只要交1030 这个怎么处理
2023-03-14 18:04:54
邹老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好,只需要按1030做结转分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-03-14 18:17:45
爱吃蘑菇的小菇凉:回复邹老师 @邹老师:我平时每月都做结转进项和销项的分录了 是可以的吗
2023-03-14 18:28:41
邹老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好,不需要的,只需要把应纳税额结转 而不是把进项,销项的余额结转到0的
2023-03-14 18:42:41
爱吃蘑菇的小菇凉:回复邹老师 @邹老师:如果是年末呢,是不是得把减免税款结转到0了,结转到哪个科目呢
2023-03-14 19:05:38
邹老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好,不需要结转,挂账就是了
2023-03-14 19:16:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 发表的提问:
税控盘构面,减免税金;一般规模和小规模纳税人分别怎么账务处理
你好,一样的处理,购买借管理费用办公费贷银行存款。抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数。应交税费小规模到二级科目一般纳税人是三级科目。
202楼
2023-03-14 17:50:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
税控盘怎么申报,填写增值税表四,跟增值税减免税申报明细表,但是主表怎么没有减呢!
你好,能把你填写的增值税减免税申报明细表是如何填写的发个图片过来看一下? 我这边好检查看是否有填写错误
203楼
2023-03-14 18:17:59
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缘,蓝欣:回复邹老师 对吗?老师
2023-03-14 18:44:18
邹老师:回复缘,蓝欣你好,填写的是正确的 如果主表没有数据,就需要把280填写在主表的应纳税额减征额栏次 (你当月有增值税税款需要 缴纳吗?)
2023-03-14 19:02:44
缘,蓝欣:回复邹老师 有的老师。
2023-03-14 19:16:30
邹老师:回复缘,蓝欣你好,能提供一下主表的完整图片吗?
2023-03-14 19:37:52
缘,蓝欣:回复邹老师 邹老师,还有一百元进项税款没有进来是因为今天刚勾选的发票。
2023-03-14 19:51:15
邹老师:回复缘,蓝欣你好,那就在主表的应纳税额减征额栏次填写280这个数据
2023-03-14 20:12:37
缘,蓝欣:回复邹老师 邹老师好!我今天才发现之前会计做的缴纳社保,单位承担社保全部是直接做的借:管理费用 贷:银行存款贷:其他应收款—个人承担部分,这样可以吗?
2023-03-14 20:25:35
邹老师:回复缘,蓝欣你好,单位承担的社保应当这样做分录才是的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保 借;应付职工薪酬—社保 , 贷;银行存款等科目 个人部分才通过 其他应收款科目核算的
2023-03-14 20:50:36
缘,蓝欣:回复邹老师 老师,他直接把单位承担社保做到管理费用里的,没有通过应付职工薪酬这个科目,现在怎么办,2019年全年部分怎么办?
2023-03-14 21:05:00
邹老师:回复缘,蓝欣你好,你可以把之前的分录红冲,然后先做计提分录,然后再做支付分录
2023-03-14 21:20:50
缘,蓝欣:回复邹老师 1.老师这个再汇算清缴前做这个工作吗?调整后之前的报表需要有什么改动?我没有做过汇算清缴邹老师!还有就是,2,邹老师,个税比如我工资再做每月个税申报的时候工资申报的4600元,然后我再加上社保费那个人所得税全面汇算清缴需要缴税了吗?2019年的个税申报可以更改吗?更改后对生产成本也是有变动的,这一块需要怎么做?是直接纳税调增?凭证需要改的吧,不然资金对不上啊!老师对于汇算清缴是不是可以远程协助的?我是学堂会员老师。
2023-03-14 21:46:47
邹老师:回复缘,蓝欣你好 1,这个是在汇算清缴之前需要做的工作,报表不需要做改动 2,你所指的社保是单位给你负担的社保金额? 3,个税申报有错误可以做更正申报的 4,需要对生产成本做相应的调整分录,然后按调整之后的数据做汇算清缴申报 5,我这边是一对多的服务,不方便提供远程协助的,抱歉
2023-03-14 22:05:11
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ LL 发表的提问:
请问申报增值税,税控盘服务费是填附表4和增值税减免税申报明细表吗?
你好,填附表四和减免税申报表,及主表的23栏
204楼
2023-03-15 17:12:21
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LL:回复汪晨老师 本月进项大于销项,是不是不需要抵扣?这样填对吗?
2023-03-15 17:36:49
汪晨老师:回复LL你好,进项大于销项,不需要缴纳税款,留底即可。
2023-03-15 18:01:28
LL:回复汪晨老师 是只需要填本期发生吗?
2023-03-15 18:26:49
汪晨老师:回复LL你好,是的,只需要填本期发生额
2023-03-15 18:45:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 幸运猴儿 发表的提问:
航天税控盘开出来的普票做完减免税分录时候,算增值税,是销-进-上期留底-减免税吗???我想问这个减免税要不要在算增值税时候减下去
我想问这个减免税要不要在算增值税时候减下去 是的,是销-进-上期留底-减免税吗?是的
205楼
2023-03-15 17:40:57
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Naby 发表的提问:
老师,税控设备服务费的抵减,年终的时候没有抵减,要做怎样的处理,把应交增值税--减免税额怎么处理呢
你好,这个这么挂账就可以。
206楼
2023-03-15 17:59:03
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 园小园 发表的提问:
购买税控盘减免可以冲减管理费用吗
同学您好,就是冲管理费用的 祝您工作顺利
207楼
2023-03-15 18:17:59
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园小园:回复宸宸老师 那管理费用的二级科目呢
2023-03-15 18:36:06
宸宸老师:回复园小园管理费用——办公费就可以了
2023-03-15 19:03:09
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
购进税控盘的费用是全额减免,这个减免的时间是在需要交增值税的时候做减免吗?还是购进的当月就可以做减免,在增值税申报的时候就直接减免?
增值税申报的时候就直接减免
208楼
2023-03-19 19:37:41
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复瑜老师 这是之前会计做的分录,我怎么做调整
2023-03-19 20:00:17
瑜老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙以下是增值税减免的分录: 入账时 借 管理费用 贷 银行存款 减免时 借 应交税费 应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2023-03-19 20:22:12
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复瑜老师 他这张凭证上把报销啥的都写上了,那我冲可以只冲后面一张吗 比如这张凭证是3/3.相当于我冲的是3号凭证第三张,可以这样吗 前两张没错 而且只能做调整分录
2023-03-19 20:43:38
瑜老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙可以的 看你们财务系统是否可以这样做 不行的话建议全部冲了在做
2023-03-19 21:04:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 江上孤鸿 发表的提问:
小规模纳税人减免的增值税和税金附加怎么会计处理
你好 小规模纳税人减免的增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      税金及附加减免了就直接不用计提了,而不是先计提然后结转到营业外收入
209楼
2023-03-19 19:55:01
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ lemontea 发表的提问:
请问,一般纳税人企业税控盘全额抵扣,账务怎么处理呀,能否借:管理费用 贷:库存现金, 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
不是,销售时:借 :现金等,贷:收入 贷:应交税金--应交增值税--销项 进货时:借:收入借:应交税金--应交增值税--进项 本月应交税金= 应交税金--应交增值税--销项减应交税金--应交增值税--进项
210楼
2023-03-19 20:24:48
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