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税控盘增值税减免会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ yu 发表的提问:
月末结转增值税和减免税控盘的分录怎么做这样做对不对?
可以,减免税额也是需要转到未交增值税下面。
256楼
2023-04-12 17:12:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 远方 发表的提问:
老师好,税控盘如何减免申报,步骤如何?谢谢。减免的维护费,是不是只在附表四(B09)和减免明细表B44中体现,主管也需要填相关减免数据吗?
你需要抵扣是嘛 在主表应纳税减征额里面填写
257楼
2023-04-12 17:23:59
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远方:回复郭老师 是需要抵扣280,是在主表应纳税减征额那填280吗?就是填了280,结果还是失败
2023-04-12 17:49:18
郭老师:回复远方你好,是的,出现什么提示 你们需要交税吗
2023-04-12 18:06:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Junnie 发表的提问:
请问去年7月份的税控盘维护没有减免,现在还做减免吗?
这个可以的,这个没有期限这个
258楼
2023-04-16 18:34:07
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Junnie:回复maize老师 那财务上改如何处理?
2023-04-16 18:47:42
maize老师:回复Junnie 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2023-04-16 19:05:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 曼曼 发表的提问:
一般纳税人当月收入开票,增值税4260.03元。金税盘抵扣480元,无进项税额可以抵扣~这个未交增值税如何计提?减免的480如何处理?如何进行会计分录?
你好 开具发票 , 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 金税盘,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 未交增值税结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 4260.03 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税4260.03 减免税额抵扣,借;应交税费-未交增值税 贷;应交税费——应交增值税(减免税款)480
259楼
2023-04-16 18:49:10
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曼曼:回复邹老师 我次月缴纳增值税的之后,分录如何做?
2023-04-16 19:26:29
邹老师:回复曼曼你好,缴纳增值税税款这样做分录 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 4260.03-480
2023-04-16 19:42:41
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ yi平 发表的提问:
税控盘减免 贷管理费用还是贷营业外收入政府减免
您好 1.支付的时候 借:管理费用 贷:库存现金 2.全额抵扣的时候 借:应交税费——应交增值税(税款减免) 借方负数:管理费用
260楼
2023-04-16 19:13:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 她说 发表的提问:
老师,我想问一下有关于税控盘减免政策,哪里有?是多少号文件?我没有找到
你好, 财税[2012]15号:增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减
261楼
2023-04-16 19:26:59
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她说:回复紫藤老师 老师,我们单位没有销售,现在都是进项税留抵,是不是不能抵减?只能交增值税的时候才能抵减?这个又是多少号文件说明啊?求解答
2023-04-16 19:52:30
紫藤老师:回复她说你好,没有销项,就不需要交税,进项留底
2023-04-16 20:09:01
她说:回复紫藤老师 老师,我单位4月份的时候买了税控盘 技术服务费,共花了480元,我们没有销售,是不是就不能在4月份抵减了?那我是不是等多会可以抵减的时候在去备案,现在不用备案,更不用填附表4和减免申报表了?
2023-04-16 20:22:42
紫藤老师:回复她说4月份不需要抵减,5月继续抵减
2023-04-16 20:48:51
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 甦Y 发表的提问:
小规模税控盘年费减免增值税,在申报表哪些地方填写数据?
这个在增值税减免税明细表里面填。
262楼
2023-04-17 16:30:00
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甦Y:回复东老师 在哪一行填写?我在减免税明细表填了不对  还要填主表
2023-04-17 16:52:40
东老师:回复甦Y填写在本期发生额和本期实际减免
2023-04-17 17:19:53
甦Y:回复东老师 主表中是属于货物及劳务还是服务不动产及无形资产?
2023-04-17 17:32:40
东老师:回复甦Y这个应纳税额减金额里面填。
2023-04-17 17:57:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
税控盘减免的分录怎么做
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
263楼
2023-04-17 16:43:29
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张小宝:回复邹老师 小规模呢怎么做账
2023-04-17 17:03:05
邹老师:回复张小宝你好,小规模纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目。
2023-04-17 17:18:47
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
820元的税控盘可以全额抵扣增值税 借 应交税费-应交增值税(减免税款)820 借 管理费用 -820 就这么一直挂借方吗
不是的,等结转的时候,结转到应交税费-未交增值税科目去了。
264楼
2023-04-17 17:05:44
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快乐每一天:回复王雁鸣老师 @王老师:借 应交税费-未交增值税 820 贷 应交税费 -应交增值税(减免税款)820 对吗
2023-04-17 17:37:36
王雁鸣老师:回复快乐每一天您好,对的。
2023-04-17 17:53:06
快乐每一天:回复王雁鸣老师 @王老师:老师好 我们是老项目 小规模 这样做账可以吗
2023-04-17 18:19:49
王雁鸣老师:回复快乐每一天您好,小规模的如果没设置那个科目,可以结转到,应交税费-应交增值税科目。
2023-04-17 18:31:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
公司买的税控盘不是可以全额递减增值税嘛,然后附加税计税依据是实际交的增值税还是没递减税控盘时候的增值税?
你好,按实际需要缴纳的增值税计算 也就是按减免了之后的金额计算
265楼
2023-04-17 17:32:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ anna 发表的提问:
如果一个季度未满9万,税控盘减免的还要填吗
你好,可以填也可以不填,填的话附表4中本期实际抵扣金额这里不要填就好
266楼
2023-04-18 16:15:28
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 唔三省吾身 发表的提问:
第一次办理的税控盘,它的的抵扣减免有没有时间限制啊?
你好,一般是不超过360天认证抵扣
267楼
2023-04-18 16:44:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 神仙 发表的提问:
税控盘减免,在哪个附表里填。
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
268楼
2023-04-18 17:02:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 一一 发表的提问:
老师,首次是购买税控盘 是480元减免吧
你好,是的,这个是可以全额抵扣增值税应纳税额的
269楼
2023-04-18 17:15:00
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一一:回复邹老师 2019年480,2019年12月又续缴了280,这个月都要填进去留抵吗
2023-04-18 17:37:11
邹老师:回复一一你好,2019年480是什么时候缴纳的?有超过12个月吗?
2023-04-18 17:55:45
一一:回复邹老师 2019年1月份
2023-04-18 18:25:19
一一:回复邹老师 2019年1月份购买的税控盘,
2023-04-18 18:41:06
邹老师:回复一一你好,超过了12个月就无法再做减免的
2023-04-18 18:57:11
一一:回复邹老师 2019年12月份是续缴纳2020年的费用
2023-04-18 19:24:52
邹老师:回复一一你好,2019年12月份缴纳的是可以全额抵扣的
2023-04-18 19:45:55
一一:回复邹老师 那我就不填了可以吗?2019年12月份是续缴纳2020年的280这个月要填吗?或者以后填呢?
2023-04-18 19:56:41
邹老师:回复一一你好,2019年1月份购买的税控盘金额不能填写了 2019年12月份缴纳的280需要填写减免税额明细表的
2023-04-18 20:08:11
一一:回复邹老师 老师是填这个表吗
2023-04-18 20:26:55
邹老师:回复一一你好,是的,是填写这个申报表的相应栏次
2023-04-18 20:46:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 悳実妈妈 发表的提问:
日 00:17:15 税控盘的服务费,可以抵减增值税。 支付税控盘服务费时 借管理费用480 贷银行存款480 增值税申报时,会填附表,抵减增值税 借应交税费~应交增值税~减免税款480 借管理费用-480 题目的分录那样也可以 老师,意思是我先支付税控费480元时,做分录借管理费用 贷银行存款480 ,然后等到增值税申报时,比如增值税是1000元,那么实际交520对吗?
是的,你说的是对的,实务中做借管理费用 负数-480, 借应交税费~应交增值税~减免税款480 没有贷方,
270楼
2023-04-19 16:25:34
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